内部质量审核员教程_第1页
内部质量审核员教程_第2页
内部质量审核员教程_第3页
内部质量审核员教程_第4页
内部质量审核员教程_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内部质量审核员教程第一章概述(一).质量审核1.质量审核定义:精品文档放心下载达到预定目标的、有系统的、独立的检查。2.质量审核活动的特点:系统性-正式的、有序的活动独立性-审核的独立性和公正性3.质量审核的内容:质量活动和有关结果是否符合计划的安排

这些安排是否能有效贯彻贯彻的结果是否适合于达到目标(二).质量体系审核的分类和目的1.评价质量体系三个基本问题:过程是否被确定并形成符合约定标准或合同的文件

过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施

过程实施的客观证据是否证明能达到质量方针和预期的质量目标感谢阅读2.质量体系审核的类型:质量体系审核内部质量审核第一方审核

质量审核产品质量审核(服务)外部质量审核第二方审核

过程质量审核第三方审核感谢阅读第一方审核——由企业内部人员进行的质量体系审核,审核的对象为企业自身的质量体系。

第二方审核感谢阅读感谢阅读第三方审核——由独立于供需双方之外的认证机构对企业进行的质量体系审核。精品文档放心下载3.质量体系审核的目的第一方审核——ISO9000族国际标准所要求;——作为管理层的一种管理手段;1——在第二方或第三方审核前纠正不足;——维持、完善、改进质量体系的需要。第二方审核——ISO9000族国际标准所要求;——选择、评价、认可供应商的依据;——促进供应商改进质量体系;——加强与供应商的沟通及相互间对质量的共识。第三方审核——得到符合ISO9000族国际标准的注册;

——减少重复审核和不必要的开支;

——提高企业的信誉和市场竞争力;

——无明显"第二方审核"需要时采用。

(三)质量体系审核特点:谢谢阅读1.被审核的质量体系必须是正规的——文件化质量体系

要求建立正规的质量体系的原因——"正规"的质量体系才能正常运作;

——正常运作的质量体系才有必要审核;

——"正规"的质量体系形式才可进行公正比较和评价;

——ISO9001是"正规"的质量保证模式,用以

比较和评价而建立的"正规"的质量体系。

正规的质量体系必须满足下列要求——必须具有完整的质量体系文件;——文件控制、文件更改应符合标准的要求;

——实际行动与书面文件或非书面承诺应一致;

——必要的运作情况有可追溯的记录。谢谢阅读2.质量体系审核必须是一种正式的活动

质量体系审核必须依照正式、特定要求进行,特定的要求有:

——合同要求;——质量手册、程序、作业指导书及其他管理性文件、技术文件;

——ISO9000族国际标准;——有关的法律法规要求;——以上特定要求须在确定审核任务时明确。

质量体系审核依据正式程序和书面文件进行

——审核目的、范围明确;谢谢阅读2——制定正式审核计划;——制定实施审核计划的检查表;——依据计划和检查表进行职业化审核。

质量体系审核结果形成正式文件——审核结果以正式的审核报告(包括不合格报告)形式提交委托方或受审核方;

——审核报告和记录作为正式文件留存到规定期限。

质量体系审核只能依据客观证据(既与质量体系和质量有关的事实)

——客观存在的证据;——不受情绪或偏见左右的事实;——可陈述、可验证的事实;——可定性或定量的事实;——可形成文件的陈述。从事质量体系审核的人员具备一定的资格——第一、二方审核人员受过一定培训、能胜任工作且与被审核的工作无直接责任;

——第三方认证的审核人员须为国家注册审核员。感谢阅读3.质量体系审核是一种抽样审核质量体系审核的局限性——只能在某一时刻进行,不能跟踪全过程;

——只能涉及体系的主要部门,不可能遍及整个体系;

——只能调查到具有代表性的人和事,不可能审查全部体系。

质量体系审核是抽样进行的——抽样具有随机性,具有一定的风险;

——应着重于发现有关系统失效的凭据;

——不应抱着"非查到问题"的目的去工作;

——任何审核都不能证明质量体系完美无缺。

(四).质量体系审核的步骤1.质量体系审核的两个阶段质量体系文件审查——审查受审核方是否建立了正规的、文件化的体系;

——文件的内容是否能正确、充分满足标准要求;

——了解受审核方的基本情况。现场审核感谢阅读精品文档放心下载2.外部审核的步骤3提出审核——确定审核范围;——审核组任务分配;实施审核——首次会议;——末次会议。审核报告——编制审核报告;——报告的分发、存档。纠正措施的跟踪——向受审核方提出采取纠正措施的要求;——受审核方制订计划并实施纠正措施;——纠正措施有效性的验证;——记录并提出结论。监督——2~3年内对受审核方的整个质量体系进行监督检查;精品文档放心下载——复审。3.内部审核的步骤内部审核工作计划——制定全年的内部审核工作计划;

——确定审核范围;——确定审核频次;——明确各次审核的目的。

审核准备——指定审核员和组成审核组,分配工作;

——收集有关文件;谢谢阅读——制定审核计划;——准备工作文件。谢谢阅读实施审核——首次会议;4——末次会议。审核报告——编制审核报告;——报告分发、存档。纠正措施的跟踪——向受审核方提出纠正要求;——受审核方制定并实施纠正措施;——验证纠正措施有效性并记录。第二章内部质量体系审核谢谢阅读(一).内部质量体系审核的目的和范围1.内部质量体系审核的目的使质量体系满足质量标准或其他约定文件(如合同)的要求──直接的目的。精品文档放心下载作为一种重要的管理手段,及时发现质量管理中的问题,组织力量加经纠正或预防。精品文档放心下载精品文档放心下载第二、三方审核作好准备。精品文档放心下载──根本的目的2.内部质量体系审核的范围与质量体系相关的所有部门;实际工作中是否按照规定的程序和方法;

产品或服务是否符合技术规范要求;质量体系运行是否符合质量手册、程序等文件的规定。谢谢阅读3.内部质量体系审核的依据受益者推动——GB/T19001-ISO9001标准,以及按此标准具体化的

