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文档简介

(管理制度)烟花爆竹生产企业管理制度

安全生产管理制度修订日期2012年4月23日生效日期2012年5月1日

目录壹、安全规章制度文件管理制度…………(4)二、安全生产法规标准和政府文件获取管理制度…………(5)三、安全生产方针和目标管理及安全生产责任制考核制度(6)四、安全生产通用规定………(7)五、奖励和违规违章惩罚制度……………(9)六、隐患排查治理制度……(10)七、重大危险源管理制度…………………(11)八、安全生产投入保障制度………………(12)九、职业卫生管理制度……(13)十、劳动防护用品配备、使用和管理制度………………(14)十壹、安全生产例会制度…………………(15)十二、安全教育培训制度…………………(16)十三、持证上岗和特种作业人员管理制度………………(17)十四、非正常情况下不得生产的规定……(18)十五、安全设施设备管理制度……………(19)十六、企业负责人和涉药生产线负责人值(带)班制度…(20)十七、动火作业审批制度…………………(21)十八、技术档案管理制度…………………(22)十九、工艺和技术管理制度………………(23)二十、工(器)具管理制度………………(24)二十壹、机械设备安装、维护和检修管理制度…………(25)二十二、安全用电管理制度………………(26)二十三、职工考勤及外来人员(车辆)出入厂(库)区登记制度………………(27)二十四、厂(库)区门卫值班制度………(28)二十五、原材料购买、检验、验收、储存及使用管理制度…(29)二十六、药物储存和领取管理制度………(30)二十七、烟火药安全性检测制度…………(31)二十八、新产品、新药物研发管理制度…(32)二十九、半成品储存、出入库管理制度…(34)三十、危险废弃物安全处置规定…………(35)三十壹、产品购销合同和流向登记管理制度……………(36)三十二、不合格产品处置制度……………(37)三十三、燃放试验管理制度………………(38)三十四、事故应急救援和演练制度………(39)三十五、事故方案和调查处理制度………(40)三十六、员工风险抵押金制度……………(41)安全规章制度文件管理制度壹、公司的各项安全管理制度、安全作业指导书、安全生产责任制每俩年由安全及质检科组织、各厂及其它科室参和,进行壹次全面的讨论、修订、审核且发布实施。二、出现以下情况时,分管负责人应及时组织关联人员,对相应的安全管理制度、安全作业指导书、安全生产责任制进行适时修订:①国家和关联部门出台于本行业适用的新的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及政府文件时;②于企业的归属、工艺、生产规模等发生重大变化时;③于企业生产的产品、技术和设备等发生变化时;④当企业管理机构发生变化时。三、修订安全管理制度、安全作业指导书,安全生产责任制应成立相应的修订工作组,工作组由安全、生产、技术等人员组成。四、修订后由主要负责人组织审定且批准发布实施。五、发布后由办公室及时发放到各关联部门,于发放时认真填写发放记录表,发放记录保存3年之上。安全生产法规标准和政府文件获取管理制度壹、获取的内容及渠道:①和本行业有关的安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准及其他政府文件,从各级政府以及安全监管部门网站、文件资料、行业报刊、数据库和中介服务机构等渠道获取;②各厂、各科室人员于进行走访、电话、传真、信件、会议等工作时,应积极收集和获取有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准及其他关联政府文件,且及时传递到办公室存档登记。二、办公室应及时获取、汇总、分类、整理。有文件更新时,应及时组织召开更新文件的适用性、符合性评价会议,年终集中编制本年度符合性评价方案。三、不符合项的整改:于评价会议上发现有不符合项,会后立即制定纠正预防措施和整改方案,报分管负责人批准实施。