企业管理制度明细_第1页
企业管理制度明细_第2页
企业管理制度明细_第3页
企业管理制度明细_第4页
企业管理制度明细_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、计算机信信息网络络管理制制度 目的 1.11 为了了加强计计算机网网络、软软件管理理,保证证网络系系统安全全,保证证软件设设计和计计算的安安全,保保障系统统,数据据库安全全运行特特制定本本制度。 1.22 网站站内容面面向社会会开放,建设网网站的目目的是对对外宣传传企业的的实力,公布招招聘信息息,收集集顾客意意见 1.33 本制制度适用用于对公公司网络络系统的的运行维维护和管管理。 2 范范围 2.11 计算算机网络络系统由由计算机机硬件设设备、软软件及客客户机的的网络系系统配置置组成。 2.22 软件件包括:服务器器操作系系统、数数据库及及应用软软件、有有关专业业的网络络应用软软件等。 2.

2、33 客户户机的网网络系统统配置包包括客户户机在网网络上的的名称,IP地地址分配配,用户户登录名名称、用用户密码码、U88设置、OA地地址设置置及Innterrnett的配置置等。 2.44 系统统软件是是指 操操作系统统(如 WINNDOWWS 220000等)软软件。 2.55平台软软件是指指设计平平台工具具(如CCAD220000等)、办公用用软件(如OFFFICCE 220000)等平平 台软件件。 2.66专业软软件是指指:设计计工作中中使用的的绘图软软件(如如PROOE、UUG软件件等)。 2.77 管理理软件是是指:生生产和财财务管理理用软件件(如用用友U88软件、金碟软软件等)

3、。 3. 职责 3.11 信息息管理部部门为网网络安全全运行的的归口部部门,负负责计算算机网络络系统的的日常维维护和管管理。 3.11 负责责系统软软件的调调研、采采购、安安装、升升级、保保管工作作; 3.22 负责责软件有有效版本本的管理理。 3.33 信息息管理部部门为计计算机系系统、网网络、数数据库安安全管理理的归口口管理部部门。 3.44 信息息管理人人员负责责计算机机网络、办公自自动化、U8、金碟的的安全运运行;服服务器安安全运行行和数据据备份;intternnet对对外接口口安全以以及计算算机系统统防病毒毒管理;各种软软件的用用户密码码及权限限管理;协助职职能科室室进行数数据备份份

4、和数据据归档。 3.55 信息息管理人人员执行行企业保保密制度度,严守守企业商商业机密密; 3.66员工执执行计算算机安全全管理制制度,遵遵守企业业保密制制度。 3.77系统管管理员的的密码必必须由信信息管理理部门相相关人员员掌握。 4管管理 4.11网络系系统维护护 4.11.1 系统管管理员每每日定时时对机房房内的网网络服务务器、数数据库服服务器、U8服服务器、OA服服务器、Intternnet服服务器进进行日常常巡视,并填写写网络络运行日日志附录AA。 4.11.2 对于系系统和网网络出现现的异常常现象信信息管理理部应及及时组织织相关人人员进行行分析,制定处处理方案案,采取取积极措措施,

5、并并如实将将异常现现象记录录在网网络运行行日志附录录A。针对当当时没有有解决的的问题或或重要的的问题应应将问题题描述、分析原原因、处处理方案案、处理理结果、预防措措施等内内容记录录在网网络问题题处理跟跟踪表附录录B上上。部门门负责人人要跟踪踪检查处处理结果果。 4.11.3 定时对对相关服服务器数数据进行行备份。 4.11.4 定时维维护OAA服务器器,及时时组织清清理邮箱箱,保证证服务器器有充足足空间,OA系系统能够够正常运运行。 4.11.5 维护IInteerneet 服服务器,监控外外来访问问和对外外访问情情况,如如有安全全问题,及时处处理。 4.11.6 制定服服务器的的防病毒毒措施

