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文档简介
绩效自评报告集合15篇
绩效自评报告集合15篇
在生活中,我们使用报告的状况越来越多,通常状况下,报告的内容含量大、篇幅较长。那么报告应当怎么写才合适呢?以下是我为大家整理的绩效自评报告,盼望对大家有所关心。
绩效自评报告1
依据《关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(湛赤财绩﹝20xx﹞2号)要求,本单位准时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,仔细开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行状况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下:
一、单位基本状况
(一)单位机构设置、部门职能状况。
湛江市赤坎区审计局属政府机关,执行《政府会计制度》,截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人,年末在职人员10人,离退休人员5人,外聘临时人员7人。
区审计局主要职能是:
1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任状况实行审计全掩盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实状况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果担当责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草有关规范性文件,拟订本区审计政策措施,制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作进展规划、专业领域审计工作规划和审计项目方案,参加起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计打算或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出状况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支状况的审计结果报告。受区政府托付向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支状况的审计工作报告、审计查出问题整改状况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查状况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计状况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计打算:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实状况;区级预算执行状况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算执行状况、决算草案和其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行状况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营状况;自然资源管理、污染防治和生态爱护与修复状况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;以及法律法规规定的其他事项。
5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行状况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计打算执行状况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计打算提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,帮助协作有关部门查处相关重大案件。
8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.推动建立分类科学、权责全都的.审计人员管理制度和职业保障制度。
10.组织开展审计领域的对外沟通与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
11.贯彻落实党的人才进展政策,履行人才工作相关职责。
12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。
依据《中共中央关于深化党和国家机构改革的打算》和《湛江市赤坎区机构改革方案》,设立赤坎区审计局,正科级,为区政府工作部门。
区审计局设8个内设机构,办公室、综合方案股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股;另外,区审计委办公室秘书股设在区审计局。
(二)年度总体工作和重点工作任务
1.围绕促进高质量进展,加大对重大政策措施落实状况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务,主动跟进审计,揭露上有政策、下有对策,有令不行、有禁不止等问题,推动重大政策措施落地见效。
2.围绕财政财务收支效益,加大对区本级预算执行和其他财政收支状况审计力度,关注财政财务收支真实合法效益,落实财政资产管好用好。
3.围绕促进规范权力运行,加大经济责任审计力度。连续扎实推动领导干部经济责任审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。
4.围绕保障和改善民生,加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度,揭示民生资金在筹集、管理、安排和使用等环节存在的问题,着力惠民富民政策落到实处,促进保障和改善民生。
(三)部门整体支出绩效目标
20xx年收入总预算353.17万元,为一般公共预算支配拨款。20xx年支出总预算353.17万元,其中:基本支出188.17万元、项目支出165万元(包括:审计业务经费22.40万元,审计购买服务经费134.60万元,购买服务、防控工作等机动应急资金8万元)。项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成,乐观稳妥地推动年度方案,提高审计工作质量,逐步实现审计全掩盖,准时完成区委、区政府交办的其它工作任务,发挥审计监督职能,促进赤坎区行政工作依法进行。
(四)部门整体支出状况
20xx年收入总预算353.17万元,为一般公共预算支配拨款。20xx年支出总预算353.17万元,其中:基本支出188.17万元、项目支出165万元。
20xx年决算总收入275.46万元,为一般公共预算支配拨款。20xx年决算支出272.45万元,其中:基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。
二、自评工作开展状况
(一)评价小组状况。已按要求成立自评小组,自评小组组长为梁城,小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。
(二)自评工作过程。成立绩效评价小组,结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比,对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价,并计算各个量化指标,对公用经费、项目经费等进行详细分析,量化分析部门资金使用绩效管理。
(三)自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为20xx年7月22日,自评材料真实,表格填写内容齐全,自评报告全面详实,自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、全都性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开全都状况。自评材料报送与公开状况全都。
三、绩效自评状况
(一)自评结果
部门整体支出目标实现程度及绩效:一是按相关规定、制度,规范基本支出、项目支出资金管理;二是按时完成当年度审计方案,合理支配项目支出;三是依法全面履行审计监督职责,为全区经济建设作出了乐观贡献。自评分数为94分,等级为良好。
(二)部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制状况。本单位预算编制合理,依据本部门职责、年度工作重点,以及项目的轻重缓急,在不同项目、不同用途之间安排合理。
