关键装置要害部位安全管理规定_第1页
关键装置要害部位安全管理规定_第2页
关键装置要害部位安全管理规定_第3页
关键装置要害部位安全管理规定_第4页
关键装置要害部位安全管理规定_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

聚丙烯事业部关键装置要害(重点)部位安全管理规定目的为了规范、加强关键装置要害(重点)部位的安全管理,避免重大、特大事故发生,保证安全生产,根据燕化公司《关键装置要害(重点)部位安全管理规定》,制定本规定。适用范围本规定适用于事业部一聚装置、二聚装置、三聚装置以及水汽车间丙烯罐区。关键装置要害部位(重点)的界定公司级关键装置共三套,其中一级一套,二级二套。公司级要害(重点)部位共一个,属二级,事业部级要害(重点部位共三个(1)。职责事业部安全环保部职责(重点(重点组织各专业专项部室进行专业专项检查。基层单位全面负责本单位关键装置要害(重点)5管理内容对公司级关键装置及要害(重点)事业部、基层单位(车间、队)、班组三级监控。事业部应建立关键装置要害(重点)2。事业部对公司级关键装置要害(重点)部位的管理情况每季度进行一次检查或抽查,对每套一级关键装置要害(重点)事业部对所有关键装置要害(重点)管理。事业部根据基层单位关键装置要害(重点)部位安全管理概况情况编(重点7月1月1日前上报燕化公司。事业部应建立厂级关键装置要害(重点)部位安全管理台帐和综合档登记的台账、安全工程师配备情况等。对每套关键装置要害(重点)部位分别建立管理档案,应包括:安全监管检查表、领导干部定点联系登记表、领导干部定点联系汇总表、预案演练计划、演练方案、演练考核表、检查技术报告、危险点分布图等。全环保部定期对职责落实情况进行检查、监督和考核。事业部每季度对所管理监控的一、二级关键装置要害(重点)部位按照《燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表》(3)的要求逐项进行一次专业检查,将检查出的问题反馈到装置所在车间落实解ft石化公司关键装置安全检查书面报告4)6月251225日前将本年度上半年和全年的关键装置要害部位安全检查技术报告提交事业部安全环保部存档。监控要求:安全环保、技术质量、设备工程、动力计控等有关部门按照“安全生产责任制”,对关键部位的安全运行监控管理并每季进行一次专业检查。不得超温、超压、超负荷运行;5‰。键机组实行“特级维护”,制定、完善“特护管理规定”,并严格执行。95率达90%以上。仪表联锁不得随意摘除,严格执行联锁摘除管理规定。和规定的要求,消防道路畅通。(重点)95901007月1010概况(含电子文档)上报公司。(重点公司关键装置要害(重点)5),对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。关键装置设置专职安全工程师,安全工程师按照《燕ft石化公司关键装置安全工程师安全职责》(6)的要求进行工作。要害(重点)部全员参照《燕ft石化公司关键装置安全工程师安全职责》执行。基层车间必须制定和完善关键装置要害(重点)预案,每季度要进行一次实际演练并严格考核。安全工程师年初将填写的《燕ft计划》(7)提交给生产主任,并纳入年度安全工作计划,确保每季1月5日前上报事业部安全环保部。可适当调整演练计划。根据计划,由安全工程师参照应急预案制定详细的演练方案,其时组织实施。成立由基层单位生产主任、技术主任、设备主任和安全工程师组ft装置应急预案演练考核表》(8)内。技术档案,连同电子文档一并报事业部安全环保部存档。“安全操作规程”,及时报告险情和处理存在的问题。操作人员必须培训考核合格后持证上岗。每套关键装置分别建立关键装置管理档案,包括安全监管检查表、告及相关资料等。事业部和基层单位要定期登记关键装置要害(重点)部位安全管理171010日前将当年上半年和全年的台账上报公司。6本规定解释权在事业部安全环保部。附件附件PAGE2事业部关键装置要好(重点)部位序号名称属性级别监管单位1一聚丙烯装置关键装置公司二级第二生产部2二聚丙烯装置关键装置公司二级第二生产部3三聚丙烯装置关键装置公司一级第一生产部4丙烯罐区重点部位公司二级水汽车间5电仪车间重点部位事业部级电仪车间6成品车间重点部位事业部级成品车间7检验中心重点部位事业部级检验中心燕ft石化公司关键装置要害部位安全管序号一关键装置要害部位名称关键装置3套级别一季度领导定点联系二季度 三季度四季度一季度应急预案演练二季度 三季度 四季度1第一聚丙烯装置二2第二聚丙烯装置二3第三聚丙烯装置一二重点部位1个1丙烯罐区二附件3燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(一、安全生产责任制检查表:装置: 检查时间: 年 月 日项目 检查结果 问题整改情况1、各级安全生产责任制建立健全及修订完善情况2、所制定的安全生产责任制体现情况3、对安全生产责任制的落实和执行情况怎样进行严格考核的4、抽查不同层次人员、部门一把手的安全生产责任制执行情况5、完成安全生产目标和安全工作计划情况6、建立、健全了多少以安全生产责任制为中心的有关安度7、检查领导干部定点联系制度的执行情况数

