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文档简介

旅游开发公司管理制度旅游开发公司管理制度旅游开发公司管理制度旅游开发公司管理制度编制仅供参考审核批准生效日期地址:电话:传真:邮编:鹿寨县香桥旅游开发有限责任公司管理制度目录总则.......................…….2第一部分总体管理制度.................…………2第一章文件档案管理.................…………….2第二章保密管理................……………….......3第三章办公用品管理...................………….3第四章考勤综合管理...............……………….4第五章出差管理...............…….5第六章通讯管理...............…….6第七章入职和离职管理...............…………….6第八章卫生管理........……….....7第九章财务管理..............…..…8第十章借款和报销管理..............…………........9第十一章员工工资发放管理.........……………….10第二部分各部门职责................………………11第一章办公室职责...............…11第二章技术部职责.................………………12第三章企划部职责.................………………12第四章财务部职责.................…………..…13第五章工程部职责................………………..13总则为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。一、公司倡导树立“一盘棋”思想,目标一致,分工协作;禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系。三、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。四、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出突出贡献者予以表彰、奖励。五、公司提倡求真务实的工作作风;提倡节约,反对浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬团队合作和集体创造精神,增强团队的凝聚力和向心力。第一部分总体管理制度第一章 文件档案管理一、文件内容主要包括:政府机构函、电、来文,合作商及其他单位函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料等。二、文件统一由办公室负责分类保管,并及时整理,定时检查补充或清理。三、严格执行公司的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、归档资料必须符合下列要求:1.文件材料齐全完整;2.根据档案内容合并整理、立卷;3.根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。六、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。第二章保密管理一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列事项:1.公司经营发展决策中的秘密事项;2.人事决策中的秘密事项;3.招标项目的标底、合作条件、贸易条件;4.重要的合同、客户和合作渠道;5.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;6.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,未经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。第三章办公用品管理一、采购、印刷品印制1.公司日常所用办公用品,应由办公室负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。2.各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送办公室待办。3.采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。二、保管:1.办公用品应由办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。2.保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.保管员应在每季度末向办公室主任汇报物品消耗情况和台帐记录。第四章考勤综合管理一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。二、作息时间:每月调休4天。上班时间:上午:8:00~12:00;下午:14:00~18:00三、考勤1.公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)。一个月内迟到或早退,第一次,罚款10元,第二次,罚款50元,月累计三次及以上,每三次视为旷工一次。情节严重者,作降职使用或按自动离职处理。2.无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。四、事假:公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门主管签字同意报办公室登记。五、病假:公司员工因病需治疗或休息须有相关医生诊断证明,并填写病假条,经部门负责人签字同意后交由办公室登记。如需请假三天及以上的,须持县级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。六、婚假:公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假至十五天。七、年假:员工在公司任职达两周年(含)以上者,每年可享受7天带薪年假,休假时间原则上须在公司业务不繁忙时段,且经总经理批准。八、工伤假1.公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。九、丧假1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。2.员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。十、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室负责人签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到办公室请假并办理手续,一天以内由办公室批准,一天以上报总经理批示。否则,按旷工处罚。十一、旷工1.员工旷工一次,时间不超过半天,罚款50元,一天,罚款100元,以此类推。2.累计旷工三天以上,降职使用或按自动离职处理。十二、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:上网玩游戏,看电影,闲聊QQ,查阅无关资料等。一个月内,发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元,发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元,三次及以上的按旷工处理。十三、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向有关负责人请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。十四、日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病假扣除假期内半额工资,事假扣发假期内全额工资(日工资按月度工资平均数计算)。第五章出差管理一、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。二、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。三、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1.填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报办公室办理相关报批事宜。2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。四、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。五、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助:早餐10元,中餐15元,晚餐15元,总共40元。1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4.工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。5.出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后可按票报销,但取消当日相应伙食补助。六、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。第六章通讯管理一、固定电话:1.部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室,经总经理批示后由办公室联系装机事宜。2.各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当致使损坏的应照价赔偿。3.内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁用于与工作无关的通话,否则,一经发现处罚10元,充当福利金。4.业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝电话里吹牛谈心。5.公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任,严重不负责的一次处罚20元,充当福利金。第七章入职和离职管理一、招聘1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资源部(办公室)申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等)。2.