2.预算执行状况。
(1)支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算,在预算内、范围内按预算支配支出,并按项目进度支付资金。当年支出根据行政事业单位相关规定列支,严格根据先有预算,后有支出原则,并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》,加强对财务、物资选购、资金使用等方面的管理,规范预算资金支出。
①支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元,财政下达预算数353.17万元,支出完成率为79.40%(272.45/353.17)。
②结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元,20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元,一般公共预算财政拨款决算数275.46万元,结余结转率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元,本年度为0元,变动率为0。
④政府选购执行率。20xx年实际选购金额合计数5.5万元,选购方案金额合计数9.4万元,政府选购执行率为53.51%(5.5/9.4)。
(2)项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标,履行报批手续,项目支出严格根据行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。
(3)项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出,开展有效的检查、监控、督促,并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》,规范使用项目资金,发挥项目资金使用效能。
(4)资产管理状况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责,设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督,精确 准时把握资产的增减变动及其结存状况,实现资产的全生命周期管理。
固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元,全部固定资产总额433181元,固定资产利用率100%(433181/433181)。
3.预算监督状况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组,在规定时间完成自评工作并按时报送材料。
4.预算使用效益。
(1)部门整体绩效目标实现状况。本单位20xx年整体绩效目标实现状况较好。经济性方面,本单位对机构运转经费的实际掌握程度较好,公用经费掌握率为100%(日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元);效率性方面,20xx年方案支配审计(调查)项目13个,完成审计(调查)项目13个,针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支状况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。
(2)重点工作完成状况。今年本单位完成审计(调查)项目13个,审计查出管理不规范金额5899万元,违规金额84万元,其中审计期间整改金额72万元,被审计单位制定整改措施43项,出具审计报告13份,审计提出建议共37条,较好履行了审计监督职责。
(3)部门重点项目支出绩效状况。20xx年度项目经费共有三个,支出状况为:审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元,项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计方案按期完成,发挥了审计监督职能,促进依法行政工作。
(三)部门整体支出绩效管理存在问题
1.由于上级临时支配项目难以估算,项目预算编制难度较大,对绩效管理有肯定的影响。
2.预算绩效管理具有专业性和简单性,工作人员业务水平有待提升,预算绩效管理工作有待加强。
(四)改进措施
1.充分与上级沟通,力争科学支配审计项目,做好预算编制,乐观加强绩效管理。
2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训,提升工作人员绩效管理工作水平。
四、其他自评状况
无。
绩效自评报告2
依据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行方法的通知》要求,结合我市20xx耕地质量定点监测项目工作进展实际状况,现将20xx年河池市耕地质量定点监测项目实施状况自评如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
(1)立项必要性
通过对耕地质量进行定点、定位的动态监测,精确 把握全市农业投入和种植制度对耕地地力的影响,评估耕地土壤的承载力量,摸清耕地土壤各种元素的丰缺状况,为开展科学施肥,有针对性地进行农作物布局和品种、农业结构的调整,爱护耕地质量,实现农业生产可持续进展供应科学依据。
(2)立项依据
依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西耕地爱护责任目标考核方法)的通知》(桂政办发〔20xx〕57号)文件要求,耕地质量爱护与提升工作是耕地爱护责任目标绩效考核内容之一。
2.项目实施状况
(1)立项时间
项目于20xx年1月申报立项。
(2)项目完成状况
项目实施主要对11个市级监测点(续建)进行定点、动态监测。已采集土壤样品11个,建立11个田间试验点,下一步将依据化验数据及田间观测数据汇编监测点监测报告11份,并依据监测结果组织专家组进行讨论,提出了我市耕地质量改良培肥详细措施。
3.经费来源和使用状况
(1)经费来源。项目经费来源于市本级20xx年部门预算,预收经费9万元。
(2)经费使用状况。我单位于20xx年下半年将监测点建设经费下发至11个县(区)农业农村局,各县(区)按项目实施方案要求使用资金,实行专款专用。
(二)项目绩效目标
完成11个市级耕地质量监测点定点、动态监测。
二、项目绩效评价工作状况
经对比绩效考评指标要求,仔细查阅监测点建设工作方案、土壤化验结果及田间试验观测记录等资料,20xx年11个市级耕地质量监测点建设工作正正常开展,待土壤样品化验结果出来后组织编制耕地质量监测报告。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
11个耕地质量监测点经费已按时下拨至各建设单位,保障监测工作顺当进行。经费投入满分100分,自评分100分。
(二)过程
严格根据国家耕地质量监测点建设规程开展工作,满分100分,自评分100分。
(三)产出
项目实施共采集土壤样品11个、化验132项次,建立11个田间试验点,进行田间试验观测55次。并依据化验数据及田间观测数据汇编监测点监测报告11份,依据监测结果组织专家组进行讨论,提出了我市耕地质量改良培肥详细措施。满分100分,自评分100分。
(四)效果
1、社会效益指标。通过对土壤理化性状和生产力量进行动态监测,分析作物产量与土壤养分消长规律,科学制定施肥措施、有效爱护与提升耕地质量水平,为我市实施农业可持续进展供应有力支撑,监测点范围内配方施肥掩盖率达100%。
2、生态效益指标。依据监测结果指导农夫科学施肥,合理利用耕地,监测点秸秆还田率达100%。
3、可持续影响力。通过进一步加强全市耕地质量监测,更大范围内带动县级建立耕地质量监测点工作,加快我市耕地质量动态监测,逐步健全我市耕地质量监测网络。
4、社会公众或服务对象满足度。通过进行宣扬、培训,对监测区域耕地提出详细改良培肥措施,农业综合生产力量明显提升,耕地质量得到明显改善,农业增产与农夫增收显著,社会公众对项目实施的满足度很高。
(五)评价结果和评价结论
全市已完成11个耕地质量监测点建设任务,自评总分为100分,评价等级优秀。
四、阅历总结、存在问题及看法建议
(一)阅历总结
1、政府高度重视,任务按期完成
为确保我市耕地质量建设工作的连续性和有效性,全面贯彻落实自治区耕地质量长期定位监测工作,河池市人民政府和市农业农村局高度重视耕地质量监测工作,并列为年度绩效考核的一项重要内容。20xx年4月19日河池市农业农村局办公室印发了《20xx年河池市耕地质量监测点建设实施方案》,全市连续保持建设11个市级耕地质量监测点,其中水田监测点8个,旱地3个。各县(市、区)农业局对此项工作高度重视,并指定县级土肥站按《方案》要求,实行定人、定责,按时、按质地完成了监测点建设及土壤改良培肥任务。
