下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、企业内部审计答案企业内部审计答案企业内部审计答案资料仅供参考文件编号:2022年4月企业内部审计答案版本号: A修改号: 1页 次: 1.0 审 核: 批 准: 发布日期: 1. 审计人员未能通过审计测试发现重大差异或缺陷的可能性是( )。检查风险 2. 对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是( )。审计发现 3. 下列各项中,不属于内部审计报告要素的是( )。发件人 4. 检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实( )。资产是否存在、账实是否相符 5. 无论是否一致均需回函的形式是( )。积极式函证 6. 重
2、大差异或缺陷风险源于( )。被审计单位 7. 对企业目标进行的审计是( )战略审计8. 内部审计的业务领域不包括( )。劳动关系9. 实地勘察主要运用于( )。工程项目检查判断题 (共5题)6. 内部审计师要有健康的身体、充沛的精力、良好的心态,在表达能力方面没有要求。( )错误 7. 被审计单位或相关责任单位、责任人可根据实际情况选择是否执行审计意见。( )错误8. 审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。( )错误 9. 利用网络、电话等查询工具了解审计事项相关信息,查询得到的信息可直接利用作为审计证据。( )错误 10. 检查法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点。( )错误 11. 盘点的工作量较小,但要求内部审计人员需要懂得一定的生产、产品等知识。( )错误10. 我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 航空保安排水沟施工合同
- 课程设计声光控led灯
- 网络直播节目制作团队聘用协议
- 专业挖掘机租赁协议
- 租赁车辆合作协议
- 课程设计优化的必要性
- 农业生产小车司机招聘协议
- 药品器材防伪识别指南
- 2024年专用:房地产价格保密合同
- 矿山环境保护宣传招投标
- 第15课《诫子书》 统编版语文七年级上册
- 少林寺英文简介-演讲课件
- 2023年科研诚信理论知识考核试题及答案
- 历史(中职)PPT全套教学课件
- Unit 6 Understanding ideas Hot!Hot!Hot!课件高中英语外研版(2019)必修第三册
- 加油站加油机设备安全管理制度
- 医学影像技术专业(群)建设方案
- 【招标控制价编制研究文献综述(论文)4800字】
- 钟表经典款式劳力士黑鬼
- 学校岗位廉政风险排查登记表
- 公司电梯安全总监、电梯安全员岗位职责
评论
0/150
提交评论