岗位数=责任制数=检查人: 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、安全监控制度检查表项目检查结果问题整改情况项目检查结果问题整改情况1、三级监控管理制度建立及执行情况2、巡回检查制度建立及执行情况3、关键机组五位一体(即机、电、仪、管、操)特护制度建立及执行情况4、可燃气和火灾报警管理制度建立及执行情况5、仪表联锁管理制度建立及执行情况6、岗位练兵制度建立及执行情况7、应急预案演练制度建立及执行情况检查人: 责任人:(、安全监控管理检查表项目1、建立安全监控网络情况检查结果项目1、建立安全监控网络情况检查结果问题整改情况2、危险点分布图绘制情况3、建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查情况4、定期进行监控检查(班组每日一次,车间每周一次,厂(联合装置)每月一次)落实情况5、每季度进行一次事故预案演习及演练计划、方案、考核情况6、操作人员应急预案的掌握和熟悉情况7、个体防护用品按要求配备检查人: 第1页 责任人:(、安全监控管理检查表装置: 检查时间: 年 月 日项目8、上岗人员进行三级安全教育情况,考核合格情况

检查结果

问题整改情况9、定期组织岗位技术练兵情况10、配备经考核取证的安全工程师,并进行业务培训情况1112时用电等直接作业严格执行安全作业票审批规定情况13配备经培训考核合格的监护人情况14、检查事故管理和“四不放过”的情况15、建立健全七本安全台帐情况,登记情况检查人: 第2页 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、工艺安全管理检查表项目1项目1、操作室是否有规范的工艺卡片检查结果问题整改情况2、严格按工艺卡片控制工艺指标情况3、工艺卡片每年的修改及指标临时变动按规定履行审批手续情况4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志5、严格遵守操作规程平稳操6、开停车严格执行开停车方案情况;检查人: 责任人:第1页燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、工艺安全管理检查表项目7、操作记录及时、齐全、真实,字迹工整、清晰、无涂改等情况检查结果项目7、操作记录及时、齐全、真实,字迹工整、清晰、无涂改等情况检查结果问题整改情况8、是否有误操作引起的装置9、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施,抽查操作人员是否清楚10、重点部位、设备(本装置情况确定的工艺控制指标符合要求情况。检查人: 第2页 责任人:(、设备安全管理检查表装置: 检查时间: 年 月 日项目1、静密封点泄漏率是多少,是否小于0.5‰2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证

检查结果 问题整改情况3、压力容器按规定时间定期检查、检测情况,档案记录情况4、压力管道的阀件、法兰、况,排放点符合安全要求情5、对易腐蚀的酸碱管道,是否定期测厚和进行状态分析,是否有检测记录,是否归档6、安全阀定压是否符合设计校验档案齐全情况检查人: 第1页 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、设备安全管理检查表项目7定”三级过滤执行情况检查结果问题整改情况项目7定”三级过滤执行情况检查结果问题整改情况8是否有确认记录9、关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题,特护小组特护记录情况10查的重点设备及检查内容检查人: 第2页 责任人:(、电气安全管理检查装置: 检查时间: 年 月 日项目1、防爆区内电气符合规范情况2、电气设备完好及运行情况

检查结果 问题整改情况3、电气设备工作接地完好情况4、防雷、防静电接地完好情况,是否符合安全规定;56、生产现场火灾报警按钮完常检查人: 第1页 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、电气安全管理检查表装置: 检查时间: 年 月 日项目7、UPS运行情况及记录情况8、装置停电应急预案措施制况9、电缆沟防串油气、防腐蚀、防火等措施制定情况10、装置的供电系统严格执行“五制”情况11、装置的变配电间落实“四防一通”的措施情况12、装置的供电方式是否一级负荷,二路供电