2、落实专项经费,确保工作开展
耕地质量建设是农业基础工程的一项长期工作,落实专项经费是做好监测工作的重要前提。经费投入主要用于农户种植作物的赔产费、田间试验费、取土化验费、监测记载交通费等。为切实做好该项工作,我局准时将监测经费下达到各县(区)农业农村局,并实行专款专用,为按时、按质、按量完成监测工作奠定了基础。此外,针对各县(区)土壤障碍因子,指导各县进展冬种绿肥,增施有机肥,推广秸秆还田、科学施肥,提高培肥的针对性和科学性,既改良土壤,又培肥地力,增收效果显著。
3、抓好监测记载,严格土壤化验
为确保监测点资料的精确 性及科学性,根据耕地质量监测在技术规程,重点抓好以下几点工作:一是仔细做好监测点的田间观测记载、严格取样送检,并依据监测结果进行总结分析。二是开展田间试验示范,对比分析空白区和对比区施肥状况和产量状况,提出合理施肥建议。
4、分析障碍因子,提出改良对策
为利用监测资指导面上农业生产,各县(区)土肥站依据历年的监测资料进行障碍因子分析,分别总结和提出了本地切实可行的改良培肥措施,为指导农夫科学培肥地力,促进农业增产供应了重要依据。
5、准时整理资料,严格归档管理
建立耕地质量监测数据库和档案制度,是一项长期的工作任务。为此,我们要求各县(区)土肥站做好每个监测点的.原始资料归档,市级土肥站负责保管各县上报的档案资料,并建有年度专柜档案盒保存,为今后各级政府供应精确 的耕地质量建设预警报告,为指导农夫科学施肥、改良土壤供应重要参考。
(二)存在问题
1、监测点数量偏少,代表的耕地面积较小,不能充分反映全市耕地质量状况。
2、部分县(区)工作经费未列入同级财政预算,监测工作的连续性不够稳定。
3、基层农技人员少,项目工作推动压力大。
(三)看法建议
为保障我市耕地质量平安,提高耕地质量水平,需增加建设耕地质量监测点数量,掩盖更多耕地土壤种类,以便全面把握全市耕地质量状况及提出有效的耕地改良培肥措施,建议市、县级财政部门把耕地质量监测点项目列入长期性财政预算支出项目,并加大资金投入力度,每个监测点保障经费达1万元以上,以确保市、县耕地质量监测点高质量完成。
绩效自评报告3
依据《省财政厅关于省级预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕3号)要求,我局对20xx年度项目支出绩效目标完成状况进行了自评,针对绩效自评过程中发觉的问题,我局乐观实行措施进行整改,现将整改状况报告如下:
一、绩效自评状况
20xx年年初我局共对20xx年度12个二级项目开展了绩效自评工作,自评掩盖率为100%。经自评,我局20xx年度纳入绩效目标管理的12个二级项目中,绩效自评得分均在90(含)—100分,自评结果均为“优”。
二、绩效自评存在问题
通过绩效自评,发觉我院预算管理存在的主要问题为:
(一)资金管理方面
20xx年我局省本级全年预算数为10,507.15万元,实际执行预算数为8,288.79万元,预算执行率78.89%,我局省本级预算资金执行率有待加强。问题产生的主要缘由:一是因工作方案
变动等多方面缘由,部分项目产生了结余资金。如,世行项目还贷资金项目年初预算支配4,541万元,依据省财政厅外经处下达利息偿还贷款,实际支付利息2,976.95万元。二是受新冠肺炎疫情影响,培训类、调研类项目开展比估计有所削减。
(二)项目管理方面
20xx年我局个别项目部分工作未能如期完成。问题产生的主要缘由:一是受新冠肺炎疫情影响,培训类和课题调研项目未能根据方案开展。如“调研课题”≥9个,实际开展7个课题。二是因工作方案及不确定因素影响,个别项目指标未完成,如“脱贫攻坚表彰嘉奖活动”≥106人,依据省委省政府工作支配,将该工作推迟到20xx年开展,故20xx年未开展脱贫攻坚表彰嘉奖活动。
(三)绩效管理方面
虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依旧存在一些不足,特殊是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。如,信息化建设运维经费项目,在设置成本指标时,未根据预算批复金额设置,仅设置了电子政务外网、门户网站、移动政务相关运维费≤17.60万元,未全面掩盖项目批复的全部建设项目。
三、整改措施及落实状况
针对自评发觉问题,我局乐观实行措施,进一步优化项目支出绩效管理:
(一)资金管理方面
加强预算编制精确 性,提高资金执行效率。我局在编制20xx年度项目支出预算时,充分借鉴以往阅历,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的精确 性、科学性;同时,20xx年预算执行过程中,加强日常财务管理,督促指导、准时下发工作提示提示各资金使用处、中心加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。
(二)项目管理方面
加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控。平常的`绩效运行监控工作中,发觉部分二级项目因疫情影响、财政未批复资金、工作方案调整等,导致部分项目绩效目标及指标无法完成的,本着实事求是的原则,准时按程序向财政厅申请了调整。
(三)绩效管理方面
加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行支配部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
绩效自评报告4
一、绩效工作开展状况
(一)20xx年2月1日,我局下发了《贵州省体育局关于开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》,要求相关部门和单位做好绩效自评工作,并按《通知》要求在系统中进行报送;
(二)我局通过购买服务的方式,聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。
二、绩效评价状况
20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74,绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育,以及体育产业等事业的进展。
1、群众体育坚持以“进展体育运动,增加人民体质”为根本任务,仔细落实体育强国纲要和全民健身国家战略。“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农夫体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。一是着力推动全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元,实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设,实现全省乡镇、行政村农体工程全掩盖。二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元,支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。乐观推动体育健身消费券惠民工程,发放体育消费券3000万元,指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”,进一步激发群众参加体育熬炼的热忱,引导群众养成健身消费习惯,开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。乐观探究疫情防控常态下体育赛事新模式,充分依托贵州省全民健身公共服务平台,先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动,超过34万人参加,其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参加,赛事活动被4000多家媒体报道转载,阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站,协作省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序,探究社体指导员保障嘉奖机制,全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。五是着力推动全民健身才智化进展。充分运用5G、物联网、云计算、人工智能等新技术,打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台,为群众健身供应全方位数字服务。鼓舞社会力气建设才智健身馆,进展才智健身。依托现有资源,提升才智化全民健身公共服务力量,努力建好贵州省体育大数据平台。六是着力推动全民健身顶层设计。对比“十三五”目标任务,初步拟制贵州省全民健身实施方案的评估报告。提前支配调研,推动新周期《全民健身实施方案》编制工作。同时,乐观开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。
