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文档简介
1、附录 A附录 A附录A 测量不确定度评定记录编号: QJ/GY G11.033/01评定日期顺序号测量过程名称测量过程编号测量设备名称测量设备编号被测量评定场所测量不确定度来源数学模型标准不确定度A 类评定B 类评定合成标准不确定度扩展不确定度评定不确定度结果报告不确定度分析制表 / 日期:审核 /日期:说明:本记录由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表/ 日期”和“审核 / 日期”处签名及填写日期后保存在测量过程管理部门。201 )测量
2、管理体系监视计划QJ/GY G03.016/01监视目的监视依据监视范围监视安排监视要求备注:编制 / 日期审核 / 日期说明: 本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人编制,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存, 归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,相应人员分别在 “编制 / 日期” 和“审核 / 日期” 处签名及填写日期,填写后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 C测量管理体系监视检查表附录 C测量管理体系监视检查表附录 B测量管理体系监视实施计划编号: QJ/GY G03.01
3、6/02监视目的监视依据监视范围监视组现 场检查检查部门检查时间检查小 组组长检查人员检查要素(标准条款)GB/T 19022-2003备注:编制/日期:审核 /日期:说明: 本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人编制,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存, 归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“编制 / 日期”和 “审核 / 日期”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室受审核部门:编号: QJ/GYG03.016/03序 号检查要素(标准条款)GB
4、/T19022-2003检查内容和方法检查记录检查发现审核员:日期:说明: 本记录由生产厂基建设备科计量管理员或技术中心计量管理员填写,生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存, 归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,计量管理员和相应负责人分别在“编制 /日期”和“审核 /日期”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 D附录 D测量管理体系监视报告编号: QJ/GY G03.016/04编制:测量管理体系监视报告审核:附录 E结束日期监视开始日期受检部门检查人员:检查组组长(签字):日期:
5、监视目的范围依据:监视综述和结论:说明: 本记录由生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人填写,生产厂分管计量的副厂长或技术中心分管计量的领导审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,相应人员分别在“编制 /日期”和“审核/日期”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。测量管理体系日常检查记录编号: QJ/GY G03.016/05检查日期检查人一、检查结果(一)管理指标统计分析测量设备配置率测量设备合格率测量过程合格率备品使用情况5 测量设备报废情况(二)计量确认标识管理情况(抽查测量设备,确认
6、测量设备是否有计量标识;计量标识是否正确、无损)(三)检定校准记录填写情况(如果没有开展检定校准,此项不需要填写)(四)检测记录填写情况(重点抽查高度控制测量过程所需的检测记录的填写情况)二、问题及建议1 问题1.11.21.31.4,2 建议2.12.22.3,3 不合格报告(如果开出不合格报告,请详细描述)说明: 本记录由生产厂基建设备科计量管理员或技术中心计量管理员填写,生产厂基建设备科负责人或技术中心品控管理室负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存, 归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,计量管理员和相应负责人分别在“编制 /日期”和“审核 /日期
