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文档简介
03第二节审计程序对被审计单位内部或外部生成的,以纸质、电子或其他介质存在的记录和文件进行,或对资产进行实物。观察是指会计师查看相关人员正在从事的活动或实施的程序。例如,会计师对被审计单位观察所提供的审计仅限于观察发生的时点,而且被观察人员的行为可能因被观察而受到影响,这也会使观察提供的审计受到限制。询问是以或口头方式,向被审计单位内部或外部的知员获取财务信息和非财务信息,并对询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,会计师【例题·单选题】(2018)下列有关询问程序的说法中,错误的是()B.询问可以以口头或方式进行函证,是指会计师直接从第(被询证者)获取答复以作为审计的过程,答通过函证获取的可靠性较高重新计算是指会计师对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对。重新计算可通过手工方重新执行是指会计师独立执行原本作为被审计单位内部控制组成部分的程序或控制分析程序,是指会计师通过分析不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价。必要时不一致。【例题·单选题】(2019)下列审计程序中,不适用于细节测试的是()
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