




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
管理信息化信息化方案马应龙大药房连锁公司信息化工程实施方案武汉马应龙大药房连锁有限公司信息化工程实施方案北京英克科技有限公司目录前言3第一部分组织机构描述5第二部分岗位职责描述6第三部分硬件软件网络方案10第四部分系统设置方案12第五部分业务流程管理方案15首营品种管理15首营供应商管理15首营客户管理16基础数据的日常管理17采购计划管理17进货合同管理18采购入库管理18付款管理20预付款管理21退货出库管理22销售出库管理23销售回款管理25预收款管理25销退入库管理25特殊药品管理26价格类型管理27调价管理27移库管理28盘点管理28报损管理29报溢管理30商品状态调整31库存明细调整31效期报警管理32GSP管理32业务转财务32请货和配送34门店收货34门店退货35中心铺货36店间调货36门店销售收款37顾客退货37日结38门店顾客管理38门店药品的分类管理38拆零药品销售38饮片管理38门店促销管理39医保卡销售管理39饮片厂业务管理39第六部分数据方案42编码方案42静态数据准备方案42动态数据准备方案46第七部分数据复制方案48第八部分系统维护方案49第九部分统计分析53实施方案确认55前言描述。下一步具体实施工作的目标和范围界定。过相关的岗位培训和操作规范来解决。部门为主线必然造成流程的断裂。本实施方案希望达到的目标:1.冗长。2.中不必要的环节。3.流转过程中的控制,使得管理形成控制闭环,建立可导向的反馈机制。4.可操作性:这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础,任何脱离实际,与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的。5.改善部门间的沟通,提高整体工作效率;6.加强业务管理,提高业务的总体管理水平;7.完善基础数据维护工作,提高基础数据的标准化水平;8.细化财务核算管理,加强财务监督管理工作;9.业务财务一体化,使得业务和财务不再割裂;10.加强对批号管理,提供批号业务全程跟踪;11.规范报表的数据来源,提高数据准确性,使得报表分析成为可能。踪和环节的控制。系统提供的细致的操作权限分配严密了企业管理的内部控制,信息的处理、分析和反馈速度。认并签字,作为双方进行实施的原则性文本,以指导具体的实施工作。第一部分组织机构描述公司组织机构图质总量经信组织结构说办财配息务送武汉马应龙房连锁有限司和饮片加工厂是两独的核算单元各自有单公独的财务帐套;两者之间是买卖关系。第二部分岗位职责描述有关联的部分如行政管理,不在此描述。说明:可以一人多岗。一、信息中心1.系统高级管理工程师负责对系统核心部分的管理,同时负责系统的授权。2.系统维护工程师负责系统软件硬件和网络的日常维护。3.系统开发工程师负责系统的二次开发工作。4.基础数据管理员负责基础数据的新增、停用、变更等工作。二、采购部1.采购业务医药市场的变化趋势、季节因素等制定合理的单品上下限库存数量;根据库存报警生成的采购计划,并在此基础制定比较合理的采购计划;根据与供货商的洽谈结果在系统中填写合同;负责采购、退货业务洽谈和退货通知。2.付款申请领导审批,同时跟踪付款情况。3.首营审批企业、品种申请负责收集首营资料信息,并交给相关部门审批。4.统计和分析查询和分析。三、配送中心1.开票员负责根据门店的要货计划和库存情况,生成配送单,打印配送单;负责勾对门店的配送退货单生成配退入库单,并打印;负责根据客户的要货计划,填制销售单,打印销售单;2.登录员负责进货验收后的进货单的填制和打印;负责进货退出单的填制;付款前查询是否有不合格品;商品入库、出库、盘点与财务对帐;3.