程序文件和质量手册。谢谢阅读管理者推动——按GB/T19004-ISO9004编制的质量手册和程序文件。

GB/T19001ISO9001标准——质量计划——合同——国家有关法律、法规感谢阅读4.内部质量体系审核的时机、程度

例行常规审核(年度计划中)——每年覆盖所有部门(或要素)至少一次

——每年1-2次集中审核各部门和各要素的例行审核

追加审核谢谢阅读5——发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;感谢阅读及生产场所等有较大改变;——即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核;——第三方审核后获得认证注册资格证书,而证书即将到期又希望继续保持认证资格。感谢阅读(二).内部质量体系审核的特点1.根本目的在于改进外部质量体系审核的主要目的在于评价;内部质量体系审核的主要目的在于发现问题并致力于改进。谢谢阅读2.是企业内部的质量管理活动作为开展内部管理的有效性审核;作为一项需经常开展的质量管理活动。3.必须得到管理者的全面支持作为管理者介入质量管理的手段;审核结果需经管理者评审,不合格项须由管理者组织纠正行动;精品文档放心下载没有管理者的支持,就不能顺利开展,也不会产生效果。4.也是一项正式的活动审核应有计划安排;审核应由资格的人员进行;审核结果应有成文的报告;审核中发现的不合格,应采取相应的纠正措施。精品文档放心下载5.开展内部质量审核的难度比外部质量审核高内部审核员面对自己的同事,难以生产权威效应;

内部审核员也要成为质量改进的一员;管理者的支持往往因人为的原因或环境的原因打折扣;

审核结果直接涉及到每个员工或中层管理者的荣誉和其他利益,抗争常常产生;

职业化的内部审核员队伍较难建立。感谢阅读(三).内部质量体系审核与外部质量体系审核的比较

1.内部质量体系审核与外部质量体系审核的相同点

都属于质量体系审核的范畴,都要遵循《质量体系审核指南》标准(CB/T19021-ISO

10011)中规定的基本原则。谢谢阅读都是对质量体系进行审核,都要以ISO9000族的有关标准作为审核的依据。

体系与有关质量标准的符合程度。谢谢阅读6都由独立于受审部门之外的审核员来进行。精品文档放心下载和审核报告等。审核顺序和阶段大致相同。审核员应具备的素质基本相同。2.内部质量体系审核与外部质量体系审核的区别(见表2-1)精品文档放心下载表(2-1)内部质量体系审核与外部质量体系审核的区别精品文档放心下载序号项目内部质量体系审核外部质量体系审核1感谢阅读核方和受一个组织核方为需方自己或需方委托的精品文档放心下载审方一个审核机构,受审方为供方。组织审核的主主要目的在于改进自身的质量体主要目的在于决定是否批准认精品文档放心下载2要目的和感谢阅读重点防不合格价受审方的质量体系3前期准备工作由组织的最高领导层组建审核机构或指定某职能机构主管审核工理者代表必要时预防或预审4审核计划短期内集中审核所有有关部门感谢阅读和要素的现场审核计划精品文档放心下载采用集中审核方式)5样本量及时间比较充裕,样本量可取得较谢谢阅读审核深度多,审核可以较深小6首末次会感谢阅读议谢谢阅读谢谢阅读议较简短明等7争执处理如发生审核组与受部门的争执时感谢阅读可提请管理者代表仲裁或最高领精品文档放心下载7导决定术监督局或认可委员会仲裁8不合格问精品文档放心下载题的分类题纠正,以及评价体系改进情况是否予以通过认证(第三方审精品文档放心下载核)或(第二方认定)9纠正措施谢谢阅读措施计划的实施要跟踪验证谢谢阅读性10监督检验无此内容谢谢阅读1次监督检查11审核员的目前我国现无内部审核员注册制认证机构的审核员必须取得注谢谢阅读注册册审核员资格不可少的第三章内部质量审核准备(一).内部质量审核的准备工作1.主要的准备工作建立审核工作系统。资料收集及文件审核。制定审核计划。编制检查表。2.对审核准备的基本要求责任落实——建立审核组并已明确分工;——各受审部门责任人在场并已有充分的准备。工作文件完善——各类工作文件齐备;——所有文件、记录都能得到理解并有效应用。计划落实——审核计划得到批准;——审核计划为审核组和受审核部门充分了解。

(二).建立内部质量审核工作系统

.组织感谢阅读8建立审核组织——明确日常工作责任部门;——明确各部门有关内部质量审核的职责;——指派内部质量审核员和审核组。人员——选择内部审核员;——培训内部审核员;——指派审核组长和审核员。2.工作程序和文件内部质量体系审核程序——如何制定年度工作计划和审核计划;——如何执行计划;——由谁负责制定计划,谁监督检查计划的执行;——审核实施过程及各阶段的要求;——各阶段的责任部门及责任人。内部审核工作文件——年度工作计划;——审核计划;——检查表;——不合格报告;——纠正措施报告;——审核报告等。3.审核组的审核准备工作审核组分配任务——审核员按分配任务作好审核准备工作。

审核员应做的预备工作——熟悉必要的文件和程序,并确保这些文件是完整的和可以接受的;

——根据需要编制检查表或在已有检查表中增加补充问题;

——落实由于前一次的审核结果而制定的纠正措施的执行情况。

审核组与受审核部门管理者举行审核前会议——确认审核计划、审核人员和检查表;——安排首次会议的时间、地点、议程及参加人员。精品文档放心下载9举行审核组会议——确保审核前的准备工作全部完成;——每个审核员对审核任务应完全了解。(三).资料收集和文件审核1.收集资料的目的有助于了解被审核区域的情况——了解审核的范围;——了解受审核区域的人员构成;——熟悉受审核区域的技术结构;——便于掌握审核的侧重点。有助于审核员工作量的分配——便于合理安排时间;——便于合理制定抽样方案。2.收集资料的范围质量体系文件——质量手册;——程序文件;——作业程序;——以上文件的主要修改记录等。其他有关文件——有关法律、法规;——销售合同;——材料、产品标准;——组织机构图;——工艺流程图;——管理制度、标准、规范;

——质量记录等。精品文档放心下载3.质量体系文件审核质量体系文件审查的目的——借助文件了解质量体系情况,以便制订审核计划;

