公司财务管理制度守则_第1页
公司财务管理制度守则_第2页
公司财务管理制度守则_第3页
公司财务管理制度守则_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

公司财务管理制度守则前言公司财务管理制度是公司内部一套具体规定公司财务管理的制度,是建立健全公司财务制度的核心。其中包括了公司内部各项财务规章、制度、管理程序等内容,使公司财务管理工作有章可循,规范有序,有效性地开展。本文就公司的财务管理制度进行规则介绍。一、预算管理1.1预算编制原则公司的年度预算应当遵循以下原则:实事求是,根据公司当期实际情况制定预算;合理预测,量力而行,符合公司战略规划和发展趋势;紧密结合公司的财务目标;建立灵活、有弹性的控制余额制度,能够及时地对公司资金状况做出反应。1.2预算编制流程公司的预算编制流程应当如下:确定需要编制预算的部门和业务板块;部门或板块根据业务要求编制预算,经理审核;预算制定完成后,提交总经理办公会审核;总经理办公会审核通过后,提交董事会审批;预算报告公示,并定期进行检查和审查。二、票据管理2.1票据种类公司常用的票据种类包括:发票、收据、支票、存单等。公司管理应当做到以下几点:对票据进行统一管理,能够有效地控制金额、数量、类别等信息;加强票据发放管理,防止票据被盗用损失;合理使用票据,确保票据的真实性和合法性;建立审批机制,对各类票据的使用和流转进行审批,降低财务风险。2.2票据管理流程公司的票据管理流程应当如下:对票据进行登记管理,建立票据档案;建立票据使用审批流程,对各类票据的发放和使用进行审批;定期对票据进行清点和核对;强化票据管理和使用的信息化管控,提高票据管理效率。三、财务审核3.1审核过程公司应建立财务审核制度,对公司各项财务收支情况进行审核。主要审核过程如下:自动生成报表,进行财务收支情况的汇总;对于单笔金额较大或涉及到资金流向的交易,应当进行特殊审批和审核;对于不符合财务制度规定的人员或物资支出,应当及时进行追溯和调查;定期对财务审核工作进行评估和总结,不断优化财务审核工作流程。3.2审核人员权限公司的财务审核应当分级授权,明确财务审核人员的权限,确保审核程序的规范性和准确性。各级审核人员应当履行以下职责:确保审核工作按照公司财务管理制度进行;严格控制财务数据安全性,确保财务数据不被泄漏;不得在审核过程中利用自身职权谋取不当个人利益。四、财务报表4.1报表要求公司的财务报表应当遵循以下要求:及时、全面、准确地反映公司财务情况;符合公司财务管理制度和国家有关规定;按照财务管理制度对财务报表进行审核;定期对财务报表进行检查和甄别,确保报表的准确性。4.2报表类型公司的财务报表主要包括:收入报表;成本和费用报表;利润报表;资产负债报表。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论