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【第1篇】关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告
关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告
xxx县"吃空饷'问题集中治理工作领导小组办公室:
依据有关文件精神,xxx乡扎实开展专项清理工作,整个清理工作严密把关,不漏任何环节,确保专项治理、清理、清查工作不走过场,顺当完成自查自纠工作任务。现将工作开展状况报告如下:
一、基本状况
xxx乡共管理干部职工和离退休人员共计81人,其中乡本级财政预算在岗人员55人,退休4人,其他8人,工勤人员2人;乡非本级预算8人,其中司法所1人,食药所1人,协管员3人,村官2人,残联专干1人;乡雇用4人,其中三查人员3人,打字员1人。经过仔细自查,我单位不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的"吃空饷'问题。
二、围绕贯彻落实,仔细开展自查自纠工作
xxx乡乐观宣扬动员,准时组织单位干部仔细学习相关文件以及有关法律法规,结合《关于开展全县机关事业单位"吃空饷'问题集中治理工作实施方案》,深化开展宣扬教育,使全体干部充分熟悉开展专项治理工作的重要意义,统一思想熟悉,增加参加、支持、协作专项治理工作的自觉性和主动性,在全县营造一个良好的舆论氛围。
(一)成立机构,加强领导
为了确保自查自纠工作顺当实施,我乡成立了由党委书记任组长,乡长和纪检书记为副组长,人大主席xxx、副乡长xxx等为成员的xxx乡清理吃空饷工作领导小组,下设办公室、自查清理工作做到一把手负责牵头,人大主席和副乡长组织支配,办公室详细落实。
(二)严格把关,排查清理对象
办公室根据清理对象,对比编制,对每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关,对存在漏洞和有问题的环节,严厉 清查,坚决做到不留任何死角。对比"五查三对比',即查每个人的身份、查调入调出关系、查工资底册、查手续、查在岗状况;身份证与本人档案照片对比,工资审批手续与工资底册对比,在岗状况与职工反映对比,扎实开展工作。
(三)扎实开展自查,确保工作实效
通过这一阶段自查自纠工作的大力开展,我乡根据清理要求和任务分工仔细清查,无一"吃空饷'人员,无一违规人员,自查自纠工作取得了阶段性的成果,顺当推动清理整治机关事业单位"吃空饷'问题工作有效开展。
三、下一步工作支配
一是加大管理力度。设置日常监督举报电话,欢迎并鼓舞举报人员,接受社会监督,确保此项工作常抓不懈。
二是抓住关键环节。坚决杜绝拿着工资福利不干事的行为,从严管理打着学习、治病等幌子,长期旷工的人员切实加强考核监督。
三是科学建章立制。依据相关干部人事政策和工作纪律处分有关规定,修改完善干部人事管理制度,进一步规范干部人事管理工作,从制度上严防"吃空饷'问题发生。
xxx乡人民政府
20xx年xx月xx日
【第2篇】事业单位小金库自查自纠报告汇合
事业单位小金库自查自纠报告一
根据中共xx县委办公室、xx县人民政府办公室《关于深化开展"小金库'专项治理的紧急通知》(x办电〔20xx〕27号)要求,我局仔细开展了治理"小金库'自查自纠工作,现将相关状况作如下报告:
一、健全组织、强化领导
依据龙财监〔20xx〕2号《xx县深化开展贯彻执行XX八项规定严厉 财经纪律和"小金库'专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的"小金库'治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,详细业务由财务人员负责办理。
二、乐观做出承诺,构建防治"小金库'长效机制
为坚决防范和杜绝"小金库',我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝"小金库'承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,全部资金纳入法定账目核算,严格执行"收支两条线'制度,严格执行统一的津补贴政策,乐观构建防治"小金库'的长效机制,并主动邀请广阔干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,情愿担当一切责任,并接受组织的问责处理。
承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明白我局注意源头治理,构建防治"小金库'长效机制的信念和决心。
三、仔细开展自查,实施长效监督
根据通知要求,我局重点围绕"专项治理'中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了仔细细致清查。其结果是:
(一)均根据国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的"小金库'。
(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和"小金库'以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格根据票据管理的规定执行。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设"小金库'。账务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
总之,通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透亮 度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝"小金库'的消失。
事业单位小金库自查自纠报告二
为贯彻落实中共XX办公厅、国务院办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的看法》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》精神,我办根据中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,仔细做好"小金库'的治理、自查自纠工作。现将相关状况总结汇报如下:
一、加强领导,仔细部署
自市委办公厅、市政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》(成委办[2022]20号)下发之日起,我办即刻根据其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,仔细做好宣扬、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理"小金库'工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深化开展"小金库'治理工作实施方案》(成防办党[2022号]),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和详细支配。
二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角
根据成纪发[20xx]16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止20xx年6月19日,全部进行了"小金库'的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办全部纳入本次"小金库'清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并乐观仔细地根据成防办党[20xx]32号的要求,即时动员、布置,支配和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发觉私设"小金库'的状况。各单位负责人都本着对自查自纠状况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位"小金库'自查自纠状况报告表》。
三、提高熟悉,加强管理
通过历次"小金库'的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广阔干部职工充分熟悉到"小金库'的危害性,并逐步加强了对简单产生"小金库'的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存状况;库存现金的准时盘存状况;各类收费票据、印章的登记管理状况;现金借款凭条准时报销状况以及账薄是否纳入监管等状况,进行定期和不定期地检查。并根据市财政局的要求和参照其他市级部门的胜利阅历制定了《成都市人民防空办公室内部会计掌握制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施看法》(试行方法),加强了制度建设。同时,严格根据国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。
事业单位小金库自查自纠报告三
根据省委办公厅《关于转发〈xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案〉的通知》以及全省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作会议精神,我办仔细开展了治理"小金库'工作,现将自查自纠状况报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保此次专项治理工作顺当进行,省地方志办公室成立了由xx主任任组长、xx副主任,xx副巡察员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责担当此次专项治理工作的详细事务。