养护员负责商品的日常养护和相应单据的填制。4.保管员负责商品的保管和记账;负责依据相关出库单据进行拣货;负责打印盘点表,并进行盘点;根据盘点结果调整库存明细信息;对代管商品作代管入库和代管出库。5.批号效期管理定时的进行报表查询,对在库商品的批号和效期进行管理。6.报表查询和管理析。四、财务部1.存货和成本管理月底进行成本核算、对存货传票进行记账,生成存货明细帐和汇总帐。2.业务转财务算盘系统中。3.付款员根据审批过的付款申请和付款凭证,在系统中勾对进货结算单生成进货付款单,生成传票,负责应付帐的管理。4.收款员帐的管理。5.报表查询和管理表查询和统计分析,并核对配送中心和门店库存。五、质管部1.验收员对来货进行清点后验收,把结果交给登录员。2.质管员依据GSP要求对药品进行日常的质量管理工作;对新引进的品种进行编码。3.首营管理员对首营商品和单位的资质进行核查并初审。4.损溢管理对与质量问题有关的报损报溢的商品进行质检后,对损溢申请进行质量审批。5.报表查询和管理对质量管理相关报表进行查询。6.GSP事务管理负责GSP规定的相关事务。六、价格管理1.订价管理对新品种进行定价,包括:批发价、零售价和例外价。2.调价管理调整。3.品;4.报表查询和管理对订价和调价情况进行统计。七、门店管理1.请货员根据库存、销售以及市场情况,填写请货单,并上传配送中心2.验收员对配送商品进行清点和验收,在系统中勾对配送单生成入库单。3.营业员负责导购,对于柜组销售模式的门店还需要填写手工的销售小票。4.收银员依据销售小票,进行录入和收款,如果需要则打印收款小票。5.报表查询和管理对门店的销售情况和收款情况进行查询和统计分析。八、饮片加工厂1.饮片厂仓库保管负责原药材和饮片的出库、入库和库内管理。2.车间物料管理负责车间领料的入库、车间物料消耗、以及产成品的出库。第三部分硬件软件网络方案本章主要描述马应龙大药房连锁有限公司使用PM系统后的硬件软件和网络总体规划。网络:公司总部、饮片加工厂之间建立10/100M的局域网。公司总部和门店之间采用实时的宽带连接。公司总部和饮片厂共用数据服务器。管员岗位、财务部各岗位、基础数据管理岗位、系统管理员岗位、门店各岗位、各领导岗位均要设置终端,对于查询各点可根据实际情况进行相应设置。硬件:服务器:IBMx370以上,至少1g内存,硬盘raid,至少两个cpu;Pc:关键用户CPU1.7g以上(包括:配送中心、门店),内存最少128M,门店内存建议256M其他用户CPU1g以上,内存最少128M打印机:总部票据和报表打印:epsonlq1600k系列门店票据打印:epsontm200系列热敏打印机,报表打印epson300k系列.Ups:建议8小时。网络设备:路由器、交换机;软件:服务器端:操作系统使用windows2000server数据库使用oracle816server客户端:操作系统使用windows2000professional数据库使用oracle816client门店:操作系统使用windows2000professional数据库使用oracle816server第四部分系统设置方案分考虑到将来马应龙大药房连锁有限公司可能的扩展内容。第一节非财务帐设置此部分帐是指导业务进行相关工作。1,业务帐设置设置如下:采购部业务帐:指导采购部作进货计划;饮片厂采购业务帐:指导饮片厂作进货计划;配送业务帐:用于对门店进行配送。说明:业务帐是实际业务发生的实时反映。业务帐数量=当前保管帐数量+到货未记保管帐数量-开票未记保管帐数量。2,保管帐设置设置如下:大药房保管帐配送中心中药饮片库保管帐配送中心特殊药品库保管帐配送中心中西成药库保管帐配送中心退货库保管帐配送中心不合格品库保管帐大药房代管库保管帐各门店保管帐饮片厂保管帐饮片厂原药材库保管帐饮片厂成品库保管帐饮片厂车间保管帐饮片厂代管库保管帐第二节财务帐设置1,核算单元设定武汉马应龙大药房连锁有限公司为法人核算单元。