分管负责人负责监督不符合项的纠正和整改措施的落实。四、评价会议后,更新汇总文件清单和文本数据库,报分管负责人批准,发放到各厂及关联科室且填写发放记录。五、办公室对于需要进行宣传教育的新文件,采取制作宣传材料、黑板报等形式对本企业员工及时进行宣贯。六、发放记录保存6年之上。安全生产方针和目标管理及安全生产责任制考核制度壹、安全生产方针是:“安全第壹,预防为主,综合治理”。二、安全生产目标的制定,由主要负责人于年度安全生产会议确定,且发文施行。三、安全生产目标包括:全年安全生产事故起数和伤亡人数;全员安全生产教育培训率、考核合格率;隐患排查和治理完成率;安全生产标准化创建目标。四、安全生产目标发布后,主要负责人和各厂各科室签订年度安全生产责任书。各厂各科室根据各自的安全生产责任书制定年度安全生产工作具体计划。五、考核工作领导组对安全生产目标和安全生产责任制的实施效果进行考核,于安全生产会议上每季度对各厂各科室考核壹次。六、按照先进、达标、未达标三个等级进行评定,年终综合考核评定,且给予相应的奖惩。考核记录保存3年。安全生产通用规定壹、严禁带小孩进入生产、储存区。二、严禁携带火柴、打火机等火源进入生产、储存区。三、严禁未安装阻火器的机动车辆进入危险品生产和储存区。四、严禁酒后上班。五、严禁穿戴化纤织物、硬底鞋、拖鞋上班;严禁打赤膊、赤脚、穿背心、短裤上班。六、严禁于有可燃气体、药物、可燃物粉尘环境的工(库)房使用无线通信设备。七、严禁于生产中串岗、离岗,严禁无关人员私自进入危险品生产区。八、严禁超范围、超人员、超药量、擅自改变工房用途,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。九、不应擅自改变生产作业流程、改变药物配方和作业指导书。十、不得擅自增设、改变、安装电气(器)设备。十壹、上班前,必须检查安全防护装置,备好消防水,导除人体静电(每天分四次:早中班前各壹次、早中班期间各壹次),实行文明生产。十二、生产作业场所应保持安全疏散通道畅通,不应闩门、闩窗生产。十三、生产、储存、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作,不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。十四、不应于规定场所外晾晒亮珠、引火线等危险物品。十五、成品、有药半成品、药物于当班作业完成后应送入对应中转库。十六、于当班作业结束后应清除药尘、余药、废药、生产垃圾,送到指定场地存放,清洗(理)工房、工作台和工具。十七、不应于规定的燃放试验场外燃放试验产品,不应于规定的销毁场外销毁危险性废弃物。十八、不应丢弃、转让、赠送危险性废弃物。奖励和违规违章惩罚制度壹、奖励包括:表扬、发奖品、发奖金、升级(职)等。二、惩罚包括:口头警告、书面警告、公司通报、罚款、停职检查、开除。三、惩罚(1)对人员违规、违章行为视其情节轻重可处50―500元罚款,如情节特别严重,直按严重影响企业生产安全者,做开除处理。(2)因失职危及安全或造成相应经济损失者,视情节处100―1000元罚款。(3)各项安全检查中出现需要整改的问题,未及时发整改通知或未进行整改的视情节处50―500元/天罚款。(4)各级监管部门检查中发现的问题,未及时发整改通知或未进行整改的,视情节处200―2000元罚款,且主要负责人应承担相应的领导责任。四、奖励:于安全管理、隐患整改、紧急情况处置中有突出表现的、提出合理化建议被采纳的、考核中达到先进的、其他工作业绩突出的,根据实际情况给予200―2000元的奖励。隐患排查治理制度壹、安全检查的内容:查纪律、查管理、查制度、查领导、查隐患。二、检查的类别:公司安全检查、各厂安全检查、关联人员日巡查、专业安全检查、节假日及开停工安全检查。三、检查的组织和频次:公司安全检查,由主要负责人组织关联人员每月检查壹次;各厂安全检查,由各厂厂长组织关联人员每半个月检查壹次;专业安全检查和节假日及开停工安全检查,由分管负责人组织关联人员实施检查;日(巡)查,由专职安全员及车间主任每日定时、不定时的巡检。四、检查的重点是防火、防爆、事故隐患、三超壹改及各项安全规章制度执行情况等。