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文档简介

1、库房管理程序版本校正历史记录校正内容校正人校正日期版本备注序号1新版下发A0赞同编制审察1.0目的本程序对产品的储藏控制做出规定,以保证产品的质量获取保证。2.0范围本程序适用于公司范围内所有采买物质、半成品、成品等的储藏控制。3.0职责3.1生产科部负责采买物质、半成品、成品的储藏和防范;3.2生产科负责对检验合格的成品进行包装。4.0工作程序4.1储藏和防范生产科对产品的储藏场所、环境及产品的储藏期进行管理,半成品的储藏应有临时的防范和相应的表记。对于进货物质和成品应由生产科建立登记台帐,以便于储藏管理按相关要求进行储藏。查收合格的产品方可入库,不合格或等待进一步查收的产品,应分别做好状态

2、表记,并隔断存放。对有特别要求的产品,应采用必要的措施,选择安全、可靠的储藏空间。管理员应依照产品的不同样种类、规格、包装种类等因素,将产品存放在相应的地域或库房。管理员应填写存货卡,实行挂牌表记,表记应注明产品名称、规格及数量、进货时间。管理员应如期检查产品的储藏情况,以便及时发现变质等不合格情况。对过期、变质等不合格情况,管理员应及时做出特别表记产并隔断存放,并应及时向生产科长报告。按相关规定建立库房“防火、防水、防盗”等措施,对管理员加强安全教育。4.2入库管理4.2.1产品入库前必定经过检验合格,除非经授权人员赞同,否则不得将不合格产品入库,包括成品及原料。4.2.2产品入库后应及时登录台账,不得无故延误。4.3储藏管理4.3.1生产科应拟定最低库存量标准以保证生产所需。4.3.2生产科应如期盘点,保证账、卡、物切合,当库存低于最低库存量标准时应及时报告厂长,由厂长报告经理以及时采买。4.3.3当发现储藏产品高出有效期时应及时复检,复检合格的方可重新入库,不合格的应执行不合格品控制程序。4.4出库管理4.4.1原料出库需凭领料单领料出库,领料单应有审批人、领料人以及发料人的签字。仓管员应及时登记台账。生产科负责按厂长供应的信息予以出货,并凭发货单发货。生产科对库存产品数量负责。4.5生产科每个月应将库存报表上报财务中心总监及相关部门。5.0相关文件无6.0质量记录6.1库

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