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领军公司内部审计存在的问题及对策研究开题报告文献综述论文题目:领军公司内部审计存在的问题及对策研究分校(教学点):专业:专业:学生姓名:文献资料搜集构建分析文献资料搜集构建分析模型案例及数据的收集得出结论并且给出相关建议论文选题的确定现状及问题的分析一、选题原因(说明本人工作背景及为什么要进行该选题的写作)内部审计是不与公司的其他业务活动干涉的咨询活动。它具有鲜明的独立性和客观性。主要目的是评估和控制中存在的相关单位通过细致和明确的方式运作的风险因素,并对消除隐患提供了重要的帮助,优化整体的操作系统,并提高公司的运营效率。随着当代社会和经济的快速发展,市场环境也在迅速变化,以及所面临的各种企业市场竞争的压力越来越大。为了在激烈的市场氛围中脱颖而出,一方面,公司必须稳定和拓展,不断扩大提高了公司的基本业务水平的基础上占据新的市场。在这个阶段,很多企业逐步纳入企业内部的管理体系审核功能。然而,从实际执行的角度来看,大多数公司的审计功能只停留在理论层面,他们不能真正发挥审计功能的优点,发展路径是比较困难的。在这样的环境下,企业必须充分认识到,为了从根本上重视审计工作,从而为公司的进一步发展认识到内部审计工作的重要性。结合本人在公司实习的经历,接触到与内部审计相关的工作内容,本文研究领军公司企业内部审计的相关问题,希望为领军公司企业内部审计更好地发展提出具有可行性的建议。二、论文框架(至少要具体到二级标题:第一章…1.1…1.2…)前言第一章内部审计相关概述1.1内部审计基本内涵1.2企业内部审计质量标准第二章公司内部审计质量现状及影响因素分析2.1公司内部审计质量现状2.2公司内部审计质量影响因素2.2.1内部审计的独立性2.2.2经济环境因素2.2.3科技环境因素2.2.4内部审计人员的素质第三章领军公司内部审计存在的问题3.1领军公司对内部审计的认识程度不够3.2领军公司内部审计程序不规范3.3领军公司内部审计信息化程度不高3.4领军公司内部审计从业人员素质有待提高第四章领军公司内部审计对策建议4.1认识到公司内部审计的重要意义4.2企业需要规范审计业务流程4.3加强企业内部审计信息化建设4.4加强化审计团队的整体素质结论参考文献目录[1]刘敏,钱方明.中小企业财务管理问题探究[J].现代营销(经营版),2019,(09):206-208.[2]邓英琳.新常态下中小企业财务会计管理问题探析[J].环渤海经济瞭望,2019,(08):89.[3]李园园.“互联网+”背景下中小企业管理模式的创新分析[J].中外企业家,2019,(22):27-28.[4]栗晓东.对当前我国中小企业成本管理思想与方法的研究[J].中外企业家,2019,(22):64.[5]陈强.新形势下中小企业经济管理的应对策略分析[J].现代经济信息,2019,(15):36-37.[6]华志龙.试分析中小企业绩效管理的误区与对策[J].时代金融,2019,(21):70-71.[7]李碧歌.新形势下加强民营中小企业财务管理的对策探讨[J].当代会计,2019,(14):70-71.[8]张燕.当前财税政策下中小企业财务会计管理工作探讨[J].管理观察,2019,(19):170-171.[9]唐树东.浅析中小企业财务管理存在的问题与探索[J].全国流通经济,2019,(19):39-40.[10]徐志燕.中小企业财务管理存在的问题及对策研究[J].全国流通经济,2019,(19):43-44.[11]艾静.中小企业财务管理存在的问题及改进措施研究[J].纳税,2019,13(19):124+126.[12]吴平.中小企业财务管理存在的问题及对策[J].时代经贸,2019,(19):34-35.[13]曾群.中小企业财务管理存在的问题及对策[J].当代会计,2019,(12):74-75.[14]朱燕勇.基于心理契约的中小企业销售人员职业生涯管理与忠诚度研究[D].首都经济贸易大学,2019.[15]刘琛.浅析中小企业财务管理现状[J].全国流通经济,2019,(18):82-83.[16]黄于于.中小企业管理创新的动力机制研究[A].全国科技振兴城市经济研究会,2019:83-85.[17]卢文钰,范晓燕.略谈中小企业融资风险的管理与控制[J].现代经济信息,2019,(12):132.[18]尹国河.浙江中小企业管理问题剖析及对策建议[J].企业改革与管理,2019,(12):3-4.[19]安怀玲.中小企业财务管理的问题及对策[J].中国商论,2019,(11):93-94.[20]赖博荣.我国中小企业经济管理存在的问题与对策[J].现代营销(下旬刊),2019,(06):116.技术路线图1本文的技术路线图确定研究目标确定研究目标制定研究计划研究结果及其反馈具体研究过程收集各类反馈意见,不断完善研究成果分析相关问题优化举措和对策建议研究理论研究比较研究案例分析现状研究总结经验,得出启示撰写论文终稿检索梳理分类实地考察反馈制定研究计划查阅大量相关文献,了解研究现状权威政策文本解读、专家学者咨询确定研究主题主要措施(一)查阅领军公司内部审计存在的问题及对策研究相关期刊、图书等文献资料。(二)收集领军公司内部审计存在的问题及对策研究有关数据及资料进行分析对比。(三)与同伴交流达成共识后整合领军公司内部审计存在的问题及对策研究资料。(四)定期与指导教师交流沟通问题并由其指导修改。经费预算课题进度时间内容2022年2023年11月12月1月2月3月4月5月论文选题文献资料收集整理开题报告撰写实习与论文初稿撰写论文定稿和答辩十、提交成果7月31日前:《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》有关写作事项报告8月25日前:《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》开题报告初稿8月26日前:《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》开题报告二稿9月06日前:《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》撰开题报告定稿9月16日前:《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》论文初稿10月11日前:论文《领军公司内部审计存在的问题及对策研究》二稿10月26日前:论文《领军公司内部审计存在的问题及

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