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文档简介
1、 财务收支审计报告模板财务收支审计是指对实行预算管理的事业单位或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政事 业单位财务收支审计等。下面是小编整理的关于财务收支审计的报告 模板几篇,欢迎借阅。财务收支审计报告范文一* 根据审计署关于内部审计工作的规定第十条, xxxx年 xx月xx日至xxxx年xx月xx日,xx内部审计对 xxxxxx年度的xxx 进行了审计,对重要事项作出了必要的追溯和延伸。本次审计还抽审了所属的*等*户单位。审计工作按照内部审计准则实施,包括在抽查的基础上检查相关会 计资料和其他证明材料,评价会计报表的真实性,编制会计报表所执 行的会计政策
2、和作出的重大会计估计的合规合法性,以及经济效益情况。审计工作为本报告提供了合理的基础。一、被审计单位的基本情况xx应对所提供本次审计的会计资料和其他证明材料的真实性、完整性负责。我们已收到xxxxxxxx和xxxxxx以及各延伸审计单位负责人及财务主管签署的对所提供材料的真实性、完整性的承诺。二、审计评价 经审计,审计结果表明, 三、审计发现的主要问题 及审计意见 标题:尽可能与审计评价部分的归类保持一致。问题阐述段:一般应包括定性小标题、违法违规等事实描述和定性笺可冬、J其中定性小标题一般应包括对问题的定性和金额;事实描述一般应 包括违法违规主体、时间、主要情节、金额、截止审计时的状况等,
3、文字要简洁,避免过多的过程或细节描述。对于归于同一类的若干问题应尽可能合并表述。审计意见段:对违反法律法规的问题,应在此段列明处理处罚意见及相应的法规依据,或者移送处理意见。引用法规应准确、规范,注重针对性。在引用法律、法规时,一般应列明文件名称、具体条款及条款内容 ; 在引用规章和规范性文件时,一般应列明发文单位、文件名称、发文 字号、具体条款及条款内容。处理处罚决定应列明金额,特殊情况无法列明的,应作出说明。对审计发现的其他问题,应提出具体的审计意见。审计期间,被审计单位对审计发现的主要问题已经整改的,应当表述有关整改情况。四、其他需要解释的情况 五、审计建议 对本次审计中发现的xxxx
4、问题,内部审计将作出审计决定。对其他问题,请xx自收到本报告之日起xx日内,将整改情况书面 报告内部审计。财务收支审计报告范文二关于对南通市通州区xx学校20 xx年x月至20 xx年x月财政财务收支情况的审计报告根据南通市通州区教育系统20 xx年内部审计工作意见(通教审x号),审计办公室派出审计组于 20 xx年x月x日至x月x日对xx学 校20 xx年x月至20 xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了 审计,并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法,并根据教育系统内部审计工作 规定(教育部17号令),实施了必要的审计程序。我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、
5、财务报表及相 关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了 xx校长和其他有关人员的积极配合,工作完成 顺利。审计结果如下:一、被审计单位基本情况二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况(一)20 xx年x月至20 xx年x月财政收支情况(二)20 xx年12月末资产、负债及净资产情况(三)基建维修工程和大型物资采购情况(四)食堂及小卖部经营情况三、审计评价意见审计结果表明,20 xx年x月至20 xx年12月xx学校财务管理能执 行国家的财经法规,会计核算基本符合事业单位会计制度的规定, 学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。内部控制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用 实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平湖小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律, 重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上,还存在以下需要纠正和改进的方面。四、审计中发现的问题五、审计意见及建议为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见和 建
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