2、竞技体育坚持以“奥运争光方案”为引领,全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参与十四届全国冬运会,并在前期竞赛中收获2银1铜,实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组,制定工作方案,明确工作职责,召开备战工作会议,统筹推动备战工作,20xx年,我省在逐步恢复举办的全国年度竞赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板,组织全省223名优秀运动员开展体能大比武,贵州8名运动员参与冬季项目国家集训队体能大比武,成果显著,获得了总局主要领导点名表扬。二是乐观推动贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设,完善高水平竞技体育后备人才培育体系。项目已完成可行性讨论报告及节能评估报告的编制工作。三是推动省十一运会筹备工作。根据“早谋划、早部署、早启动”的工作思路,印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》,为各市(州)备战参赛供应了指导;建立了省十一运会筹备工作机构,确保筹办工作稳步推动。四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构,健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议,组织全省反兴奋剂工作培训,树牢反兴奋剂工作意识。五是抓后备人才培育。举办了22个项目全省青少年锦标赛,吸引了4430名运动员参赛,组建选材组选拔优苗,进一步充实了后备人才储备库,赛事期间确保了疫情平安防控。
3、青少年体育坚持以持续推动体教融合为目标,不断加强青少年体育后备人才培育体系建设,全面完善青少年体育组织建设。一是持续推动体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年同学赛事活动品牌,本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校内体操大赛、高校生篮球赛暨CUBA选拔赛、体传校篮、排球竞赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议,共同培育师范体育人才,共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”,面对高校同学乐观开展青少年体育人力资源培训,培育培育专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。二是不断加强青少年后备人才培育体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”,讨论制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研,为新周期竞技体育后备人才培育打好基础。三是全面完善青少年体育组织建设。依据《关于深化体教融合促进青少年健康进展的'看法》文件精神和总局领导贵州专题调研指导看法,乐观筹建省级青少年体育联合会,并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会,与省同学体育协会建立工作机制,共同推动体教融合工作。
4、体育产业坚持以体育健身产业市场化进展为方向,努力推动体育产业自我“造血”功能。“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。一是加快推动全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建,举办了其次期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班,深化解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的看法》;启动完成了9个生态体育公园建设,5个汽车露营基地建设。二是促进体育旅游深度融合进展。加强与省文旅厅合作,共同推动景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建,发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化进展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。三是乐观支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年支配资金2000余万元,支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“飞翔贵州”等自主IP赛事,中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛,20xx年中国网球巡回赛职业级CTA1000贵阳站,以及贵阳、六盘水线上马拉松,极大地拉动了我省体育消费增长。四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量进展的实施看法》等政策性文件,拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新进展工程专项行动方案。五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点,乐观开展省规模以上体育服务业企业运行状况常态化调度,推动体育消费有序恢复。六是与多彩贵州网签订战略合作协议,围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力气,全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合进展。七是截至12月31日,全省体育彩票销售完成44.26亿元,市场份额69.4%,筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元,省级公益金6.44亿元)。
5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点,推动体育工作与扶贫工作深度融合。帮扶的安龙县于20xx年精彩出列,5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,在贫困地区因地制宜引进体育赛事、进展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年,累计投入资金1428万元,支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施,关心解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题,持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动,进一步丰富了当地群众精神文化生活。
6、体育改革坚持以创新为动力,促进体育事业持续健康进展。一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作,共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《20xx年贵州省体育局全面深化改革综述》,助力贵州体育旅游示范区创建工作。三是稳步推动体育改革创新进展。推动24个体育行业协会脱钩改革工作,完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推动、成效显著。此外,在深化基层调研的基础上,乐观开展《贵州省“十三五”体育进展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育进展规划(征求看法稿)》。
虽然取得了较好的效果,但项目实施过程中尚有不足之处,一方面在项目资金编制预算时,精细化程度不够,不便于资金执行;其次方面部分项目受新冠状病毒疫情影响,进度相对滞后。
三、存在的问题
(一)绩效管理方面
在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统,未依据项目或单位的目标进行汇总整理,与实际工作内容相关性的描述不够精确 ;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面,没有依据项目内容认真考量,甚至部分项目指标值设置有缺失。