设定饮片加工厂为独立核算单元。分别核算武汉马应龙大药房连锁有限公司和饮片加工厂的业务情况及财务情况。2,存货帐设置设置如下:大药房存货帐(核算级)配送中心存货帐各门店存货帐饮片厂存货帐(核算级)存货的成本核算方法是月底加权平均。同一个商品在一个核算单元内成本相同。3,应收帐设置设置如下:大药房应收帐饮片厂应收帐每个应收帐均核算到单位、销售人员。4,应付帐设置设置如下:大药房应付帐饮片厂应付帐应付帐核算到单位;5,预收帐设置设置如下:大药房预收帐饮片厂预收帐对于设定的每个预收帐均核算到单位6,预付帐设置设置如下:大药房预付帐饮片厂预付帐预付帐设置为按单位进行核算;7,采购帐设置设置如下:大药房采购帐饮片厂采购帐采购帐核算到单位和商品;余额方向为贷方。第五部分业务流程管理方案首营品种管理申请,交相关部门审批。领导批准后就可以正式经营该品种了。流程图基础数据流程图说明管理员维过“商品基础数据管理功能”录入到系统中来。岗位职责说明1.采购员:收集资料,填写首营审批单。2.质管人员:对经公司领导批准的首营品种进行相关的资质检查。3.基础数据管理员:将质管审核通过后的首营品种的基础信息录入系统。4.物价员:在系统中对首营品种进行订价。首营供应商管理质检查,然后就可以跟该供应商进行正常的业务。流程图相关领流程图说明础数据管理员用系统提供的“供应商管理”功能录入新供应商的基础数据。岗位职责描述1.采购员:收集供应商信息,填写首营审批单。2.质管人员:对经公司领导批准的首营供应商进行相关的资质检查。3.统。首营客户管理销售业务员发现新客户后填写审批单交有关部门审核后录入系统。流程图领导审批流程图说明管理员用系统提供的“客户管理”功能录入新客户的基础数据。岗位职责管理员基础数据的日常管理基础数据导入到INCA系统后,需要专门设立基础数据管理员岗位对基础数据进行管理,管理流程如下:岗位职责描述:1.基础数据管理员:响应各部门对基础数据的维护要求。采购计划管理计划,采购计划主要包括:品名、规格、产地、采购数量,另外由系统提供最后洽谈。查询库岗位职责1、采购员:维护上下限信息、打印采购计划单据说明采购计划单::品格。进货合同管理进货合同的管理包括:合同的填制、审批、生效几个环节。流程图合同管理流程如下:转到采购流程图说明审批后变成正式合同,作为后续的入库流程的前提。采购入库管理流程图入库流程如下:保管员入库流程图说明部根据单据记商品帐则作拒收处理;写实收数量,签收的随货同行的两联交给供应商。对于合格商品,则交给登录员填写进货单,不合格的作拒收,入代管库。知采购部作处理。合同数量的情况是正常情况。传到相关部门。保管员根据进货单记保管帐。况对货位进行调整。单据说明1.进货单,一式四联:制单联、仓库联、采购联、财务联;进货单上打印对方单据号。制单联由登录员留存;仓库联随货传给保管员,仓库保管员进行入库记账;另外两联分别传给采购部和财务部,对方的随货同行联传给财务部;财务部根据财务联及对方的随货同行联记商品帐和采购帐。2.随货同行联三联,验收员签字后,两联交给供应商,一联交给采购部。说明:由于本流程的单据比较多,建议由配送中心的登录员将进货单与随货同行进行核对无误并整理好后,传给各个部门。付款管理付款流程包括以下环节:发票与进货单的核对、付款申请和审批、付款。流程图财务部对临时结流程图说明印临时的进货结算单和进货补差单,交相关领导审批后,把四张单据(进货单、税票、进货补差单、进货结算单)捏在一起传给财务,财务部对临时的结算单进行确认后系统执行付款。如果审批未通过,则不影响系统的帐务。说明:1.如果发票价格与进货单价格不同,则系统自动进货补差单2.如果一张单据要分多次付款(可以到单品的数量),则对进货单进行复印。