——评价现有的文件化的质量体系的符合性;

——评价现有文件的有效性及控制情况。

内部质量审核对文件审查的要求——一般的内部审核可不对文件内容进行全面审查;谢谢阅读10——需要时可对某些文件作专项的审查;——重点是审查修改情况和文件控制。4.质量体系文件审查要点文件审查的两个主要方面——形式审查;——内容审查。形式审查——文件的发布、生效日期;——审核与批准是否按规定权限进行;——是否按规定进行文件编号,在确定的范围发放;——是否有页码、章节标记、文件名称等;——是否最新版本,所有修改处是否有明确的修改状态标识。精品文档放心下载内容审核——文件规定与采用的标准的符合性;——文件的协调性;——质量手册的内容。(四).审核计划1.审核计划两种不同的计划——年度审核工作计划;——审核计划。年度审核工作计划——在一年内审核的合理安排;

——可以集中安排若干次;——也可在一年内多频次安排各类局部性审核。

审核计划——每一次审核的具体安排;——可安排某些时间对某区域的审核;

——也可安排某时间进行某个要素的审核。精品文档放心下载2.年度审核工作计划(见表3-1)

制定年度审核工作计划的目的——保证内部审核的实施能有计划地进行;

——便于管理、监督和控制内部审核工作。

年度审核工作计划应考虑的因素感谢阅读——落实审核组织;——审核范围;——客户、认证机构及有关法规的要求;——质量体系文件关于内部审核的要求;——审核的频次等。××电子厂2000年年度内审计划(表3-1)月份周数部门一二三四五六七八九十十一十二销售部技术部计划部采购部品管部工程部制造部人事部图例说明:计划审核开始日期制定人:批准人:审核进行审核结束日期:日期:

纠正不合格跟踪与监督年度审核工作计划的类型——集中式年度审核工作计划;——滚动式年度审核工作计划。集中式年度审核工作计划——在某计划时间内安排的集中式审核;——审核可针对全部适用要素及相关部门,也可针对某些要素或部门;谢谢阅读——审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成;——适用于中、小型企业、无专职机构及人员的情况;——此类审核具有很强的针对性;新建质量体系试运行后;质量体系有重大变化时;12发生重大质量事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。滚动式年度审核工作计划——审核持续时间较长;——审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开;——在一个审核周期内应保证所有适用要素及相关部门得到审核;精品文档放心下载——重要的要素和部门可安排多频次审核;——适用于大、中型企业,设有专门内部审核机构或专职人员的情况。感谢阅读3.审核计划内容(见表3-2)制定审核计划目的——明确审核的目的和范围;——保证审核按规定的时间进行,便于控制审核过程;——使受审核方作好准备;——确定审核的策略。XX公司内部质量审核实施计划审核时间:1999年3月14日-16日审核时间:1999年5月15日-16日审核范围:电风扇、加热器之设计与生产审核组长:×××审核组成员:A组—-××××××B组—-××××××谢谢阅读具体安排:3月15日(周二)08:30-9:00首次会议精品文档放心下载A组—-与总经理、管理者代表谈话09:00-11:00(管理职责)B组—-合同评审A组—-管理评审、文件和资料的控制11:00-12:00B组—-生产计划、培训12:00-13:00午餐、休息13:00-16:00A组—-进货检验和验证/仓库管理精品文档放心下载B组—-采购/顾客提供产品的控制16:00-16:30审核组内部交流3月16日(周三)08:00-12:00设计控制/技术文件(A、B感谢阅读12:00-13:00午餐、休息13A组—过程检验/检验测量和试验设备的控制B组—过程控制、培训、统计技术谢谢阅读16:00-16:30审核组内部交流16:30-17:00与受审核方沟通3月17日(周四)08:00-10:00A组—-最终检验/包装/贮存/防护/支付感谢阅读B组—-不合格品的控制10:00-12:00A、B组—-顾客投诉/用户服务/纠正和预防措施谢谢阅读12:00-13:00午餐、休息13:00-15:00审核员内部小结15:00-15:45与受审方领导交换意见15:45-16:00末次会议制定审核计划的要求——形成正式文件;——须有审核组长的批准。审核计划的内容——本次内部审核的目的;——审核组成员名单及分工情况;——审核日期和地点、受审核的部门;感谢阅读的会议安排;——各项主要审核活动的预计日期和持续时间;

——审核报告的分发范围及发布日期。

(五).检查表感谢阅读1.检查表的作用是现场审核的指引;保持审核目的防止偏差;保证审核内容周密及完整;

保证审核进度及连续性;确保合理的审核线路防止浪费时间;

减少随意性,保持客观公正规范。谢谢阅读2.检查表的制定与内容检查表的制定——审查员根据任务分配准备检查表;感谢阅读14——检查表须经审核组长批准;——根据审核对象的规模及复杂程度决定检查表的多少;——应覆盖质量体系各主要部分。检查表的内容——查什么:审核项目及要点;——如何查:审核方法抽样量及步骤;——哪里查。3.检查表的设计要点设计要点——对照标准和手册的要求;——选择典型的质量问题;——结果受审部门特点;——抽样有代表性;——时间有余地;——检查表有可操作性。内部审核检查表的特点——开展内部质量审核用的检查表格式各组织相对固定;精品文档放心下载活动的检查表;——检查表具备完整的覆盖面;

——检查表的内容相对稳定;精品文档放心下载做好审核准备工作。感谢阅读内部审核检查表的范围一般应超出外部审核的要求

——应覆盖质量管理方面的全部要求,不应局限于质量保证标准的要求;

——可包含本组织的一些特殊要求;——可加大抽样面。感谢阅读4检查表的编写方法及事例方式——按部门编;——按要素编:正向、逆向。按部门编定检查表(见表3-3)——要覆盖该部门负责的主要要素;

