版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
自评管理制度10篇【第1篇】化工安全标准化自评管理制度
***有限公司安全生产管理制度
安全标准化自评管理制度
编号:aq-bzh-51
版本号:01
1、目的:为降低公司的安全风险,保证公司从业人员的安全及安全目标的实现,不断提高安全管理绩效,实现安全生产的机制,特制定本制度。
2.范围:适用于本公司各部室、车间、全体人员及生产、经营全过程。
3、职责:
(1)由公司安全部负责组织各部门每年对公司本年度安全标准化运行情况进行自评、考核制定整改计划及措施。
(2)各部门负责人负责根据自评隐患整改计划进行各环节整改。
4、自评准则:危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则。
5、自评工作程序
5.1自评时间:每年12月份。
5.2自评小组由公司安全委员会成员构成:
组长:公司主要负责人。
成员:办公室、生产技术部、财物部、运输部等各部门主管(即,安全委员会成员)。
办公地点设在会议室。
5.2当公司发生事故、主要负责人发生变化、职业危害、重大财产损失等突发事件时,公司安全委员会应及时组织开展安全标准化自评工作。
5.3自评工作小组依据危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法及评分细则对各部门安全标准化运行情况进行综合评定汇总,形成自评报告。
5.4自评工作根据自评报告汇总的不符合项的有关内容,形成切实有效的持续改进计划和措施,由公司安全委员会组织相关部门负责人进行改进和完善。
5.5自评考核工作应与公司安全生产奖惩制度挂钩。
6、附则
6.1本制度由公司安全委员会制定并负责解释。
6.2本制度自发布之日起执行。
【第2篇】加油站安全标准化自评管理制度
为做好加油站安全标准化运行自评工作,改进加油站的安全管理制度,实现加油站安全生产管理制度化、规范化、标准化,对安全标准化的实施情况进行检查和评价,及时发现问题并采取纠正措施,使安全标准化得到持续有效的实施,特制定本制度。
1、安全标准化自评的主要依据为《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》;
2、公司成立安全标准化自评小组,具体如下:
组
长:站长
成
员:副站长、专职安全管理人员
3、自评小组职责:
3.1、负责编制、实施加油站安全标准化运行自评计划;
3.2、对自评发现的问题和差距,提出完善措施,编制自评报告;
3.3、负责对完善措施的监督落实及跟踪验证。
4、自评内容
4.1、自评至少每年进行一次;
4.2、每年12月上旬,自评小组根据加油站的安全标准化运行情况,组织进行综合检查和评价,编制自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见。检查和自评结果与加油站的考核挂钩。
4.3、自评的依据主要有:
a.各种台帐及记录;
b.安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况;
c.本年度各种安全检查情况;
d.隐患整改情况;
e.现场自评。
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据,并记录自评结果。
5、自评后自评组应评审自评结果,以书面形式并列出不符合项,并有针对性的展开纠正预防措施活动。
6、对需组织整改的问题,由自评小组以“问题整改表”或其他形式下达到各相关责任人,限期完成。自评小组对实施情况进行跟踪验证。
7、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由专职安全管理人员保存归档。
【第3篇】安全标准化自评与考核标准管理制度
1.范围
为从严管理,强化基础工作,提高安全管理绩效,完善安全标准化工作,实现安全生产的长效机制,制定本制度。
本标准规定了吉林中信化工有限公司“安全标准化部门(处室)”、“安全标准化110
班组”的条件。
本标准适用于吉林中信化工有公司(以下简称公司)所属各单位。
2.管理职责
2.1安全部是公司安全标准化工作的管理职能部门,负责日常安全标准化的考核管理工作。每年年末,组织对安全标准化进行1次自评,对法规制度、标准及其他要求的符合性进行系统评价,提出安全标准化改进意见,制定改进措施和计划,
同次年的安全工作计划一并执行。
2.2安全部负责对申报的“安全标准化部门(处室)”和“安全标准化班组”进行审核。
3.管理内容与要求
3.1安全标准化部门条件
3.1.1部门全年无轻伤及以上、火灾、爆炸、生产操作、机电设备、质量、污染及公司内责任事故。
3.1.2部门必须有90%以上的班组达到“安全标准化班组”标准。
3.1.3部门的安全防火基础工作,现场安全防火管理,安全防火作业必须达到标准化。