7、”处签名及填写日期后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 F附录 F(资料性附录)编号: 测量管理体系自查表 测量管理体系监视检查表 (资料性附录)BCQJ/GY G03.016/06部门:部门负责人检查日期:检查人:(一)测量设备编号名称ABC分类管理状态标识检定校准记录计量确认状态判定备注(二)测量过程编号名称控制程度管理状态测量程序测量环境测量人员判定备注说明:一般情况下,不需要填写此表格。如果需要填写,本表格由生产厂车间(科室)计量员或技术中心所(室)计量员填写,车间(科室)或所(室)负责人审核。一式一份,纸质记录,保存在本部门备查,保存期:2年,归口部门:生产管理部。附录
8、A)附录A)测量过程核查记录编号: QJ/GY G11.032/01测量过程名称:测量过程编号:流水号:测量参数:测量最大误差:备注:核查标准:核查周期:核查日期12345678910平均值( X )标准偏差( s )m=nsPsB平均值 ( X )UCLxUCLsCLxLCLxX - s图CLsLCLs编制 / 日期 :审核 / 日期:说明:有高度控制测量过程的部门才需要填写此记录表格。本表格由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表 /
9、日期”和“审核 /日期”处签名及填写日期 后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 B保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写附录 B保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写测量过程有效性确认记录编号: QJ/GY G11.032/02生产经营过程生产经营过程编号管控点管控位置管控要求测量过程名称测量过程编号测量设备计量确认情况测量设备名称测量设备帐别测量设备编号计量确认状态测量过程有效性确认情况确认项目计量要求实际情况测量程序测量环境测量人员测量不确定度其他测量过程监视记录测量过程管理状态确认:
10、审核:日期:日期:说明:本表格由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表 / 日期”和“审核/ 日期”处签名及填写日期 后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 C盲样测试记录编号: QJ/GY G11.032/03测量过程名称测量过程编号测量设备名称测量设备编号测试时间环境条件盲样信息盲样名称盲样编号参考值赋值说明测试结果(单位:)序号12345678910平均值x测量值测量误差测试结果分析允许误差单次测量误, x-x s=差结论
11、合格不合格测试:确认:日期:日期:说明:本表格由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表 / 日期”和“审核/ 日期”处签名及填写日期 后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。DA附录 A测量环境监视记录编号: QJ/ GYG15.002/01测量场所:监测设备编号温度():湿度(RH%):其他要求:日期时间温度()湿度 ( RH%)其他环境条件是否符合要求记录审核 / 日期:说明:本表格由计量室的检定员或检验室的检验员记录,部门负责人审核。一式一份,纸质保存,保存期为 2年,归口部门:生产管理部。附录 A附录 A测量
12、软件测试和(或)确认记录编号: QJ/GY G12.002/01测量软件名称测量软件编号关联测量设备名称关联测量设备编号测试记录(注:如为成品软件,不需要填写以下内容)测试项目测试方法测试结果防病毒系统如有USB接口,测试有无病毒查杀系统,防病毒系统是否正常运行用户算法程序要求开发商提供用户算法程序的检查记录 (如不可行,此项目不必需)外观检查有无影响测量软件正常运行的外观缺陷操作可行性/运行稳定性按照说明书操作是否可行;按在规定时间内连续运行有无不稳定现象版本有效性检查版本是否及时更新计算公式的验算将原始数据代入计算公式中,计算出最终结果与电脑显示的最终结果进行比较,偏差应在允许范围内使用标
13、准物质或核查标准进行测试偏差应在允许范围内(可附页)标准物质: 允许范围: 实际偏差:整机检定或校准检定合格或校准后验证合格,视为软件符合要求确认结果 符合要求 不符合要求确认 / 日期:审核 /日期:说明:本记录由测量软件管理部门的计量员填写,测量软件管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表 / 日期”和“审核/ 日期”处签名及填写日期 填写后保存在生产厂基建设备科或技术中心品控管理室。附录 A新增测量设备采购申请审批表编号: QJ/GY G12.003/01使用单位使用部门测
14、量设备名称测量设备编号型号规格测量范围准确度等级/用途ABC分类测量设备帐别最大允许误差(临时编号)审批记录附件审核意见 通过 不通过申请 / 日期审核 /日期说明: 新增测量设备的采购由使用部门计量员提出申请,部门负责人和基建设备科计量管理员、负责人审核。纸质记录一式两份,使用部门和基建设备科分别保存一份,保存期:2年。归口部门:生产管理部附录 B 测量设备验收表编号: QJ/GY G12.003/02测量设备名称:型号:使用部门:机身编号:生产(制造)商:销售商/ 代理商:项目号:投用时间:测量设备验收情况填写人:填写日期:使用部门意见签名:日期:相关部门意见签名:日期:基 建 设 备 科
