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文档简介
1、兴业银行绩效评估(金融企业管理作业)姓名:班级:财管121学 号 :一.盈利性指标分析资产收益率二纯利润/资产总额(净值)*100%单位:人民币百万元2013 年2012 年本年较上年纯利润41511349276584资产总额36774353250975426460资产收益率1.2%1.23%-0.03%资产收益率指标将资产负债表、损益表中的相关信息结合起来,是银行运用 其全部资金获取利润能力的集中体现。兴业银行2013年资产收益率相较于2012 年降低了 0.03%,但是下降比率较小,说明运用资金获利能力一般。2.银行利差率二(利益收入-利息支出)/盈利资产*100%单位:人民币百万元201
2、3 年2012 年本年较上年利益收入18960215575533847利息支出1037578356220195盈利资产32472882852688394600银行利差率2.6%2.5%0.1%2013年兴业银行银行利差率相较于2012年提高0.1%。一般情况下,银行经 营规模扩大,盈利资产的增多会引起相应利息收入的增加,但是银行利差率的提 高表明银行利差收入的增长幅度大于盈利资产增长幅度,即银行在扩大资金运 用、增加收入的同时,较好控制相应的融资成本。因此该指标可有效反映银行在 筹资放款这一主要业务中的获利能力。3.银行利润率二纯利润/总收入*100%单位:人民币百万元2013 年2012 年
3、本年较上年纯利润41511349276584总收入1092878761921668银行利润率37.98%39.86%-1.7%该指标反映了银行收入中有多大比例被用于各项开支,有多大比例被作为可以发放的股利或再投资的利润保留下来。但是兴业银行2013年相较于2012年该 比例减小,说明银行的获利能力增长不大。二.流动性指标现金资产比:该指标是银行所持有现金资产与全部资产之比。2013 年现金资产比=422871/3677435=11.5%年现金资产比=391631/3250975=12%差异=12%-11.5%=0.5%兴业银行2013年现金资产相较于2012年降低0.05%,但是降低幅度不大,
4、 说明兴业银行的流动性状况还行,抗流动性风险能力较强。贷款资产比:该指标是银行贷款资产与全部资产的比值。年贷款资产比=1357057000000/3677435000000=36.9%2012 年贷款资产比=1229165000000/3250975000000=37.8%差异=37.8%-36.9%=0.9%该比值2013年兴业银行相较于2012年下降0.9%,虽然下降比例较低,但 是说明相较于2012年,这部分资金的流动性变好。并且,贷款资金中,公司贷款占比2.85%,较期初下降1.36个百分点,个人 贷款占比26.07%,较期初上升1.68个百分点,票据贴现占比1.08%,较期初 下降0
5、.31个百分点。报告期内,公司正确把握经济形势变化和监管政策调控 方向,围绕金融服务实体经济的 宗旨,注重加强与产业政策的协调配合,准确把 握信贷布局,合理确定信贷投向和节奏,继续保持重点业务快速、均衡发展。债券持有比例单位,人民币W方元an 神加13年均月31 口对耽年LU月31 口奈颗亲颗占比(叫政府偷券1.8. 43磁 1-Q715. 70nn种2。比年说月31日也 年 1231 0余辙占比阁余额育比供)中央银行湖和毯融债推72,防53.础&旬17. 35公司俺券188, 9舶21W, 040却一 B5其他投由驱,聪&S-0.曲141,37B35. 73长期股权投旌fl. 221? 49
6、4u. as|计753,941蜡& 550LUO按照发行主体分类和分析,报告期内公司投资规模增长的主要品种为其他投 资,公司在信用风险可控的前提下,增加信托及其他受益权类投资,提高投资回 报率。债券方面,公司重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国 债和地方政府债券等;适当增加资质较好、收益率相对较高的企业债券,提高整 体投资组合收益率。三.清偿力指标1.资本充足率指标资本充足率二(总资本-对应资本扣减项)/风险加权资产*100%一级资本充足率二(一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产*100%核心一级资本充足率二(核心一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产*100%单位:人民币
7、百万元项目刖L3年戏月31 口g本总额25b S161.核心一城赞本201,此2.其他一墙倍本 3.二砌本50,朔垫本净散2SO,最!氐资本要求14, 36储备资本和逆周期资本要求5 己 762-附施堑本耍求核心一级资本充足率(并表前)(盼街一级堂.本充足率(并表前)僵)此湖垫本充圮率(并表前H*)LU,册核心一薮造本充是率(并表启)(%)8.珀一级费*充足率(并表后)1幼&配1垫本充圮率侪表后)浦成职现金股利/利润为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性 和稳定性,并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要,公司按期履行上述 利润分配政策及承诺。根据2013年5月2
8、1日年度股东大会审议通过的2012 年度利润分配方案,以公司总股份数12,701,557,834股为基数,向全体股东每 10股送5股(含税),每10股派发现金股利5.7元(含税),共计派发现金 股利72.40亿元,占2012年度归属于母公司股东净利润的20.85%。实施送股完成后公司总股本为19,052,336,751股,增加6,350,778,917股。公司现金分 红政策的制定与执行的程序合规、透明,符合公司章程的规定和股东大会决议的 要求,分红标准和比例明确和清晰。四.兴业银行杜邦分析法净资产收益率6.06%销售净利率43.74%总资产周转率二主营业务收入/平均资产总额 二主营业务收入/(
9、期末总资产+ 期初总资产)/2净利润10,977,000,000.00营业收入营业收入平均资产总额25,096,000,000.00 25,096,000,000.003,360,293,000,000.00营业收入25,096,000,000.00全部成本投资收益10,571,000,000.00 + 78,000,000所得税其他3,499,000,000 + 106,000,000营业成本销售费用 5,907,000,00 0.00管理费用 财务费用五.兴业银行绩效分析结论综合实力取得新突破。截止2013年年末,公司资产总额36,774.35亿元, 较期初增长13.12%;本外币各项存款余额21,703.45亿元,较期初增长19.69%; 本外币各项贷款余额13,570.57亿元,较期初增长10.40%。成功完成定向增发, 资本实力得到大幅提高;期末归属于母公司股东权益达到1,997.69亿元,较期 初增长17.80%;资本净额达到2,501.83亿元,资本充足率10.83%,核心(一 级)资本充足率8.68%。资产负债比例状况良好,主要指标均符合监管要求。报 告期内累计实现归属于母公司股东净利润412.11亿元,同比增长18.70%;累计 实现手续费及佣金收入247.36亿元,同比增长57.75%;受定向增发股本扩张的 影响,2
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