检查结果 问题整改情况检查人: 第2页 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、仪表安全管理检查表装置: 检查时间: 年 月 日项目1、仪表巡回检查制度落实情况,发现故障及时消除,仪表使用率、完好率分别多少,是95%。2、联锁安装率、使用率、完

自控率=使用率=完好率=安装率使用率完好率

问题整改情况3、关键装置的故障安全控制安排4、工艺参数指示报警、联锁及DCS系统正常投运情况5、联锁系统投用完好情况6、一次仪表与二次仪表显示值相符情况7、是否有联锁分布图,定期维修校验记录情况检查人: 第1页 责任人:装置:检查时间:年月日项目检查结果问题整改情况8、压力表定期校验情况,铅封是否完好,刻度盘上是否标出最高工作压力红线9、液位计是否有指示最高最低液位的明显标志,液位显示是否清晰、无假液位10、临时变更记录等技术资料是否齐全,联锁装置摘除与恢复是否有申请和领导签批手续11、可燃气体、有毒气体报警100%,按规定进行校安装率=使用率完好率验及记录情况12、手动试验声光报警是否正常,故障报警是否完好13、在线分析检测仪完好情况14、仪表调节器、变送器、传感器探头完好、无腐蚀、无灰尘情况15、仪表设备完好情况、防爆区内仪表是否符合防爆规范。检查人:第2页 责任人:燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位燕ft石化公司关键装置要害(重点)部位安全监管检查表(、气防消防安全管理检查表装置: 检查时间: 年 月 日项目 检查结果1、气防、消防组织健全情况,人员配备多少2、气防、消防管理制度齐全、完善情况3、气防、消防器材配置分布、管理及使用符合规范要求情况,岗位职工掌握情况4、对职工的气防教育、培训是否有考核,有记录,并定期演练,简述之5、消防值班人员应能熟练使用消防器材和熟悉灭火预案6、抽查装置人员报警及熟练使用各种消防器材和设施情况