(二)管理制度方面
一方面是管理制度不够完善,需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上,还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。
(三)项目管理方面
项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位,从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨,加上疫情的影响,致使项目实施进度缓慢。
(四)资金使用方面
在资金使用方面,存在个别项目资金预算精细化程度不够,项目前期评审较为粗放,以及个别项目投资较大,配套资金很难到位,致使项目实施缓慢,资金使用效益不高。
四、整改措施及状况
(一)绩效管理方面
1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题,我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系,根据资金的总体规划,明确总体目标与分年度目标的关系,完善绩效目标设置。
2、整改状况:已完善项目绩效指标体系,在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。
(二)政策制度方面
1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题,进一步完善制度建设,通过制度要求项目主管部门根据制度加强管理,提高制度执行的有效性。
2、整改状况:我局已重新梳理《绩效管理方法》和《实施细则》,根据我局绩效管理方法和实施细则,各项目单位加强绩效管理。
(三)项目管理方面
1、整改措施:在以后项目管理方面,我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理,准时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发觉问题并予以订正。
2、整改状况:根据我局绩效管理方法和实施细则,进一步督促各环节做好绩效管理工作。
(四)资金使用方面
1、整改措施:在以后项目资金使用方面,我局将进一步加强项目申报审核,督促项目管理部门对资金使用的监管,提高项目资金的使用效益。
2、整改状况:根据我局绩效管理方法和实施细则,进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。
绩效自评报告5
本人自20xx年7月21日入职某公司,担当总务部经理,至20xx年8月21日共计31天,现将第1个月绩效以业绩、力量、态度3要素自评如下:
一、业绩
1、通过张贴聘请启事和网络聘请相结合的方法,自7月27日至今,已接待来公司现场应聘者人数超过300人次,电话来访超过500人次,登记在册人数150余人,在网上接收查阅电子简历60余份,已支配上岗学徒或计件人数为70余人,极大满意公司生产进展需要;
2、为解公司管理现状,自行设计《企业管理现状调查问卷》,于7月24日开展问卷调查,准时做好调查结果统计与分析,并反馈给员工;统计公司现有工作人员人数与岗位设置;修改了《公司简介》、《劳动合同》、《平安生产守则》、《员工手册》、《新员工入职流程》、《关于进行返工、返修的工作人员计时工资计算方法》、《团体意外损害保险管理方法》等一些常用规章制度与方法;
3、为促进公司管理现代化,建立健全科学、规范的管理制度,使公司各部门、各生产线的工作有新思路和新局面,激励员工奋勉向上,以提高工作效率和质量,特编制《企业文化框架》,并提出X绩效考核模式应用于我公司绩效考核的设想,设计了《绩效考核体系设计初稿》和《薪酬管理体系设计初稿》;
4、编制并执行《学徒工管理方法》,形成一套完整的学徒工管理体系,思路清楚,强化对学徒工的.管理,要求带薪学徒工必需与公司签订协议,将晨会制度贯彻执行,通过晨会每天对学徒工进行上岗前平安教育和思想教育,在掌握其流淌性和学习效率方面效果显著;并开展周考核与月考核,根据规定流程评定等级支配上岗;
5、按要求执行和帮助相关部门的工作状况:编写通知通告启事等文件共13份次;编制了《应聘人员登记表》、《计时人员缺勤状况登记表》、《学徒工考勤表》、《工伤人员报案登记表》、《辞职人员登记表》等多份记录表并准时登记备案。
依据以上主要职能履行状况,对自己的业绩自评为88分,权重60%,业绩得分52.8分。
二、力量
1、专业技能:作为一名人力资源管理专业的硕士讨论生,具备良好的理论基础,通过在企业管理实践中的磨合,能很快进入角色并高效完成本职工作,认为自己后劲足进展潜力大;
2、工作力量:勇于创新,擅长运用先进的理论与方法来评估推断分析与解决问题;
3、工作效率:办事速度快,质量好,效率高,能精彩完成上级交办的任务和帮助同级工作;
4、沟通力量:擅长交际,乐于助人,与同事相处非常融洽,各方面关系处理得当。
依据以上表现,对自己的力量自评成果为92分,权重20%,力量得分18.4分。
三、态度
1、出勤状况:全勤。此月共31天,仅休假1天,出勤30天,未消失过任何迟到早退状况;
2、责任心:具有较高的归属感,工作仔细负责,尽心尽力,维护公司利益,节省成本;
3、进取心:乐观进取,从不自满,尽最大努力与力量提升个人价值与力量;
4、意识:奉献意识、服务意识、自律意识、质量效能意识较强。
依据以上表现,对自己的态度自评成果为95分,权重20%,态度得分19分。
综合以上3要素得分,绩效自评成果为:业绩52.8分+力量18.4分+态度19分=90.2分。等级为优秀,绩效系数为1.1。
不足之处:
1、缺乏产品生产工序现场实践阅历,对生产流程知之甚少;
2、对应聘人员面试技巧方面阅历不足,影响聘请人员质量,致使人员流淌性较大;
3、在处理问题上对上级依靠性较大,谨小慎微;在管理风格上偏严厉,缺乏刚性。
绩效自评报告6
一、部门预决算状况
依据我局年度工作方案和工作实际,20xx年竞技体育竞赛经费合计100万元,其中:
(一)市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元
2、市学校生网球联赛3.4万元
3、市学校生乒乓球联赛4.3万元
4、市学校生羽毛球联赛规4.7万元
5、市中同学乒乓球联赛3万元
6、市中同学羽毛球联赛3.8万元
7、市田径锦标赛暨中学校生田径联10.9万元
8、市中学校生游泳锦标赛6.6万元
(二)下拨各县(市)区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元
2、市学校生武术套路锦标赛6.5万元
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元
4、市中学校生田径运动会8万元
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元
6、其他开支21.3万元
二、整体支出绩效评价分析
(一)绩效评价结论
项目绩效评价得分99.18分,等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标,分别为:
1、投入-实效目标-目标完成率100%
2、投入-成本目标-预算执行率100%;
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场;
4、产出-数量目标-组织市级中学校生竞赛9场;
5、产出-数量目标-组织参与省级以上体育竞赛和会议沟通4场;
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人;
20xx年产出和效益目标均已完成,投入-成本目标-预算执行率未完成。详细为:
1、投入-实效目标-完成率100%,已完成
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%,未完成;
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场,已完成;
4、产出-数量目标-组织市级中学校生竞赛9场,已完成;
5、产出-数量目标-组织参与省级以上体育竞赛和会议沟通4场,已完成;
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次,已完成;
(三)年度预算执行中的'问题和建议
1、存在问题:相关经费有限,中学校生竞赛安保、医疗经费不足,宣扬方面有所受限。
2、改进建议:加大经费扶持力度,与公安、卫生、宣扬部门进一步对接,提高安保、医疗、宣扬工作力度。
三、其他需要说明的状况
20xx年我市举办中学校生竞赛14场,参赛运动员教练员3754人次,对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
绩效自评报告7
一、项目概况
