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文档简介
1、职位说明书财务管理审审计专员基本情况职位名称财务管理审计专专员职位编号SJ01所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经经理直接下属职位名称无职位设置目的确保揭露企业潜潜在风险,到到达组织目标标工作职责为制定审计计划划提供资料财务审计作业预算审核预算执行情况考考核高管人员任职经经济责任审计计舞弊案件调查协助经营管理审审计、投资审审计作业对已完成项目进进行后续追踪踪部门内务工作工作内容定期收集、分析析公司、分公公司及控股子子公司财务信信息,为制定定审计计划提提供资料根据审计目标,考考察审计范围围内活动,确确定经营活动动性质,控制制系统的充分分性决定查核方向和和审计策略拟订审计工作方方案运用财务、管
2、理理、法律等知知识和审计技技巧,评价财财务系统、内内部控制有效效性以专业方法,依依照审计计划划,进行审计计取证分析评估数据 ,对控制系系统与被查活活动适当性和和有效性,提提供有效、客客观意见编制审计工作底底稿准备审计事项签签证单,与被被审计单位讨讨论不足之处处,向被审计计单位提出纠纠正错误、改改善管理、增增加收入和节节约成本的建建议拟订审计报告草草案,就经营营活动效率、效效果、控制系系统的适当性性和有效性表表达意见评价已实施的改改进措施的充充分性工作职权公司总部及被审审计单位投资资决策的审核核权被审计单位人事事任免的审核核权被审计单位费用用预算的审核核权办公设备个人专用移动电话、台式式电脑(互
3、联联网接入)、笔笔记本电脑部门共用市内电话、长途途电话、打印印机、传真机机、机动车辆辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总总经理汇报审审计监察各方方面工作不定期向审计部部总经理汇报报日常工作进进展情况督导协调公司相关部门的的审计事宜外部工作关系与被审计单位进进行业务联系系任职资格学历硕士或硕士以上上专业审计、经济类年龄25岁以上性别不限工作经验有5年以上财务务管理和审计计管理的工作作经验担任过大型企业业内审部门主主管以上职务务工作技能系统的财务、法法律及管理知知识良好的语言和书书面表达能力力一定的沟通协调调能力职前培训公司相关规章制制度其他要求具备注册会计师师、注册税务务师、注册国国际内部审计
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