二、提高熟悉,加强宣扬
全省"小金库'专项治理工作会议召开后,我办准时召开专题会议,学习了《关于转发〈xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣扬专项治理的范围、要求、意义。办公室主任xx要求大家仔细学习有关文件和会议精神,充分熟悉开展此项工作的重大意义,根据上级要求仔细清理检查"小金库',做到自查不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
省地方志办公室治理"小金库'工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并留意发挥网络举报作用。清理工作办公室详细负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。
四、仔细开展自查,进一步严厉 财经纪律
根据《xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕"清理内容'中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。
1、办公室及所属单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
2、办公室及所属单位财务部门,严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
4、清查结果在机关内部网上进行通报。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透亮 度,严防"小金库'的消失。
虽然我办目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。
【第3篇】事业单位小金库自查自纠报告
各单位要高度重视,把专项治理工作摆在重要位置,进一步强化责任,细心部署落实。如下是给大家整理的关于事业单位小金库自查自纠报告,盼望对大家有所作用。
事业单位小金库自查自纠报告篇为严厉 财政管理纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格根据中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2022]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了小金库专项治理自查自纠工作,工作状况总结如下:
一、经费来源与使用状况
我校属于二级核算会计单位,每年经费使用状况一律由中心学校统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按同学实有人数赐予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平常零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的全部经费支出能严格根据财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组,负责进行小金库治理自查自纠工作,讨论制定有关治理措施,解决有关重要问题。
2、做好宣扬动员。依据文件要求,我校快速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体老师,正确熟悉开展此项活动的重大意义,仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对比七种表现形式,仔细自查自纠,做到不走过场,准时发觉和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理状况。并仔细开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教育监督的清理工作小组,仔细扎实地开展了清理工作。
三、自查自纠的结果
1、我校财务管理均根据有关财经法规执行,全部收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的状况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。
2、我校多年来严格执行收支两条线的管理方法,仔细根据财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和方法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项准时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。
3、严格根据现金管理有关规定执行,采纳少量的备用金,严禁设小金库,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。
4、根据清理范围要求,重点围绕清理内容中的各项指标开展清理活动,对2022年1月以来的全部收入,支出及各类账户进行了仔细细致的清查,通过清查,我校没有发觉上述违纪违规的问题,没有任何形式的小金库存在。清查结果已在全体老师会议上进行了通报。
5、在仔细清理清查的基础上,根据规定,仔细填报了相关表格。
四、今后措施
虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。
事业单位小金库自查自纠报告篇,尽在酷猫写作。
【第4篇】事业单位小金库自查自纠报告范文
建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序进展;将全部财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵挡小金库。如下是给大家整理的关于事业单位小金库自查自纠报告范文,盼望对大家有所作用。
事业单位小金库自查自纠报告范文篇为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔2022〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2022年以来各项小金库资金的收支数额,以及2022年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2022年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至2022年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,讨论制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深化开展。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度,切实爱护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)根据有关文件的要求,通过深化自查自纠,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
(二)自单位成立以来,严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位仔细执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
事业单位小金库自查自纠报告范文篇,尽在酷猫写作。
【第5篇】事业单位小金库工作自查自纠报告
事业单位小金库工作自查自纠报告
为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案>;的通知》等文件精神,我单位开展了"小金库'专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项"小金库'资金的收支数额,以及20xx年底"小金库'资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库'数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
"小金库'主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立"小金库';用资产处置、出租收入设立"小金库';以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立"小金库';经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库';虚列支出转出资金设立"小金库';以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库';上下级单位之间相互转移资金设立"小金库'。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位"小金库'自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理"小金库'工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理"小金库'工作领导小组,负责指导和协调"小金库'治理工作,讨论制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责"小金库'治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深化开展。