五、分管负责人每年制定年度安全检查计划,且严格执行。公司的隐患排查每半年由主要负责人组织实施壹次。六、各项安全检查、隐患排查均必须做好记录。七、安全及质检科应及时汇总查出的安全隐患,且制订隐患整改方案,整改结束后应验收、消案。八、发现危及安全的紧急险情时,应果断采取措施,且方案。九、认真填写事故隐患排查和治理台帐,各项记录保存3年。重大危险源管理制度壹、按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准,对生产运营场所进行重大危险源辨识,且记录。二、重大危险源每三年评估壹次,可委托有资质的单位对重大危险源进行评估。三、当涉及重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化时,或者国家有关法规、标准发生变化时,应对重大危险源重新进行安全评估,且出具安全评估方案。四、于进行安全评估后,重大危险源档案材料及时报送所于地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。五、建立且完善重大危险源安全管理档案,配备不间断的视频监控设施,且保存记录30天。六、每月对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检查,且做好记录。七、重大危险源的安全生产情况每月进行检查,发现事故隐患及时制定整改措施,落实整改。八、进行安全知识、操作技能、自我防护、应急处置等教育培训,使关联人员了解重大危险源的危险特性,且熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全作业指导书、应急措施。九、于重大危险源所于场所设置明显的安全警示标志,写明紧急情况下的应急处置办法。安全生产投入保障制度壹、分管负责人应制定年度安全措施计划。二、制定安全措施计划时,应优先安全人力、物力、财力。三、安全生产费用的提取由财务科负责,按照财企〔2012〕16号文件要求按月提取,单独建帐,专款专用。四、安全生产费用的支出严格按照以下条款审批:①完善、改造和维护安全设备设施支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施);②配备、维护、保养防爆机械电器设备支出;③配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;④开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;⑤安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;⑥安全生产宣传、教育、培训支出;⑦配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;⑧安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;⑨安全设施及特种设备检测检验支出;⑩其他和安全生产直接关联的支出。五、当年未用完的安全生产费用转入下年度使用。六、安全生产费用的支出接受政府安全监管部门和财税部门的监督检查。职业卫生管理制度壹、每年对工作场所进行职业危害因素检测、评价。检测、评价结果存入职业卫生档案。二、工作场所存于职业病目录所列职业的危害因素的,应当及时、如实向所于地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。三、建设和职业危害防护相适应的更衣间、洗浴间、休息间等防护设施。四、对可能产生严重职业危害的作业岗位,于其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。五、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道。六、建立健全职业卫生档案。劳动防护用品配备、使用和管理制度壹、安全及质检科应制定劳动防护用品配备和发放标准。