6、,及时下下载最新新的防病病毒疫苗苗,防止止服务器器受病毒毒的侵害害。 4.22 客户户端维护护 4.22.1 按照人人事部下下达的新新员工(或外借借人员)姓名、分配单单位、人人员编号号为新的的计算机机用户分分配计算算机名、IP地地址、用用户名、登录密密码。 4.22.1.1帐号号申请 新员工工(或外外借人员员)需使使用计算算机向部部门主管管提出申申请经批批准由信信息部门门负责分分配计算算机、OOA的IID和邮邮箱。如如需使用用U8、kinngbeee向财财务主管管申请,由财务务主管分分配权限限和帐号号密码,信息管管理部人人员负责责软件客客户端的的安装调调试。 4.22.1.2 使使用 OA:公

7、司局局域网内内,在地地址栏输输入HTTTP:1922.1668.00.277 (公公司局域域网外,在地址址栏输入入HTTTP:OOA.DDEYEE.COOM) 进入OOA登陆陆界面,初始密密码为公公司总机机号码,用户名名为用户户本人中中文姓名名,第一一次登陆陆后必须须在OAA系统中中修改密密码,用用户如无无法独立立修改可可由信息息管理人人员协助助完成修修改。 U8、KINNGBEEE:信信息管理理人员完完成安装装调试客客户端,用户输输入财务务主管分分配的帐帐号密码码登陆。其中UU8打印印设置可可有用户户自行设设置,如如无法完完成设置置,可由由信息管管理人员员协助完完成设置置。 4.22.1.3

8、 帐帐号注销销:员工工离职应应将本人人所使用用的计算算机名、IP地地址、用用户名、登录密密码、OOA 的的ID和和邮箱、U8、kinngbeee等软软件信息息以书面面形式记记录,经经信息管管理人员员核实并并将该记记录登记记备案。信息管管理人员员对离职职人员OOA、UU8、kkinggbeee中的公公司资料料信息备备份以及及拿到人人事部门门的员工工离职通通知单,方可对对该离职职人员所所用的帐帐号信息息删除。 4.22.2 如有移移动用户户需访问问局域网网,需经经该部门门主管领领导批准准,有关关部门通通知信息息管理员员提供服服务。 4.22.3 根据用用户需要要为其配配置Innterrnett接入

9、权权限,一一般员工工只有接接入局域域网权限限,如有有工作需需要要接接入Innterrnett,可向向所在部部门主管管提出申申请,经经批准后后通知网网络管理理员提供供服务。 4.22.4 网络用用户不得得随意移移动信息息点接线线。因房房屋调整整确需移移动或增增加信息息点时,应由计计算机管管理人员员统一调调整,并并及时修修改“网网络结构构图”。 4.22.5 为客户户机安装装防病毒毒软件,并通知知和协助助网络用用户升级级防病毒毒疫苗。 4.22.6 对于网网络用户户传播、复制、制造计计算机病病毒或采采用黑客客技术而而致使计计算机网网络瘫痪痪造成重重大损失失的情况况,将给给予严肃肃处理。(具体体参见

10、奖奖惩制度度) 4.33 系统统及平台台软件的的管理 4.33.1 系统及及平台软软件采购购 4.33.1.1 由由信息管管理员提提出相关关系统软软件的采采购及升升级申请请,填写写软件件引进、升级审审批表附录录D,经部门门主管批批准后采采购。 4.33.1.2 应应将原始始盘片、资料、合同及及发票复复制件归归档案保保存。 4.33.1.3 应应办理软软件注册册手续,并将软软件认证证号码、经销商商和技术术支持商商相关信信息填入入软件件信息表表附附录C。 4.33.2 系统、平台软软件的管管理 4.33.2.1 信信息管理理人员负负责软件件的安装装。 4.33.2.2 信信息管理理部门保保存和使使

11、用软件件的复制制盘片,也可根根据需要要从档案案借出原原始盘片片,复制制相关资资料留存存使用。 4.33.2.3 信信息管理理人员应应及时下下载系统统及平台台软件的的相关补补丁程序序,并与与原系统统进行配配套管理理和使用用。 4.33.2.4 信信息管理理员负责责将软件件商信息息记录在在软件件信息表表附附录C,就软软件技术术问题与与软件商商联系,并负责责软件的的升级,升级程程序执行行4.11.1 。 4.44 软件件维护 4.44.1 用户向向信息管管理人员员提交软软件维护护请求。接到请请求的信信息管理理人员应应及时提提供维护护服务,并填写写维护护记录附录录E。 4.44.2 对于较较复杂的的问

