小额贷款有限公司内部风险控制制度_第1页
小额贷款有限公司内部风险控制制度_第2页
小额贷款有限公司内部风险控制制度_第3页
小额贷款有限公司内部风险控制制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

****小贷款有限公司内部风控制度高公量、资金,障投,我一套控制风险,负控制部风。主格按放比发放信息空间禁制要内;前门应1.内控原则效性科学和方的内。部互制司内位设、相2.内风控制险控司为制的的司经环节、权密有监控部门部门根

具自。门参可机相题,时,制需特干3.内控规险控司为制的的完善,主组成理制制度度是相互制约责的制度管理险控

险管部要审的求及其具体解措施的汇集。要包括:风险制、岗位分离资,负和公4.内控的要内董会执委况中各的

动包、职察稽制、政动体控制目标础,内度息,公核成。人行告95

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论