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文档简介
1、公司网络及信息化管理制度第一章总则第一条 为科学、有效地管理公司网络系统,促进网络系统的安 全使用、高效运行,提高公司管理信息化水平,制定本制度。第二条网络系统的主要功能是通过网络信息传输,实现公司管 理信息的及时处理和信息资源的共享。第二章机房管理第三条 机房的日常管理、维护工作由设备管理部人员专职负责。第四条 机房内各种设备的技术档案,由设备管理部人员妥善保 管。第五条 机房需保持环境清洁卫生,设备整齐有序。由设备管理 部人员每周对设备进行一次维护保养。第六条 未经设备管理部人员许可,非机房工作人员不得随意进 出机房。第七条 为保证机房设备运转,未经设备管理部人员允许,不得 改动或移动机房
2、内的电源、机柜、服务器、交换机、收发器、双绞线 等。第八条 未经设备管理部人员授权,严禁他人开关、操作服务器、 交换机等各种网络设备。第九条 未经设备管理部人员批准,不能带外来人员参观机房设 备,禁止在服务器上演示、查询信息,收、发E-mail等。第三章电脑办公网络管理第十条电脑及其配件的购置、维修、使用(一)部门需要购买计算机及其备品配件的,由设备管理部提供 型号信息后,由申请部门提报经部门负责人审批后方可购买。(二)电脑及外设需外出维修的,必须经部门负责人同意签字后方可维修,如设备未出保修期,请申请报修的部门同时提供产品保修 证书。(三)电脑安装调试正常使用后,各部门必须指定专人负责电脑
3、及其外设维护。(四)各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件,确实 需要拆装的,应通知设备管理部人员进行处理。(五)严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工 作无关的事情,如打游戏、看电视剧、下载等,设备管理部人员不定 期抽查,检查结果进行通报。第十一条 公司网络的接入、使用、维护(一)公司内外网络的建设由设备管理部统一规划。禁止任何部 门擅自连接网线。(二)为保证工作效率和公司网络的安全,公司的局域网、互联 网,根据工作需要上网办公的,需在A8协同中填写“网络使用申请 单”流程,经各级领导审批同意后由控股信息技术部开通上网权限。(三)网络出现故障,及时报设备管理部处理。严禁任何
4、部门和 个人擅自更改IP地址。(四)禁止外来人员未经许可使用公司电脑、网络。第十二条 公司电脑软件的安装、维护(一)公司台式机电脑及笔记本电脑的操作系统由设备管理部 统一安装。(二)公司应用软件的安装,设备管理部将根据公司办公需要和 各部门对软件的需要进行安装。(三)对于工作以外的应用软件,均不予安装。(四)禁止任何部门在公司电脑中安装娱乐性的软件和游戏软 件。(五)禁止任何人在公司电脑上安装黑客软件和利用黑客程序 对他人的计算机和服务器进行攻击、破坏。(六)对于公司购买的软件和随机附带的驱动程序光盘,由设备 管理部统一管理。第四章信息化系统管理第十三条EAM系统、BI系统、电量采集系统、公司
5、网络、实时 数据库系统火灾报警系统、视频监控系统由设备管理部主推及管理并 负责系统维护及搭建。第十四条 本量利系统由生产部负责主推及管理,由设备管理部 对其进行维护及搭建。第十五条 可视化对讲调度系统、电子巡检系统由安全管理部负 责主推及管理,由设备管理部对其进行维护及搭建。第十六条公司网站、电商平台建设、合同管理系统由商务管理 部负责主推及管理,由设备管理部对其进行维护及搭建。第十七条LIMS系统由检测室负责主推及管理,由设备管理部对 其进行维护及搭建。第十八条 数据加密防泄漏系统由技术研发部负责主推及管理, 由设备管理部对其进行维护及搭建。第十九条公司信息化系统功能优化及新需求,由主推部门
6、负责 进行统计汇总,经部门负责人审批后,由设备管理部对其进行评估并 作可行性分析,审批通过后由信息专员负责对接、落实、实施。第二十条 公司信息化系统建设,由主推部门负责考察及信息化 需求方案的编写,经部门负责人、分管领导、总经理审批后方可实施, 设备管理部负责系统的维护及搭建。第二十一条 公司信息化系统账号使用申请单,由使用部门负责 人、设备管理部经理、分管领导审批通过后,由信息专员负责开通并进行权限设置。第五章 电脑外设、打印机管理第二十二条计算机、打印机等设备出现故障,应及时通知设备 管理部进行处理,禁止擅自拆卸设备。第二十三条因人为原因造成的设备故障,必须出具故障报告, 指明直接责任人。
7、第六章信息安全管理第二十四条 所有工作人员,必须遵守公司的有关规定,严格执 行安全保密制度,禁止在工作时间内做与工作无关的事情,由此引起 的一切责任由当事人全权承担。第二十五条 涉及公司秘密的信息、违反党纪国法的信息、有损 公司利益和形象的信息、个人隐私的信息、色情信息、有碍社会治安 的信息等,均不得在公司内部办公网络中存储、处理、传递。第二十六条 任何部门和个人不得盗用其他部门帐号、密码、IP 地址。第二十七条 其他的信息保密工作执行公司相关保密制度中的规 定。第七章考核办法第二十八条 没有按照公司规章制度要求而造成数据丢失及硬件 的损坏,给予责任人降级1个月处罚,部门负责人加倍处罚。第二十九条 未得到设备管理部允许自行连接网络,给予当事人 负激励100元,由此所造成的一切后果由当事人负全责。第三十条 擅自查看、修改、删除他人的文件内容,给予当事人 负激励100元。造成严重后果的,将视具体情况给予500-1000元/ 次的处罚,必要时有权追究
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