12、题,处理人人应及时时与信息息管理员员沟通,信息管管理员组组织研究究解决方方案,及及时处理理问题。 4.44.3 应记录录处理问问题的方方案及结结果,信信息管理理员定期期组织交交流,总总结汇总总各种软软件的问问题,以以便改进进软件,积累经经验,提提高处理理问题的的技术水水平。 4.55 软件件的借用用 4.55.1 用户需需自行安安装系统统和专业业软件时时,应填填写软软件借用用记录附录录F,办理借借用手续续。 4.66软件有有效版本本管理 4.66.1 信息管管理员应应建立系系统、平平台、专专业、管管理软件件的有效效版本清清单,并并定期发发布,格格式见软件有有效版本本清单附录录G。 4.77 数

13、据据备份管管理 4.77.1 服务器器数据备备份 4.77.1.1每周周应至少少做一次次U8、金碟数数据的备备份,并并在备份份服务器器中进行行逻辑备备份的验验证工作作,经过过验证的的逻辑备备份存放放在不同同的物理理设备中中,至少少同时保保留两个个完整的的数据备备份。 4.77.1.2 每每周至少少对文件件服务器器和OAA服务器器做一次次数据备备份。 4.77.1.3 应应对数据据库进行行自动实实时备份份。 4.77.1.4自动动或手工工备份的的数据应应在数据据库故障障时能够够准确恢恢复。 4.77.2 管理信信息的备备份 4.77.2.1 各各部门应应定时对对管理数数据进行行备份。 4.77.

14、2.2 每每年的22月份,计算机机人员应应协助职职能科室室对一年年的管理理数据进进行备份份、标识识并归档档。 4.88 计算算机病毒毒防治 4.88.1 在服务务器和客客户端微微机上安安装病毒毒自动检检测程序序和防病病毒软件件,信息息管理人人员应及及时下载载防病毒毒疫苗,用户应应及时下下载疫苗苗并检测测、杀毒毒。 4.88.2 在向微微机及服服务器拷拷贝或安安装软件件前,首首先要进进行病毒毒检测。如用户户经管理理代表批批准安装装外来软软件,应应经过计计算机人人员对安安装软件件进行防防病毒检检测。 4.88.3 对于外外来的图图纸和文文件,在在使用前前要进行行病毒监监测。 4.88.4 送外维维

15、修和欲欲联网的的计算机机必须经经过病毒毒检测后后,方可可联入网网络。 4.88.5 为了防防止病毒毒侵蚀,员工和和信息管管理人员员不得从从intternnet网网下载游游戏及与与工作无无关的软软件(QQQ等),不得得在微机机、服务务器上安安装、运运行游戏戏软件。 4.99 文件件服务器器的管理理 4.99.1 文件服服务器中中为用户户预留了了一定的的存储空空间,存存放重要要文件、设计图图纸和阶阶段成果果,以避避免在本本地硬盘盘遭到损损坏时丢丢失文件件。 4.99.2 为有效效利用存存储空间间,文件件服务器器禁止放放置与工工作无关关的内容容,未经经信息管管理员同同意,严严禁向文文件服务务器传送送

16、可执行行文件。 4.110 IIP地址址和用户户密码管管理 4.110.11 局域域网IPP地址由由信息管管理员负负责管理理,用户户不得擅擅自改变变服务器器和客户户端的IIP地址址。 4.110.22 信息息管理员员为用户户设置权权限、用用户名和和登录密密码,并并填写用户信信息表附录录H,备案用用户信息息。 4.110.33 用户户可修改改自己的的应用系系统密码码。 4.111 对对外接口口管理(Intternnet服服务器 ,OAA服务器器) 4.111.11用户应应避免利利用OAA传送较较大容量量的附件件100M以下下、图图纸和图图片,邮邮件最大大控制在在10MM以内,定期清清理邮箱箱,保