(三)落实举报制度。治理"小金库'工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度,切实爱护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)根据有关文件的要求,通过深化自查自纠,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
(二)自单位成立以来,严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设"小金库'。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位仔细执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
【第6篇】事业单位小金库专项治理工作自查自纠总结报告
为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2022年以来各项小金库资金的收支数额,以及20xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,讨论制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深化开展。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度,切实爱护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)根据有关文件的要求,通过深化自查自纠,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
(二)自单位成立以来,严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位仔细执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
【第7篇】事业单位小金库的自查自纠报告
事业单位小金库自查报告一:
根据《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展"小金库'专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局仔细开展了治理"小金库'工作,现将自查自纠状况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺当进行,我局成立了由局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科详细负责此次专项治理工作。
二、提高熟悉,加强宣扬
"小金库'专项治理后,我局快速召开了专题会议,传达学习《学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展"小金库'专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确熟悉开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查"小金库'是深化贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对比"七种'表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
我局治理"小金库'工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、仔细开展自查,实施长效监督
1、我局均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
2、我局财务科严格根据制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设"小金库'。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透亮 度,严防"小金库'的消失。
虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
事业单位小金库自查报告二:
根据区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作会议精神,风雨坛街道仔细开展了清理"小金库'工作,成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。
一、6月3日工作会议以后,我街道快速召开了党工委扩大会,传达《沈河区党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作实施方案》,办事处主任李增胜同志的重要讲话,指出办事处全体党员干部要严格根据沈河委办发[20xx]5号文件的要求,乐观开展"小金库'专项治理工作,对比"七种'表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序,从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告,号召全街党员干部和群众要仔细对待专项治理工作,明确清理检查"小金库'是深化贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。
二、根据《关于开展清理"小金库'专项检查的实施方案》的要求,通过深化自查,我街财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
三、根据清理范围要求,重点围绕"清理内容'中的八大项指标开展清查活动,对20xx年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查,通过清查,没有发觉上述违规违纪问题,清查结果在街全体干部会上进行了通报,并在街公开栏予以公示。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。
虽然我街道目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我街道打算在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
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名目第1篇关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告第2篇事业单位小金库自查自纠报告汇合第3篇事业单位小金库自查自纠报告第4篇事业单位小金库自查自纠报告范文第5篇事业单位小金库工作自查自纠报告第6篇事业单位小金库专项治理工作自查自纠总结报告第7篇事业单位小金库的自查自纠报告
【第1篇】关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告
关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告
xxx县"吃空饷'问题集中治理工作领导小组办公室:
依据有关文件精神,xxx乡扎实开展专项清理工作,整个清理工作严密把关,不漏任何环节,确保专项治理、清理、清查工作不走过场,顺当完成自查自纠工作任务。现将工作开展状况报告如下:
一、基本状况
xxx乡共管理干部职工和离退休人员共计81人,其中乡本级财政预算在岗人员55人,退休4人,其他8人,工勤人员2人;乡非本级预算8人,其中司法所1人,食药所1人,协管员3人,村官2人,残联专干1人;乡雇用4人,其中三查人员3人,打字员1人。经过仔细自查,我单位不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的"吃空饷'问题。
二、围绕贯彻落实,仔细开展自查自纠工作
xxx乡乐观宣扬动员,准时组织单位干部仔细学习相关文件以及有关法律法规,结合《关于开展全县机关事业单位"吃空饷'问题集中治理工作实施方案》,深化开展宣扬教育,使全体干部充分熟悉开展专项治理工作的重要意义,统一思想熟悉,增加参加、支持、协作专项治理工作的自觉性和主动性,在全县营造一个良好的舆论氛围。
(一)成立机构,加强领导
为了确保自查自纠工作顺当实施,我乡成立了由党委书记任组长,乡长和纪检书记为副组长,人大主席xxx、副乡长xxx等为成员的xxx乡清理吃空饷工作领导小组,下设办公室、自查清理工作做到一把手负责牵头,人大主席和副乡长组织支配,办公室详细落实。
(二)严格把关,排查清理对象
办公室根据清理对象,对比编制,对每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关,对存在漏洞和有问题的环节,严厉 清查,坚决做到不留任何死角。对比"五查三对比',即查每个人的身份、查调入调出关系、查工资底册、查手续、查在岗状况;身份证与本人档案照片对比,工资审批手续与工资底册对比,在岗状况与职工反映对比,扎实开展工作。
(三)扎实开展自查,确保工作实效
通过这一阶段自查自纠工作的大力开展,我乡根据清理要求和任务分工仔细清查,无一"吃空饷'人员,无一违规人员,自查自纠工作取得了阶段性的成果,顺当推动清理整治机关事业单位"吃空饷'问题工作有效开展。
三、下一步工作支配
一是加大管理力度。设置日常监督举报电话,欢迎并鼓舞举报人员,接受社会监督,确保此项工作常抓不懈。