单据说明进货单,是在商品入库后由仓库传到采购部的;(参见进货入库流程)税票,来自于供货商;金额进行修正。付款申请单,是由采购部付款申请员打印的,上面记录发票号;随货同行联,由供应商提供,且需要质检员签字。岗位职责1、采购付款申请员:整理进货发票和相对应的进货单,作付款申请。2、财务付款员:根据审批过的付款申请作付款。3、往来会计:付款后对传票记帐。特殊问题1.进货补差单可能会导致成本异常,从而对考核造成影响。在月底,如果进货补差单的数量大于当前存货库存的数量,可能导致财务作处理以调整损溢。预付款管理可以选择用预付款来支付应付款中的一部分或者全部。流程图进货结算时可流程图说明付款申请员使用系统的“进货付款单管理功能在系统中填写一张预付款单(付款性质选择“预付款,交领导审批。之后再打印并报批。如果审批通过,往来会计在“进货付款单管理功能中查询到该预付款单,并使用该功能的“确定操作来确认该预付款单,系统自动记预付款帐。同时,出纳直接支付预付款。单据说明1、预付款单:即预付款性质的付款单,并且不对应到具体的商品信息。2、预付款申请单:在“进货付款单管理”功能中根据临时的预付款单由系统自动生成并被打印出来的单据,用来报业务领导和财务领导进行预付款审批。岗位职责1.付款申请员:填写预付款申请单报领导审批。特殊问题1.预付款的记录:只能指定到供应商,不能指定商品。退货出库管理后,可以进行退货的具体业务操作。流程图保管员根据退流程图说明货单作出库,无法确定的由采购部或者财务部提供。单据说明1、移库单:由养护员员打印,一式两联,双方仓库各一联。2、进货退出单::联、采购联、财务联制单联留存随货同行联给供应商另外两联由仓库分别传给采购部和财务部财务部根据单据记商品帐进货退出单上记录并打印原单ID。岗位职责1.采购员,负责通知门店管理部退货到配送中心,并确定退货价格2.养护员,负责根据退货通知,把相应的商品移到退货库3.登录员,负责填写退货单4.保管员,根据退货单退货出库,并记保管帐。特殊问题况,对于这种情况财务可以根据此商品是否会继续经营做出相应的处理。销售出库管理销售出库包括:业务员填写要货计划、开票员开票、结算、仓库出库等环节。流程图开票员财务在流程图说明销售开票:流程有用的信息,如发票类型、客户对应的业务员、业务部门等;开票时可以由开票员确定批号也可以由系统自动按照效期近先出的原则进行配货;开票时系统作信誉额度的审查,如果超过则不让开票。在保存销售单时打印出销售单。销售结算:帐;仓库发货和出库:保管员根据销售单的提货联进行拣货,复核出库后在系统中做记保管帐操作。单据销售单,一式四联:顾客联、财务联、提货联、随货同行联顾客联,交给顾客财务联,交财务部记账提货联,交给仓库发货随货同行联,随货走。销售回款管理销售回款是指对挂帐方式的销售进行收款,包括:销售收款、记往来帐等环节。流程说明略。预收款管理预收款,包括:销售收款(预收)、记往来帐等环节。流程说明略。销退入库管理销退入库包括:业务确认、领导审批、验收、开票(红字)、仓库入库等环节。流程图验收员进行验流程图说明在销售退货时,一般要求必须找出一张原销售单与其对应,在勾对原销售单时,系统默认以原销售单的单价作为退货价格,但也可以修改。在仓库环节,与销售相反,执行入库流程。字。单据:1.销退单,由开票员打印,一式四联:仓库联、财务联、制单联、顾客联仓库联,仓库保管员用来作入库记账财务联,财务用来记应收帐和存货帐特殊药品管理药品相关的业务。说明此类药品在计算机系统中的进货、销售、库房管理的流程和一般药品没有区别。但为保证严格区分,单独为这类药品设置保管帐、存货帐,并且除这些专人外,不为其他人设置对这类保管帐、存货帐的管理权限。价格类型管理门店销价分成以下几种类型:零售价和例外价,其中零售价为具有例外价外独调价。