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文档简介

S机关固定资产管理制度一、制度目的本制度的目的是规范S机关固定资产的管理,确保固定资产的使用和处置合理、科学、公正,保护S机关的资产安全,提高国有资产的使用效益。二、适用范围本制度适用于S机关所有单位内的固定资产的管理,包括购置、领用、使用、处置等方面。三、管理职责资产管理处负责S机关所有固定资产的管理工作,包括制定固定资产管理三年计划、购置、领用、使用、处置等流程的制定和执行。每个单位的资产管理员负责所在单位的固定资产的管理工作,应当认真执行资产管理处的各项规定,并对本单位内的资产的使用情况进行记录和报告。每个工作人员都有保护固定资产的责任,使用固定资产应注意节约和保护,并及时汇报任何固定资产的缺损和异常情况,如遗失、损坏等情况。四、流程规定1.购置固定资产的采购应遵循采购制度,并通过经过审批的采购渠道进行采购。采购人员应当遵循慎重、公正、科学的原则选择供应商,并严格执行采购合同,确保采购的固定资产符合国家及相关部门的要求。2.领用领用固定资产应当通过制度规定的流程进行,并应填写领用单,在领用单上注明资产名称、型号、数量、领用人员姓名和领用日期等信息,并由主管部门审核签字同意。领用人员应当按照领用单上的相关规定进行使用,并且定期进行资产抽查、检查,避免过度使用、损坏和丢失等问题。3.使用固定资产的使用应遵循规定的使用期限,并按照相应的规定进行日常使用和保养维护。使用人员应当遵守使用规程,不得擅自改变资产状态、用途、安装等情况,严格把关固定资产的录入、使用、存储、维修等过程,严格遵守资产保管规定。4.维修固定资产的维修应遵循规定的流程进行并进行记录,确保维修质量,维护资产的完整性、稳定性和安全性,同时减少维修次数和费用。维修人员应具备维修资格证和相应的工作经验,按照固定资产维修手册或方法进行工作。5.处置固定资产的处置应当遵循国家相关法规以及制定的处置制度进行。如需处置资产,应当填写资产处置申请表,并经过相关部门的审批同意后进行处置,严禁擅自处置资产。五、责任追究本制度是S机关固定资产管理的基础,对于不认真执行本制度、不按照制度流程操作、对资产的损失、浪费及其他不当行为的,应当严格追究责任,并将其纳入个人考核评估中。六、总结本制度在S机关的固定资产管理中起到了重要的作用,规范了管理流程和责任分工,确保了固定资产的使用和处置的科学公正和合理化,避免了不必要的损失和浪

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