3.2“安全标准化部门”、“安全标准化班组”公司每年考核一次,各单位按照公司要求进行评选和上报,公司安全部进行考核验收。
3.3安全标准化部门(处室)考核项目
3.3.1安全防火基础工作标准化
3.3.1.1部门安全管理及领导机构健全,没有组织机构扣2分。
3.3.1.2部门安全管理网络健全,没有扣2分。
3.3.1.3生产工艺规程、安全技术规程和岗位操作法健全,并及时修订。没有111
的每缺一项扣2分。
3.3.1.4新工人进入车间进行二级、三级安全教育,复工教育,转岗教育,外来检修施工作业人员教育,每漏教育一人扣2分。
3.3.1.5全员安全教育考试平均成绩90分以上,检查台帐和试卷达不到要求扣1分。
3.3.1.6及时参加公司、工厂组织的安全技术培训。每缺席1人扣1分。
3.3.1.7及时参加公司安全防火例会及其它安全防火活动,落实会议精神,如缺席或虽参加会议但未能及时将会议精神传达的扣1-5分。
3.3.1.8上报的各种报表、材料及时准确,一项达不到扣1分。
3.3.1.9参加公司事故应急预案演练,没参加定期演练扣3-5分。
3.3.1.10严格执行安全消防设施周检查,每缺1次扣1-2分。
3.3.2安全防火作业标准化
3.3.2.1进入现场严格执行劳动保护佩戴管理规定,不符合规定每人扣1-2
分。
3.3.2.2作业现场无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象,每起扣2-5
分。
3.3.2.3较大、特殊项目施工作业要有安全施工方案,无安全施工方案扣2-5
分。
3.3.2.4现场检修施工作业开展风险评价,没有开展或评价不全面每项扣2分。
3.3.2.5岗位操作人员必须持证上岗,无证上岗每人次扣5分。
3.3.2.6检维修作业严格执行票、证、书制度,未执行扣5分。
3.3.2.7按时进行岗位巡检及设备维护检查,不按时巡检扣2分。
3.3.2.8避免各类事故,避免一般性事故加1分,避免重大事故加5分。
112
3.3.2.9发生一般人身伤害及火灾事故扣10分。
3.3.2.10发生轻伤及以上其它各类重大事故取消评比资格。
3.4安全标准化班组考核标准
3.4.1安全基础工作标准化
3.4.1.1班组长胜任本职工作,班组员工安全技术素质过硬。(2分)
3.4.1.2班组长带头遵章守纪。(2分)
3.4.1.3班组长按期参加培训,考试成绩优良。(2分)
3.4.1.4熟记岗位安全防火责任制。(2分)
3.4.1.5岗位日志、报表记录、帐卡工整、齐全清晰、无勾抹,无差错、无漏项。(2分)
3.4.1.6各种规章制度齐全、有安全生产责任制、安全技术规程、工艺操作规程、岗位操作法、事故预案。(4分)
3.4.1.7全班安全考试成绩平均85分以上。(4分)
3.4.1.8安全防火知识现场抽查考试合格。(2分)
3.4.1.9熟练使用现场设置的安全防火设施、防护器具和灭火器材。(2分)
3.4.1.10按时开展班组安全活动。(2分)
3.4.1.11班组安全活动无缺勤和迟到早退现象。(2分)
3.4.1.12班组安全活动记录按规定填写、无漏项。(2分)
3.4.1.13班组安全活动记录保持清洁完整。(1分)
3.4.1.14安全作业证、特殊工种作业证保存完好无缺。(1分)
3.4.2现场安全管理标准化
3.4.2.1各种安全装置齐全、可靠、灵敏,平台、栏杆、楼梯、沟坑盖板等安全设施完整无损。(4分)
113
3.4.2.2岗位上有规定数量的灭火器材并完整好用,周围无杂物堆放,器材保持清洁整齐。(3分)
3.4.2.3救生柜内无杂物,柜内外清洁。(3分)
3.4.2.4熟知防护器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度,器材完整好用,定点存放,专人保管、安全涂色正确,符合国家标准。(3分)
3.4.2.5作业现场物料堆放整齐,通道无杂物阻碍。(3分)
3.4.2.6原材料、半成品、工机具、备品备件符合安全文明生产要求。(3分)
3.4.2.7操作室、卫生间、更衣室整洁卫生。(3分)
3.4.2.8作业场所无隐患、作业环境无尘、毒危害,噪声控制达到国家标准。
(4分)
3.4.3安全作业标准化
3.4.3.1上岗及进入现场操作、作业,按规定佩戴劳动保护用品、器具。(3分)
3.4.3.2持安全作业证及特种作业证上岗操作及施工作业。(3分)
3.4.3.3按规章制度及工作标准进行操作和作业,无违章违纪现象。(3分)
3.4.3.4按时进行岗位巡回检查及设备维护巡检,认真填写生产报表及巡检记
录,发现隐患及时处理。(3分)
3.4.3.5两人以上施工作业,指定一人负责安全。(3分)
3.4.3.6进行动火、进容器及沟井作业,设监护人。(3分)
3.4.3.7施工作业开展风险评价;票、证、书齐全,较大工程项目有施工安全
方案,防范措施严密可靠。(3分)
3.4.3.8无各类上报事故。(3分)