——切不可"沾边就要检查"。精品文档放心下载15质量体系审核:部门检查表(表3-3)受审核部门销售部编制日期1999年7月15日质量体系标准GB/T19001-ISO9001审核员王良谢谢阅读审核的要素管理职责(4.3);服务(4.19);交付(4.15.6);培训(4.18)感谢阅读NO.审核项目审核方式1部门经理是否清楚销售部在质量体系中的主与部门经理谈话30分钟精品文档放心下载要质量职责?2是否按程序规定进行了合同评审?抽查99年1-6月合同评审记录3份精品文档放心下载3顾客特殊要求或公司未生产过的产品是否有询问和抽查98-99年有关记录1-2感谢阅读顾客的书面要求文件,是否在企业中进行了份传递、沟通和评审?4合同的更改是否与顾客沟通并再次进行评查2份合同更改后评审及顾客沟通精品文档放心下载审?记录5来自顾客的申诉和咨询是否及时答复?查98年10月-99年3月顾客申诉精品文档放心下载和咨询处理记录3份6向顾客提供的维修、培训、备品配件供应产各查1份记录并联系顾客申诉意见精品文档放心下载品处理(换货、退货)是否及时,用户是否综合判断满意?7每月25日前是否编制下月交货产品一览表并查发运组99年各月交货产品一览表精品文档放心下载签发有关部门?8运输单位是否在发运通知单上签字,表明所查2份成品库留存发运单,并注意感谢阅读运产品无差错?用户反馈记录中有否关于交付的申诉9是否制订和执行了部门培训计划,签订合同查99年部门培训计划和抽查合同签感谢阅读的人员和售后服务人员是否经资格认可?订人员和售后服务人员各3位的资感谢阅读10查成品库的管理格认可证件a.a.抽查99年3月进出库台帐b.b.抽查库存成品四种看帐卡物相符c.c.观察库存条件、标识情况d.d.与仓库保管员交谈了解对储存寿命有否要求及超期后如何处理质量体系审核:要素检查表(表3-4)16受审核部门编制日期1999年1月17日谢谢阅读生产车间、经营部、仓库质量体系标准GB/T19001-ISO9001审核员丁文谢谢阅读审核的要素不合格品的控制(4.13)NO.审核项目审核方式一、质监服务科1.进货检查中不合格品是如何处理的?抽查99精品文档放心下载单”2份的处理过程2.成品检验中不合格品是如何处理的?抽查99感谢阅读2份的处理情况3.用户反映的合格品是如何处理的?抽查99年下半年顾客申诉抱怨的处理感谢阅读情况4.新产品中的不合格吕是如何处理的?抽查99年8月以后检验的新产品的谢谢阅读“不合格品信息单”1份二、生技办1.如有让步处理时应重点检查让步处理精品文档放心下载格产品信息单”的处理,评审过程的过程三、总工办1.了解上述的不合格原材料、成品的审批重点是让步处理的审批谢谢阅读四、生产车间(二、四车间)1.不合格品在现场如何标记隔离1.1.与当班大组长、车间工长交谈,谢谢阅读并调查不合格标记的管理情况2.2.现场调查有否根据程序规定进行划区域堆放2.有中间产品的离子膜产品的不合格品的1.抽查99年5季度该产品在中间产品感谢阅读控制和处理出现不合格品时所填的C级质量信息单2份,追踪其处理情况。2.观察现场如何标记(挂牌)和隔离(划区域堆放)五、1.追踪上述的不合格原材料信息单的处理(1).与库管员交谈感谢阅读情况(2).查进出库台帐2-3种172.仓库有否超过储存期限的原材料和成(3).按程序规定如有超期者应通知质感谢阅读品,如有是如何处理的?监科进行复检鉴别,查有否通知的凭谢谢阅读3.证,抽查上述申请单2份,确认其处谢谢阅读同规定时有否报请顾客,提出让步申请理情况质量体系审核:要素检查表(表3-5)受审核部门编制日期1999年1月17日感谢阅读生产车间、经营部、仓库质量体系标准GB/T19001-ISO9001审核员丁文谢谢阅读审核的要素不合格品的控制(4.13)NO.审核项目审核依据标准程序/指导书审核方式一、质监服务科查阅与交谈1进化检验4.13.1QSP13-01-9999年下半年不合格原材料信谢谢阅读息单2份2成品检验4.13.1QSP13-01-9999年下半年不合格产品信息谢谢阅读单2份3顾客申诉4.13.1QSP13-01-9999年下半年用户申诉台帐精品文档放心下载QSP19-01-984新产品4.13.1QSP014-01-99新产品“不合格信息单”1份精品文档放心下载二、生技办查阅与交谈追踪上述信息单处理4.13.2QSP13-01-99重点是让步处理的审批精品文档放心下载评审情况四、生产车间(二、四)车间1现场标记隔离4.13.1QSP13-01-99交谈、观察标记和堆放区域谢谢阅读2离子膜产品的控制4.13.1QSP13-01-99感谢阅读C级质量信息单2份五、经营部(供销科、仓库)1信息处理4.13.2QSP13-01-99观察、交谈和查阅追踪谢谢阅读2超储期原材料和成品4.13.2QSP13-01-99交谈、查阅台帐、通知凭证谢谢阅读处理3报请顾客让步处理4.13.2QSP13-01-99在供销科查不合格处理申请谢谢阅读18单3-6)GB/T19001-ISO90014.20统计技术谢谢阅读应用记录序号审核项目程序/指导书编号合格需改进不合格不适用备注1质量手册是否包括为确定、实施和控制所需的统计技术的应用所作的规定?2对应用统计技术的需求是否已被识别?3顾客是否需要统计技术的应用?4统计技术是否用来证明能力及验收的决定,如:——过程控制;——检验;——设备。5对用来识别/确定纠正和预防措施的质量数据/记录是否作了统计评估?ISO9001不合格品的控制检查表(表3-7)ISO9001序号审核序号检查内容结论符合需改进不符合不适用1不合格品的控制,不合格品的控制程序如何保证防止由于疏忽而使用或安4.13.1装不合格品2不合格品控制程序包括了哪些内容。如何通知有关职能部门。1不合格品的评审和处置1.质量手册中4.13.2规定的部门和人员是怎样履行关于不合格品评审和处置的责任和权限。192对不合格品评审后如何实施以下要求:a.a.进行返工以达到规定要求;b.b.返修或不得返修作为让步接收;c.c.降级改作它用;d.d.推收或报废。3当合同要求时,如何执行使用或返修不合格品的让步申请程序。4对已接收的不合格品和返修情况是为何记录的并说明其实际情况。5返修或返工后拉品怎样按规定程序重新检验。质量体系文件审核检查清单(表3-8)受审核方参考质量保证模式标准质量手册版次发放日期质量保证模式标准章检查内容质量手程序文件操作性文件文件号版次/日册章节号版次/日序备号文件号注节号期期不合格品管理现场审核检查清单(表3-9)审核区域:生产车间检验室审核程序:1.对检验员进行提问:1.1请介绍一下不合格品控制程序?1.2发现不合格品如何通知有关职能部门?1.3如何对不合格品进行标识、记录、隔离?1.4评审和处理不合格的人员职责和权限怎样规定的?感谢阅读2.要求提供有关原始记录2.1根据不合格品审理记录,要求提供:a.判定为返工记录和返工后重新检验的证据;b.感谢阅读申请的证据;c.判定为返修的不合格品和返修后重机关报检验的证据;精品文档放心下载d.判定报废的不合格品进行标识和隔离的证据。20按要素编写检查表(见表3-4、表3-5)——要抓住主要部门;——考虑正向还是逆向。(正向审核:先集中管理部门抽取一定样本,再到执行部门去审核;精品文档放心下载逆向审核:先在各具体部门检查样本再到集中管理部门审核)感谢阅读检查表的格式——审核涉及的部门;——审核涉及的要素;——审核员;——陪同人员;——编写日期;——检查表审查人员签名及日期;——检查表的编写。检查表与现场审核记录——作为单纯指导性文件;3-6、感谢阅读表3-7、表3-8、表3-9)5检查表的使用谢谢阅读有效使用检查表——使审核工作有序、按计划进行;——灵活以达到最终目的;——调整不偏离;——不死搬硬套。第四章内部质量审核的实施——首次会议(一).首次会议的目的1.首次会议的目的确认审核的范围和目的;澄清审核计划中不明确的内容;简要介绍审查采用的方法和程序;建立审核组与受审核方的正式联系;落实审核组需要的资源和设施;确认审核组和受审核方领导都参加的末次会议的时间以及审核过程中各次会议的时间。