问题整改情况检查人: 第1页 责任人:(、气防消防安全管理检查表项目7、各消防电动泵及柴油发电机保持完好,随时处于启动状态,做好灭火供水准备,消防水池水质清洁无杂物等情况检查结果问题整改情况8、泡沫发生系统保持完好,零部件齐全,随时保持备用状态,泡沫液定期更换、有记录情况项目7、各消防电动泵及柴油发电机保持完好,随时处于启动状态,做好灭火供水准备,消防水池水质清洁无杂物等情况检查结果问题整改情况8、泡沫发生系统保持完好,零部件齐全,随时保持备用状态,泡沫液定期更换、有记录情况9、固定式消防设施、消火栓、消防池、喷淋、水幕、汽幕等设施完好情况,随时投入使用情况10期检查,放置地方干燥清洁11、消防道路畅通情况检查人: 第2页 责任人:4、燕ft石化公司关键装置要害(重点)和格式一、关键装置安全检查重点和安全检查书面报告编制要点的内容(一)安全生产责任制l、各级安全生产责任制是否健全、并按要求进行修订完善,做到一岗一责制;2、所制定的安全生产责任制是否针对性强、责任清楚,体现出“谁主管谁负责”和安全生产人人有责的原则;3、对安全生产责任制的落实和执行情况是否有严格考核;4、抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况,特别是一把手的安全生产责任制执行情况:5、是否完成安全生产目标和安全工作计划;6、是否建立、健全了以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度;7、检查领导干部定点联系制度的执行情况。(二)安全监控制度1、是否建立三级监控管理制度;2、是否建立巡回检查制度;3、是否建立关键机组五位一体(即机、电、仪、管、操)特护制度;4、是否建立可燃气体和火灾报警仪管理制度;5、是否建立仪表联锁管理制度;6、是否建立岗位练兵制度;7、是否有应急预案演练制度。(三)安全监控管理1、是否建立安全监控网络;2、是否有危险点分布图;3、是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查;4、是否定期进行监控检查(班组每日一次,车间每周一次,厂(置)每月一次;5、是否每半年进行一次事故预案演习,并有计划、过程、小结;6、检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况;7、检查个体防护用品是否按要求配备,操作人员是否熟悉使用;8、上岗人员是否进行过三级安全教育,并考核合格;9、是否定期组织岗位技术练兵,每年进行一次安全考试;10、是否配备经考核取证的安全工程师,并进行业务培训;11、是否落实隐患分级管理,及时整改,检查装置隐患的治理情况,重大隐患在整改前,是否有可行的安全防范措施;12批规定;13、动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人;14、检查事故管理和“四不放过”的情况;15、是否建立健全七本安全台帐。(四)工艺安全管理l、操作室是否有规范的工艺卡片;2、是否严格按工艺卡片控制工艺指标;3、工艺卡片每年的修改及指标的临时变动是否按规定履行审批手续;4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志;5、是否严格遵守操作规程平稳操作,工艺操作规程是否进行修改补充,特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程;6、开停车是否严格执行开停车方案;7、操作记录是否及时、齐全、真实,字迹是否工整、清晰、无涂改;8、联锁系统是否投用完好;9、一次仪表与二次仪表显示值是否相符;10、是否有误操作引起的装置停车事故;否清楚;12、检查重点部位、设备(可根据本装置情况确定)的工艺控制指标是否符合要求。(五)设备安全管理;l、静密封点泄漏率是否小于0.5‰;2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证;3、压力容器是否按规定时间定期检查、检测,有档案;4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损,排放点是否符合安全要求,是否建立压力管道的档案;5、对易腐蚀的酸碱管道,是否定期测厚和进行状态分析,是否有检测记录;6、安全阀定压是否符合设计规范。铅封铭牌是否完整并定期校验,对关键设备及球罐是否设置双安全阀。运行、检修、校验档案是否齐全;7力红线;8假液位;9、检查机泵完好,润滑油“五定”三级过滤执行情况;10、检维修盲板是否统一管理,是否有确认记录;11、关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题;12、根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容。(六)电气安全管理l、防爆区内电气是否符合规定;2、电气设备是否完好,运行是否正常;3、电气设备工作接地是否完好;4、防雷、防静电接地是否完好,符合安全规定;5、临时用电是否符合规定,是否按规定审批,是否规范操作;6、生产现场火灾报警按钮是否完好,控制室火灾报警系统是否运行正常;7、检查UPS运行情况,并有记录;8、装置停电是否有应急预案措施,有关人员是否熟悉;9、电缆沟是否有防窜油气、防腐蚀、防火等措施;10、检查装置的供电系统是否严格执行“三三二五制11、检查装置的变配电间是否落实“四防一通”的措施;12、装置的供电方式是否一级负荷,二路供电;(七)仪表安全管理仪表巡回检查制度是否落实,发现故障及时消除,仪表自控率是否达到90%,使用率、完好率是否达到95%;2、联锁安装率、使用率、完好率是否达100%;3、关键装置的故障安全控制系统是否正常投运;建立计划是否安排;4、工艺参数指示报警、联锁及DCS系统是否正常投运;5、是否有联锁分布图及定期维修校验记录;6、临时变更记录等技术资料是否齐全,联锁装置摘除与恢复是否有申请和领导签批手续;7、可燃气体、有毒气体报警仪安装率、使用率、完好率是否达到100%,是否按规定进行校验,并有记录;8、手动试验声光报警是否正常,故障报警是否完好;9、在线分析检测仪是否正确完好;10、检查仪表调节器、变送器、传感器探头完好,无腐蚀、无灰尘;11、仪表设备是否完好、防爆区内仪表是否符合防爆规范。(八)气防、消防安全管理1、气防、消防组织是否健全,人员配备是否合理;2、气防、消防管理制度是否齐全、完善;3、气防消防器材配置分布、管理及使用是否符合规范要求,岗位职工是否掌握;4、对职工的气防教育、培训是否有考核,有记录,并定期演练;5、消防值班人员是否能熟练使用消防器材和熟悉灭火预案;6、装置人员是否会报警,熟练使用各种消防器材和设施;7、各消防电动泵及柴油发电机是否保持完好,随时处于启动状态,做好灭火供水准备,消防水池水质清洁无杂物;8期更换、有记录;9能随时投入使用;10、移动式灭火器材是否有专人定期检查,放置地方干燥清洁;11、消防道路是否畅通无阻。(九)危险点的抽查情况抽查安全监控危险点的管理情况。二、关键装置安全检查技术报告的格式安全检查技术报告分为三大部分:l、安全检查基本情况:按安全检查书面报告编制要点的内容,分九大部分编写,每个问题都要有正确的检查意见,责任人和检查人要签字确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论