3.4.3.9避免一般性及重大事故。(20分)
【第4篇】安全标准化自评考核标准管理制度
1.范围
为从严管理,强化基础工作,提高安全管理绩效,完善安全标准化工作,实现安全生产的长效机制,制定本制度。
本标准规定了吉林中信化工有限公司“安全标准化部门(处室)”、“安全标准化110
班组”的条件。
本标准适用于吉林中信化工有公司(以下简称公司)所属各单位。
2.管理职责
2.1安全部是公司安全标准化工作的管理职能部门,负责日常安全标准化的考核管理工作。每年年末,组织对安全标准化进行1次自评,对法规制度、标准及其他要求的符合性进行系统评价,提出安全标准化改进意见,制定改进措施和计划,
同次年的安全工作计划一并执行。
2.2安全部负责对申报的“安全标准化部门(处室)”和“安全标准化班组”进行审核。
3.管理内容与要求
3.1安全标准化部门条件
3.1.1部门全年无轻伤及以上、火灾、爆炸、生产操作、机电设备、质量、污染及公司内责任事故。
3.1.2部门必须有90%以上的班组达到“安全标准化班组”标准。
3.1.3部门的安全防火基础工作,现场安全防火管理,安全防火作业必须达到标准化。
3.2“安全标准化部门”、“安全标准化班组”公司每年考核一次,各单位按照公司要求进行评选和上报,公司安全部进行考核验收。
3.3安全标准化部门(处室)考核项目
3.3.1安全防火基础工作标准化
3.3.1.1部门安全管理及领导机构健全,没有组织机构扣2分。
3.3.1.2部门安全管理网络健全,没有扣2分。
3.3.1.3生产工艺规程、安全技术规程和岗位操作法健全,并及时修订。没有111
的每缺一项扣2分。
3.3.1.4新工人进入车间进行二级、三级安全教育,复工教育,转岗教育,外来检修施工作业人员教育,每漏教育一人扣2分。
3.3.1.5全员安全教育考试平均成绩90分以上,检查台帐和试卷达不到要求扣1分。
3.3.1.6及时参加公司、工厂组织的安全技术培训。每缺席1人扣1分。
3.3.1.7及时参加公司安全防火例会及其它安全防火活动,落实会议精神,如缺席或虽参加会议但未能及时将会议精神传达的扣1-5分。
3.3.1.8上报的各种报表、材料及时准确,一项达不到扣1分。
3.3.1.9参加公司事故应急预案演练,没参加定期演练扣3-5分。
3.3.1.10严格执行安全消防设施周检查,每缺1次扣1-2分。
3.3.2安全防火作业标准化
3.3.2.1进入现场严格执行劳动保护佩戴管理规定,不符合规定每人扣1-2
分。
3.3.2.2作业现场无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象,每起扣2-5
分。
3.3.2.3较大、特殊项目施工作业要有安全施工方案,无安全施工方案扣2-5
分。
3.3.2.4现场检修施工作业开展风险评价,没有开展或评价不全面每项扣2分。
3.3.2.5岗位操作人员必须持证上岗,无证上岗每人次扣5分。
3.3.2.6检维修作业严格执行票、证、书制度,未执行扣5分。
3.3.2.7按时进行岗位巡检及设备维护检查,不按时巡检扣2分。
3.3.2.8避免各类事故,避免一般性事故加1分,避免重大事故加5分。
112
3.3.2.9发生一般人身伤害及火灾事故扣10分。
3.3.2.10发生轻伤及以上其它各类重大事故取消评比资格。
3.4安全标准化班组考核标准
3.4.1安全基础工作标准化
3.4.1.1班组长胜任本职工作,班组员工安全技术素质过硬。(2分)
3.4.1.2班组长带头遵章守纪。(2分)
3.4.1.3班组长按期参加培训,考试成绩优良。(2分)
3.4.1.4熟记岗位安全防火责任制。(2分)
3.4.1.5岗位日志、报表记录、帐卡工整、齐全清晰、无勾抹,无差错、无漏项。(2分)
3.4.1.6各种规章制度齐全、有安全生产责任制、安全技术规程、工艺操作规程、岗位操作法、事故预案。(4分)
3.4.1.7全班安全考试成绩平均85分以上。(4分)
3.4.1.8安全防火知识现场抽查考试合格。(2分)
3.4.1.9熟练使用现场设置的安全防火设施、防护器具和灭火器材。(2分)
3.4.1.10按时开展班组安全活动。(2分)
3.4.1.11班组安全活动无缺勤和迟到早退现象。(2分)
3.4.1.12班组安全活动记录按规定填写、无漏项。(2分)
3.4.1.13班组安全活动记录保持清洁完整。(1分)
3.4.1.14安全作业证、特殊工种作业证保存完好无缺。(1分)
3.4.2现场安全管理标准化
3.4.2.1各种安全装置齐全、可靠、灵敏,平台、栏杆、楼梯、沟坑盖板等安全设施完整无损。(4分)
113
3.4.2.2岗位上有规定数量的灭火器材并完整好用,周围无杂物堆放,器材保持清洁整齐。(3分)
3.4.2.3救生柜内无杂物,柜内外清洁。(3分)
3.4.2.4熟知防护器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度,器材完整好用,定点存放,专人保管、安全涂色正确,符合国家标准。(3分)
