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文档简介

—审计员工作内容职责审计员的工作内容职责篇11.听从财务经理的布置,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实精确。2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立刻改正,其程序与标准如下:2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额工程划分是否正确;2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题按时查找,并通知有关部门订正。2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,检查原因是否清晰、合理,每笔折扣所放入的账号是否精确,若有不符合,立刻调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立刻调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题按时调整。4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,按时无误发送给各有关部门。5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。6.依据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供应总账,以便核对。8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单运用情况、发票运用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。10.复核挂账及信誉卡交易单之后,再转交应收款。11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑竭力是否正确)。12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。13.对比收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费工程是否账单相符。14.对比电脑记录是否与实际单据相符。15.符合全部现金代支、扣数等交易都有正值理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。16.确保全部餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格全都。17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续运用,调查任何遗失账单原因。18.核查每日住店客人账单余额及查找异样变动。19.调查跑账问题,并将全部具体资料交应收账跟进并入账。20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商议改进。21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。23.突击检查收银员备用金。24.依据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理批阅。25.编制每日报表送财务经理批阅;建立保存全部审计记录档案。26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙掌握表。27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并实行正确按时措施,并知会财务经理/财务总监。28.对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否全都。29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。30.督导夜审核算员工作,检查考勤,布置工作。31.完成上级交办的其它工作。审计员的工作内容职责篇21、参与执行各类型审计业务;2、独立担当小型工程的审计工作;3、负责编制审计业务工作底稿;4、负责利用审计方法,帮忙客户完成业务目标、增加管理力量和削减企业风险。5、根据审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;6、帮助工程审计负责人做好审计资料整理归档工作审计员的工作内容职责篇3风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:1.独立带队完成工程风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;2.能够辨认集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进看法。4.检查和评价内部掌握系统的`健全性、有效性,按时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。5.负责沟通审计检查结果,并按时跟踪各项整改的执行;任职资格:1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;2.资格要求:有ciacrma资格优先;3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;4.优秀的沟通、协调及管理力量;具备良好的职业道德和团队协作精神;5.能顺应较为频繁的出差。审计员的工作内容职责篇4(1)在工程经理的`指导和监督下实施审计工作,搜集、整理审计资料,编写审计工作底稿;(2)帮助工程经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;(3)完成审计工程报告装订、档案归档等工作;(4)在工程经理的指导下,按时完成交办的其他各项工作任务。审计员的工作内容职责篇5合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充足、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深入见解的、以业务为导向的建议,以帮忙改进各种流程。1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或掌握问题2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围4.对业务流程、风险管理和掌握进行内部检查,独立开展工作或者作为审计工程的一名团队成员5.提出改进业务流程、风险管理和掌握的建议,帮忙业务增值6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业检查、欺诈调查或其他特别工程审计jobrequirements:岗位需求:1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比方:cia或者cisa)可以优先考虑3.至少4年的相关工作阅历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充足、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深入见解的、以业务为导向的建议,以帮忙改进各种流程。1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或掌握问题2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围4.对业务流程、风险管理和掌握进行内部检查,独立开展工作或者作为审计工程的一名团队成员5.提出改进业务流程、风险管理和掌握的建议,帮忙业务增值6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业检查、欺诈调查或其他特别工程审计jobrequirements:岗位需求:1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比方:cia或者cisa)可以优先考虑3.至少4年的相关工作阅历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑审计员的工作内容职责篇61、对公司治理、经营状况、风险管理和内部掌握过程等进行审计;2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;3、对公司经营管理活动及有关人员的经

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