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文档简介

—财务审计经理岗位职责财务审计经理岗位职责1

职责:

1.根据集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度检查要点;

2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部掌握制度是否科学、有效等进行审计;

3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;

6.负责公司合作经营和合作工程的`合同执行情况、投资及财产的经营运用状况、效益进行审计;

7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特别岗位人员进行任期内或离任审计;

8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;

10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题按时提出处理看法或改进建议,上报公司领导;

11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

任职资格:

1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作阅历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

3.良好的语言与文字表达力量,较好的团队帮助力量及抗压力量;

4.个人素养要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

财务审计经理岗位职责2

1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各工程的'经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、帮助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、帮助对管理信息系统掌握的标准性进行监察;

6、帮助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、帮助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

财务审计经理岗位职责3

1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

2、组织对公司内部掌握系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

3、根据有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的'复核和审计报告的签发等工作。

6、负责对公司物质选购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和惩罚确定。

9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素养。

11、完成领导交办的其他工作。

财务审计经理岗位职责4

一、岗位职责:

1、检查企业各项财务制度的落实情况,帮助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、本钱、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、根据审计程序和审计方案,获得充足的'审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险掌握提供服务。

4、检查财务收支工程、费用开支与报销等工作。

5、针对所触及的审计事项,编写内审报告,提出处理看法和建议。

6、检查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价看法。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9、帮助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、高校本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论学问,熟识审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调力量。

财务审计经理岗位职责5

职责描述:

1、宣传、贯彻公司的任务、愿景和质量方针、规章制度。

2、负责财务管理制度建设与落实工作;

3、负责部门计划与总结工作;

4、负责公司预算与决算工作;

5、负责公司资金管理工作;

6、负责公司资产统筹与监管工作;

7、负责公司风险辨认与管控工作;

8、负责公司审计工作;

9、负责公司税务筹划工作;

10、负责财务分析与改进工作;

11、负责财务架构优化工作;

12、负责财务审计线团队建设工作;

13、完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的`沟通力量、协作力量。

4、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

财务审计经理岗位职责6

1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

2、组织对公司内部掌握系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

3、根据有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的`签发等工作。

6、负责对公司物质选购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素养。

8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和惩罚确定。

9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

10、完成领导交办的其他工作

财务审计经理岗位职责7

职责:

1、帮助建立健全公司内部审计监察管理方法和规章制度;

2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,依据风险导向找出内控弱点及操作低效点;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、执行全程审计工程,包括计划和执行审计方案;

5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下完成风险最小化;

6、与相关管理层及被审计方商量审计各阶段的发现并提出建议;

7、依据有关发现与改进建议编制审计报告;

8、对违反公司管理制度的`违规行为,提出惩罚看法;

9、对于审计工程的反应进行管理和后续评估;

10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;

11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;

12、完成上级领导布置的其他任务。

任职资格:

1、具备20XX年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;

2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)CPA(注册会计师)CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

3、熟识国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业学问;

4、熟识地产企业的运营特点及风险掌握流程和标准,具备比拟丰富的企业内部审计、内部掌握建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;

5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的规律思维和分析力量,具有良好的沟通协调力量和团队合作精神,具备剧烈的责任心。

6、财务、金融、管理学或法律相关专业。

财务审计经理岗位职责8

职责描述:

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、依据公司财务工作布置,每季度工程公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告按时进行整理、归档。

任职资格:

1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计工程;

4、熟识财会、监察、审计、法律学问具备良好的.数理规律思维力量,较强的财务分析力量。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1X3年

财务审计经理岗位职责9

职责描述:

1、投后工程的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的`搜集、整理和维护;

2、负责对重点投资工程进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

3、参与投后工程有关活动,制定投资后管理、风险掌握和退出机制等相关制度和方法。

任职要求:

1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;

3、具有良好数理统计功底,熟识相关行业发展,熟识尽职调查工作,具有较强的财务分析力量和敏感性,具备主动主动的工作心态、良好的自我管理力量、沟通协调力量。

4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。

5、中级会计师、cpa优先考虑。

财务审计经理岗位职责10

岗位描述:

1、开展公司及分、子公司范围内的`管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动;

2、撰写审计报告,提出审计建议和整改处理看法,并监督执行,降低企业风险,高效增值;

3、部门管理和团队建设,协作部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推动部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。

岗位职责:

1、审计或者财务相关专业毕业;

2、英语娴熟;

3、吃苦耐劳,接受出差。

财务审计经理岗位职责11

职责描述:

1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺当开展;

2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

3、负责与相关部门的协调和沟通,

4、负责管理审计的外事活动;

5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;

6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完好性

任职要求:

1、本科以上学历、会计、审计相关专业学问;

2、有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;

3、熟识财税法规,审计程序和公司财务管理流程,

4、优秀的.沟通,协调及管理力量,要有良好的职业道德和团队协作的精神

财务审计部经理岗位

财务审计经理岗位职责12

1、依据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改看法。

3、负责公司本部会计凭证的`审核,并催促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,帮助本部门经理强化对公司财务管理制度的实施情况的监督。

5、主动协作外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

5、负责检查、催促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理看法。

6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)工作绩效的考核等。

7、负责检查、催促会计电算化工作,保证运转正常。

8、按时完成部门经理交办的其他工作。

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