3.4.2.5作业现场物料堆放整齐,通道无杂物阻碍。(3分)
3.4.2.6原材料、半成品、工机具、备品备件符合安全文明生产要求。(3分)
3.4.2.7操作室、卫生间、更衣室整洁卫生。(3分)
3.4.2.8作业场所无隐患、作业环境无尘、毒危害,噪声控制达到国家标准。
(4分)
3.4.3安全作业标准化
3.4.3.1上岗及进入现场操作、作业,按规定佩戴劳动保护用品、器具。(3分)
3.4.3.2持安全作业证及特种作业证上岗操作及施工作业。(3分)
3.4.3.3按规章制度及工作标准进行操作和作业,无违章违纪现象。(3分)
3.4.3.4按时进行岗位巡回检查及设备维护巡检,认真填写生产报表及巡检记
录,发现隐患及时处理。(3分)
3.4.3.5两人以上施工作业,指定一人负责安全。(3分)
3.4.3.6进行动火、进容器及沟井作业,设监护人。(3分)
3.4.3.7施工作业开展风险评价;票、证、书齐全,较大工程项目有施工安全
方案,防范措施严密可靠。(3分)
3.4.3.8无各类上报事故。(3分)
3.4.3.9避免一般性及重大事故。(20分)
【第5篇】检查与自评管理程序制度
11、检查与自评
11.1安全检查
11.1.1本公司严格执行《安全检查制度》,定期或不定期进行安全检查,保证安全标准化有效实施。《安全检查制度》中明确各种安全检查的内容、频次和要求,开展安全检查。
11.1.2本公司的安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表,安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
1)制定安全检查计划,明确各种检查的目的、要求、内容和负责人;
2)编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表;
3)各种安全检查表内容全面。
11.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件,并在实际应用中不断完善。
1)明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人;
2)每年评审修订各种安全检查表。
11.2安全检查形式与内容
11.2.1安全办应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查,建立安全检查台账,并与责任制挂钩。
11.2.2企业安全检查形式和内容应满足:
1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查半年不少于1次,由公司安全生产领导小组组长(总经理)组织;车间级综合性安全检查每月不少于1次,由安全主任组织;
2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次;
3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
春季检查以防雷、防静电为重点;夏季检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点;秋季检查以防火为重点;冬季检查以防火防爆、防冻防滑、防中毒为重点。
不同季节性检查分别由各对应部门的负责人组织本部门相关人员进行。
4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;
5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
11.2.3安全检查的方法:
要有详细的安全检查计划,各种检查都有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排,要填写安全检查表,对安全检查结果应有总结,对存在问题应有整改要求,填写《隐患整改通知单》,定出整改措施、负责人、资金来源和完成期限并追踪落实。
11.2.4安全检查表
根椐本公司实际情况,目前制定的安全检查表有:厂级综合安全检查表,每月综合安全检查表、专业安全检查、车间日常安全检查表、物料储存安全检查表、消防设施及器材检查表、安全设施及防护器具检查表、配电房安全管理检查表、长时间息工(或节日)期间停工/复工前安全检查表。各种安全检查采用相应的安全检查表。
11.3整改
11.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析,制定整改措施,落实整改时间、责任人,并对整改情况进行验证,保存相应记录。
1)对检查出的问题进行原因分析,及时进行整改;
2)对整改情况进行验证;
3)保存检查、整改和验证等相关记录。
11.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