二是抓住关键环节。坚决杜绝拿着工资福利不干事的行为,从严管理打着学习、治病等幌子,长期旷工的人员切实加强考核监督。
三是科学建章立制。依据相关干部人事政策和工作纪律处分有关规定,修改完善干部人事管理制度,进一步规范干部人事管理工作,从制度上严防"吃空饷'问题发生。
xxx乡人民政府
20xx年xx月xx日
【第2篇】事业单位小金库自查自纠报告汇合
事业单位小金库自查自纠报告一
根据中共xx县委办公室、xx县人民政府办公室《关于深化开展"小金库'专项治理的紧急通知》(x办电〔20xx〕27号)要求,我局仔细开展了治理"小金库'自查自纠工作,现将相关状况作如下报告:
一、健全组织、强化领导
依据龙财监〔20xx〕2号《xx县深化开展贯彻执行XX八项规定严厉 财经纪律和"小金库'专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的"小金库'治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,详细业务由财务人员负责办理。
二、乐观做出承诺,构建防治"小金库'长效机制
为坚决防范和杜绝"小金库',我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝"小金库'承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,全部资金纳入法定账目核算,严格执行"收支两条线'制度,严格执行统一的津补贴政策,乐观构建防治"小金库'的长效机制,并主动邀请广阔干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,情愿担当一切责任,并接受组织的问责处理。
承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明白我局注意源头治理,构建防治"小金库'长效机制的信念和决心。
三、仔细开展自查,实施长效监督
根据通知要求,我局重点围绕"专项治理'中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了仔细细致清查。其结果是:
(一)均根据国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的"小金库'。
(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和"小金库'以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格根据票据管理的规定执行。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设"小金库'。账务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
总之,通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透亮 度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝"小金库'的消失。
事业单位小金库自查自纠报告二
为贯彻落实中共XX办公厅、国务院办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的看法》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》精神,我办根据中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,仔细做好"小金库'的治理、自查自纠工作。现将相关状况总结汇报如下:
一、加强领导,仔细部署
自市委办公厅、市政府办公厅《关于深化开展"小金库'治理工作的通知》(成委办[2022]20号)下发之日起,我办即刻根据其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,仔细做好宣扬、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理"小金库'工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深化开展"小金库'治理工作实施方案》(成防办党[2022号]),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和详细支配。
二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角
根据成纪发[20xx]16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止20xx年6月19日,全部进行了"小金库'的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办全部纳入本次"小金库'清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并乐观仔细地根据成防办党[20xx]32号的要求,即时动员、布置,支配和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发觉私设"小金库'的状况。各单位负责人都本着对自查自纠状况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位"小金库'自查自纠状况报告表》。
三、提高熟悉,加强管理
通过历次"小金库'的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广阔干部职工充分熟悉到"小金库'的危害性,并逐步加强了对简单产生"小金库'的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存状况;库存现金的准时盘存状况;各类收费票据、印章的登记管理状况;现金借款凭条准时报销状况以及账薄是否纳入监管等状况,进行定期和不定期地检查。并根据市财政局的要求和参照其他市级部门的胜利阅历制定了《成都市人民防空办公室内部会计掌握制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施看法》(试行方法),加强了制度建设。同时,严格根据国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。
事业单位小金库自查自纠报告三
根据省委办公厅《关于转发〈xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案〉的通知》以及全省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作会议精神,我办仔细开展了治理"小金库'工作,现将自查自纠状况报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保此次专项治理工作顺当进行,省地方志办公室成立了由xx主任任组长、xx副主任,xx副巡察员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责担当此次专项治理工作的详细事务。
二、提高熟悉,加强宣扬
全省"小金库'专项治理工作会议召开后,我办准时召开专题会议,学习了《关于转发〈xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣扬专项治理的范围、要求、意义。办公室主任xx要求大家仔细学习有关文件和会议精神,充分熟悉开展此项工作的重大意义,根据上级要求仔细清理检查"小金库',做到自查不走过场、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
省地方志办公室治理"小金库'工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并留意发挥网络举报作用。清理工作办公室详细负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。
四、仔细开展自查,进一步严厉 财经纪律
根据《xx省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕"清理内容'中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。
1、办公室及所属单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
2、办公室及所属单位财务部门,严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
4、清查结果在机关内部网上进行通报。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透亮 度,严防"小金库'的消失。
虽然我办目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查"小金库',进一步严厉 了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。
【第3篇】事业单位小金库自查自纠报告
各单位要高度重视,把专项治理工作摆在重要位置,进一步强化责任,细心部署落实。如下是给大家整理的关于事业单位小金库自查自纠报告,盼望对大家有所作用。
事业单位小金库自查自纠报告篇为严厉 财政管理纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格根据中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2022]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了小金库专项治理自查自纠工作,工作状况总结如下:
