2022年财务审计主管岗位的主要职责_第1页
2022年财务审计主管岗位的主要职责_第2页
2022年财务审计主管岗位的主要职责_第3页
2022年财务审计主管岗位的主要职责_第4页
2022年财务审计主管岗位的主要职责_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务审计主管岗位的主要职责1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。11、

2、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。2022年财务审计主管岗位的主要职责(二)【主要职责】1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。【任职要求】1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计

3、师或者中级财务职称等相关财务资质。3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。6、熟练操作财务软件、ERP等系统。2022年财务审计主管岗位的主要职责(三)职责1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;6、参与对集

4、团经营活动、审计活动等审计工作;7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。岗位要求:1、学历:本科以上学历2、专业:财务管理学、会计学等相关专业3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。2022年财务审计主管岗位的主要职责(四)职责:1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做

5、综合分析评价;对审计整改情况进行跟踪检查;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;12、配合上级监管部

6、门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。岗位要求:1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。2022年财务审计主

7、管岗位的主要职责(五)职责:1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。4、负责审计档案管理。任职资格:学历:本科及以上学历专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理工作经验_年以上(其中同一层级岗位_年以上)具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。计算机:熟练使用ERP、Word、E_cel办公软件英语:熟练2022年财务审计主管岗位的主要职责(六)职责1、按照年审计划展开审计工作;2、完成审计报告;3、完成审计整改;4、做好审计资

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论