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文档简介

涉农资金检查整改措施根据51920132014一、存在问题1、部分单据要素不全;2、定额发票有没付清单现象;3、2014年11月一张培训费票据回来较晚,校长未能及时签字。二、整改结果及措施、201320142、培训费票据校长现已补签完整;3不予报销;4、提高业务素质,加强预算执行情况;5、加强财务管理,完善内控制度,确保教育教学工作顺利开展。理,完善财务工作。东十里小学2015/5/28篇二:互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报 告南溪县扶贫办、裴石乡政府:了一些问题,现将自查出的问题及整改情况作汇报。一、农户退社现象严重去给那些正在想退社的社员做工作二、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查,从2008年互助社营业以来,共发生整借整还1005051001968500(其中三笔为6000元行性和合法性,确保互助社资金安全。三、逾期借款性质严重互助社运行以来,我们都严格审查、检查,认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千关、认真核对,争取不再出现类似情况。裴石乡健旺村互助社二○一一年五月十三日篇三:财务检查整改报告2016128对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因201545各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。的联系,不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代理有限公司201622卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度******责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。及时登记增加,减少变动情况。*****卫生院2014817财务工作整改措施根据瓮安县人民检查院建议书,瓮检反贪建(2012)02号文件,我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案,所呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施:一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支正常经营业务范围的各种开支。避免造成新的损

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