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文档简介
任务 应收款系统初始设2006年《企业会计准则》规定,销售销货方已经商品所上的主要风险与转移给购货方销货方既没有保留与所相联系的继续管理权,也没有有效控制已售商品商业折扣。商业折扣是指企业为了促进商品销售而在商品标价上给予的价格折扣。企业会计准由于商业折扣对于应收账款的影响,要求企业对应收账款按照实际收入入账。现金折扣。现金折扣指债权人为了鼓励人在规定的期限内付款而向人提供的扣除。企业销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票称为应收票据。企业在急需时可以持商业汇票到银K/3313-1通过对销售、其他应收单、收款单等单据的管理,从而达到对企业的往来账款进行综合管理的目地进行的调配,提高的利用效率;同时系统还提供了各种、控制功能,信用额度控制功能,以尽可能防止发生坏账;此外还提供了应收票据的管理功能。这里的应收款不同于会计理论上的3-2子任务 设置系统参数3-5-1以的对华商应收款的系统参数进行设置20151坏账损失科目代码:6602.04用-坏账损失坏账准备科目代码:1222坏账准备;计提坏账科目:1122应收账款;其他应收单、销售、收款单、退款单的科目均设置为:1221其他应收款应收票据业务会计科目设置为:1121单击“开始”→“程序”→“金蝶K/3”→“金蝶K/3主控台入“金蝶K/3系统登录”窗口,选择“当前账套”为“888;选择“命名用户登陆;以“用户名”为“”的登陆金蝶K/3客户端,也可以使用预设的系统管理员administrator登陆。单击“确定”按钮,“基础平3-3、3-43-33-4基础平台-K/3主界面中,选择“系统设置”→“系统设置”→“应收款管理”→“系统参数”命基本信3-53-1司银行、账号、税务登200052000511坏账计提方3-63-23-2点的已过账销售收入科目余额X坏账损失百分比(%)计算坏账准备。科目设设置完坏账计提方法后,单击“科目设置”,切换到“科目设置”选项卡,如图3-7所示3-7“科目设置”完成后,单击“单据控制”,切换到“单据控制”选项卡,如图3-8所示。3-83-3录入过程进行最大交易考虑到的填开有一个金额的控制,如千元要求最大金额过9999,在保存时,如果总金额大于控制金额则不允许保存。最大交核销控制“单据控制”完成后,单击“核销控制”,切换到“核销控制”选项卡,如图3-9所示。3-93-4凭证处理“核销控制”完成后,单击“凭证处理”,切换到“凭证处理”选项卡,如图3-10所示。3-103-5期末处“凭证处理”完成后,单击“期末处理”,切换到“期末处理”选项卡,如图3-11所示3-113-6项,以保证应收款管理系统的数据资料准确地传入总账系统。如果不选子任务 设置基础资料类型该模块主要对应收款管理系统的一些特殊项目进行。包括:票据类型、合同类型、偿债等级、现金折扣、担保类型、应收单类型、收款单类型。系统预设了期末调汇、转(1)单击“系统设置”→“基础资料”→“应收款管理”→“类型”命令,打开“类型”3-12。3-12信用管3-13。只有选3-133-5-2客户公司的信用资料:信用级次1;需补信用额度100000;信用控制天数30;系统提窗口。在左窗格中选择客户为“公司,单击上的【管理】按钮,录入信用管理的具体内3-14所示。3-143-5-73-5-7的应收日期根据日期+3-153-15(4)3-163-16凭证模板的设编码规3-18所示。3-173-18子任务 录入初始数据3-5-3西安普通2014520142014120151始化—销售管理”窗口,根据资料选择“录入产品明细,不选择“本年”数据项,录入应收日期、产品代码、数量、单价(含税3-19所示。图3-19销售录选择“系统设置”→“初始化”→“应收款管理”→“初始销售-新增”命令,进,3-20所示。图3-20销售录初始化销售普通的录入类似于销售,不同之处在于销售普通中的单价为含以销售为例进行参数说明,如表3-8所示表3-8“销售”参数说 (是/否否否 (是/否是是指单据的发生数,即应收款金额。可以按客户汇总输入所有销售的汇是指当前会计年度的收款金额,以前会计年度收款的金额不包括在内。包括(2009A1000020092000201010005001000015006500(10000-2000-1000-500)。一般反映的是应收账款否是指单据的开票日期,对于初始化汇总的可以自由设定,但日期必须是分析表(记账日期)是具有双重含义,它既可是具体某张的号,也可是用户自行设置是年利率应收期时应计利息的利率,以百分比表示,应收计息表将根据应收否否(单据头F7F7查询,则回填选中的条目;选单后此处内容不显示,回填产品明细的源单否否则必须录入对应的往来会计科目,如应收款款,必须是最明细科目,如果该科目下挂核算项目,则不用录入相应核算项目代码,系统会根据该发票的核算项目名称、部门、职员等自动填充。如果核算项目属性中指定了应收账款科目代码,则填入核算项目后,自动带出应收账款科目代码中指定的科目,如果勾选了“启动调汇与对账”,则往来科目只能选择受控科目。系统通过该“科目+科目方向”把相应的应收款初始资料传递至总账否销售普通中对“金额”、“税额”、“不含税金额”等列提供本位币金额信息的显示,分别列示在该列的后面,以不同颜分;销售显示,分别列示在该列的后面,以不同颜分;如果选上“允许修改是 (是/否是是否3-21所示。3-21在“初始应收单据—”中可以对录入的初始单据进行修改、删除,并且可以将初始余额结3-5-4公司在2014年10月10日在商品时支付了一张3个月(90)天到期的银行承兑票据金额为250000元,签发日期2014年10月10日。承兑人、出票人:公司3-22所示。3-22
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