二、各厂根据发放标准按月发放,各厂保管员负责建立发放台账,存档1年。三、购买劳动防护用品的资金专款专用,防护用品管理由各厂负责人负责。四、教育职工正确使用劳动防护用品;各厂应指导职工正确配戴劳动防护用品。五、发现职工未正确配戴和使用劳动防护用品的应进行教育,再次发现应进行相应处罚。六、禁止将劳动保护用品折合现金发给员工,发放的劳动防护用品不得转卖。安全生产例会制度壹、主要负责人每月组织召开壹次安全生产专题会议,安全生产领导小组成员应参加会议,且做好会议记录。二、各厂各科室每月组织召开壹次全体成员参加的安全生产工作例会,且做好会议记录。三、各厂每周组织召开壹次特种作业人员安全例会,各生产管理人员应参加,且做好会议记录。四、主要负责人不定期的抽查各种会议记录,发现未按照要求召开安全例会的,按照违章进行处罚。五、所有会议记录存档3年。安全教育培训制度壹、安全教育培训的目的是使员工于安全知识、技能、操作方法、工作态度以及意识得到改善和提高,推动企业安全发展。二、安全教育培训的要求是:有计划、有制度、有课件、有记录、有考核,做到全员持证上岗。三、本企业的安全教育分为:全员(日常)安全教育、新员工三级安全教育、特种作业安全教育、管理人员安全教育。日常安全教育和管理人员安全教育由企业组织实施;三级安全教育:厂级安全教育由各厂负责人组织实施,车间级安全教育由各车间负责人组织实施,班组级安全教育由班组长组织实施;特种作业安全教育必须参加市安监局组织的取证培训;主要负责人和安全管理人员安全教育参加省宣教中心组织的取证培训。四、分管负责人应制定年度安全教育培训计划,各厂各科室按照培训计划制定具体的实施方案,且落实到位。五、办公室应充分利用宣传栏、展览、宣传画、报刊杂志、等多种形式,进行安全宣传教育。六、新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前,应对岗位作业人员和有关人员进行专门教育培训,考核合格后持证上岗。七、积极组织关联人员参加当地安全监管部门的各种培训且不定期的聘请安全监管人员、专家到本企业进行培训。八、应建立安全教育台帐,各种记录保存2年。持证上岗和特种作业人员管理制度壹、主要负责人、分管负责人、专职安全员均应取得省级安全管理资格证方可上岗。二、特种作业人员必须按关联要求进行安全技术技能培训考核,取得特种作业证后,方可上岗从事特种作业。三、其他从业人员必须经企业内部安全教育培训且经考核合格后,取得本企业颁发的上岗证后方可上岗作业。四、特种作业人员具备的初步条件:①年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄;②经社区或者县级之上医疗机构体检健康合格。③具备必要的安全技术知识和技能。五、特种作业人员应接受定期复审。六、有如下情形,安全及质检科应立即取消该特种作业人员的岗位操作资格或调离特种作业岗位:①超过特种作业操作证有效期未延期复审的;②特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的;③对发生生产安全事故负有责任的。非正常情况下不得生产的规定壹、从事有药产品制作过程中,发生电源线漏电、短路、机器运转不正常时,应立即停止生产且方案。二、天气恶劣,如雷电、暴风雨天气时,各厂负责人应提前通知所有生产区的作业人员停止生产作业,遇突发天气情况时,立即停止生产活动,撤离作业场所。三、药物温度升高或产生异味时,操作人员应采取果断措施且方案。四、直接接触烟火药的操作工序室温超过34℃或低于0℃,其它工序室温超过36℃或低于0℃,各厂负责人应立即要求相应生产环节停止生产。五、于接到上级通知要求停止生产或遇到其它突发情况时,各厂负责人应立即安排生产工序中的各个作业环节,逐步、有序的停止生产活动。安全设施设备管理制度壹、本制度所规定的安全设施包括:防爆设施(防护屏障、防爆电气)、防雷防静电设施、消防设施设备、视频监控设施、各种安全标识标志等。二、安全消防设施设备由安全及质检科负责监督、检查、发整改通知和建立管理台账。三、对防雷防静电设施每壹年检测壹次,确保检测合格。四、视频监控设施由办公室负责,监控记录保存30天。