施工现场检查记录表_第1页
施工现场检查记录表_第2页
施工现场检查记录表_第3页
施工现场检查记录表_第4页
施工现场检查记录表_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工程质量、安全、环保检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工单位项目负 责人技术负 责人建设单位设计单位监理单位序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1施工组织设计1、申批手续是否齐全;2、施工组织安排是否合理、可行;3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;_.2开工报告是否有开工报告,审批手续是否 齐全。3组织机构1现场组织机构是否按股份公司 (分公司)下达的文件要求设置;2是否设立专门的质量、安全机4tZr4人员资质构项目经理是否具有建造帅执业 资 格证书和三类人员证书,是否 满足投标承诺;2专职质量人员是否具有质量专业 技术人员证书或质量(检)员证 书;3专职安全管理人员

2、是否具有三类 人员证书;4关键工序人员是否持证上岗;5特种作业人员是否持证上岗;6是否建立项目部人员台帐。5业主或监理单 位安、质、环 要求1、业主或监理是否对本项目有 安、质、环要求;2、是否进行了 安排部署并按要求回复。4法律法规及其他要求(安、质、环)1、是否进行识别获取适用本项目 的法律法规及其他要求(安、 质、环);2、是否检索到常用技术标准/规 范;3、是否向员工、相关方传递 相关要求。5施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;2、是否有发放记录。6施工复测是否进行施工复测,相关记录是 否齐全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全;2、是否发生未批准先施工现象。8质量自控体系1

3、、质量自控体系是否健全、质量 职责是否明确;2、质量方针、目标的建立是否满 足业主/上级主管部门的要求,相 关文件中质量方针、目标描述是 否一致;3、质量目标是否分解(可测 量),是否落实到人;实现情况 是否定期检查;9质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列10质量保证措施是否制定质量保证措施;11创优规划是否编制创优规划,规划是否有 利于质量目标实现。12质量问题(事 故)处理1、有无来自业主、监理有关质量 问题通知单;2、每份整改通知单 是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原 则处理;13安全环保自控 体系1、安全环保自控体系是否健全、 安全环保职责是否明确,是否逐 级签

4、订责任书,层层落实;2、安 全环保方针、目标的建立是否满 足业主/上级主管部门的要求, 相关文件中质量方针、目标描述 是否一致;3、安全环保目标是否 分解(可测量),是否落实到 人;实现情况是否定期检查;14安全、环境管 理制度是否建立和检索到以下安全环保管理制度:罗列15安全、环境保 证措施是否制定安全、环境保证措施;16项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次 以上巡检;2、项目副经理或总工 是否做到每月2次以上巡检。17自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟 踪卡。18专职检查1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;2、质量问题整改是否形成闭环。19安、质、环教 育培训1、是否编制项目部教

5、育培训计划;2、三级安全教育培训记录是否齐全;3、全员教育、考核率100%;4、农民工教育、考核率100%;5、复工、转岗教育、考核率100%;6、特种作业人员教育培训、持证 上岗率100%.20安全、环保检 查1、是否编制项目部安全环保检查 计划;2、是否进彳丁经常性检查。3、是 否进行定期(季节性、法定节假 日前后)检查;4、是否进行综合 性大检查;5、对检查发现的问题 是否形成闭环。21安、质、环例 会1、是否每周召开安、质、环例 会,形成记录;2、是否每月召开安、质、环例 会,形成记录。22作业指导书1是否经项目总工程师审批;2是否受控,发放记录是否齐全。23(安全)技术 父底1、交底

6、内容是否全面;2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;24专项技术方 案1专业性强、危险性大的分项工 程是否按要求单独编制专项技术 方案;2专项技术方案审批手续是否齐 全;3、专项技术方案中安、质、 环保证措施是否合理;4、专项 技术方案是否进行交底、实施过 程是否进行检查并留有记 录。25工程日志1、施工、调度、工班日志记录时 间是否连续,有无安质环情况记 录;2、发现问题有无跟踪处理记录。26仪器、仪表1、是否按施工组织设计文件要求 配置,是否满足投标承诺;2、是 否在检测/校准有效期内,计量 检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台 帐;27机具、设备1、是否

7、按施工组织设计文件要求 配置,是否满足投标承诺;2、是 否建立台帐;3、是否由专人负责 定期检查维护。28进场材料检 验、验收1、重要物资验证记录是否齐全;2、光、电缆测试记录;3、设备开箱检验记录是否齐全。29仓库储存1、是否堆放整齐、状态标识是否 清楚;帐物卡台帐是否相符;2、 库房是否满足防潮、防尘、防盗 等要求;3、消防器材配置是否合理;有无 防火禁烟标识;4、易燃易爆物品、危险化学品是 否隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识 清楚;处理过程是否符合要求。30检验批、分 项、分部工程 验收资料1、自检、报检手续是否齐全;2、隐蔽工程记录是否齐全;3、 是否发生未经监理签认进入下道

8、工序施工现象;4、资料是否齐 全,相关人员签认是否齐全;31环境因素、危 险源识另叭评 价与控制1、是否进仃危险源识别和评价, 识别是否充分,评价是否准确;2 是否有环境因素、重要环境因 素 的识别和评价,识别是否充 分, 评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环 境因素清单,并制定管理控制措 施;4、是否根据项目实施进行阶段性 检查并及时进行更新;32安全生产资金 投入1、是否编制项目部安全投入资金 预算及使用计划;2、安全投入资 金(技措施费)的计提使用情况 并建立台帐;3劳动防护用品采 购、发放记录是否齐全;33应急预案及演 练1、是否建立应急救援组织、人员 配备、职责分工是否明确;

9、2、是 否针对重大危险源制定相应的应 急预案并报安质部备案;3、应急 预案内容是有针对性和可 操作 性;4、是否按照预案内容配置必要的 应急救援物资;5、是否编制项目部应急预案演练 计划;6、是否按计划要求进行应急预案 的培训和演练,对演练结果进行 评价;7、是否对应急预案内容进行评审 及改进。34项目部驻地1、项目部设施满足“三室”“五 小”要求;办公区、生活区划分 合理;2、“九牌二图二栏一表”标牌配 置齐全、张挂上墙;3、消防设施 配置合理,定期检查;4、废弃物分类回收,及时处理;5、宿舍环境卫生整齐,是否有检 查评比记录;6、食堂环境符合卫生要求,工作 人员是否持有健康证明;7、食堂 是否配置碗筷消毒设施;冰箱内 生熟食是否分开存放。35施工现场1、施工人员是否按图施工;施工 工艺是否满足标准要求;2、是否 执行“三检”制度,有无质量跟 踪卡片;3、是否设置现场安全防护人员;4、是否按要求正确佩戴安全防护 用品;5、现场安全防护措施是否到位;6、现场临时用电是否符合要求;7、现场作业环境是否满足施工要 求;是否做到“人走场清”。36特种设备、特

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论