2.首次会议的要求建立审核活动的风格;感谢阅读21准时、简短、明了,会议以不超过半小时为宜;获得受审核方的理解并给与支持;由审核组长主持会议。3.参加首次会议的人员审核组全体成员;受审核部门代表及主要工作人员;管理者代表;陪同人员。(二)首次会议内容1.会议开始参加会议人员签到;审核组长宣布会议开始。

2.人员介绍审核组长介绍审核组成员及分工;

各受审核部门介绍陪同人员。

3.声明审核目的和范围

明确审核的目的;审核依据的标准;审核将涉及的部门。感谢阅读4.现场审核计划的确认现场审核计划一般不宜做大的改动;

征得各受审核部门对计划的最后确认。

5.强调审核的原则强调客观、公正原则;说明审核是抽样的过程;

说明相互配合的重要性;

提出不合格的报告形式。

6.阐明一些重要问题需保密的情况;对有疑问的问题进行澄清;

受审核方需说明的其他问题;精品文档放心下载22由向导做介绍审核员讲明要审查的内容审核员按计划,依据检查表进行

必要深度的审查满意的抽样,客观的评价和记录进入下一个审核区域进入审核区域确定末次会议的时间及地点、出席人员等。7.后勤安排的落实办公、交通、就餐等安排。8.会议结束审核组长致谢。第五章内部质量审核的实施——-审核过程(一).现场审核——首次会议后立即转入1.外审的缓冲时间:45分钟到60让所有的审核员阅读一下和自己审核内容相关的程序文件;感谢阅读审核小组参观工厂的主要部门。2.现场审核的流程图3.审核过程的控制审核员;审核用工具;23审核用的资料;审核用环境;审核技巧。(二)审核员1.干练的外表衣冠整洁、动作利落;是赢得受审核方人员信任的第一步。感谢阅读2.礼貌的举止言谈举止礼貌无傲慢和偏见;

讲话语气友善无挑逗性;抽样检查前应征得受审核方的同意;

完成相应项目的审核后应说谢谢。精品文档放心下载3.文雅的性格切忌摆出专家的姿态居高临下地盘查;

遇到压力无懦弱的表现;以而心、诚恳和公正的态度实现审核的目的。感谢阅读4.熟练的审核技巧和基本的专业知识

是能否顺利完成审核的关键因素;熟悉审核行业的基础知识和行业标准;

熟悉企业的生产流程和关键工序。谢谢阅读5.较强的逻辑判断能力和较高的归纳总结水准

个别迹象中追踪以确定存在的不合格事实;

已发现的客观证据归纳总结,去伪取真;

最终对体系的有效性给予评价;审核员既是检查官又是法官。谢谢阅读6.严明的工作纪律作风不能随便迟到和早退;不能擅自更改审核时间;不能不遵守厂纪厂规;未经许可,不能开关设备或触动设备的部分控制键;

保持公正廉洁的作风。7.融洽的合作关系审核员之间保持协同共进;

帮助审查未尽事宜;精品文档放心下载24帮助整理文件记录及统计数据。(三)审核用工具1.文具类:笔、笔记本、文件夹/硬板夹、钉书机、尺子、涂改液;2.工具书类:专业术语词典、标准/法规汇编、设计手册等;3.通讯工具:对讲机、移动通讯电话等;4.办公设备:手提电脑、便携打印机、计算器;5.其它:手表、折叠曲尺、电笔、袖珍电筒、放大镜等。(四)审核用资料1.ISO9000系列标准或其它专用标准(如QS9000精品文档放心下载2.行业标准或法规;3.专业审核指导书;4.检查表;5.各种审核用表格(如签到表、不合格报告等)6.企业文件示例:审核用表格(见表5-1、5-2、5-3)

