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电算化会计实务操作题一、安装与卸载卸载用友软件(包含全部模块),进入“确信要卸载所选产品吗?”窗口即可。开始——控制面板——增加删除程序从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友ERP—U8系统。双击Setup.exe文件按照系统引导一步一步安装二、系统管理(系统服务——系统管理)1.以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。2.设置操作员陈明为“100”账套的账套主管。在系统管理模块,创建“888”光明公司账套,要求如下:账套号:888;账套名称:光明股份有限责任公司;账套路径:C:\U8SOFT\Admin;启用日期:2003年12月;单位名称:光明股份有限责任公司;单位简称:光明公司;联系电话:6547896账套主管:01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统,设置总账启用日期为2003年12月10日;4.按新会计科目建立一个工业企业新账套账套号:100账套名称:阳光信息有限公司单位名称:阳光信息有限公司单位简称:阳光公司启用会计日期:2003年12月账套路径和核算类型:默认三、账务(财务会计——总账)1.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表,联查该明细账记录。操作步骤:(财务会计——总账——客户往来2.设置本企业“凭证类别”为:收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。(财务会计——总账——设置——凭证类别)3.在100账套总账系统中,设置相关凭证参数如下:(财务会计——总账——设置——选项)(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。(2)操作员进行金额权限控制。(3)凭证编号方式采用手工编号。其它参数默认系统原有设置。4.2003年1月6日,出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资,现金支票号23355。请根据上述经济业务,在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证,附单据1张。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)5.会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时,发现凭证有错。请进行标错处理。操作步骤:(财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错)6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置。(财务会计——总账——设置——选项)7.明光公司2003年1月1日启用银行对账时,“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元,银行对账单余额为1171000元,无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。(财务会计——总账——设置——)8.12月2日,销售一部赵兵购买200元办公用品,以现金支付,附单据一张。根据以上业务,请以操作员demo身份进行相应总账业务处理。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)9.以01陈明身份,密码“cm”,进入“666”光明公司的“企业门户”,在企业门户中启用“666”光明公司总账系统,完成后退出“企业门户”。(企业门户——企业信息)10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式,并实行票据管理。(财务会计——总账——设置——结算方式)11.光明公司(100账套)相关财务制度规定:(财务会计——总账——设置——选项)该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。(2)操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。(3)收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。12.为666账套设置总账系统凭证控制参数。(财务会计——总账——设置——选项)(1)要进行支票管理;(2)不允许修改和作废他人填制的凭证;(3)凭证审核时控制到操作员;(4)出纳凭证必须由出纳签字;(5)凭证必须由主管会计签字;(6)其余默认系统设置;13.为666账套设置总账系统其它控制参数,修改“数量小数位”为“2”;设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序,其余默认系统设置。(财务会计——总账——设置——选项)14.设置总账系统中明细账(日记账、多栏账)的打印方式为按年的排页,请进行相应控制参数的设置。(财务会计——总账——设置——选项)15.定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如下:(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)项目编号:2项目名称:A102软件产品是否结算:否所属分类码:116.明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据需要,在总账系统中设置“基建工程”项目大类,并指定“在建工程”为其核算科目,该项目大类为“普通项目”,项目级次为1级1位。(财务会计——总账——设置——选项)17.在总账系统中设置项目目录,基本信息如下:项目核算大类:成本对象;项目名称:成本对象;项目级次:1级1位;增加项目栏目:备注;其中类型为文本;长度为20。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)18.指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。(财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算)19.明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据1张。操作步骤:借:制造费用贷:预提费用(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)20.以操作员DEMO的身份,将12月份已审核的凭证进行记账处理。(财务会计——总账——设置——凭证——记账)21.以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)22.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成)转账序号:0001摘要:计提短期借款利息年利率:9%分录:借:财务费用(5503)公式:QM(2121,月)*0.09/12贷:预提费用—利息费用(219102)取对方科目计算结果:JG()注意:公式要手工输入。23.明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款,已于2003年1月收回,并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。操作步骤:客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清(不选)在要进行两清的一条明细分类的两清区双击,表示该笔业务两清。24.明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用,该公司
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