五、安全及质检科每月对安全消防设施设备检查壹次。六、对新、改、扩建或提升本质安全改造时,安全消防设施、设备应同时设计、同时施工、同时验收和同时投入使用。企业负责人和涉药生产线负责人值(带)班制度壹、于生产期间,主要负责人应安排人员轮流值班。值班期间加强对重点部位、关键环节的检查巡视,及时发现且解决问题,做好值班和巡视记录。二、公司负责人值班应挂牌公示。三、涉药生产车间负责人应每天现场带班,加强管理、检查,及时解决生产中发现或产生的问题,且认真做好记录。四、值(带)班人员发现非正常情况和紧急情况时,采取果断措施,停止生产且方案。五、现场带班人员有特殊情况请假时,应安排替班人员,且做好交接。动火作业审批制度壹、动火作业:能直接或间接生产明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炙热表面的非常规作业。二、动火作业分为特殊动火作业、壹级动火作业、二级动火作业。于遇节假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。三、动火作业应办理《动火安全作业证》,保存期限为1年;动火作业应有专人监火。四、审批人应审查《作业证》的办理是否符合要求,且到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。五、办证人须按《作业证》的项目逐项填写,不得空项;办理好《作业证》后,动火作业负责人应到现场检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠且向动火人和监火人交代安全注意事项后,方可批准开始作业。六、动火作业的《作业证》由分管负责人审批。技术档案管理制度壹、技术档案是指各厂各科室于生产技术、科研成果、质量、设备、供销、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。二、办公室负责技术文件、资料的收集、归档。三、技术档案管理应有专人负责。四、各厂各科室于项目完成后应及时将所有技术资料归档。五、档案管理人员于接受技术文件、资料时,应办理交接手续,签字归档备查。六、凡需归档的技术文件资料,应分类编号归档。七、做好技术档案的安全、保密工作,且履行借阅手续。八、失效的技术文件、资料销毁时,应严格履行审批手续。工艺和技术管理制度壹、工艺和技术管理由各厂负责。二、对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时,技术人员必须提出完整的调整方案,经厂负责人审核后,由公司主要负责人批准后实施。三、工艺和技术作业指导书的编制必须按关联标准进行。四、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,应经充分论证和试验,由技术人员编制工艺和技术作业指导书,经安全及质检科审核后,由公司主要负责人批准后实施。五、论证、试验和审核等记录应及时归档。工(器)具管理制度壹、直接接触烟火药的生产工序中,应使用铜、铝、竹、木等材质的工(器)具。严禁使用易产生火花、易产生静电的铁器、瓷器和绝缘塑料、化纤材料工(器)具。二、直接接触烟火药工序的工作台应设置木质工作台,铺设纸、导静电胶板等,不应铺设绝缘塑料、化纤等不导静电材料。三、清扫药尘时,应使用湿抹布或湿拖把清洁;严禁使用硬质工(器)具进行清扫和除尘。四、计量、包装时,不得使用易产生火花的计量工具和易产生静电的工(盛)具。五、危险品运输时应采用符合安全要求的手推车、板车及危险品运输车等运输工具,严禁采用独轮车、翻斗车、三轮车、蓄力车。机械设备安装、维护和检修管理制度壹、设备安装位置应保证疏散通道畅通,不影响操作人员的安全出入;和墙体等物体之间有相应的距离,便于检修和维护作业。二、机械设备由各车间指派专人负责日常维修保养工作。三、机械设备于发生故障后应立即断电停机,由机械设备维修人员进行维修。四、于有药工房进行设备检修时,应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走,清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘,将设备拆除移至专门修配场地进行修理。