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文档简介

PAGEPAGE5光山县电子商务服务中心2022年度部门预算目录光山县电子商务服务中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成电子商务服务中心2022第三部分名词解释电子商务服务中心2022一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、项目支出表十一、部门整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标表第一部分光山县电子商务服务中心概况一、主要职责根据信阳市机构编制委员会办公室《关于光山县羽绒产业集聚区管理委员会设置的批复》(信编办〔2012〕19(光编〔2019〕25,光山县羽绒产业集聚区管理委员会更名为光山县电子商务服务中心。(一)负责宣传贯彻县委、县政府关于羽绒产业发展的相关政策、规定。(ニ)负责拟定羽绒产业发展规划,经批准后组织实施。(三)负责拟定羽绒产业发展相关政策、规定,经批准后宣传贯彻落实。(四)负责指导、引导、规范绒产业发展。(五)会同相关部门进行羽绒市场经营秩序管理工作;受理经营者的投诉,维护羽绒企业和个体经营者的合法权益。(六)负责羽绒产业的招商引资、承接产业转移和项目实施工作。(七)负责建立羽绒产业信息、培训及融资服务平台,为全县羽绒行业生产经营者提供信息咨询、技术培训以及融资协调服务。(八)经相关部门核准后,承担集聚区内的土地规划、开发和管理,负责基础设施和公共服务设施的建设、管理工作。(九)负责实施羽线制品的质量工程和品牌战略,推广电子商务、连锁经营等经营模式。(十)指导羽绒行业商会、协会等开展行业自律、自我发展、自我管理工作。(十一)承担县委、县政府交办的其他工作。二、机构设置根据上述主要职责,光山县电子商务服务中心内设4个内设机构。分别是办公室、规划建设股、产业服务股、市场管理股。光山县电子商务服务中心系统行政事业单位共有编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。光山县电子商务服务中心2022年纳入部门预算汇总只包括本级,具体是:电子商务服务中心本级。PAGEPAGE11光山县电子商务服务中心2022年度部门预算情况说明(一)收入支出预算总体情况说明(二)收入预算总体情况说明(三)支出预算总体情况说明(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明(五)一般公共预算支出预算情况说明(六)一般公共预算基本支出预算情况说明(七)“三公”经费支出预算情况说明(境0(境0(3)2022年公务接待费预算安排0万元,与上年预算数相同,主要原因是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,压缩公务接待开支。(八)政府性基金预算支出决算情况说明电子商务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,为0万元。(九)支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》财预[2017]98号要求,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系,为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资本来源的全部预算支出。(十)其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况光山县电子商务服务中心2022年机关运行经费支出预算5.40万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购安排情况2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。3、国有资产占用情况说明2022年年末,光山县电子商务服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。4、关于预算绩效目标设置情况说明2022年光山县电子商务服务中心预算项目已按要求分别编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。5、专项转移支付项目光山县电子商务服务中心2022年无专项转移支付项目。第三部分 名词解释(一)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)(五)(六(类款(项)(请根据单位实际情况,参照《2016):是指用于保障机构正(七)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。(八)PAGEPAGE12(九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反

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