17、证证OA的的正常运运行。 4.111.22 用户户不得利利用Innterrnett及OAA浏览、传播违违法和不不健康的的内容,违反规规定的用用户将被被终止上上网权利利。 4.112 系系统保密密制度 4.112.11 系统统管理员员的职责责和义务务 4.1121.1.11 系统统管理员员应由主主管领导导批准设设立,具具有系统统管理员员权限的的用户应应对所管管理系统统的安全全负责。 4.112.11.2 系统管管理员不不得擅自自泄露其其他用户户的用户户名及密密码,不不得为员员工检索索其他人人员信息息和企业业保密信信息。 4.112.11.3 因工作作需要,经主管管领导批批准,系系统管理理员可以以

18、为用户户检索、打印企企业信息息,但应应妥善保保管打印印件,并并对作废废内容及及时销毁毁。 4.112.11.4系系统管理理员不得得随意修修改合法法用户的的身份,确因工工作需要要应得到到主管领领导的批批准。 4.112.11.5 系统管管理员应应遵守保保密制度度,不泄泄漏企业业信息。 4.112.22 用户户的职责责和义务务 4.112.22.1 用户有有权以自自己合法法的身份份使用应应用系统统。 4.112.22.2 用户不不得盗用用其他人人的身份份登陆网网络或进进入应用用系统,确因工工作需要要需征得得本人的的同意。 4.112.22.3 用户应应保管好好自己的的密码,并三个个月更换换一次密密

19、码,以以保证数数据安全全。 4.113 重重大操作作事项审审批制度度 4.113.11 涉及及到服务务器系统统、网络络、数据据库安全全的操作作应填写写重大大操作事事项审批批表附录II,任任何人不不得擅自自更改运运行系统统的相关关配置。 4.113.22 部门门负责人人应组织织相关人人员及专专家讨论论操作的的必要性性和可行行性,制制定安全全措施和和操作步步骤。 4.113.33 经批批准的重重大操作作需做充充分的实实验和准准备,并并验证其其可行和和安全后后,由两两人以上上共同操操作。 4.113.44 对管管理软件件的重大大操作和和维护应应执行重重大操作作审批制制度,不不允许对对运行的的软件进进

20、行 直直接调试试和试 4.113.55 在重重大操作作实施之之前,应应做好系系统的备备份。在在实施过过程中,应详细细记录操操作过程程,以保保证实施施过程发发生意外外时能将将系统恢恢复到实实施前的的运行状状况。 4.114落实实安全责责任 4.114.11 对于于新上岗岗信息管管理人员员,应进进行岗位位培训,培训岗岗位标准准、计算算机管理理制度、操作规规程,落落实安全全职责。 4.115 质质量改进进 4.115.11 对于于发生的的系统、网络、服务器器故障,应按照照质量保保证体系系的要求求,采取取质量改改进措施施。 4.115 网网站建设设 4.115.11 信息息管理部部门负责责对网站站的维

21、护护、更新新、推广广,负责责对外栏栏目及管管理文档档栏目管管理密码码以及访访问密码码的设置置。 4.115.22 各部部门设立立一名信信息采集集员,每每个月负负责采集集该部门门的信息息,交到到信息管管理部门门,信息息管理员员负责将将信息更更新到网网站。 4.115.33 网站站改版基基本为每每两年改改版一次次,由信信息管理理部门提提供改版版方案,由管理理代表审审批(具具体审批批流程、审批权权限财财务审批批制度),将将通过审审批的改改版方案案及要求求下达到到网站开开发商(公司网网站由网网站开发发商托管管),开开发商根根据下达达的方案案及要求求对原网网站进行行改版,初次改改版后,先由集集团公司司内

22、部审审核,通通过后将将正式发发布网站站,(未未通过则则需要网网站开发发商重新新改版直直到集团团公司内内部审核核通过)改版后后由信息息管理人人员对网网站进行行维护,每月由由各部门门信息采采集员将将各部门门信息发发送到信信息管理理部门,由信息息管理部部门对信信息处理理管理代代表审核核信息,通过审审核的信信息将被被更新到到网站。以下为为流程图图 网站建建设维护护、更新新、改版版流程图图 责任任人 配配合人 no ok no ok no ok 信息管管理部门门管理代代表网站站开发商商管理代代表网站站开发商商各部门门信息采采集员信信息管理理部 管管理代表表信息管管理部信信息管理理部 各各部门信信息采集集