五、带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修。六、进行设备维修需动火时,应办理动火作业证。七、设备维修后应经技术人员重新确认其符合相应的环境要求和使用等级要求后,方可投入使用。安全用电管理制度壹、电工作业人员应经专业培训且持有特种作业操作资格证方可上岗操作。二、变压器、配电室(箱)、电气应由持证的专业人员维护管理,严禁其他人员操作。三、危险品生产区电气设备应符合基本要求。四、严禁拉接临时线路和安装临时电气设备。五、专业电工应定期对电气、线路、设备进行检查、维修,确保安全用电。六、电气维修时,不得带电作业,应于配电箱上悬挂“正于维修、严禁合闸”标识牌。职工考勤及外来人员(车辆)出入厂(库)区登记制度壹、职工于上下班时,应进行考勤登记,考勤采用指纹打卡机。二、于工作时间内,职工因事外出,应于值班室进行登记。三、外来人员和车辆进出入厂(库)区时,门卫室(值班室)应按照要求填写外来人员、车辆登记表。四、值班人员应提请外来人员进入厂(库)时留下火种。厂(库)区门卫值班制度壹、值班人员应坚守岗位,不得随意脱岗、离岗。二、按规定对进入厂(库)区人员、车辆进行登记。三、未事先联系的无业务和工作关系的人员、车辆,应征得有关负责人同意后方可登记、进入。四、夜间值班人员必须坐岗值班至晚10点。五、生产区值班人员晚班后应检查各工库房是否关窗落锁。六、协助有关部门做好治安、保卫等工作。原材料购买、检验、储存及使用管理制度壹、应按供应合同向固定、配套的供应商进行采购。原则上不得随意改变供应商。二、采购人员按照各厂生产计划安排和仓库存量,有序的、定期的、定量的进行采购。三、采购的材料必须是合法厂家生产的合格的材料,严禁采购违禁原材料。四、原材料购回后,采购人员及时办理交验手续。检验检测人员按原材料质量标准进行验收,对不合格的原材料进行隔离,立即报分管负责人处理。五、保管员对验收入库的原材料及时登记台帐。六、原材料入库时分类、分品种按规定要求堆码,不得混放、乱放。要定期检查材料的数量,如发现帐物不符等问题,要上报分管负责人。七、保管员每天对库房的储存、安全等设施进行检查,且做好记录。八、原材料发放要按购买的先后顺序进行、先购买先发放,且认真填写发放登记表,领用人和发放人应签字。九、有储存超期的、变质的、结块的等不合格的原材料,应登记且方案分管负责人,不得私自处理。十、验收记录、台帐、发放记录、检查记录等归档,保存3年。药物储存和领取管理制度壹、药物:包括引火线、黑火药、烟火药、裸药效果件(亮珠、药柱、药块、药片等)。二、购入的引火线、黑火药必须取得公安部门的合法手续的。三、原材料购回后,采购人员及时办理交验手续。检验检测人员按原材料质量标准进行验收,对不合格的原材料进行隔离,立即报分管负责人处理。四、入库时送药人员和保管人员必须当面核对验收、品种、数量和质量、包装,且进行登记台账和签字认可,严禁超量存放。五、各类药物应严格按照规定储存和堆码。严禁作业车辆进入库房内装卸。保管员应做到每日检查,检查中发现药物存于变质、包装破损、渗漏和储存环境发生变化等问题时应立即方案分管负责人且采取应急处理措施。六、药物发放时,应认真填写发放登记表,领用人和发放人应签字。七、验收记录、台帐、发放记录、检查记录等归档,保存3年。烟火药安全性检测制度壹、新研发的烟火药均应送到有资质的检测单位进行安全性指标的测定。二、烟火药检测的安全性指标包括:撞击感度、摩擦感度、静电感度、相容性、74℃热安定性、吸湿率、水分含量、PH值等8个主要指标。三、检测合格后且经专家论证后,方可投入试生产。四、储存期超过俩年的烟火药,应经检验合格后方可投入使用。五、烟火药检测不合格,严禁投入试生产。六、送检前的抽样,由检验部门严格按照关联抽样规定进行抽样。新产品、新药物研发管理制度壹、研发新产品、新药物前,首先进行充分的市场调查且编写可行性调查方案,经主要负责人会议讨论通过后方可进行。二、应成立研发小组,由安全、生产、技术等人员组成。