11.4自评
本公司执行自评管理制度,每年至少1次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
明确自评时间;
制定自评计划;
编制自评检查表;
建立自评组织;
公司成立安全标准化运行自评小组
组长:总经理(主要负责人)
副组长:安全主任
成员:安全管理员及各部门负责人
每年至少1次进行安全标准化自评;
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
自评后自评组应评审所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
编制自评报告;
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
提出进一步完善的计划和措施;
对需组织整改的问题,由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门,限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映情况。
对自评有关资料存档管理。
自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全办保存归档。
■相关文件、记录
安全检查管理制度。
安全检查计划;
各种安全检查表;
安全检查表应用培训记录。
检查表评审修订记录。
安全检查台账;
检查考核记录。
检查问题整改记录。
安全标准化自评管理制度;
开展自评的相关文件资料;
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
【第6篇】安全标准化运行自评管理制度
1、目的
为做好公司安全标准化运行自评工作,完善职业健康安全管理体系,改进安全管理制度,实现安全生产管理制度化、规范化、标准化,对安全标准化的实施情况进行检查和评价,及时发现问题并采取纠正措施,使安全标准化得到持续有效的措施。特制定本制度。
2、适用范围:
本制度适用于公司各部门、车间及全体员工。
3、安全标准化运行自评依据:
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(aq3013-2008)。
《企业安全生产标准化基本规范》(aq/t9006-2010)
《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》(安监总管三【2011】145号)
《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》(鲁安监发【2011】150号)
4、工作流程:
5、自评人员应具备的条件:
(1)具有国家承认的中专以上学历或同等学历;
(2)具有3年以上从事化工行业操作或管理等工作经历;
6、领导小组
6.1单位成立安全标准化运行自评小组。
6.1.1自评小组
组
长:董事长(总经理)
副组长:安环经理
成
员:各部门负责人及专职安全管理人员等
7、职责分工
7.1自评小组职责
7.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划(可结合年度安全管理工作部署进行)。
7.1.2对自评发现的问题和差距,提出完善措施,编制自评报告,并在董事长(总经理)批准后实施。
7.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
8、自评内容
8.1自评至少每年进行一次;
8.2每年4月底,自评小组根据各部门自评情况,在公司级范围内组织综合检查和评价,编制自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见,报董事长(总经理)批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。
8.3自评的主要依据主要有:
8.3.1各种安全生产考核记录
8.3.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况
8.3.3本年度各种检查情况
8.3.4隐患整改情况
8.3.5自主报告
8.3.6现场自评
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
9、自评后自评组织应评审所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
10、纠正措施
对需组织整改的问题,由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门,限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向董事长(总经理)反映情况。