23、员信息息管理部部信息管管理部网网站开发发商信息息管理部部信息管管理部信信息管理理部信息息管理部部各部门门信息采采集员信信息管理理部各部部门信息息采集员员 5. 附录 附录AA 网网络运行行日志 附录BB 网网络问题题处理跟跟踪表 附录CC 软软件信息息表 附录DD 软软件引进进、升级级审批表表 附录EE 维维护记录录 附录FF 软软件借用用记录 附录GG 软软件有效效版本清清单 附录HH 用用户信息息表 附录II 重重大操作作事项审审批表 附录AA 网 络络 运 行 日日 志 日月年年时、分分 问题题记录巡巡视人签签字 日日月年时时、分 问题记记录巡视视人签字字 注:(1)简简要记录录发现的的

24、问题及及问题处处理结果果。 (2)针对当当时没有有解决的的问题或或重要的的问题应应填写“网络问问题处理理跟踪表表”。 附录BB 网络问问题处理理跟踪表表 年 月月 日 网络出出现问题题时间 填表人人 问题描描述: 原因分分析: 处理方方案: 处理结结果: 预防措措施: 执行人人 跟踪踪人 完完成时间间 附录CC 软件信信息表 序号 软件名名称 采采购日期期 软件件开发商商信息 名称 联系人人 电话话 地址址 网址址 附录DD 软件引引进、升升级审批批表 软件(项目)名称 软件开开发单位位 申请部部门 负负责人 软件引引进、升升级意向向(软件件功能、引进的的必要性性等,由由负责人人填写): 签签

25、署日期期 年年 月 日 主管领领导审批批意见: 签署署日期 年 月 日日 附录EE 维护记记录 申请人人 部门门 申请请时间 维护需需求: 处理结结果: 签字时时间: 年 月 日日 维护验验收: 签字时时间: 年 月 日日 用工用用料明细细 工作内内容(或或设备名名称) 数量 备注(或单价价) 处理人人 协助助处理人人 耗时时 注: (1)本表适适用于计计算机管管理人员员对客户户端提供供的操作作系统、管理软软件、硬硬件设备备的维护护,以及及设备外外送维修修服务。 (2)客户端端维护由由用户验验收,外外修设备备由计算算机管理理人员验验收。 附录FF 软件借借用记录录 软件名名称 盘盘片资料料 借

26、用用人 借借出时间间 应归归还时间间 归还还时间 经办人人 附录GG 软件有有效版本本清单 序号 软件名名称 软软件编号号 登记记日期 使用部部门 备备注 附录HH 用户信信息表 部门 姓名 员工代代码 域域(组)用户名名登陆密密码 EERP系系统登陆陆密码 OA U8 KINNGBEEE 附录II 重大操操作事项项审批表表 申请事事项 申申请人 存在问问题 预期成成果 可能产产生的问问题 预防措措施 所需准准备 操作步步骤 参加人人员及分分工 审评人人员签字字 操作作时间 批准签签字 计算机机软件管管理制度度 1.目目的 1.11 为了了加强计计算机软软件管理理,保证证管理、设计和和计算的的

27、安全,特制定定本制度度。 1.22 本制制度适用用于公司司计算机机系统软软件、专专业软件件、管理理软件的的引进、验收、安装、维护、保管和和有效版版本的管管理。 2. 职责 2.11 计算算机管理理部门 2.11.1 负责系系统软件件的调研研、采购购、安装装、升级级、保管管工作; 2.11.4 负责软软件有效效版本的的管理。 3. 范围 3.11 系统统软件是是指 操操作系统统(如 WINNDOWWS 220000等)软软件。 3.22平台软软件是指指设计平平台工具具(如CCAD220000等)、办公用用软件(如OFFFICCE 220000)等平平台软件件。 3.33 专业业软件是是指:设设计