三、制定研发计划,包括专用工房、器具、物料、人员、时间、进度、技术、安全、质量要求等。禁止于正常生产线进行研发操作。四、新产品、新药物开发中,应同步研究安全设施、安全防护、安全作业指导书、生产工艺等,和新产品、新药物同步投入生产使用。五、新药物应经安全性能指标检测合格,经主要负责人审批后,方可投入试生产。新产品应经法定的质量检测单位检测合格后,方可投入市场。六、送检前的抽样,由检验部门严格按照关联抽样规定进行抽样。七、新产品应于小批量试制成功后,经主要负责人批准方可批量生产。八、研发过程中的研发计划、立项方案、图纸、技术文件、试验记录、研发总结、检测方案、专家评审意见、用户意见等应壹且收集、整理归档。资料长期保存。九、新产品、新药物研发且经实验室试验成功后,制做样品送法定检测单位检测。检测合格后,制定试生产方案且经主要负责人批准后,方能安排小批量的试生产。检测不合格的,重新研制或停止研制工作。十、对小批量试生产的新产品、新药物,按照样品抽样规则进行抽样,再次送检。对抽样物品检测合格后,安全及质检科应根据新产品、新药物生产的特点,组织对现有的安全作业指导书进行适时修订、对生产人员进行安全教育培训合格后方可投入正式生产。十壹、新产品、新药物的研发由主要负责人直接审批专项资金,专门用于新产品和新药物的研发,其它任何工作均不得挪用。半成品储存、出入库管理制度壹、半成品:包括非裸药效果件、装药后的药饼、封口后的引饼、已结鞭的爆竹等。二、根据半成品的种类、特性储存于指定的专用仓库。三、应分库、分间按标识储存,严禁混存、混放、超量存放。四、储存作业人员应每日对半成品、储存条件进行检查,做好记录。五、入库前应进行登记,内容包括数量、包装和标识;出库时认真填写出库登记。六、严禁作业车辆进入库房内装卸。危险废弃物安全处置规定壹、危险性废弃物:是指废弃的烟花爆竹产品及含药半成品、烟火药、引火线、沉淀池中的沉淀物。二、生产当日产生的危险性废弃物应及时收集,且送到指定地定由专职安全员每周分二次进行销毁。三、处置危险性废弃物应制定专门的处置方案且采取有效安全措施,单次烧毁药量应控制于20公斤以内。四、大批量危险性废弃物应分类、分批进行处置;处置前应制定处置作业方案,处置总含药量超过1000千克的作业方案应经关联专家组评估。五、危险性废弃物宜采用焚烧销毁法,不得将危险性废弃物掩埋或倒入地面水体;不得将危险性废弃物混入其他普通废弃物中进行处置。六、采用焚烧销毁法焚烧完毕时,应对现场进行清理,确认彻底销毁后方可离开现场。对装运危险性废弃物的车辆、容器于安全处置结束后应当立即冲洗干净。七、每次安全处置作业均应如实记录,档案保存2年。产品购销合同和流向登记管理制度壹、根据《烟花爆竹流向登记通用规范》(AQ4102-2008)等流向登记管理的内容包括烟花爆竹流向登记表、供货单位信息登记表、购买单位信息登记表、产品信息登记表中所列内容。二、出入库前均由仓库保管员进行验收、登记。验收内容包括数量、类别、品种、规格、标识、包装和危险标志等,经验收合格后方可办理出入库手续。三、严格按照烟花爆竹产品流向信息化系统的要求,给本企业生产的每箱产品打印、张贴唯壹的条形标识码,于仓库保管员验收合格后扫描入库。四、供销科应和合法的购买单位签订书面合同,合同应使用《烟花爆竹安全买卖合同(示范文本)》签订。购销合同由供销科负责管理。五、保管员应根据合同购买单位开据的合法烟花爆竹运输手续中载明的品种、规格、数量和供销科负责人开具的出库单据核对无误后,扫描发货。不合格产品处置制度壹、不合格品包括:各厂检验验收中发现的、因储存等其它原因造成的、用户因质量问题退回的等不合格品。二、各厂负责人负责不合格品的鉴定。三、检验出的不合格品应单独标识、填写不合格品通知单、单独存放。四、成批产品因性能不合格的,应进行复试,仍不合格的,制定处置方案,报主要负责人批准实施。五、处置方法,安全及质检科根据不合格品的实际情况,制定处置方案,报主要负责人批准实施。六、处置方案、各种记录等及时归档,保存2年。燃放试验管理制度壹、各

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