为推动我市水污染防治在“十四五”时期连续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20xx年全市生态环境爱护重点工作,20xx年度市级环境爱护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目,江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇(街)的镇级环保巡查队伍建设补助,污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面,环境监管力量建设资金主要用于生态环境爱护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。
二、项目组织实施状况
(一)投入。
20xx年度市级环境爱护专项资金共2470.66万元,支持42个项目,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元(7个项目)、污染防治资金946万元(17个项目)、环境监管力量建设资金618万元(18个项目)。
截至20xx年12月31日,市级环境爱护专项资金共支出2452.53万元,预算执行率为99.27%,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元,执行率100%;污染防治资金935.5万元,执行率98.89%;环境监管力量建设资金610.37万元,执行率98.77%。
(二)过程。
根据《关于印发〈江门市级环境爱护专项资金管理细则(试行)的通知〉》(江环〔20xx〕51号)第十二条“专项资金实行项目制安排,市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序安排”的要求,市生态环境局于20xx年8月发布《关于组织申报20xx年江门市级环保专项资金项目的通知》(江环函〔20xx〕240号),布置各县(市、区)和市直有关单位仔细梳理储备项目并开展项目入库工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召开项目入库评审会,对申报项目进行专家评审和项目复核。20xx年4月,结合20xx年全市生态环境爱护重点工作任务及生态环境项目申报入库状况,拟定了20xx年度市级环境爱护专项资金安排方案,经局党组会议审议通过,按规定进行公示,报市政府同意后,由市财政局下达资金。
为加快专项资金支出进度,确保资金支出平安、专款专用,我局制定专项资金使用进度方案,按方案督促、推动资金支出,建立每月调度和通报资金状况制度,准时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”监控机制,形成闭环管理。我局于20xx年9月组织特地工作组到各县(市、区)开展专项资金现场督导工作,要求各县(市、区)规范资金使用和支出管理,严格把好资金管理关。
三、项目绩效状况
(一)江门市流域环保巡查补助经费
支配资金906.66万元,共实施7个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制,其中蓬江区6个镇(街)、江海区3个镇(街)、新会区11个镇(街)、台山市17个镇(街)、开平市15个镇(街)、鹤山市10个镇(街)、恩平市11个镇(街),每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人,每个队伍巡查天数均不少于240天,提高环保巡查队伍发觉问题和处理问题力量,完善巡查制度建设。
(二)大气污染防治资金
支配资金296万元,共实施4个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、重点区域大气污染源深化摸排和管控项目报告编制,建立环境空气质量国控子点周边1km,3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单,形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据,为强化重点区域污染源管控供应数据支撑。
2、江门市臭氧、PM2.5协同掌握技术指导服务项目,编制江门市臭氧、PM2.5协同掌握技术指导服务项目报告一份,开展江门市臭氧污染来源分析,指导江门市深化开展臭氧、PM2.5协同掌握,强化污染天气应对措施,促进环境空气质量持续改善。
3、江门市20xx年油气回收系统监督检查检测项目,托付华测检测认证集团股份有限公司依据标准《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-20xx)《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-20xx),开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检,抽检企业133家,并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检,提高油气回收设备正常运行率,削减VOCs排放。
4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目,完成江门市重点区域数据采集及高辨别率影像图2套。利用无人机航拍技术,对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集,生成江门市重点区域高辨别影像图,摸清重点区扬尘污染源现状,强化扬尘源监控力度,削减扬尘污染对江门市空气质量影响,为江门市大气污染防治供应有力的数据支撑。
(三)土壤污染防治资金
支配资金155万元,共实施2个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、20xx年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目,完成我市14家重点监管企业周边土壤监测,出具14份检测报告,基本把握重点监管地块周边土壤环境现状,为实施有效的土壤污染防治风险管控,逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。
2、江门市20xx年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目,完成40份土壤污染状况调查报告评审工作,出具40份技术看法,对存在土壤污染风险的建设用地地块,以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的'土壤污染状况调查报告把好质量关,有效防范人居环境风险。
(四)固体废物污染防治资金
支配资金335万元,共实施3个项目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。
1、江门市固体废物远程执法系统建设项目,开发建设江门市固体废物远程执法系统一套,并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平,也是推动我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危急废物企业根据风险程度进行分级分类监管,实现不见面(远程)执法、在线实时上传数据、视频监控提示以及执法数据全程可查可追溯等功能,大大提升执法效率。同时,与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝连接,形成实时、有效的数据统一和上报机制。
2、江门市废弃危急化学品等危急废物高、中风险企业平安评价审核项目,完成江门市废弃危急化学品等危急废物高风险企业平安评价审核152家、中风险企业平安评价审核507家,并出具审核报告。进一步压实高风险企业平安生产主体责任,落实高风险企业的危急废物产生、贮存、转移、处置等环节的平安风险防范措施,提升相关企业危急废物平安管理力量。
3、江门市20xx年企业固体废物数据校核项目,对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记(或排污许可管理)”、“危急废物管理方案备案”等状况,以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等状况进行抽查校核,并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任,进一步把握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况,进一步完善数据库,为固体废物监管供应决策依据。
(五)生态环境执法及应急
支配资金160万元,共实施8个项目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成,市本级及其他市(区)污染源监督性监测项目已完成,并完成项目年度绩效目标。