28、工作作中使用用的绘图图软件(如PRROE、UG软软件等)。 3.44 管理理软件是是指:生生产和财财务管理理用软件件(如用用友U88软件、金碟软软件等)。 4. 管理 4.11 系统统及平台台软件的的管理 4.11.1 系统及及平台软软件采购购 4.11.1.1 由由软件管管理员提提出相关关系统软软件的采采购及升升级申请请,填写写软件件引进、升级审审批表附录录A,经部门门主管批批准后采采购。 4.11.1.2 应应将原始始盘片、资料、合同及及发票复复制件归归档案保保存。 4.11.1.3 应应办理软软件注册册手续,并将软软件认证证号码、经销商商和技术术支持商商相关信信息填入入软件件信息表表附附

29、录G。 4.11.2 系统、平台软软件的管管理 4.11.2.1 计计算机管管理人员员负责软软件的安安装。 4.11.2.2 计计算机管管理部门门保存和和使用软软件的复复制盘片片,也可可根据需需要从档档案借出出原始盘盘片,复复制相关关资料留留存使用用。 4.11.2.3 计计算机管管理人员员应及时时下载系系统及平平台软件件的相关关补丁程程序,并并与原系系统进行行配套管管理和使使用。 4.11.2.4 软软件管理理员负责责将软件件商信息息记录在在软件件信息表表附附录G,就软软件技术术问题与与软件商商联系,并负责责软件的的升级,升级程程序执行行4.11.1 。 4.22 软件件维护 4.22.1

30、用户向向计算机机管理人人员提交交软件维维护请求求。接到到请求的的计算机机管理人人员应及及时提供供维护服服务,并并填写维护记记录附录EE。 4.22.2 对于较较复杂的的问题,处理人人应及时时与软件件管理员员沟通,软件管管理员组组织研究究解决方方案,及及时处理理问题。 4.223 应应记录处处理问题题的方案案及结果果,软件件管理员员定期组组织交流流,总结结汇总各各种软件件的问题题,以便便改进软软件,积积累经验验,提高高处理问问题的技技术水平平。 4.33 软件件的借用用 4.33.1 用户需需自行安安装系统统和专业业软件时时,应填填写软软件借用用记录附录录F,办理借借用手续续。 4.44软件有有

31、效版本本管理 4.44.1 软件管管理员应应建立系系统、平平台、专专业、管管理软件件的有效效版本清清单,并并定期发发布,格格式见软件有有效版本本清单附录录B。 5. 附录 附录AA 软软件引进进、升级级审批表表 附录BB软件件有效版版本清单单 附录EE维护护记录 附录FF软件件借用记记录 附录GG软件件信息表表 附录AA 软件引引进、升升级审批批表 软件(项目)名称 软件开开发单位位 申请部部门 负负责人 软件引引进、升升级意向向(软件件功能、引进的的必要性性等,由由负责人人填写): 签签署日期期 年年 月 日 主管领领导审批批意见: 签署署日期 年 月 日日 附录BB软件有有效版本本清单 序

32、号 软件名名称 软软件编号号 登记记日期 使用部部门 备备注 附录CC维护记记录 申请人人 部门门 申请请时间 维护需需求: 处理结结果: 签字时时间: 年 月 日日 维护验验收: 签字时时间: 年 月 日日 用工用用料明细细 工作内内容(或或设备名名称) 数量 备注(或单价价) 处理人人 协助助处理人人 耗时时 注: (1)本表适适用于计计算机管管理人员员对客户户端提供供的操作作系统、管理软软件、硬硬件设备备的维护护,以及及设备外外送维修修服务。 (2)客户端端维护由由用户验验收,外外修设备备由计算算机管理理人员验验收。 附录DD 软件借借用记录录 软件名名称 盘盘片资料料 借用用人 借借出

