下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、充分发挥内部审计职能,加强医院经济管理充分发挥内部审计职能,加强医院经济管理改革开放至今,伴随着我国根底性经济社会建立开展事业的快速稳定持续推进,我国各级医院逐步开展演化成为具备独立经营社会社会属性的市场经济形态组成局部,其详细化日常业务经营理论活动的组织开展途径和组织理论效能获取程度,逐步获取了相关领域研究人员的持续亲密关注。财务审计工作是全面充分提醒和认识我国企业现有医院日常化财务会计核算管理工作组织开展状态的重要理论手段。在现有的历史开展背景之下,我国医院财务管理工作本身具备表现程度鲜明的业务工程组成内容众多和工作任务组成内容复杂等详细特点,因此在一定程度上,给我国现有医院单位的根底性收
2、支数据核算工作的详细组织开展过程造成了较大难度。现阶段我国局部基层医院及其附属医院,本身本文由论文联盟.Ll.搜集整理在整体性医院建立开展理论规模、内部性根底业务工作职能构造安排,以及根底内部业务管理制度建立形态层面存在显著的局限性,与此同时,受业务经营性经济利益获取状态的直接影响,我国局部基层医院在详细组织开展的日常化根底业务活动组织开展过程中,本身存在内部财务管理制度需要进一步完善和财务会计数据信息更加详细。有鉴于此,本文将会围绕充分发挥内部审计职能和加强医院经济管理论题展开简要阐释。一、医院内部审计工作的根底理论概述一医院内部审计工作的根底概述内部审计工作是一种极其重要的财务经济监视工作
3、组织开展形式,是实在保障和支持我国现有医院以及其他独立社会组织的根底性会计信息要素,具备稳定且充分的正确性、真实性,以及完好性,而详细择取和运行财务审计性监视工作手段。在现有的业务开展背景之下,医院内部财务审计工作的根本内涵,通常可以被表述分析如下:所谓医院内部审计工作,就是我国医院内部现有的审计工作部门和审计工作人员,在严格遵循审计工作的标准性业务管理流程背景之下,针对我国各级医院内部现有财务收支活动和经济业务活动的真实性、合法性,以及效应性程度展开的审核监视。二医院内部审计工作的业务职能覆盖范围在现有的业务开展背景之下,我国医院本身具备着一定表现程度的社会公益性业务理论职能,并且在详细组织
4、开展的日常化医疗卫生效劳理论过程中,本身也能实在获取到一定数量规模的经济收益。从职业性角度展开分析,组织开展指向我国现有基层医院的内部审计工作,既能充分保持我国现有基层医院的根底性事业单位属性,又是实在参与社会主义市场经济理论活动的重要理论手段。而医院内部审计工作业务的覆盖范围,通常认为直接包含如下所述的几个详细方面:医院内容日常业务活动的监视与控制;医院内部日常性财务管理业务活动的监视与检查;审核评价医院内部现有日常业务组织开展过程中的综合效能获取程度;检查确认医院现有政策法规条文和管理性指导章程的详细执行情况。二、我国医院内部审计工作在详细组织开展过程中的现存问题分析从现有的历史性开展状态
5、角度展开分析,我国现有的基层医院在组织开展根底班性内部财务管理工作理论过程中的根本问题,在于目前阶段秉持和运用的管理观念具备表现显著的陈旧性,同时在基层医院单位现有的内部管理控制制度建立状态,以及内部管理控制工作人员队伍的素质开展程度等层面均存在着表现程度显著的落后性和局限性,给一定历史时期之内我国基层医院财务管理工作的顺畅有序组织开展造成了极其显著的不良影响,并且在详细引致我国现有基层医院发生一定表现程度的财务监视工作理论进程失控问题条件下,通常会诱导我国基层医院内部现有的人员要素、资金要素,以及资产要素在详细化的日常业务运行理论过程中发生恶性循环,给我国现有基层医院实际获取的综合性经济效益
