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文档简介

———审计专员工作职责内容审计专员工作职责内容(精选17篇)

审计专员工作职责内容篇1

1、审查企业各项财务制度的落实状况,帮助总经理助理拟定审计方案或方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、根据审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发觉和审计建议,为企业运营供应增长服务;

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价看法;

5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出看法和建议;

6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所猎取的财务资料;

7、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责内容篇2

1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

2、督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、依据公司内部掌握的要求及内部掌握审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务进展的作用;

4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计专员工作职责内容篇3

1、参加实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

2、参加实施年度例行审计,检查和评价内部掌握系统以及所安排职责的完成状况等;

3、参加实施专项审计;

4、参加公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、负责对全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理看法和建议;

6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

7、负责执行对于审计发觉的整改状况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

8、参加公司内部掌握制度建设及优化工作,帮助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责内容篇4

1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,依据发觉的问题提出审计看法并撰写审计报告;

2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行状况;

3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行状况且建立完善内控体系;

4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;

5.完成领导交办的其他工作任务。

审计专员工作职责内容篇5

1、编制工程审计方案,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实精确     性;

3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工平安问题、材料质量等问题的跟进;

4、负责对工程内部掌握制度及流程管理的执行进行审计;

5、对工程内掌握度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发觉公司潜在的问题和风险,提出整改看法;

6、负责领导交办的其他工作。

审计专员工作职责内容篇6

1、帮助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证掌握体系的合理和有效;

3、依据企业内控标准,帮助复核财务报告数据的精确     性。

4、帮助编制发布内控报告,通告阶段性工作状况,向管理层揭示重大操作风险

5、对于审计发觉准时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责内容篇7

1、负责审计工作前期预备的各项工作;

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪掌握审计;

3、执行内控审计,做好审计预备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪掌握;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参加的审计工作资料。

审计专员工作职责内容篇8

1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作方案,完成部门定期工作总结和汇报材料;

2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发觉问题提出建设性看法和建议;

3.负责督促被审计对象落实审计整改看法和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发觉问题的整改落实;

4.负责组织和开展内部掌握系统性测评、风险评估等工作;

5.负责对重要经济活动实施全流程监督,准时供应专业审核看法;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;

6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。

审计专员工作职责内容篇9

1、参加公司经营状况和财务管理的真实性、精确     性、合规性的监督、检查与评价;

2、依据审计方案和领导支配,参加各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、依据审计工作方案开展内部审计工作,根据审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发觉的问题应准时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必需准时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应准时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成果、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改状况并向上级汇报。

5、负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管支配的其他各项工作。

审计专员工作职责内容篇10

1、依据集团年度审计方案开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

2、帮助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

3、负责帮助开展内控管理其他相关工作;

4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责内容篇11

1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

2、帮助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责内容篇12

监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定状况;

监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;

帮助组织开头职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;

执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪掌握审计;

进行内控审计,做好审计预备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪掌握。

审计专员工作职责内容篇13

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、帮助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、协作外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

审计专员工作职责内容篇14

1、参加年度审计工作方案和审计实施方案;

2、客观、公正、精确     地实施各项审计程序;

3、编制、归类、整理审计资料,帮助编制审计工作底稿;

4、参与各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

5、审计项目后续整改跟踪;

6、完成领导交代的其他工作等。

审计专员工作职责内容篇15

1、具有专业的会计学问,熟识国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业阅历;

2、能够娴熟使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。

3、熟识财务报表,可依据需求做出与经营相关数据的分析报告;

4、能够做好部门领导支配的其它工作。

审计专员工作职责内容篇16

1、作为项目负责人,制定合理的审计方案,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),协作报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业学问,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行具体复核,负责项目的风险掌握和质量掌握;

5、合伙人支配的其他任务。

审计专员工作职责内容篇17

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,供应设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

5、负责工

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