33、时间间 应归归还时间间 归还还时间 经办人人 附录EE 软件信信息表 序号 软件名名称 采采购日期期 软件件开发商商信息 名称 联系人人 电话话 地址址 网址址 计算机机安全管管理制度度 1. 目的 1.11 为了了加强计计算机管管理,保保障计算算机网络络、系统统、数据据库安全全运行,特制定定本制度度。 1.22本制度度对计算算机用户户密码、防病毒毒、数据据备份、重大操操作事项项等管理理程序做做了详细细的规定定。 2. 职责 2.11 计算算机管理理部门为为计算机机系统、网络、数据库库安全管管理的归归口管理理部门。 2.22 计算算机管理理人员负负责计算算机网络络、办公公自动化化、U88、金碟

34、碟的安全全运行;服务器器安全运运行和数数据备份份;innterrnett对外接接口安全全以及计计算机系系统防病病毒管理理;各种种软件的的用户密密码及权权限管理理;协助助职能科科室进行行数据备备份和数数据归档档。 2.33 计算算机管理理人员执执行企业业保密制制度,严严守企业业商业机机密; 2.44员工执执行计算算机安全全管理制制度,遵遵守企业业保密制制度。 3. 管理 3.11 数据据备份管管理 3.11.1 服务器器数据备备份 3.11.1.1每周周应至少少做一次次U8、金碟数数据的备备份,并并在备份份服务器器中进行行逻辑备备份的验验证工作作,经过过验证的的逻辑备备份存放放在不同同的物理理设

35、备中中,至少少同时保保留两个个完整的的数据备备份。 3.11.1.2 每每周至少少对文件件服务器器和OAA服务器器做一次次数据备备份。 3.11.1.3 应应对数据据库进行行自动实实时备份份。 3.11.1.4自动动或手工工备份的的数据应应在数据据库故障障时能够够准确恢恢复。 3.11.2 管理信信息的备备份 3.11.2.1 职职能科室室应定时时对管理理数据进进行备份份。 3.11.2.2 每每年的22月份,计算机机人员应应协助职职能科室室对一年年的管理理数据进进行备份份、标识识并归档档。 3.22 计算算机病毒毒防治 3.22.1 在服务务器和客客户端微微机上安安装病毒毒自动检检测程序序和

36、防病病毒软件件,计算算机管理理人员应应及时下下载防病病毒疫苗苗,用户户应及时时下载疫疫苗并检检测、杀杀毒。 3.22.2 在向微微机及服服务器拷拷贝或安安装软件件前,首首先要进进行病毒毒检测。如用户户经管理理代表批批准安装装外来软软件,应应经过计计算机人人员对安安装软件件进行防防病毒检检测。 3.22.3 对于外外来的图图纸和文文件,在在使用前前要进行行病毒监监测。 3.22.4 送外维维修和欲欲联网的的计算机机必须经经过病毒毒检测后后,方可可联入网网络。 3.22.5 为了防防止病毒毒侵蚀,员工和和计算机机人员不不得从iinteerneet网下下载游戏戏及与工工作无关关的软件件(QQQ等),

37、不得在在微机、服务器器上安装装、运行行游戏软软件。 3.33 文件件服务器器的管理理 3.33.1 文件服服务器中中为用户户预留了了一定的的存储空空间,存存放重要要文件、设计图图纸和阶阶段成果果,以避避免在本本地硬盘盘遭到损损坏时丢丢失文件件。 3.33.2 为有效效利用存存储空间间,文件件服务器器禁止放放置与工工作无关关的内容容,未经经网络管管理员同同意,严严禁向文文件服务务器传送送可执行行文件。 3.44 IPP地址和和用户密密码管理理 3.44.1 局域网网IP地地址由计计算机管管理员负负责管理理,用户户不得擅擅自改变变服务器器和客户户端的IIP地址址。 3.44.2 计算机机管理员员为用户户设置权权限、用用户名和和登录密密码,并并填写用户信信息表附录录A(标标准的附附录),备案案用户信信息。 3.44.3 用户可可修改自自己的应应用系统统密码。 3.55 对外外接口管管理(IInteerneet服务务器 ,OA服服务器) 3.55.1用用户应避避免利用用OA传传送较大大容量的的附件、图纸和和图片,定期清清理邮箱箱,保证证OA的的正常运运行。 3.55.2 用户不不得利用用Intternnet及及OA浏浏览、传传播违法法和不健健康的内内容,违违反规定定的用户户将被终

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论