11、自评报告
自评报告由自评小组编写,对自评/考核情况进行概述。
12、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安环部保存归档。
【第7篇】安全生产标准化自评管理制度
为做好我厂安全生产标准化自评工作,建立完善我厂职业健康安全管理体系,改进企业安全管理,实现我厂安全管理工作制度化、规范化和标准化,对安全标准化工作进行检查评价,及时发现问题并采取纠正措施,制定本管理制度。
一、适用范围
适用于《机动车维修企业安全生产标准化达标考评指标》自评
二、自评依据
《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》
三、机构组织
我厂成立以厂长为组长,副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的安全生产标准化自评组。
四、自评组职责
1、负责编制实施我厂安全生产标准化自评计划。
2、编制自评检查表,按预定计划开展自评工作。
3、对自评发现的问题和不足,及时提出整改和完善措施。
4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。
五、自评内容
1、自评每年进行一次。
2、次年1月上旬,各部门将安全标准化运行情况进行自评,编制自评报告,报自评小组。
3、次年1月下旬我厂自评小组根据各部门情况,在我厂范围内进行检查评价,编制我厂自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见,报我厂厂长批准后实施。
六、自评方式
1、自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据,并记录自评结果。
2、自评依据《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》进行,要求认真作好记录。
3、自评后,自评组审阅所有自评结果,以书面形式开列不符合项,通知被审核部门,以使不符合项得到确认,并有针对性展开不符合项的治理。
七、改进与完善
对需整改的问题,由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门,限期治理,评价小组对实施情况进行跟踪验证。
八、自评报告
自评报告应由自评组长编写,对自评、考核情况进行总结。
九、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告等资料由安全科归档。
【第8篇】安全生产标准化运行自评管理制度
1、目的
为做好安全标准化自评工作,完善安全生产标准化系统,持续改进企业安全管理绩效,实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化,特制定本制度。
2、范围
本制度适用于企业范围内的自评工作。
3、职责
3.1安委会负责组织成立标准化自评小组;
3.2各部门负责成立部门自评小组并进行自评;
3.3标准化自评小组负责开展自评,提出改进措施并监督落实。
4、控制程序
4.1公司安委会成立公司级安全标准化自评小组,由公司负责人、分管负责人、下属部门负责人等参加。下属部门在各自职责范围内成立部门安全标准化自评小组,由部门内部人员组成。
4.2安全标准化自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价,发现问题,找出差距,提出完善措施。
4.3公司及下属部门必须根据自评的结果,改进安全标准化管理,不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。
4.4每年11月底,先由下属部门在本部门职责范围内组织进行本部门安全标准化自评,编制自评报告,并报公司安全标准化自评小组。
4.5每年12月初,公司级安全标准化自评小组对全公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价,编制自评报告,提出进一步改进安全标准化工作的意见,报公司负责人批准后实施;
4.6自评的结果,纳入安全绩效奖励考核中一并考核,并作为制定下一年度安全工作计划的输入;
4.7对某些较紧迫的项目以整改通知书(含情况简报)形式下达到责任单位,限期完成。安全环保部对实施情况进行跟踪验证。
4.8安全标准化实施情况检查和评价细则,每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。
5、相关记录
《自评计划》
《自评报告》
《自评检查表》
《整改措施与落实情况》
【第9篇】自评管理制度
1目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采取纠正措施,使安标工作得到持续有效实施。
