安全生产风险分级管控体系制度_第1页
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文档简介

1、6/6平阴县黄金黄河浮桥有限公司安全生产风险管理制度 编制人:毕桂兰 丁德洋审核人:张传莲批准人:许兵编制日期:202x年10月18日 实施日期:202x年10月18日目的:为贯彻落实安全生产责任制,加强安全风险管理,实现关口前移,保障作业人员的职业安全与健康,降低企业安全生产风险,维护企业稳定发展,根据山东省安全生产风险分级管控体系建设通则、公路水路行业安全生产风险分级管控体系细则要求,结合公司安全生产实际,制定本管理制度。二、适用范围:适用于公司在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。三、术语1、风险点(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根

2、源或状态。2、危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。3、风险:生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。4、风险评价:对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。5、风险分级:通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。四、职责1、各部门要按照 “分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则,明确各

3、级机构与各级人员的职责,根据安全风险类别及严重程度,落实预防和应急措施,化解和降低安全风险。2、各专业管理部门要按照“谁主管,谁负责”原则,履行部门职责,落实安全责任,认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。3、各部门负责人组织本部门进行风险点的识别、评价、确定和更新,并将结果填入工作危害分析(JHA+LEC)评价记录、安全检查分析(SCL+ LEC)评价,书面报送安全科。4、安全生产办公室负责对全公司的风险点作进一步辩识、汇总、登记及评价。5、综合办公室、安全生产办公室负责组织各部门负责人、安全生产管理人员以及熟悉浮桥运输、设备、检维修等相关专业技术人员进行风险评价。6、安全生产办公

4、室负责确认重大风险点清单。五、风险评价:1、风险评价的组织,公司设立风险评价组织组 长:经理副组长:副经理成 员:安全生产办公室、维修科、后勤科、办公室等有关人员2、重大风险点的评价管理频次、时机安全生产办公室组织对公司重大风险点每半年评价一次,评价危险因素,确定其危险等级,注意其变化趋向,写出安全评价报告,制定安全措施,使其风险降低。风险控制:A、根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。B、对确定为重大隐患的项目,应建立档案。C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。3、非重大风险点的评价频次、时机A、按照公司生产管理分工、各种设备装置、作业单元布局、位置,所进行生产经营活动的人数状况、

5、活动频次等,作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动,每个时段存在什么危害,一旦出问题,首先会受到伤害的人员及人数,伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件,制定出措施,在现场进行公布,组织员工学习、考核,另一方面各部门将所有记录认真保管。B、对风险点的辨识由公司创建小组指导组织,各部门主管和部门主任任组长,由安全员、技术员和个别班组长为成员,进行经常性危害辨识,辨识结束写出报告,经生产处、设备处、安全处审阅批准后实施。C、各部门按其各自的工作性质以岗位、工种为主,每年进行一次评价。当遇有重大变更时,应随时进行。4、其他情况的评价:生产运行中突然出现问题,受到外界因素影响后或重大变更时,发

6、生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时,由公司安全生产办公室组织一次风险评价。5、风险信息更新A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审,非常规活动应在实施前进行风险评价,要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。B、每年定期评审或检查风险控制结果。C、当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。6、评价方法:根据公司的实际情况,确定选择:安全检查表分析 (SCL)对设备设施(安全生产条件)、工作危害分析表(JHA)对作业活动进行风险评价。采用作业条件危险性分析评价法(LEC)进行评价危险程度大小。作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。L(likelihood,事故发生的可能性)、E(e

7、xposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=LEC。D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。(详见风险分级管控指南) (详见风险分级管控指南)六、风险管控1、管控措施制定:根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在制定风险控制措施包括以下内容:可行性;安全性;可靠性;控制措施包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。2、风险分级管控 :风险评价分级后,划分为“红、橙、黄

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