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文档简介

用友U8基本操作手册2023/6/7一、采购操作流程2023/6/7修改采购入库单(1)弃审(2)修改数据(3)确认无误后保存并审核2023/6/7采购结算单2023/6/7采购结算单(1)点击“增加”,参照“入库单”(2)“*

”号为必填项(3)录入单价,点击“保存”2023/6/7现付如果是现付的情况下,点击“现付”,进入财务会计——应付管理内审核采购结算单,直接生成凭证2023/6/7推迟付款

如果是过几天再付款的情况下,先在应付管理内把发票审核,付款时填制一张付款单据,付款单据审核后可以生成凭证2023/6/7二、领料操作流程2023/6/7材料出库单生产部每天开班领用材料时,磅房首先用一个笔记本记录领用重量(一定要记清是哪个生产部门);交接班时该生产部还回未使用完的材料,二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量

注:1、胶粉当天用于生产胶块的重量(由当班生产部负责人统计)直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料(软化剂、松胶油、除味剂)合并出一张材料出库单2023/6/7三、产成品入库操作流程2023/6/7产成品入库单产成品入库(子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉)子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单胶粉验收入库的重量=当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量注:部门一定要填写2023/6/7四、销售操作流程2023/6/7发货通知单(1)点击“增加”,新增一张“发货通知单”

(2)录入发货单信息(注:“*”号位必填项

只录数量,不录报价)(3)保存2023/6/7销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成(数量根据“磅单”来填写)录完后确认无误,点击“保存”并“审核”2023/6/7销售单录入报价,“保存”,根据下面两种收款情况进行2023/6/7现结(1)审核发票(2)核销处理(3)生成凭证2023/6/7推迟结款(1)发票审核(2)收款单据录入(3)收款单据审核(4)核销处理(5)生成凭证2023/6/7五、存货操作流程2023/6/7正常单据记账2023/6/7特殊单据记账2023/6/7生成凭证2023/6/7六、固定资产操作流程2023/6/7新增资产注:(1)新增资产当月不提折旧

(2)资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入(3)保存2023/6/7资产变动2023/6/7

资产减少

注意:①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②已减少资产不能立即删除,要根据选项中可删除时限来确定何时删除。2023/6/7计提折旧2023/6/7制单(1)新增资产当月不计提折旧(2)当月减少的资产当月仍计提折旧2023/6/7对账2023/6/7结账注:如果要反结账,点击恢复月末结账前状态2023/6/7七、薪资管理操作流程2023/6/7人员档案2023/6/7工资项目设置2023/6/7工资变动2023/6/7月末处理2023/6/7八、基础设置2023/6/7部门档案2023/6/7人员档案

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