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文档简介
———财务审计经理岗位的基本工作职责财务审计经理岗位的基本工作职责(通用18篇)
财务审计经理岗位的基本工作职责篇1
职责:
1、负责集团内部财务审计及内部掌握工作;
2、帮助上级制定公司内部审计、内部掌握制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级支配的其他工作。
任职要求:
1、财务审计或财务管理相关工作阅历3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计阅历或大型企业财务审计管理阅历者;
2、高校本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有肯定的项目管理力量。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇2
职责:
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行状况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行状况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、高校本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作阅历,有大中型房地产公司财务审计阅历优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇3
职责:
1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发觉有损害公司利益线索,与相应人员组成小组绽开调查;
3、对发觉的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;
2、能娴熟操作财务软件和ERP业务软件;
3、有3年以上企业内部审计工作阅历优先;
4、有带队经受或能独立开展审计工作优先;
5、力量要求:
(1)具有较强的执行力;
(2)具有丰富的行业阅历;
(3)具有清楚地书面和口头表达力量,擅长进行活跃而乐观地沟通;
(4)具有独立工作力量,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;
(5)具有良好的适应力量,能在时间限制和任务压力下工作;
(6)喜爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。
6、外语要求:英语水平至少达到CET6。
7、电脑要求:把握电脑的基础学问,能娴熟操作中英文操作系统,娴熟把握办公自动化软件的应用。
8、其他要求:
(1)人品端正,诚恳可信;
(2)身体与心理健康,喜爱生活;
(3)具有良好的企业形象意识。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇4
职责:
1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、选购管理、工程概预算等内控管理方面的讨论工作
2.优化完善审计程序
3.按年度审计方案,进行审计前的预备,收集被审计单位经营信息及内控状况,进行初步批阅;参加争论审计重点和程序方法
4.依据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;准时向建筑板块审计负责人汇报审计发觉
5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6.监督被审计单位对整改方案的落实执行状况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985高校本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先
专业学问:了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统学问;对工程管理有肯定的了解,熟识财务、人力资源、选购物流等方面的业务学问。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇5
职责:
1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产平安;
2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的精确 、完整性;
3、负责公司经营风险掌握工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;
4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
5、完成董事会交办的其它审计事项。
任职要求:
1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;
2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作阅历;
3、熟识财经法规,娴熟操作财务软件及娴熟使用计算机办公软件;
4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通力量及文字表达力量。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇6
职责:
1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己担当的详细审计项目和详细审计任务担当风险责任。
2.、对负责的审计项目开展调查讨论,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。
3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。
4、编写审计报告,对报告中的各项数据必需有审计底稿支撑,真实反映被审单位的状况,客观公正地赐予评价,详细地提出存在的主要问题,并提出建设性的看法或处理打算。
5、协同上级进行审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作。
6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。
7、负责对审计及相关内容的保密职责。
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;
2、把握国家财税政策,内审管理等相关制度方法,熟识内审工作流程,对行业管理和内控建设有清楚的熟悉,对行业管理能提出高质量的管理建议;
3、有5年以上经营审计、财务审计岗位工作阅历或大型企业财务岗位工作阅历者优先;
4、熟识财务软件,具备较强的数据分析、问题推断力量;
5、具有良好的沟通力量、文字表达力量及团队合作精神。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇7
职责:
1、依据审计方案开展内控审计、财务审计、专项审计;
2、跟踪审计整改方案的执行状况,实施后续审计工作;
3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行状况;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;
2、3-5年及以上工作阅历,恒大、中梁、碧桂园背景优先;
3、熟识大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;
4、抗压力量强、沟通表达力量佳。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇8
工作职责Responsibilities:
1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;
2、完成公司审计方案,对审计中发觉的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并依据规定向有关部门通报审计结果;
3、进行全面的费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益;
4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料预备;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求Requirements:
1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;
2、工作阅历:8年以上的相关工作阅历,具有CPA证书者优先考虑;;
3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现力量;
4、有四大、上市公司工作经受者优先;
5、有跨部门协作的项目阅历、流程梳理和优化项目阅历优先考虑。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇9
岗位职责:
1、帮助中心负责人制定年度审计监察工作方案、流程制度
2、负责财务、营销等业务的日常审计
3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿
4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5、负责检查跟踪整改状况,督察整改落实
6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推动
7、中心负责人交办的其它工作。
任职条件:
1、5年以上地产开发/建筑施工/制造行业工作阅历,3年以上财务审计阅历
2、熟识企业内审和财务管理的专业学问,国际注册内审师/注册会计师证书优先
3、娴熟操作常用办公软件、财务软件
4、擅长数据整理和分析,擅长现场谈判和沟通
5、会计学/财务管理等相关财经专业,要求。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇10
职责:
1、依据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;
2、制定集团内部审计实施方案,统筹管理各产业内部审计实施方案;根据实施方案组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与看法;