表5-1审核报告感谢阅读受审核方联系人地址信箱电话邮政编码传真电报挂号审核目的和范围:审核依据的标准和文件:25审核组长姓名姓名注册证成员注册号证号审核日期199年月日至199年月日认证(审核机构)审核过程简况:1.审查了申请方质量体系文件(包括质量手册、程序性文件)及体系运行的内部审核报感谢阅读告等,共发现质量手册需改进项目个,未包括标准项目个,经审核组提出,申精品文档放心下载请方已基本纠正F(见附件1:质量手册审核表,共页感谢阅读2.审核组分个小组审查了下列部门的质量活动;3.审核中共发现不符合项个,其中严重不符合项个,轻微不符合项精品文档放心下载附件2:不符合项报告共页。谢谢阅读对申请方质量体系与选定的质量保证模式符合程序及实现质量目标能力的判定意见:精品文档放心下载审核组对申请方完成纠正措施所需时间予计:审核组对审核结论的建议:26审核报告发布清单:审核组长签名:年月日不合格报告(表5-2)受审核方审核日期问题发生地点陪同人员不合格事实:审核员(签名)受审核方代表(签名)□GB/T19001-ISO9001□GB/T19002-ISO9002□GB/T19003-ISO9003□受审核方质量手册、体系程序或其它质量文件文件号严重程度□严重不合格项□一般不合格项说明□已在审核期间采取了纠正措施□未在审核期间采取纠正措施原因分析纠正措施预计完成日期制订者(签名)实施者(签名)纠正措施评价审核员(签名)日期不符合报告(表5-3)27责任单位:受审核项目审核报告号根据领导授权,对下列不符合项需采取纠正或改进措施,并在接到本通知后两周内将制谢谢阅读感谢阅读不符合项情况审核组长审核员日期纠正或改进措施计划及完成日期部门负责人日期纠正或改进措施跟踪检查记录检查人:日期(五)审核的环境1.参与审核的人员精练;2.选择合适的审核现场。办公室;现场第六章内部质量审核的实施——审核技巧(一).审核方法1.审核的基本方法——抽样抽样有代表性抽样有随机性由审核员亲自选取样本2.审核策略顺向审核策略——从过程的始端查到过程的终端;——例:从合同查到产品出厂;28从文件管理部门查到具体文件的有效性;从不合格产生,查到纠正措施。逆向审核策略——从过程的终端查到过程的始端;——例:从几件计量检测设备查到计量检测设备的管理;

从几种原材料的标识查到进货检验与试验及采购控制;

从设计输出查到设计输入。按部门审核策略——按部门安排审核计划;——针对部门职能所涉及到的活动进行审核;

——按部门审核时,应审核部门职能涉及的各要素的要求。

按质量体系要素审核的策略——按要素安排审核计划;——针对要素要求展开审核;

——按要素审核时,会涉及到多个部门。

审查策略的灵活应用——实际的审核往往是"顺向"和"逆向"相结合;

——实际的审核往往是按部门审核和按要素审核相结合;

——制定审核计划时,应用按部门或按要素展开审核的策略;

——确定抽样方式时,应用"顺向"或"逆向"的审核策略。谢谢阅读3.审核策略的优缺点顺向审核——逻辑性、系统性强;——可查证接口、但费时。逆向审核——针对性强、切实具体;——问题复杂时不易理清。要素审核——与标准和文件符合性好;

——审核路线复杂、费时。精品文档放心下载部门审核——审核效率高,但易疏漏要求;

——要求审核员思路清楚;精品文档放心下载29——审核组内沟通要求高。(二)审核技巧——面谈1.面谈的目的当面进行一项面谈时审核员应该牢记如下审核目的:—有关的控制是否符合相关标准的要求;—有无符合标准的客观证据?—当有问题发生时,有关活动能否保持处于受控状态。为证实有关质量活动处于受控状态,审核员应该验证:—接受面谈者明白他的工作需满足的要求;—接受面谈者能够获取完成他的工作所必需的文件;—有关的计划和程序是否适宜于形成符合行为,并预防不符合发生;感谢阅读—规定的要求已被遵循;精品文档放心下载—如果要求没有被满足,接受面谈者有能力改变有关过程;感谢阅读—预防误用不符合工作的机制已建立。2.面谈的对象选择合适的人—节省时间;明确面谈的目的—找对象;找相对较为新的员工面谈—培训程度;找老员工面谈—适应程度;避免受部门的引导来确定面谈对象。3.面谈的要点解释面谈的目的;用开放式提问获取询问主题的基本情况;

对回答用探索式提问作出进一步的反应;

寻找事实的客观证据;用标准及程序检查审核的结果;

用封闭式提问确认事实;记录审核发现;感谢对方的帮助与合作。谢谢阅读4.审核员注意用开放式提问来发现事实;用探索式提问调查事实;谈话目标明确,避免情绪化提问、欺骗性提问、诱导性提问及复合型提问;感谢阅读30集中精力倾听,要少说多听;展示正确的形态语言,营造亲切、放松的谈话气氛;善于观察和追根究底;作好记录并用标准或受审核方提供的文件核对证据;明确产品缺陷的根源;要求查阅有关客观证据;保持沉着、冷静、客观和礼貌友善的态度;用封闭式提问确认事实;感谢交谈者的帮助与合作。上述要点将在后面的部分进行更详细的讨论。(三)审核技巧之提问1.提问的类型及目的提问类型—开放型提问—封闭型提问—情绪性提问—欺骗性提问—引导型提问—假想型提问—系统型提问—复合型提问提问的目的:解释你的需求,引导受审核方

—讲明提问的原因—不要命令对方例如:可以说"我可以看看几份最近完成的设计评审记录吗?"

不可以说:"把设计评审的记录给我看。"—不采取投机取巧的方法获得信息—引导受审核方给你想要的信息例如:可以说:"您是怎样处理不合格材料?"

重复这句话如:"对那些不能满足要求的物料您是怎样处理的?"

