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文档简介
1、南平市妇幼保健院2017年预算公开说明 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 2017年部门预算经人大会议审议通过,按照南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知要求,现将我院2017年预算说明如下:一、 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 主要职责:坚持以“保健为中心,以生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”办院方针。紧紧围绕“一法两纲”始终坚持以落实妇幼群体保健和公共卫生任务为重点,以实现社会效益为首位,强化保健职能,彰显社会责任,积
2、极组织保健人员深入基层、社区,面向群体,较好完成各项任务指标,做好孕产妇保健;0-6岁儿童体检;妇科普查;女工保健;妇、产、儿临床医疗诊治工作。二、单位基本情况我院隶属于南平市卫生和计划生育委员会,属财政核 拨的事业单位,设有13个临床医技科室, 6个行政后勤科室,1个门诊部(设有儿保科、妇保科、口腔科、眼科、检验科、影像科、放射科、产前诊断中心、新生儿筛查中心9个科室),1个住院部(设有妇科、产科、儿科、新生儿科4个科室),延伸承办延平区梅山社区服务中心。2016年末行政编制数0名、事业编制数285名(财政核拨85名、自收自支200名),实有行政在编人员0名、事业在编人员227(财政核拨74
3、名、自收自支153名),实有编外人员0名,离退休人员34名。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数南平市妇幼保健院财政核拨8574三、部门主要任务根据我市十三五卫生发展规划和国家卫计委、发改委、教育部、财政部、人社部关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见(国卫妇幼发201653号),积极做好妇幼健康事业谋划,科学地计划好我院发展思路,重点落实好以下工作。争取中央及省上增投项目,推进武夷新区三级标准妇幼保健院及妇儿医院规划建设。2、围绕南平市公立医院院长绩效考核方案,分解细化考评细则,建立科学合理的绩效考核和激励机制,推进医院的精细化管理
4、。3、建立防治结合的妇幼保健服务模式。按照国家卫计委妇幼司关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见(国卫妇幼便函2016113号)要求规范设置业务部门,实行大部制管理,实现保健与临床业务实质融合。设立围产期保健部、儿童保健部、妇女保健部等三大部制管理,加强生育全程基本医疗保健服务,提升妇女儿童健康水平,保障全面两孩政策顺利实施。4、积极推进出生缺陷的三级综合防治。一是努力提高婚检优检率;二是在现有产前筛查诊断的基础上,争取尽快完成基因诊断实验室高通量测序项目,完成基因遗传病诊断体系的建设,及时开展无创DNA基因产前筛查诊断项目;三是进一步加强新生儿疾病筛查和串联质谱遗传代谢病筛查率
5、和提高诊断治疗能力。5、充分利用妇幼保健与计划生育服务机构整合契机,实现妇幼与计生资源优化,开展生育全程医疗保健服务:提供婚检优检以及结婚登记一站式服务,提高婚前医学检查和孕前优生优育检查覆盖率;做好孕期保健、产前筛查与诊断、住院分娩、产后访视、新生儿疾病筛查、儿童健康管理、计划生育服务等。6、继续贯彻“一法两纲”落实妇幼群体保健和公共卫生任务。强调妇幼公共卫生的责任意识,各级卫计部门加强督查频次,督促各县、(市、区)不折不扣做好政府下达各项公共妇幼健康任务,确保各项政府政策惠及广大妇女和儿童。7、努力提高孕产妇和新生儿危急重症的救治能力一是充分发挥高危孕产妇管理中心作用,加强高危孕产妇的追踪
6、管理,畅通危急重症救治绿色通道,建成分级负责、上下联动、应对有序、运转高效的孕产妇转诊网络。二是加强新生儿救护分中心网络建设,提高新生儿急重症急救、会诊和转诊网络。8、加强人才培养。合理利用现有专业技术人才,分批分次选派上级医院进修学习,提高孕产妇和新生儿危急重症应急救治和疑难病症的诊治能力。9、进一步加强医院安全生产、精神文明和行风建设。加强行风建设,增进医患沟通,提高服务对象满意率。 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 四、预算收支总体情况 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 按照预
7、算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 我院收入预算为5962.51万元,其中:一般预算拨款补助收入962.51万元,事业单位经营收入5000万元,本年收入合计5962.51万元。相应安排支出预算5962.51万元,其中:人员支出2858.72万元,对个人和家庭补助支出147.41万元,公用支出2857.58万元,项目支出100万元。 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 五、一般预算拨款支出情况 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347)
8、2017年度一般预算补助支出962.51万元,主要支出项目包括:(一)妇幼保健经费962.51万元;其中基本工资538.82万元;养老保险114.47万元;医疗保险44.18万元;住房公积金66.27万元;职业年金45.79万元;离退休费10.34万元;公用经费37.44万元;车辆经费5.2万元;项目经费100万元。 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 六、“三公”经费非财政拨款预算情况 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 2017年“三公”经费预算数为72.61万元,其中:因公出国(境
9、)经费5万元,公务接待费21.76万元,公务用车购置及运行费33.85万元;会议费12万元。具体情况如下: HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) (一)因公出国(境)经费 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 2017年预算安排5万元,与上年持平。 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) (二)公务接待费 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 2017年预算安排21.76万元。主要用于新校区
10、建设和行政业务等接待活动。与上年预算支出相比下降0.5%,主要原因是:贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定,实行厉行节约。 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) (三)公务用车购置及运行费 HYPERLINK javascript:alert(5506784016756347) 2017年预算安排33.85万元,其中:公务用车运行费16.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年预算持平;车辆购置费18万元,下降28%。(三)会议费2017年预算安排12万元,主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、母婴适宜技术、妇幼常规信息管理、妇幼信息管理、新生儿疾病筛查、产
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