3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营特别状况开展专项审计;依据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;
4、准时向集团董事局提交审计报告,并对审计发觉的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;
5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成状况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并供应税务询问,帮助企业做好税收筹划工作;
6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;
任职条件:
1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;
2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;
3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计阅历;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)
4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险掌握等方面的学问,了解财务审计全套流程与管理并参加或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;
5、良好的方案力量、组织力量、分析推断力量,具有良好的职业道德及职业素养,抗压力量强,具有较强的沟通表达力量和书面表达力量、高度责任感及敬业精神。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇11
职责:
1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;
2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;
3、对审计中发觉的问题客观公正地赐予评价,并提出建设性的建议和处理看法;
4、完成审计报告的撰写及发觉问题的整改落实;
5、对审计报告中发觉的问题根据被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改状况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;
6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与平安性,并准时送交档案管理员保管。
任职要求:
1.会计、财务或相关专业高校本科以上学历,八年以上制药行业审计阅历;
2.熟识财务、税法政策,营运成本掌握及核算,丰富的财务资金策划、融资及资本运作阅历;
3.具有良好沟通力量,具有较强的语言和文字表达力量;
4.熟识企业内部审计操作方法。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇12
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计方案、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作阅历,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计阅历或管理阅历者优先考虑。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。
3、专业阅历:熟识房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟识财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟识内控审计的工作流程。
4、其他要求:具有敏锐的规律思维力量和严谨精炼的文字表达力量。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇13
职责:
1、帮助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计方案;
2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计方案、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;
3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用状况以及执行公司财务规章制度状况进行例行的财务审计;
4、参加公司内掌握度和方案的制定,降低公司内控风险;
5、准时发觉公司潜在问题和风险,提出改进看法;
6、督促审计结论和建议的落实;
任职资格:
1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;
2、3-5年以上房地产公司审计工作阅历,熟识房地产企业内部工作流程和行业特点,熟识明源系统及NC操作系统;
3、熟识企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通力量与较强文字表达力量;
4、具较强的风险防范意识和较强的分析推断力量,责任心强;
5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神
财务审计经理岗位的基本工作职责篇14
职责:
1、依据公司的目标,制定年度、季度审计工作方案(侧重财务相关);
2、利用财务专业学问开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益状况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严峻违反制度审计、举报事项审计及其他特殊事项审计)等;
3、将审计状况、进度和结果向公司领导汇报;
4、帮助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计看法和建议的执行和接受状况。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;
2.5年以上财务或审计工作阅历,有教育、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;
3.具备较强的分析力量和沟通力量,良好的文字编辑力量;
4.具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇15
岗位职责:
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;
2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参加风控体系建设,对集团内部掌握的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改状况;
3、依据集团进展战略,编制集团财务业务板块年度审计方案,拟定审计方案;
4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
5、准时发觉集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进看法;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
任职资格:
1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有CPA或审计师证书者优先;
2、具有5年以上审计工作阅历;
3、具备较强的学习力量与沟通力量,为人正直。
财务审计经理岗位的基本工作职责篇16
工作职责:
1、决策类:
1.1、参加公司财务制度体系建设评估决策;
1.2、参加公司财务审计决策;
1.3、参加公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;
1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;
2、管理统筹类:
2.1、负责拟定财务审计相关工作方案,并上报批示后,组织推动实施;
2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推动阶段性审计工作落实;
3、执行类:
3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管掌握度,并上报核准后,组织推动实施;
3.2、负责公司财务预算审计工作开展;
3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;
3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;
3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;
3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。
4、其他类:
4.1、参加协作公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;
4.2、公司上级交办的其他工作
任职要求:
1、学历:高校本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。
2、工作履历:
2.1、职业履历:8年以上财务工作阅历,5年以上审计工作阅历,3年以上审计经理职务阅历;
2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。
3、年龄:3045岁;
4、专业学问技能要求:
4.1、专业学问:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;
4.2、技能要求:娴熟的现代办公软件操作力量,含专业财务软件操作力量;
4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调力量;
4.
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