甚至可以为每一家门店定义一种价格类型。调价管理调价包括:确定调后价、填写调价单、批准、执行。调价根据策动点不同可以分两种情况:1.业务管理部门主动调价2.门店申请调价流程图:调价业务流程如下:业务管理部门物价员填写领导批准调物价员执物价员填相关领导流程图说明行调整。单据说明过后录入计算机。移库管理移动,前者需要走出库和入库的流程,而后者不需要。移库有两种情况:1.针对不合格品的移库,当养护员发现了不合格品(不合格品的管理流程见商品状态调整流程),经过质管部门审批后,就可以通过移库功能把不合格品移到不合格品库。2.品移到退货库。单据1.移库单,包含了源保管帐、目标保管帐、商品相关信息、数量、单位等信息,一式两联,源保管帐和目标保管帐各留一联。盘点管理发生过动销的商品进行盘点。公司应该制定相应的盘点制度,建议每天作动盘,一个月作一次静盘。流程图仓库或者门店处理完所对差异进流程图说明的准确性。岗位操作规范1.保管员,打印盘点表,进行盘点,并把盘点结果报送配送中心,由配送中心报给相关领导。报损管理部、财务部、质管部以及相关领导共同决定。流程图报损流程如下:相关部门流程图说明报损的商品一般来自于不合格品库,但也可以来自于正常的库房。损单管理,报损单有两种状态:临时和确定,确定就相当于审批的过程。审批的权力在系统中通过岗位授权来设定。由门店承担。单据说明1.库记保管帐。岗位操作规范1.养护员,用到报损单管理,填写报损单,并打印报损审批单。2.质量管理员,在报损审批单上签字3.财务人员,在报损审批单上签字,经领导审批后在系统中确认报损单。3.保管员,出库记账。报溢管理报溢的原因主要是由于盘点多出.流程图流程如下:相关部门流程图说明配送中心养护员或者门店人员根据盘点的结果在系统中录入报溢单并打印审批的权力在系统中通过岗位授权来设定。对于门店商品报溢的情况,必须得到质管部、财务部和相关领导的审批。不矛盾的。单据说明2.库记保管帐。岗位操作规范1.养护员,用到报溢单管理,填写报溢单,并打印报溢审批单。2.质量管理员,在报溢审批单上签字3.财务人员,在报溢审批单上签字,经领导审批后在系统中确认报溢单。4.保管员,入库记账。商品状态调整两者都直接影响到商品是否可以销售。状态的调整来源于质量问题、政策原因、效期等。流程图商品状态调整的流程如下所示:流程图说明1.库房养护员日常养护时发现质量问题或者外包装破损,填写质量报告单,质管员对这些商品进行检验,如不合格,则在系统中填写商品质量调整单,调整在库商品质量状态,采购部在商品质量调整单上给出处理意见,养护员在系统中填写移库单,把这些商品移到相应仓库。2.业务部门也可以要求仓库把某些商品的销售状态进行调整,以使之可销或者不可销单据说明库存产生影响,不产生出入库单。岗位职责1.养护员:依据日常库房商品养护情况手工填写质量报告单,并将其传递给质管部门。库存明细调整1.盘点后发现的库存明细的错误2.日常的养护。GSP要求批号全程跟踪,所以最好不要调整批号;在库商品批号的调整用到功能:库存明细调整,但是对于已经出库的商品不能调整批号。单据说明库存(批号库存、货位库存)产生影响,不产生出入库单。岗位操作规范库存明细调整,由养护员完成,用于调整在库商品的明细信息。效期报警管理的药品做出相应处理。报表说明1.效期报警报表,包含了品名、品规、厂牌、批号、货位、生产日期、失效日期、供应商等信息。说明:如果对应多于一个供应商,则取最近的一个。岗位操作规范1.查询效期报警报表,由仓库人员操作。GSP管理系统有专门的GSP主要包括:证照管理、入库验收台帐、出库复核记录等。GSP模块主要由质管部的相关人员来操作。业务转财务业务转财务的功能从总体上划分为两类:1、初始设置部分包括这样几个功能:业务转财务方案设置、业务转帐科目合并到财务中的哪个帐套、哪个科目中去。