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文档简介

xxxxxxxxx管理咨询有限责任公司部巡视检查考核办法(试行)部巡视检查考核办法 及方法 年度奖金。(注:现场质量和安全实况考评一项为优良、一项为合格,综合考2、每次考评后的考评结果将以项目巡检通报形式予以公布,并刊在监理3、每次考评后监理分公司将根据考评得分结果对各项目监理机构进行排对项目监理部的罚款从全体主要当事责任人的岗位工资、年终奖金中扣 理之友》组长:xxxxx:量问题情况,对监理分公司项目管理的意见和建议);存在问题等方面。项重点内容2.项目监理部在测量、试验、验工计价等方面工作情况:是否按规范要 4.施工组织设计和施工方案的审查情况:监理工程师是否认真审核施工5.监理实绩内业闭合情况:重点抽查个别单位工程的监理验收、记录闭6.建设、施工单位对监理人员评价:在可能的条件下走访建设和施工单7.安全管理工作情况:专职(兼职)安全监理工程师是否对施工方案进行xxxxxxxx管理咨询有限责任公司项目监理部巡视检查记录表(现场质量) 1理2123456789设置及作依据量及试验检测设监理工 (JL-C002)(JL-C004)】单(JL-B003)(JL-A013)理部管理制度会议纪要公司规定仪容卫生3122131312553122111评分标准及检查记录(直接在内容后标注)得分备注机构(监理部框图)设置合理符合要求,满足监理工作需求。1分监理部各专业(监理部人员及职责分工表)人员配备合理。1分法律、法规、规范、规程、标准、图集、文件配备满足使用要求。监理通知单与监理备忘录(JL-B002)使用形式正确、得当。1分项目监理部巡视检查记录表(现场质量)评分标准评分标准及检查记录(直接在内容后标注)得分备注JLA001)附开工报告:资料、审批手续齐全。1分项目编号内容3质量20开工审查1度单位资质审查24分包单位资格报审表(JL-A003):审查分包单位资质状况,完善审批施工组织设计(方案)(JL-A002)的审查审批手续齐全、及时。1分施工组织设计(方案)评审意见:能有针对性地反映出监理的审查详细(质量要点2分及安全风险1分)意见.3分施工测量放线报审表(JL-A005):监理对施工方的测量成果、原始记设备报检验、验收3JLA、主要工程设备选型报审表JL—A007、主要工程构配件报审表JL—A008与工程同步、附件资料齐全(凡复印件必设备报检验、验收3。1分签字意见正确。1分钢材质量证明单(含吊牌)单目录连接套筒型式检验报告钢筋力学(原材、焊接)性能检验报告JC—001筋机械接头试验报告JC—002商品混凝土、干混砂浆出厂合格证(配合比)、复试报告作部位处)操作证(附在操作部位处)3查记录表》(JL-A01,分部工程、单位工程竣工质量评估报告3程验收基本同步,签认手续符合要求。1分、监理工程师签字意见正确。1分工设备审查记录有旁站方案(计划)。1分4旁站监理记录表(JL-C003)记录及时、真实、完整,符合要求。3分对要求持证上岗的特殊工种人员资质进行审查,有记录。1分2施工进场人员资质有效(三类人员考核证)。1分223应进行审查,有记录。223并建有台账。1分项目监理部巡视检查记录表(现场质量)评评分标准及检查记录(直接在内容后标注)得分备注度JL—A012、工程最终延期审批表(JL-B007):提出具体审查意见并做好计计34按月、周检查施工单位网络或横道计划并提出具体审查意见。(0.2分)计量签认()月完成工程量报申单JL—A017、()月付款报申单》JL—A018:技术、经济签证核定单SG—008、工程变更费用申请表JL—A010、费用JL计量签认监理部是否按四川省建设工程项目监理机构工作质量考评手册每二月实填写检查评分表。1分检查检查53监理费管理3额外、附加、延期的监理工作是否按合同增加监理费。2分9工程质量评价报告JL—C005、JL—C006。1分料工程竣工验收报告JS—004。料622对合同内容22对合同内容合同有监理、施工合同资料。有施工投标文件。1分管理42询问监理人员能够叙述监理与施工合同的主要内容、工程概况。1分2分实际得分/实际分值)*100=(/)*100=年月xxxxxxx理咨询有限责任公司 项目监理部巡视检查记录表(安全实况)序号12345678监理服务质量检查内容建设工程施工安全监督备案表建设工程施工现场安全生产条件自查表施工现场地下管线资料交接证明表对总、分包单位安全生产许可证审核对特种作业人员的资格证进行审查对施工组织设计中的安全措施或专项施工方案进行审查并将资料存档检查总、分包的作业人员三级教育和安全技术交底,抽查安全技术交底有无针对性和签字手续并交监理备案项目经理或技术负责人、安全工程督和袖标佩戴情况安全监理细则扬尘治理监理细则审批安全专项方案大型施工设备(塔吊、施工电梯、起重设备等)安全施工专项方案落实情况安全监理细则落实)执行公司安全管理规定分评分标准无分评分标准无0无0无0无或过期0无0无02222558全无00缺少1人扣10/N无监理细则或编写不及时。0824点、环境和重大风险源控制要点。-2监理规划中无安全监理方面的内容-2没有针对性-2总监理工程师未签认-2无或编写不及时-2无安全专项方案0无详细的审批意见-3对审批意见无验证记录-2进场报验审查,无记录-2无拆模申请-3落实,该专项所得分值为10/2H无安全监理交底-2重大危险源无旁站记录-2无安全巡查记录-2施工单位安全人员安全检查活动-2够及时、准确发出监理通知,整改回复单签认意见明确-2项目监理机构人员安全管理分工未明确-2重大危险源未上墙-2度、环境因素进行评估登记-1归档-1现场安全检查,或检查无记录-1况、报告等-1否符合国家、业主的规定,未检查或检查无记录-1未根据贯标要求对监理作业进行危险因素辨识-2无监理人员安全技术培训学习记录-2检查了内容不真实、不完整-1、无效,或未无安全文明施工措施费监理确认记录-1无建筑施工安全检查评分汇总表-1无单位工程安全文明施工综合评价书-1

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