发票交接程序及发票交接表_第1页
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文档简介

发票管理相关规定(试行)为加强发票管理,规范发票交接程序,自2009年1月份起,设立发票管理员,由电煤结算员兼任。具体发票管理程序如下:一、采购员负责从供应商处收回采购物资发票,电煤发票由发票管理员负责收回,同时建立发票接收登记簿,对发票的接收时间、开票日期、发票数量或重量、单价、金额等信息进行详细登记。原则上发票的开具日期不能超过合同的有效期限。当月发生采购行为产生的采购发票原则上当月开至我公司,当月不能开具的,次月必须开至我公司。至第三个月开至我公司的发票,采购员有权拒收。二、采购员收到发票后进行审查,对于出现下列情况的发票拒收并退回供应商,同时通知供应商及时更换。1、发票自开票日算起超过60天的。2、发票购货单位资料开具错误的。3、发票单价、金额、税率及数量(或重量)不正确的。三、采购员审核后,于收到发票后的2个工作日(含接收发票当日)内将核对无误采购物资发票及该项(或该批)采购物资的采购合同或订单、采购审批单、入库通知单等全套资料一起交发票管理员,并签字交接。零散采购物资发票可随时交接,常用物资或长期供应商的发票最迟于每月18日(含18日)前交给发票管理员。每月18日以后再送交的发票,发票管理员有权拒收,同时对相关采购员进行考核。四、发票管理员收到全套资料后,于2工作日(含接收发票当日)内审核完毕,审核内容包括:发票是否在认证期内,资料是否齐全,票面资料是否清晰、正确,合同或订单、采购审批单、入库通知单中的单价和数量(或重量)是否一致,质检是否合格,电煤发票是否与结算单中的金额、单价、重量等一致,过磅单是否齐全等,上述任何一项不符合条件的不予接收。主管副总批准的除外。五、发票管理员将审核后符合条件的发票送交相关仓库,与仓库保管员建立书面交接记录。六、仓库保管员收到发票后,正常情况下,每天发票数量在5笔(含5笔)以内的于2个工作日(上午收到发票当日算1个工作日)内办理完入库手续。每天发票数量在5笔以上的,仓库保管员于3个工作日(上午收到发票当日算1个工作日)内办理完入库手续。每月15日至19日收到的发票,仓库保管员于3个工作日(上午收到发票当日算1个工作日)内办理完入库手续。仓库保管员办理完入库手续后当日通知发票管理员。发票管理员可以代替采购员签字办理入库。七、发票管理员从相关仓库取回发票,并同仓库保管员进行书面交接。发票管理员将发票先后交处长和主管副总签批后,于1个工作日内送交财务部,最迟于每月23日(含23日)前送交财务部,并同财务部建立书面交接记录。电煤发票可随时送交财务部。八、对于采购员预付货款的,来发票后,由发票管理员负责在财务部核销其记录。本规定自公布之日起实施。二0XX年一月十五日发票交接表项目名称:钦州保税港区五万平方米标准厂房项目序号发票名称发票号数量(张)金额税额价税合计种类备注1钢管脚手架390827197864.082935.92100800.00增值税专用发票(二联)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司2钢管脚手架390826197864.082935.92100800.00增值税专用发票(二联)3钢管脚手架390825197864.082935.92100800.00增值税专用发票(二联)4管桩837996140599.506901.9247501.42增值税普通发票(二联)5管桩运输37815013269.89359.693629.58增值税普通发票(二联)6管桩运输378151190090.099909.91100000.00增值税普通发票(二联)7管桩运输378152154006.675940.7359947.40增值税普通发票(二联)8钢管脚手架390825197864.082935.92100800.00增值税普通发票(二联)9管桩8379981145078.1824663.30169741.48增值税普通发票(二联)10管桩运输37814914591.52505.075096.59增值税普通发票(二联)11管桩837995159368.7310092.6869461.41增值税普通发票(二联)12网络费414577~41458047200国税机打发票13方条24173119650.49289.519940.00增值税普通发票(二联)14方条24173019650.49289.519940.00增值税普通发票(二联)15临时用水551687197178.682915.36100094.04增值税普通发票(二联)16厂房临时用水工程款649896194348.232830.4597178.68增值税普通发票(二联)17线型钢材390810197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)18线型钢材390811197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)19线型钢材390812197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)20螺纹钢390813197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)21螺纹钢390814197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)22螺纹钢390815197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)23钢管脚手架390816197106.792913.211000020.00增值税专用发票(二联)交接人:接收人:发票交接表项目名称:钦州保税港区五万平方米标准厂房项目序号发票名称发票号数量(张)金额税额价税合计种类备注1方形木材390817197086.412912.5999999.00增值税专用发票(二联)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司2散装水泥390818197087.432912.62100000.05增值税专用发票(二联)3C型钢390819197087.282912.6299999.90增值税专用发票(二联)4彩钢夹心板房390820197087.282912.6299999.90增值税普通发票(二联)5安全网390821197087.382912.62100000.00增值税普通发票(二联)6海螺牌水泥390822197102.912913.09100016.00增值税普通发票(二联)7钢管脚手架390823194003.882820.

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