6、程度造成极其显著的不良影响。与此同时,在多种多样详细因素的影响和干预条件下,我国仍然有局部基层医院,尚未建构形成且组织施行指向医院内部审计工作领域的标准性管理指导制度,给一定历史时期之内我国医院内部审计工作的详细组织开展程度,造成了极其显著的不良影响。三、我国基层医院内部审计工作的改进优化策略第一,实在转变优化我国基层医院内部审计工作,在详细组织开展过程中的被动性场面,实在建构形成指向我国基层医院内部审计工作业务流程的管理控制制度,从详细的业务流程组织开展途径角度展开分析,标准性管理指导制度的建立和优化是实在发挥我国医院内部审计工作根本职能的重要前提条件。现阶段,我国绝大多数基层医院均在在详细
7、组织开展的内部性审计业务活动理论过程中,展现出较为显著的被动性工作特点,未能针对其日常业务活动组织施行过程中需要完成的内部审计工作任务。以及内部性管理控制工作任务,制定形成专门性的管理标准制度,亟需在全面分析考量我国现有基层医院的业务活动组织开展程度背景之下,实在建构形成并组织施行系统有效的基层医院颞部审计工作指导标准制度。第二,实在基于基层医院日常业务活动的完好性组织开展途径,强化针对各根底财务工作理论环节的审计业务控制。在现阶段我国基层医院医疗卫生服務活动的组织开展过程中,有多个详细方面都需要医院内部财务信息要素的充分支持,并且详细涉及门诊部、住院部、后勤采购业务、根底设备使用业务,以及各
8、项根底性临床常规检查业务等多个详细方面。因此需要借由针对基层医院现有日常业务活动组织开展系统化和全程性财务审计工作控制,确保我国基层医院财务审计工作的综合性组织开展程度不断改善优化。第三,实在建构执行指向我国基层医院财务审计工作领域的标准性管理制度。为实在保障我国医院内部现有财务管理工作可以高效有序组织开展,应当实在建构运行指向我国基层医院内部财务管理工作日常业务流程的内部性财务审计工作指导标准制度,并在详细组织开展科学有效的基层医院内部财务审计工作业务理论环节背景之下,积极督导我国现有的基层医院财务审计工作人员,不断改善提升自身日常工作行为标准性,保障和支持我国现有基层医院的财务管理可以顺畅有序组织开展。第四,实在针对我国基层医院内部现有的财务审计工作人员开展周期性的教育培训,不单纯学习会计知识,还要学习相关财务管理、财务规章制度和相关法律,拓展财务人员思维,逐步进步他们的业务程度和风险防控意识。保障和支持我国基层医院财务审计工作人员,可以在根底性理论知识,以及理论应用性工作技能的建立开展状态层面,实现程度显著的改善优化。要围绕我国财务审计领域的法律法规条文、管理制度,以及最新制定执行的政策制度,针对我国基层医院现有的财务审计工作人员,组织施行系统科学的周期性业务培训,保障和支持我国现有的基层医院财务审计工作人员可以不断改善提升自身根底工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 漯河食品职业学院《机械工程材料与成形技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年版:版权许可及发行外包合同2篇
- 2025签订房屋租赁合同要审查哪些要点
- 2024年标准个人汽车短期租赁协议范本版
- 单位人事管理制度范例合集
- 旅游挑战之旅服务合同
- 外墙修复工程安全协议
- 娱乐产业合同工管理方案
- 2024年标准化园林材料采购合同版B版
- 2024双方智能电网建设与运营合作承诺书3篇
- 警务指挥与战术学总论学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 工程质量培训
- 2024光伏发电工程施工质量验收规程
- 山东省房屋市政工程安全监督机构人员业务能力考试题库-中(多选题)
- 云南省曲靖市高三上学期第一次质量监测数学试题2
- 四年级数学上册 第6章《除法》单元测评必刷卷(北师大版)
- 养老院家具采购安装协议
- 华东师大版(2024新版)七年级上册数学期末素养评估测试卷(含答案)
- 车辆运营合伙合同模板
- 重庆市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)
- 《七律二首 送瘟神》教案- 2023-2024学年高教版(2023)中职语文职业模块
评论
0/150
提交评论