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内审质量审核总结报告内审质量审核总结报告

内部审核总结报告

审核目的:为了全面检查本公司质量环境治理体系的有效性、适用性和充分性,同时加以改良。审核范围:本公司与质量环境治理体系有关的全部部门审核依据:ISO9001:201*、ISO14001:201*及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件审核组成员:组长:审核日期:201*-3-28受审部门名称及负责人:审核规划实施状况总结:本次内审安排在3月28日进展审核,主要针对公司内审及治理评审进展进展审核。不合格项分布状况分析,不合格数量及严峻程度:本次审核未发觉不符合报告。存在的主要问题分析:由于体系刚刚建立,各内审员和各部门人员对内审及治理评审的程序的实际应用还有限,望后续能强化此方面的学习。对公司治理体系有效性、符合性结论及今后应改良的地方:公司治理体系在筹划方面比拟完善,在执行方面各相关部门也能根据此要求执行,在效果方面需强化治理,今后需强化对部门的培训,并着重跟踪体系运行的效果改良,到达公司质量环境治理水平的提升。结论:经此次内部审核评审公司治理体系运行根本正常,符合公司治理实际状况。同时,各部门在体系的运行上重视度较高,为体系的有效运行奠定了根底。总体来看,体系是符合标准要求的,在充分性、有效性和相宜性方面都能满意公司要求及法律法规要求。编制/日期:审核/日期:批准/日期:

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审核目的:为了全面检查本公司质量环境治理体系的有效性、适用性和充分性,同时加以改良。审核范围:本公司与质量环境治理体系有关的全部部门审核依据:ISO9001:201*及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件审核组成员:雷建袁玉湖组长:雷建审核日期:201*-3-28受审部门名称及负责人:雷建袁玉湖张浩刘姝曾英审核规划实施状况总结:本次内审安排在3月28日进展审核,主要针对公司内审及治理评审进展进展审核。不合格项分布状况分析,不合格数量及严峻程度:本次审核未发觉不符合报告。存在的主要问题分析:由于体系刚刚建立,各内审员和各部门人员对内审及治理评审的程序的实际应用还有限,望后续能强化此方面的学习。对公司治理体系有效性、符合性结论及今后应改良的地方:公司治理体系在筹划方面比拟完善,在执行方面各相关部门也能根据此要求执行,在效果方面需强化治理,今后需强化对部门的培训,并着重跟踪体系运行的效果改良,到达公司质量环境治理水平的提升。结论:经此次内部审核评审公司治理体系运行根本正常,符合公司治理实际状况。同时,各部门在体系的运行上重视度较高,为体系的有效运行奠定了根底。总体来看,体系是符合标准要求的,在充分性、有效性和相宜性方面都能满意公司要求及法律法规要求。编制/日期:201*-3-20审核/日期:201*-3-28批准/日期:201*-3-

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