2、日常使用部分业务转财务日常使用包括三个功能:业务传票转临时凭证、业提供简单sql辅助生成以及对帐功能实现。(其中实线表示必须执行此步,虚线表示任选)流程图如下:报损、报溢流存货类传票业务系统中生成的财务传票,记账后通过业务转财务系统生成临时的财务凭证,然后通过专门开发的接口程序把临时凭证转到金算盘软件中。说明:1.建议业务转财务工作在月底进行,因为月底前业务单据可能会发生变化;2.结账的日期,可以每个月单独设置,但要求与财务系统一致。请货和配送请货流程一般由门店自己驱动,直接填写请货计划。对于还未切换的门店的请货,由开票员在系统中代填请货单。进行的。流程图启动dbcopy复流程图说明配送单:分四联:制单联、财务联、送货联、门店收货联。确认请货的过程可以由系统自动完成。只有确认状态的请货单,配送中心才能在系统中看到。岗位职责及操作门店请货,由门店的请货人员操作,用于生成请货计划.配送决策,由配送中心开票员操作,生成配送单。门店收货门店收到配送中心的来货后,要在系统中作收货,同时增加门店的库存.流程图流程图说明24小时内如果有数量或者质量上的问题,门店与配送中心协商后作如下处理:1.如果是数量少了,可以由配送中心补配,不用在系统处理;2.如果批号错了,可以由双方在系统中分别进行批号的调换;3.如果有破损或者其他质量问题,由门店提出配退申请,经配送中心同意后走配退流程;4.由配送员带回配送中心,同时系统自动产生配送退回单,增加配送中心库存。岗位职责及操作门店收货员:勾对配送单生成门店的入库单,增加门店库存.门店退货批后生效.货退到配送中心仓库,然后作验收和入库。验收员作验收,单据说明务联、仓库联、门店联。岗位职责及操作门店退货员员,填写配送退货单;开票员,根据验收的实际情况,勾对配送退货单生成退货入库单。保管员,根据退货入库单作入库记账操作。中心铺货中心铺货,主要指新品的铺货。与门店请货流程类似,不同点在于配送的策动点在配送中心。单据说明配送单,格式同前面谈到的配送单.岗位职责及操作开票员,填写库存调整单。店间调货为了规范门店间的调货行为,避免批号的混乱,应该禁止门店之间的借货行为。说明表供核对之用。考虑到门店的设备情况,移库单不打印而用手工单据代替。门店销售收款收款员收款并打流程图说明营业员开出小票中应该包含以下信息:商品id、批号、数量等。id下:顾客收银员输入的信息包括:商品id、数量、价格和会员卡号,输入会员卡号后自动带出此顾客对应的折扣。单据收款小票顾客退货顾客退货必须拿原单,而且必须勾原单退货,切换前的商品建议不让退。退货的审核包括:是否是本门店的销售,商品的质量是否合格,批号是否正确.日结生下一个逻辑日.同时自动产生相应的报表。门店顾客管理门店顾客的管理包括:顾客的折扣定义等。系统提供了门店顾客基本信息管理的功能;对于顾客的分类管理,可以通过对顾客进行分类编码即可客的卡信息。门店药品的分类管理拆零药品销售饮片管理饮片所有的业务环节都应该管理到单品;饮片不管到产地,即同一品名和规格的饮片只有一个产地;饮片的基本单位定义成克,门店销售时以10克为单位进行销售,而采购和批发以公斤为单位;建议不要在系统中管理中药处方,因为这样会导致速度很慢;门店促销管理主要有以下几种形式1.买赠形式,因为赠品不属于正常的存货,系统不管理;2.会员形式,系统维护会员信息,门店销售时系统能够带出折扣信息,通过报表可以统计积分;3.前台折扣形式,后台定义最高折扣限制和低于成本检查;4.后台调价的形式,这种促销形式必须由总部执行。医保卡销售管理流程如下:先在INCA系统中说明刷卡金额,财务部通过报表作应收帐。饮片厂业务管理饮片厂的业务环节主要包括:原药材的采购和入库、车间的领料和加工、产成品的移库、产成品的销售几个环节。帐设置:原药材保管帐、车间保管帐、产成品保管帐;饮片厂采购帐、饮片厂应付帐、饮片厂应收帐。