成品销售出库管理制度范文_第1页
成品销售出库管理制度范文_第2页
成品销售出库管理制度范文_第3页
成品销售出库管理制度范文_第4页
成品销售出库管理制度范文_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

年4月19日成品销售出库管理制度文档仅供参考销售发货及成品管理制度签发人:第一条

为了加强对库存产成品的管理,规范出入库手续,保护公司财产的安全和完整,特制定本制度。

第二条

本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。

第三条

产成品流转过程包括

1、产成品的生产完工入库

2、产成品的采购入库

3、产成品正常生产返产

4、产成品销售出库

5、产成品其它出库

6、销售返工及退库第四条

成品库的主管部门为公司财务部,由财务负责人负责统一管理。

第五条

产成品完工入库及采购入库、生产返产1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品,产成品必须由各生产车间及时办理入库手续,当天产品当天必须入库,不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后,填制《产成品入库单》,并打印出一式四联的《产成品入库单》,车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联,第一联:成品库留存;第二联:财务审核联

第三联、第四联:车间半成品统计员留存(锚具产品用工序流转卡;伸缩缝产品填写《产成品入库单》)。2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单,成品库复核签字,交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。

3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单,成品库与半成品库管双方签字确认,交财务联会计审核记账,交单时间参照产成品入库单时间。4、销售退货的产成品,由销售内勤人员填制红字《销售发货单》,并与成品库双方签字确认(必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号),交到财务审核,交单时间参照产成品入库单时间,成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理,完工后按第五条1流程办理入库手续。5、因各股东公司原因造成返工,由销售内勤人员填制《生产任务通知单》,成品库库管员点收后按第五条3流程办理,返工完成后按第五条1流程办理入库手续。第六条单据传递及审核时间

成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处,具体要求如下:当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部;第七条

产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据,不得以其它任何单据代替(总经理临时特批的除外),总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货,库存不足不能发货时,要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单,然后再进行正常发货。

《销售发货单》一式五联,第一联:白联,提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,(交单时间参照产成品入库单执行);第二联:黄联(销售内勤人员留存);第三联:粉联(成品库留存);第四联:绿联(客户);第五联:蓝联(门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行,每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用)。第八条

发货及签收规定

1、股东企业发货的(含临时承接的来料加工业务),由销售内勤人员开具《销售发货单》;2、禁止向股东企业以外的单位发货(指公司的标准产品,临时承接或经总经理批准的其它非标产品除外)。

3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员(销售内勤人员处备案的书面授权书);

4、库管员发货完毕后,库管员和提货人(送货人)必须在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确认,库管员负责将《销售发货单》及时上交到财务部负责人处,交单时间参照产成品入库单时间。

5、公司承接各股东企业的临时工序任务流程:相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接受计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库(出库流程按第八条1、3、4项执行)第九条

单据审核及复核:成品库入库单的审核记账要求在收到单据的当日上午11:30分前完成,销售发货单的复核记账要求在收到单据的当天完毕。销售内勤人员每月5日前与各单位核对交货清单,财务每月8日前按记账单据及合同单价开具各单位发票。

第十条

其它出库业务的申请

公司质量部门需要成品做实验,领用成品库物资应填写申请。该申请表应注明以下内容:日期、领用部门、领用原因、产品编码、名称、数量。申请表经相关部门负责人审批后,报总经理签批,财务部负责人复核后持申请单到成品库提货。第十一条各库库管员应加强库位管理,做到标识醒目,单品集中摆放,批次之间要有间隔,严格执行先进先出的原则。

第十二条公司各成品库要经常进行内部盘点,以确保账实一致,而且每月底库管员要进行全面清点,发现账实不符,要及时上报负责人,并查找出原因。

第十三条

财务部将定期(每月成品清点一次)或不定期对库存产成品进行抽点,公司组织半年一次全面盘点,以保证产品收发的准确无误及安全。

第十四条

成品库不准办理虚假入库(即空入),车间生产出的产成品要及时入库,严禁进行对车发货(特殊情况经主管及相关人员现场监督发货例外)。

第十五条

违反本制度给公司造成经济损失的,公司有权要求责任人进行赔偿。

第十六条库房管理未尽事项参照公司《库房管理制度执行》。第十七条本制度自9月1日起执行。成都市新津新锚路桥机械有限公司8月31日产品销售发货流程图《销售发货单》签收授权书致:成都市新津新锚路桥机械有限公司我公司授权并委托签收成都市新津新锚路桥机械有限公司的《销售发货单》,具备法律效力,由此产生的经济损失由我公司承担(授权时间自月日至年月

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论