还可以说:"让我们从您发现分供方提供的是不可接收的产品开始吧。"

提问注意事项—目的要明确,表达要准确—应考虑被问者的背景感谢阅读31—注意被问者的神态表情,适时地表达好意,减轻对方的思想压力谢谢阅读—努力理解被问者的回答,不能讲有情绪的话。2.开放型提问得到广泛的回答为目的单词引导:5W1H(WHOWHATWHEREWHYWHENHOW)精品文档放心下载例如:"为什么你仅做一次设计评审?""这些评审都是什么时候进行的?""怎样控制评审过程?""谁参加设计评审?""这些评审的记录保存在哪里?"3.封闭型提问得到肯定或否定的回答为目的单词引导:是或不是一般情况下不用例如:"你们有一个不合格品控制程序吗?""是的。""这个程序是经过批准的吗?""是的。""这个程序包括软件吗?""不包括。"确认理解时有用例如:"那个唯一被记录的顾客投诉是顾客写信寄来的,对吗?""是。"

"那件服务工程师直接受理的顾客口头投诉尚未根据顾客投诉程序

进行处理,对吗?""对。""你们的顾客投诉程序没有将口头投诉与书面投诉区别开,对

吗?""是的,我也认为它规定得不清楚。"精品文档放心下载4.情绪性提问对某一方法正在表现一种偏见不要使用例如:"你不使用红色返工标签吗?"

"你必须使用一个记录索引表吗?"

"为什么不在这份文件上盖"非受控"章呢?"谢谢阅读5.欺骗性提问让人钻入给定答案的提问,如果进一步阐明则不会答错

不要使用例如:"你们什么时候才不再放行不合格品?"不正确地暗示他们有放行不合格品的习精品文档放心下载32惯。"你们的程序里规定所有文件都需经理签字,那么为什么这些国际标准上没有经理的签感谢阅读字呢?"不正确暗示程序适用于外来文件。谢谢阅读用于测试产品的测量设备。6.引导性提问包含假设的引导性提问不用使用例如:"我想你在这些文件被发放前审查过它们?""我猜想你在管理评审会议之前发出过一份管理评审的日程表?"精品文档放心下载"我想所有的采购订单中都包含了要增加预选资格的内容。"精品文档放心下载7.假设性问题包含假设的提问在所检查的资料中没有证据显示活动处于受控状态时使用例如:"如果设计评审的结果表明设计必须更改,那么这种更改是怎样进精品文档放心下载行的?""如果客户打电话来修改合同并要求你立即执行,怎么办?"感谢阅读"如果供应商没有随货发来装箱文件,怎么办?"8.系统性提问问很多共同的提问跟踪审核线索时用例如:"下一步怎么做啦?""好的,你发出了设计评审计划,哪么下一步怎么做呢?"感谢阅读9.复合型提问很多问题集中在一起的提问避免使用例如:"哪些产品是返工的,检查的记录在哪里,对于哪些通过检验的产品

又怎么办呢?""请解释一下这种资格的意义,并让我看一下这名员工的培训记录,

他的工作职责范围及能力要求是什么。"感谢阅读10.哪些不该问例如:"你有什么资格做这项工作?"应说:"做这一项工作的人需要什么样的资格?"

"做这个工作之前你进行了哪些培训?"精品文档放心下载33应说:"你怎样学做这项工作的。""什么是质量方针?"应说:"质量方针怎样影响你的工作。""为什么这台设备没有校正呢?"应说:"这台设备用来做什么的?"(四)审核技巧之记笔记1.要求—准确、清楚、全面、易懂、便于查询2.内容表明符合的事实或可能是不符合的事实有效运作或无效运作的观察印象深刻的现象、产品、文件、运作、条件、态度等案例。感谢阅读3.细节的记录产品标识文件设备区域及位置下述观点都是事实,但不一定都是不符合事项。

有些是不符合项,有些是观察项。—程序QA005规定了年度管理评审的间隔精品文档放心下载—98年699年元月的管理评审记录没有给出纠正措施的建议和评审的结论

—99年6月进行的审核中由质量部工程师审核质量部—与组织目标相应的质量目标没有形成文件感谢阅读—5个PCB组装车间的3PCB检查程

序QC034不了解谢谢阅读—物料K89756的供应商因价格因素被采购经理选中感谢阅读—没有证据表明原材料仓库的货物收发和报废使用了无效的票据

—没有证据表明对序列号为CC93/001和CC93/002的顾客投诉报告中关于PS54783G型

电源不良现象已采取纠正措施防止其再发生谢谢阅读—从99年的生产统计直方图中可以看出拒收组件水平在二个月内从每天100个降到第

二周一个感谢阅读—在质量手册中质量方针和程序之间存在着良好的关联关系。

(四)审核技巧之观察谢谢阅读1.文件所用文件的状态—现行的还是过期的;34—整洁的还是肮脏的;—完整的还是缺章少页的;—合法更改的还是非法更改的。图表、表格或者是贴在办公室墙上机器上的体系文件摘录的有效性精品文档放心下载—现行的还是过期的,—整洁的还是肮脏的等。2.产品—不干净的产品未必意味着控制不良,它取决于控制过程的特性。精品文档放心下载—例如:生锈的铸件不一定是不合格品,它可能是老化工序的一部分,铁锈会在喷涂工序中被除去。精品文档放心下载精品文档放心下载这是不合格。产品的搬运和隔离、容器、保护措施、起重设施等。

—生产车间的产品是如何贮存的?—操作人员是怎样搬运的?—观察具体的表现可以发现员工是否关心产品,对质量是否有承诺?

产品包装(组件、半成品和最终产品)—结合有关工业知识;—例如:一些电子元器件零件防静电,但并非全部电子元器件都要求。

对产品和人类产品危害的警示—易碎产品有无保护措施?—包装窗口摆放正确吗?感谢阅读3.工具和设备用途—先弄清这些工具/设备的用途,因为它们可能会影响如产品或服务的交付质量;

工具/设备的状况(是否清洁、是否完好等)—肮脏的设备可能表明被频繁的使用或者管理差;

—留意废物可能遮蔽了作业指导书或者是工装夹具;