一、经费来源与使用状况
我校属于二级核算会计单位,每年经费使用状况一律由中心学校统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按同学实有人数赐予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平常零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的全部经费支出能严格根据财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组,负责进行小金库治理自查自纠工作,讨论制定有关治理措施,解决有关重要问题。
2、做好宣扬动员。依据文件要求,我校快速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体老师,正确熟悉开展此项活动的重大意义,仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和爱护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对比七种表现形式,仔细自查自纠,做到不走过场,准时发觉和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理状况。并仔细开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教育监督的清理工作小组,仔细扎实地开展了清理工作。
三、自查自纠的结果
1、我校财务管理均根据有关财经法规执行,全部收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的状况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。
2、我校多年来严格执行收支两条线的管理方法,仔细根据财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和方法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项准时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。
3、严格根据现金管理有关规定执行,采纳少量的备用金,严禁设小金库,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。
4、根据清理范围要求,重点围绕清理内容中的各项指标开展清理活动,对2022年1月以来的全部收入,支出及各类账户进行了仔细细致的清查,通过清查,我校没有发觉上述违纪违规的问题,没有任何形式的小金库存在。清查结果已在全体老师会议上进行了通报。
5、在仔细清理清查的基础上,根据规定,仔细填报了相关表格。
四、今后措施
虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严厉 了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。
事业单位小金库自查自纠报告篇,尽在酷猫写作。
【第4篇】事业单位小金库自查自纠报告范文
建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序进展;将全部财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵挡小金库。如下是给大家整理的关于事业单位小金库自查自纠报告范文,盼望对大家有所作用。
事业单位小金库自查自纠报告范文篇为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔2022〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2022年以来各项小金库资金的收支数额,以及2022年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2022年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至2022年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,讨论制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深化开展。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度,切实爱护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)根据有关文件的要求,通过深化自查自纠,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
(二)自单位成立以来,严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位仔细执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
事业单位小金库自查自纠报告范文篇,尽在酷猫写作。
【第5篇】事业单位小金库工作自查自纠报告
事业单位小金库工作自查自纠报告
为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位"小金库'专项治理工作的实施方案>;的通知》等文件精神,我单位开展了"小金库'专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项"小金库'资金的收支数额,以及20xx年底"小金库'资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库'数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
"小金库'主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立"小金库';用资产处置、出租收入设立"小金库';以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立"小金库';经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库';虚列支出转出资金设立"小金库';以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库';上下级单位之间相互转移资金设立"小金库'。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位"小金库'自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理"小金库'工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理"小金库'工作领导小组,负责指导和协调"小金库'治理工作,讨论制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责"小金库'治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深化开展。
(三)落实举报制度。治理"小金库'工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度,切实爱护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)根据有关文件的要求,通过深化自查自纠,我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库'。
(二)自单位成立以来,严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设"小金库'。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位仔细执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
【第6篇】事业单位小金库专项治理工作自查自纠总结报告
为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2022年以来各项小金库资金的收支数额,以及20xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的,应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深化做好思想发动、政策宣扬、方案制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓舞群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。根据通知要求,仔细组织自查,对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠状况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
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