托付第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测,出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境爱护监管执法力度,完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。
(六)环境监管力量建设资金
支配资金618万元,共实施18个项目,截至20xx年12月31日,除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期,项目尾款未支付,其他项目已完成,并完成项目年度绩效目标。
1、江门市水生态环境爱护“十四五”规划编制、海洋生态环境爱护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目,编制《江门市水生态环境爱护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境爱护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间,提升我市水生态环境爱护管理水平及水生态环境、海洋生态环境爱护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平,为江门市持续推动污染防治工作供应有力支撑。
2、江门市潭江水功能区划调整可行性讨论与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目,编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性讨论报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标缘由分析报告》《江门市碳排放达峰讨论报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。
3、江门市20xx年国家生态文明建设示范市创建工作项目,完成20xx年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制,编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份,为示范创建供应有力支撑,以创建生态文明建设示范市为抓手,协同推动生态环境高水平爱护和经济高质量进展,建设漂亮侨乡。
4、20xx年排污许可管理技术支持服务项目,完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核;完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题,指导督促企业修改完善,提高我市排污许可证管理水平。
5、20xx年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目,对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务,保证污染源监控中心的正常平安运行,确保监控中心设备正常运行,有助于生态环境局更好地履行环境监管职能;租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条,开通使用物联网卡700张,保证污染源监控等系统数据平安传输;对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维,使环境监管部门准时、精确 、完整地把握重点排污单位自动监控数据,保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量掌握、环境统计、环保税征收和现场执法依据,实现对污染源在线监测仪器的实时监控。
6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目,现场抽检10家生态环境监测机构的工作,并出具生态环境监测机构监督检查表,加强我市对环境监测机构(包括社会机构)的监管力量,提升生态环境检测数据的真实性、有效性。
7、江门市20xx年生态环境统计工作服务项目,制作并发放环境统计宣扬资料1000份;组织环境统计调查对象培训班(现场或视频培训)7场。通过完成上述宣扬、培训与资料收集工作,为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。
8、江门市涉重金属环境状况检测项目,完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染状况监测项目5个,出具相关报告5份,准时了解和把握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况,为重金属环境监管供应科学依据。
9、20xx年专项资金管理工作经费,完成省级重点项目绩效评价报告1份,市级专项资金项目绩效评价报告1份,审计报告5份。绩效评价结果作为我市支配预算、完善政策和改进管理的重要依据,对于加强和规范我市生态环境专项资金管理,提高资金使用效益具有重要意义;通过账务审计,对我局的经济行为进行监督检查,保证职责的有效履行,使财政资金发挥预期的效益。
10、20xx年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目,蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、试验室耗材(玻璃器皿、试剂等)等环境监测设备1批,完善和更新站内试验室仪器,提升日常监测力量;江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、试验室检测仪器1批,完善和更新站内试验室仪器,提升日常监测力量。
11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目,核应急前沿指挥所运转经费,包括3名人员工资、水电费、网费等,确保指挥所正常运行,切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。
四、项目主要做法和阅历
建立定期调度机制,督促相关单位及各县(市、区)加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用状况进行检查、评估,开展绩效评价。
五、项目自评结论及得分
依据《项目支出绩效评价指标评分表》,项目自评得分为98分。项目决策论证充分,资金落实到位,根据实施进度有序推动,资金管理和使用范围严格根据财政资金管理相关规定执行。
绩效自评报告8
依据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求,现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门,加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子,下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
(二)基本职能及主要工作
依据三定方案,经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项:
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹,推动国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合进展。推动全县国内外贸易进展,加强国际经济合作,优化精准招商、集群招商路径和方案,提升开放合作水平,提高招商引资质量,进展壮大重点产业。深化实施外商投资体系改革,提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次,推动全县商务合作分工协作、错位进展。加强对重大引进项目的跟踪服务,完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速进展。
2.实施全县新型工业化进展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,参加拟定国民经济和社会进展规划。负责全县工业行业管理(含成品油、盐业),拟订并组织实施工业(不含能源,下同)和信息化相关行业进展规划、年度方案和产业政策,指导行业质量管理工作,指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织进展。