原药材的采购和入库采购流程与普通药品的流程相同车间领料和加工车间领料和加工,要经过以下几个环节:原药材出原药材保管帐、原药材入车间保管帐。加工的过程和工序的管理不在系统中体现。产成品的移库产成品的出库包括:车间保管帐原药材的消耗出库、产成品入库到产成品保管帐。产成品的销售产成品的销售和出库同普通药品,不再赘述。另外,对于原药材的直接销售也是支持的,其流程与产成品相同。岗位设置:饮片厂的很多职能,如:采购、财务、配送、销售等由大药房的相关职能取代,可能需要增加的岗位包括:饮片厂仓库保管员、验收员等。成本的管理行计算;中进行计算。流程图原药材的采购和入库流程车间领料流程产成品的移库产成品的销售存货帐和往来帐的管理往来帐与公司相混。第六部分数据方案编码方案参见马应龙大药房连锁有限公司的基础数据编码方案文档,此处略。静态数据准备方案静态数据是指:那些不会随着业务的开展而频繁变化的数据,如:商品、客户、供应商等。静态数据应该提前准备,为后面的培训、模拟和切换打好基础。单位信息容加上相关单位性质信息即是该单位的详细信息。本部分内容包括:单位名称:即工商注册的全称;☆单位类型:包括集团、公司、部门、银行、药检或医疗机构等;单位操作码:单位的操作码,根据相关操作码编码规则的内容进行定义;☆拼音码:单位简称的拼音缩写;☆简称:单位的名称简称;☆法人代表:单位的法人代表姓名;地区:单位所处的地区;于没有上级单位的单位,可以不填;税号:即单位的税务登记号。供应商求业务部整理出来后由财务部门进行确认;供应商名称:即供应商单位名称;☆拼音:供应商简称的拼音缩写;☆操作码:供应商的单位操作码;☆等级:供应商等级;发票精度:供应商的进货发票无税单价的小数点位数;☆客户后要求有财务部门确认;单位名称:即工商注册的全称,同单位名称;☆操作码:客户操作码同单位的操作码;分类编码:客户的分类编码,依据客户分类编码原则进行设定;☆客户拼音:客户名称简称的拼音缩写;☆是否控制信誉额度:是或否;☆信誉天数:暂可不管理;价格类型:即给该客户开票时默认的价格类型;☆发票类型:给开具发票的默认类型,一般有增值税发票和普通发票;☆发票精度:即给客户开发票时发票上打印的无税单价的小数点位数;☆客户级别:根据公司相关制度,确定客户的等级;送货待遇:此处分送货和自提两种;☆客户业务员关销售部门负责人作为业务员;客户名称:☆销售业务员:☆银行位进行整理;银行名称:银行单位的全称,包括某某储蓄所等;☆银行操作码:银行分类码:☆商品基础数据管理商品名称商品操作码商品拼音商品分类码特殊分类编码行业标准码英文名称发票名称简称学名学名拼音商品基本单位缺省包装首营审批档案号批准文号有效期期间单位:有效期时间单位(年、月、日)商标厂家名称产地进货税率销售税率大类名称品种名称折合品种单位数量品规名称折合品规单位数量储存条件:1密封、2冷藏、3通风、4危险品运输条件:1防寒、2防暑、3加固要有一个商品明细。商品的计量单位从内部实际分二级:“包装“基本单位。定义计量单位,并量单位上定义能否订价、能否销售、精度。商品名称商品单位名称下级单位名称下级单位数量折合成下级单位是否精确:1是0否单位小数量点后的允许的位数量能否定价:1是2否能否销售:1是2否重量部门管理按照现有部门设定;对于需要在业务中特殊处理的部分,另行设定;人员管理马应龙大药房连锁有限公司开工资的所有人员;议在该类人员办理移交工作后,将其全部计算机系统的职务取消。仓库定义仓库设为中西成药仓库和中药饮片仓库;仓房定义以商品的剂型分类为基础设定仓房。货位定义保管员对货物的存取工作;职务定义职务定义主要定义系统内的职务设置,配合操作授权,达到系统授权操作。与企业实际的人事职务有所不同。本部分实际上是部门职务原子功能授权定义的综合性功能,它包括了定义部门,职务以及职务下的原子功能,并包括了职务授权参数的设定等内容。