由人力资源部(办公室)根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。3.人力资源部(办公室)经“人才市场”、“人才招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织面试(或笔试),经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准,办理试用手续。4.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5.员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“社会保险”等手续。二、培训和考核1.培训分为常规培训、新员工培训、岗位培训、职业发展培训四个模块。2.培训内容:公司经营范围、规章制度、岗位要求、应急知识、经营管理知识等。3.绩效考核分为业绩考评、态度考评、能力考评和适任测评等四大类。4.考核内容:业务达成度、工作量、研究性;积极性、责任感、纪律性;协调力、知识度、业务技能、企划力;领导力、表达力、执行力等。三、调动1.公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,办公室征求双方负责人意见后,报总经理批准。2.公司各部门需增加人员,须向人力资源部(办公室)提出用工申请,由办公室负责调配或招聘。3.员工持办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新部门后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。四、离职1.试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部(办公室)办理辞退手续。2.合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门主管签署意见,经分管领导签字,报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。3.员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。第八章卫生管理一、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案柜及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。二、责任区卫生清理每周集中进行一次,每天安排值日生打扫,由办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生,一次10元,二次30元,多次累计一并扣除。三、卫生检查考核评比结果累计存档汇总,列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。第九章财务管理一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低生产成本,提高利润。二、公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用:1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;3.办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部总监保管并监督使用,建立登记制度。九、各类票据管理:1.承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;2.公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样,并全份保存,不得自行销毁;3.公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;4.收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务部登记并标注起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失,公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外,其余一律按公司有关制度执行。第十章借款和报销管理一、借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)借款出差人员回公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的,财务部负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资。(三)允许借款范围:1.采购零星办公用品,累计达100元以上的。2.出差人员必须随身携带的差旅费。3.公司规定部门或人员所需的备用金。每年年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交办公室,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。4.确实需要现金支付的其他支出。(四)不允许借款范围:1.没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项。2.未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经办公室、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买。如需向公司借款,按第一条标准执行。2.各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报办公室、财务部审核,由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1.报销单据应是带税务章的发票,若为普通收据需事先请示相关负责人,否则不予报销。2.报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3.报销手续要齐全完备,填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。4.报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,财务部审核,总经理(金额200元以上)审批后报销。5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。四、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。五、如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十一章员工工资福利发放管理一、工资结构1.员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2.工资包括:基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴。3.固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4.绩效工资即奖金是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。5.部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报办公室审核、经总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6.员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。二、工资计算方法1.工资计算公式:应发工资=固定工资+绩效工资(奖金)实发工资=应发工资-扣除项目2.工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3.绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资。4.绩效工资确定(1)员工在规定工作时间外继续工作者,须填写《加班申请表》并经本部门主管及办公室批准后方可以加班论。(2)职能部门普通员工考核由其部门主管负责;部门考核由办公室负责;《考勤表》和《加班申请表》每月5号前上报至财务部作为计算工资之用。3.加班费用计算(1)平日加班:平时加班为平时工资的倍。(2)法定节日加班:法定节日加班为平时工资的3倍。三、工资支付流程:1.每月5日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息)转交财务部;2.总经理提供职工年度奖金分配表;3.财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;4.每月10日由财务部支付上月工资;四、社会保险支付流程:1.社会保险金由财务部协助办公室办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交办公室专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2.其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第二部分各部门职责第一章办公室职责一、内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办和归档。二、公司文件打印、复印、传真,函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发,跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、安排落实节假日的值班。八、处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、公司办公用品采购及管理。十、公司内的清洁卫生管理。十一、填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。十二、公司人员招聘、员工培训、考核,考勤、薪酬及社会保险的各项管理。十三、针对公司情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。十四、人员档案管理及人事背景调查。十五、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。十六、与劳

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