3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、自然 气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推动全县信息化工作,组织实施相关政策,指导电子政务、电子商务和物联网进展,推动跨行业、跨部门面对社会服务网络的互联互通和信息资源共享;负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织、协调全县信息平安保障体系建设,参加处理网络与信息平安重大大事;负责无线电应急通信技术保障和电磁环境爱护工作,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(三)人员概况
经济信息和商务合作局行政9人,事业3人,政府聘用人员8人,单位共在职20人,退休14人,
二、部门财政资金收支状况
(一)部门财政资金收入状况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元,其中:财政拨款收入831.27万元,占86.22%;其他收入132.91万元,占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元,其中:基本支出303.04万元,占20.7%;项目支出1160.26万元(其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金),占79.3%。
(二)收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入831.27万元,占86.22%;其他收入132.91万元,占13.78%;20xx年本年支出合计1463.3万元,其中:基本支出303.04万元,占20.7%;项目支出1160.26万元,占79.3%;
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比削减654.67万元,削减44.44%,主要今年项目资金削减1652.25万元。支出与20xx年对比削减1655.55万元,削减53.08%,削减缘由是20xx年支出项目削减1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体状况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元,占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比,一般公共预算财政拨款削减1771.21万元,削减57.12%。主要变动缘由是项目资金削减。
4.一般公共预算财政拨款支出决算详细状况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元,完成预算99.87%。其中:
(1)医疗卫生与方案生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元,完成预算100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):20xx年决算数为46.06万元,完成预算100%。
(3)资源勘探信息等支出(类)制造业(款):20xx年决算数为370.09万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的主要缘由装修办公室的质保金未到时限未进行支付;资源勘探信息等支出(类)工业与信息产业监管(款):20xx年决算数为225.48万元,完成预算99.79%;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业进展和管理支出(款):20xx年决算数为144.61万元,完成预算100%。
(4)商业服务等支出(类)涉外进展服务支出(款):20xx年决算数为553.52万元,完成预算100%;其他商业服务等支出(类)其他商业服务等支出(款):20xx年决算数为400万元,完成预算100%;
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款):20xx年决算数为18.18万元,完成预算100%。
(6)粮油物资储备支出(类)重要物质储备(款):20xx年决算数为350万元,完成预算100%。
(7)其他支出(类)其他支出(款):20xx年决算数为112.14万元,完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元,其中:人员经费248.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元,主要包括:办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算状况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元,完成预算93.96%,决算数小于预算数的主要缘由是今年车辆运行维护费削减1.52万元,严格根据三公经费开支规定执行。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算详细状况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元,占52.76%;公务接待费支出决算11.17万元,占47.24%。详细状况如下:
①因公出国(境)经费支出0万元,完成预算%。全年支配因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元,上升161%。主要缘由是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至20xx年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元,主要缘由今年将招商引资接待纳入统计内,严格根据三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,268人次(不包括伴随人员),共计支出11.17万元,迎接省、州经信和商务部门对我县工业进展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元,一般共预算拨款结转1.73万元,占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理状况
(一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制精确 、支出掌握、预算动态调整、执行进度、预算完成状况和违规记录等状况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均根据县财政局下达的相关文件指标进行了编制,均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成全部预定目标,年中人员调离本单位,准时进行了预算动态调整,全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、安排科学、安排准时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等状况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效安排管理暂行方法》,根据省级的专项资金管理方法,实施专款专用原则依据各项目进展、完成状况,合理规划、科学安排专项资金,项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标,无违规记录。
(三)结果应用状况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
依据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中央和省级财政进展专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成状况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金,专项用于:电子商务进农村项目的宣扬、群众的培训,产品的'包装宣扬、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金支配落实及到位状况
(1)20xx年电子商务进农村示范项目:年初结转结余资金400万元,本年支出400万元。
(2)涉外进展服务支出(元正食品嘉奖金),本年财政投入28.85万元,本年支出28.85万元。
(3)商业流通事务专项资金,年初结转结余资金100万元,本年财政投,24.67万元,本年支出124.67万元。
(4)支持中;小企业进展与管理支出,本年财政投入5.77万元,本年支出5.77万元。
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