2适用范围
适用于本公司内部安全工作的自评。
3职责
3.1综合办主任负责年度内部安全标准化工作自评策划,协调内部安全标准化工作自评活动,将自评结论向总经理汇报。
3.2自评组负责内部安全标准化工作自评的实施;
3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动;
3.4承担具体内部安全标准化工作自评工作的自评员,对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评;
3.5自评组组长编制自评报告,对自评结果和结论负责;
4工作流程
策划
计划
实施
纠正措施
验证
4.1自评计划
每年的年初综合办长编制内部安全标准化工作自评年度计划,报总经理批准。每年的内部安全标准化工作自评范围至少应覆盖安全标准化工作所有部门。根据体系运行情况,可针对的增加自评频次。
4.2成立自评组
总经理任自评组长,副总经理任付组长组成自评组。自评组成员应具备资格,本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任,自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
4.3自评准备
4.3.1自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划”,对本次自评人员、具体工作分工,经批准后于自评前五个工作日发给受评部门。受评部门接到通知后,做好工作安排及自评前的准备。
4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”,检查表内容应包括:
a)自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安全标准化工作文件是否符合安标的要求;
b)依据安标,自评本公司内安全管理计划的落实,自评本公司安全标准化工作的运行是否适宜、有效;
c)针对自评内容从受自评区域中选取样本,以进一步提出与自评内容有关的问题,通过自评查证得出结论。
4.4自评实施
4.4.1首次会议:
a)由自评组长主持,参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员
b)自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、范围、方法及日程安排,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见。
4.4.2现场自评
自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。
现场自评后,自评组应评审所有观察结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
4.4.3末次会议
a)末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。
b)会上着重向领导汇报自评结果,使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况,并对前一段时间安标工作运转作出总结,对改进安标工作提出建议。
4.4.4自评报告
自评报告由自评组长编写,对自评/考核情况进行概述。
4.4.5纠正措施
a)自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后,在限制完成时间内负责纠正措施实施。
b)自评组负责对纠正措施的确认,对其实施情况进行检查,若受审部门未实施纠正措施,自评组人员应向总经理反映情况。
4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版电子商务软件销售与网络营销服务合同3篇
- 2024年销售协议管理细则流程图模板
- 2025年涂覆材料合作协议书
- 2025微商代理合同
- 2024年知识产权全方位服务协议书示例版
- 2024年特定股权全面收购意向性框架合同版B版
- 2024年货物销售信誉保证协议3篇
- 2024年环保橱柜销售标准协议格式版B版
- 2025年度建筑工程安全文明施工环境保护协议书
- 2024年版智能仓库管理系统开发与实施合同
- 新教科版小学1-6年级科学需做实验目录
- 毛坯房验房专用表格详细
- 车辆维修保养服务方案(完整版)
- 幼儿园大班主题《我自己》个别化学习
- 派出所立体化勤务指挥室建设模式探析――以大连市公
- 物资设备部工作述职报告
- 精品资料(2021-2022年收藏)龙门吊轨道基础施工方案
- 画廊与画家合作协议书范本
- 全口义齿-印模与模型-课件PPT
- 地方课程六年级上册
- 中科院大连化物所模板PPT课件
评论
0/150
提交评论