标识(型号、生产序列号、版号等)状态(校准状态、验收状态和修理状态等)—并非所有的测量设备都需要被校准确无误,这取决于它们的用途精品文档放心下载35操作人员是否可以拿到有关文件—文件是否离使用地点最近;—工作时间是否可以拿到;—是否被锁起来等。他们对需要使用的文件是否理解有无证据说明文件正在使用的,而不是工人天天清理文件封面上的灰尘感谢阅读有无证据文明文件正确地描述了具体的操作。4.区域通常情况下的后勤管理水平—差劲的后勤管理可能给产品带来危害或者导致文件的丢失或变质。谢谢阅读感谢阅读定预示着什么都受控。车间布局和生产流程及信息传递的关系—优化的工艺可以减少停顿、缩短工人移动距离。—而活动越多,搬运也就越多,从而会产品潜在的危害。产品或者信息流通中处于等侯状态的"瓶颈"—这可能表明资源配置不当,过程能力不足等。—"瓶颈"可能对那些正在进行生产的人造成压力,甚至使他们以不适当的方法放行产谢谢阅读品。贴出的告示—它们和操作人员有关吗?员工们遵守它吗?安放在设备机动器上或在其附近放置的设备操作批示书。—是否被批准?是否是现行版本?是否处于受控状态?若可能对产品或人员产生危害,有无相应的警示。5.数据资料用途—先确认数据资料的用途,明确它是否会影响最终产品或服务的质量;感谢阅读完整性—应注意是否限止数据的修改;准确性—应确认最近一次批准有关数据的精度,留意数据和结论是否准确。感谢阅读6.材料

用途36—先确认材料的用途,明确它是否会影响最终产品或服务质量。谢谢阅读状况(是否清洁、有无损坏等)—具有有效期的材料有无过期,—有无材料暴露于阳光之下从而引致脱色和老化;标识(型号、批号等)—注意如果只有一种类型的钢材,那么就没必要对每一件钢板进行标识;精品文档放心下载警示若对产品和人有危害,则应有警示。(五)审核技巧之验证方法1.寻找客观证据客观证据—建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实的基础上;谢谢阅读—证明是起初的信息。客观证据的形式—存在的客观事实;—被访问人员(当事人)的口述;—现存的文件记录等。非客观证据的形式—主观、推测、臆断要发生的事、传闻;—陪同及无关人员谈话;—作废文件的规定、擅自更改的记录。2.验证揭示过程运作现状、活动是否符合要求。如果符合精品文档放心下载—多取2-3个样本;如果符合—证实样本是否具有代表性;—同一部门中抽出的样本不能代表其它的部门;

—同一合同中抽出的样本不能代表其它的合同;

—同一产品中抽出的样本不能代表其它的产品;

—同一项目中抽出的样本不能代表其它的项目;

如果无代表性—在别的区域、过程、项目、合同或产品里抽样;

如果一个样本不符合感谢阅读37—依靠已经审查过的活动或程序;—核对是否所有样本都是不符合的;如果不是所有的样本都有类似的问题—多抽2-3个样本;—证实是不是孤立的;如果所有样本都是不合格—根据其对质量的影响确定严重性;记下文件和产品标识位置的详细情况及其它可追溯的信息。精品文档放心下载3.跟踪审核线索跟踪审核线索步骤—从信息或产品起源处展开;—依次询问接下来的步骤直到最终阶段;—再问有关的产出的流向和附代产生的文件记录。跟踪审核线索方式—通过一系列"如果……怎么……?"开放型的提问跟踪审核线索方面—产品和信息的不同流程;—文件更改需求确定后—采取了什么措施—检查文件更改控制;精品文档放心下载—作业指示不全面、不合法—有关人员怎么办?—一名员工接到其他主管的指令要求其放行未完成的产品—他将怎么做—检查工作纪精品文档放心下载律和对质量的承诺。4.追根求源不应该对一些问题的根本原因所显露出的征兆视而不见

—"征兆"就是由于不合格而产生出来可的观察到的现象;

—如:未被批准的文件、不合格产品、未执行的操作。

不合格存在的理由中会有一个主要的原因,消除它以防止不合格再次发生

连续七次提问"为什么",通常就可以揭示出问题的根源

对审核线索的深入探究甚至能揭示出几个不合格

如以下的情景:—当发现没有执行检验的记录之后审核员问:"这些检验为什么没有记录呢?"检验员答:"程序没有要求检验结果需要被记录下来"。

审核员请求查阅有关的程序文件,核对是否有描述对检验的结果

无须记录,发现第一个不合格:感谢阅读38程序文件中没有规定须记录检验的结果,不符合4.10.1感谢阅读—审核员又观察到这份使用中的程序文件竞然未被批准,发现第二个不合格;文件在发放前未被批准,不符合4.5.2条。—继续审核员问题:"这份文件在发放前,为什么没有批准?"检查员答:"那是因为经理不在,他渡年假了"审核员问:"经理不在时,谁为批准这些文件?"检查员答:"噢,没有人"。审核员问:"为什么这份未经批准的文件就已发放使用"。谢谢阅读检查员答:"因为急用呗"。发现第三项不合格:没有人被委派采取行动以防止有关的质量体系活动产生不符合、精品文档放心下载不符合4.1.2.1条。—继续审核员又问:"在这种情况下,你们会使用什么程序?"

检查员答:"我们没有为此而建立一个程序"。

产生第四个不合格,没有建立程序对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤,

不符合4.14.3b条。—审核员现在检查文件控制程序,发现没有规定如何确定文件

的适宜性,产生了第五个不合格:文件控制程序没有规定在文件发布之前应由授权人员对其是否

适用进行审核和批准。—审核员又检查检验员的检验指示书。审核员问:"哪里规定只有批准过的文件方可使用?"

检验员回答:"我不知道"。陪同人员说:"我想在手册中有规定吧"。

审核员翻阅质量手册确认的确如此。审核员又问:"在员工使用质量手册方面,有没有什么规定?"

检验员回答:"噢,我们只是被训练过如何使用我们的程序文件"。

审核员感谢这名检验员的合作。—要求陪同人员带他去见检验主管审核员问:"检验员受过哪些训练以使他们熟悉质量手册?"感谢阅读39主管回答说:"没有必要让他们熟悉质量手册,因为程序文件中感谢阅读已经实施了手册中的所有方针和有关要求"。审核员问:"噢,是这样的。那么,哪一份程序文件贯彻'在公司内禁止使用未批准的文件'的方针呢

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论