人员授权进行审批,将审批通过的申请,交与负责信息系统授权的系统管理员;系统管理员根据实际审批的权限内容进行授权;动态数据准备方案动态数据是指:那些随着业务的开展而频繁变化的数据,如:保管帐、存货帐、应付帐应收帐等;由于这些数据会经常变动,所以在系统切换的时点录入系统。保管帐的结果录入计算机;存货帐保证与保管帐的一致;以核对无误后的保管帐数量再加上对应的金额;应收帐分客户对未收款部分进行整理,包括:客户、时间、金额等预收帐按单位、销售员余额整理并录入计算机;预付帐按单位、业务员整理并录入计算机;应付帐按单位整理并录入计算机。成本价准备期初的单品成本单价。可以以最后一次无税进价为准。第七部分数据复制方案dbcopy配送中心之间的业务信息的沟通。具体方案涉及到具体的技术细节,在此不详细讨论。第八部分系统维护方案数据库维护PMOrasysOracle数据库日常维护工作。包括以下几项:A.数据库性能分析;B.用户管理;C.表空间管理;D.回滚段管理;E.连接现状;F.锁库的检查及解锁;G.sql优化检查;鉴于Orasys执行的是对Oracle房对Orasys的操作进行严格的控制,只有具有权限的少数人可以使用该程序。检查与分析Orasys提供对Oracle数据库进行一定的检查分析功能,其内容包括:检查过某一指定大小的表或索引。表空间管理Orasys提供对Oracle数据库表空间的管理,包括:列出所有表空间、各表Orasys可时也提供对该表空间的扩展操作和各用户对该表空间使用的明细情况。回滚段管理Orasys提供对OracleOracle数据库中为Oracle数据库本身并不支持直接修改回滚段初值的操作,所以在Orasys中,是通过删除原回滚段并按照用户指定的修改值建立新的回滚段来实现这一操作的,当然,这个过程对用户来讲也是透明的。用户管理Orasys提供对OracleOracle数据库中所有用户的用户名、其缺省表空间名、临时表空间名;并且对于每一个用户,Orasys提供新增用并进行系统授权。连接查询Orasys如下信息项:终端名称、与数据库建立连接的应用程序名、登录Oracle数据库的用户名、连接状态、锁库状态、连接ID锁库查询Orasys可以查询到当前数据库中的锁库信息,包括如下信息项:Oracle用户、被锁对象、类型、操作系统用户、锁库方式、等待状态、锁库连接ID和序号;并且提供通过终止该连接来解除锁库的操作。SQL过滤Orasys提供输入SQL语句并监视当前SQL语句执行过程的功能。操作权限管理操作权限管理主要是指在PM系统中,每个用户可以进行哪些操作、不能进行哪些操作。这是通过PM系统提
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公司放歌活动策划方案
- 公司搬家宣传策划方案
- 公司礼物年会策划方案
- 公司直播周年庆活动方案
- 公司秋游文体活动方案
- 公司组织掰手腕活动方案
- 财务管理在未来环境下的2025年试题及答案
- 拓展知识-灭火器的报废要求
- 2025年信息技术基础知识摩擦之知考试试卷及答案
- 2025年商业分析师职业素养测评试题及答案
- PythonWeb开发技术与应用(Flask版)PPT完整全套教学课件
- 小学科学实验报告单空表
- 10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准:01输电线路工程
- 子宫内膜癌内分泌治疗课件
- 税务行政处罚文书(标准版)
- 第三章葡萄酒酿造2
- 每天100道语法填空题过高考英语高频词汇12
- 配电室巡检记录表
- 数字程控交换机系统技术规范书
- 卓越绩效评价准则概述(专业性权威性实用性)
- GB 1886.20-2016食品安全国家标准食品添加剂氢氧化钠
评论
0/150
提交评论