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文档简介

1、文档编码 : CY7L3D6M2R2 HN1S3S6P5T3 ZB5E7L7V7N5芦台开发区农机监理站主要职责1、负责农业机械及驾驶、操作人员的检审、审验考核和核发牌证;2、宣扬农业机械监督治理法规,对驾驶操作人员进行安全检查;3、对在城市道路和在外行驶或者作业的农业机械进行安全检查,查处违章行为;4、负责统计农机事故;5、负责农机补贴工作;6、围绕各项监督治理工作开展农机社会化服务;7、建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案;芦台经济开发区农机监理站2022 年预算情形说明2022 年农机监理站财政补助拨款 108.23 万元,同比增长 3%;2022 年农机监理站财政支出 108.23 万

2、元,其中人员经费 99.5万元,同比增长 2%,应为 2022 年基本工资调整;公用经费 8.73 万元,同比增长 16%,应为 2022 年基本工资调整同时三费增长;关于“ 三公经费” 增减情形说明2022 年财政局支配“ 三公经费”3.24万元,其中2022 年因公出国费 0 元,较 2022 年 0 万元,无变化;2022年公务接待费 0.09 万元,较 2022 年度预算 0.11 万元,减少 0.02 万元; 2022 年公务车购置和运行爱护费 3.15 万元(购置费 0 元,公务车运行费 3.15 万元),较 2022 年3.15 万元,无变化;2022 年三公经费预算只包含正常经

3、费, 2022 年三公经费预算包含公用专项经费,对比口径不同,故资金对比有出入;人员经费单位:万元经 费 来 源功能分类经济分类预算支出项目合 计一般公共政府性国有资其他基金预本经营来源预算拨款算拨款预算拨收入科目编码科目编码支配支配款支配支配2130110 人员经费88.03 88.03 一、工资福利支2130110 30101 出57.61 57.61 2130110 1、基本工资28.85 28.85 2130110 30103 2、津贴补贴0 0.28 2130110 3、奖金0.28 2130110 4、社会保证缴费28.48 28.48 (1)基本养老保2130110 30104

4、险费16.77 16.77 (2)基本医疗保2100502 30104 险费10.32 10.32 (3)事业单位失2130110 30104 业保险0.93 0.93 (4)事业单位工2130110 30104 伤保险0.3 0.3 (5)职工生育保2130110 30104 险费0.16 0.16 2130110 5、伙食补助费0 (1)在职提前离 岗误餐费( 04 年2130110 30106 6 月标准)0 (2)在职提前离 岗误餐费( 04 年2130110 30106 7 月提高)0 30.42 2130110 6、绩效工资30.42 (1)基础性绩效2130110 30107 工

5、资19.92 19.92 (2)嘉奖性绩效2130110 30107 工资10.5 10.5 二、对个人和家2130110 30301 庭的补助13.03 13.03 2080599 1、离休费0 2080599 30302 2、退休费1.56 1.56 3、训练系统养老2130110 30303 金补贴0 2130110 30304 4、抚恤金0 2130110 30305 5、生活补助0 2130110 30307 6、医疗费0 2130110 30308 7、助学金0 2130110 8、嘉奖金0 (1)独生子女父2130110 30309 母嘉奖0 6.47 2130110 30309

6、 (2)其他嘉奖金0 2210201 30311 9、住房公积金6.47 10、其他对个人 和家庭的补助支2130110 30314 出5 5 2130110 (1)取暖补贴5 5 2130110 30399 (2)其他公用经费单位:万元经 费 来 源功能分类经济分类预算支出项目合 计一般公共政府性国有资其他基金预本经营来源预算拨款算拨款预算拨收入科目编码科目编码支配支配款支配支配2130110 正常公用经费8.73 8.73 一、定额支配公2130110 30201 用经费4.8 4.8 2130110 1、办公费0.36 0.36 2130110 30207 2、邮电费0.5 0.5 21

7、30110 30211 3、差旅费0.79 0.79 2130110 30209 4、物业治理费0 2130110 30213 5、修理(护)费0 6、公务用车运行2130110 30231 爱护费3.15 3.15 7、其他商品和服2130110 30299 务支出0 二、按规定比例 提取支配公用经2130110 30216 费2.93 2.93 2130110 1、培训费0.81 0.81 2130110 30217 2、公务接待费0.09 0.09 2130110 30228 3、工会经费0.81 0.81 2130110 30229 4、福利费1.08 1.08 2130110 5、其

8、他0.14 0.14 (1)离休人员福2130110 30299 利费0 (2)退休人员福2130110 30299 利费0 (3)离休干部公2130110 30299 用经费、特需费0 (4)退休干部公2130110 30299 用经费、特需费0 三、非定额支配2130110 30205 公用经费1 1 2130110 1、水费0.05 0.05 2130110 30206 2、电费0.45 0.45 2130110 30208 3、取暖费0.5 0.5 专项公用经费支出支配表单位:万元经费来源政府 性功能分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算基国有资其他金本经营来源预拨款支配预算拨收入算

9、款支配支配拨款安 排专项公用经费部门收支预算总表单位:万元1 项目代码预算收支项目预算金额108.23 预算收入一般公共预算收入108.23 其中:财政拨款(补助)收入108.23 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 国有资本经营收入 债务收入 上级转移支付资金 其中:一般性转移支付 专项转移支付 其他 2 政府性基金预算收入 3 国有资本经营预算收入 4 其他来源收入 其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金补偿收支差额 其他收入1 预算支出108.23 人员经费支出99.50 2 其中:工资福利支出88.03 对个人和家庭补助11.47 公用经费支出8.73 其中:正常公用经费支出8.73 专项公用经费支出 3 专项项目支出 4 其他支出 结 余部门“ 三公” 及会议培训经费预算 单位:万元 经费来源支出内容合计一般公共政府性基国有资本其他来预算拨款金预算拨经营预算源收入一、“ 三公”

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