15、 意 见签名:日期:备注说明: 1、本记录由基建设备科计量管理员组织填写,纸质记录一式二份,使用部门和基建设备科各存一份。2、记录由基建设备科归口管理,保存期为1年。3、低值易耗品类的测量设备不需要填写此表格。附录 C测量设备台账编号: QJ/GY G12.003/03设备编号使用地点/设备位号型号规格测量 范围准确度等级/ 最大允许误差最小分度值生产 厂家出厂 编号检定 /校 准 日期有效期检定周期管理 部门ABC分类责 任 部 门计量 确认 状态管理 状态说明:测量管理信息系统自动生成测量设备台账,并永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时,部门计量员填写纸质记录,部门负责人审核
16、后,一式两份,使用部门和生产厂基建设备科或技术中心品控管理室分别保存一份,保存期:1 年。附录 D测量设备检定校准计划编号: QJ/GY G12.003/04时段: 年月日至年月日测量设备使用地点/ 设备位测量设测量设备型 号测量准确度等级/ 最大允许出厂最迟检定/ 校准日有效期确认检定 校准计量 确认使用使用ABC 分管 理测量 设备备注编号号备名称类别规 格范围误差编号期至间隔类型状态部门人员类状 态帐别说明:本记录由基建设备科计量管理员或技术中心计量管理员填写,基建设备科负责人或品控管理室负责人审核,永久保存在测量管理信息系统中, 归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时,相应人员填写并
17、审核,一式一份,保存在生产厂基建设备科或技术中心品控室。附录 E附录 E测量设备停用审核记录编号: QJ/GY G12.003/05测量设备名称测量设备编号使用部门使用地点/设备位号测量设备类别型号规格测量范围准确度等级/最大允许误差ABC分类计量确认状态管理状态资产管理状态停用原因原因说明申请 / 日期审核意见审核 / 日期备注说明:本记录由部门(车间、科室、所(室)计量员填写,部门负责人审核,永久保存在测量管理信息系统中,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时,相应人员填写并审核,一式一份,保存在生产厂基建设备科或技术中心品控室。附录 AGB附录 A编号: QJ/GY G16.021-2
18、011提出时间地点单位部门类型 测量管理体系 测量过程 测量设备(勾选)不合格事实描述:对应于GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003条款。体系文件规定。填写 / 日期:确认 / 日期:评审意见:是 否需要采取纠正措施。指定()为纠正及纠正措施实施部门评审 / 日期:纠正:实施 / 日期:审核 / 日期:原因分析:实施 / 日期:审核 / 日期:纠正措施:实施 / 日期:审核 / 日期:纠正及纠正措施完成情况:实施 / 日期:审核 / 日期:有效性验证: 有 无效果。验证 / 日期:确认 / 日期:说明: 本记录由测量管理信息系统中授权用户填写,永久保存在测量管理信息系
19、统中,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时,审核员或者计量管理员组织填写纸质记录,填写完毕,上交生产管理部保存,保存期限为3 年。编号: QJ/GY G11.031/01单位:车间 / 科室:设备名称使用地点设备出厂编号制造厂家型号规格设备台帐编号设备类别 A类 B类 C类计量确认记录检定/校准结果检定 / 校准单位检定 / 校准依据检定 / 校准环境检定 / 校准日期检定 / 校准人检定 / 校准证书编号检定 / 校准周期(月)首次检定/ 校准结果测量范围最小分度值准确度等级/最大误差计量要求测量范围最小分度值准确度等级/最大允许误差确认间隔使用环境条件计量验证 符合 不符合要求如不符合
20、要求,请描述不符合事实:验证/日期:审核 /日期:标识 合格 限用 停用说明: 本记录由测量设备管理部门的计量员填写,测量设备管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“验证 / 日期”和“审核 / 日期”处签名及填写日期后保存在本部门备查,保存期为2年。附录 B测量设备待确认计划编号: QJ/GY G11.031/02设备编号位号 / 使用地点设备名称型号规格测量范围准确度等级/最大允许误差最小分度值生产厂家出厂编号未能计量确认的原因预计计量 确认日期编制 / 日期:审核 / 日期:说
21、明:本记录由测量设备管理部门的计量员填写,测量设备管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“编制/ 日期”和“审核 /日期”处签名及填写日期后保存在本部门备查,保存期为2年。H编号: QJ/GY G08.025/001单位名称产品或服务资质单位地址电话 / 传真联系人电子邮箱更新 /日期 :审核 /日期:说明:本记录由生产管理部分管计量的科长(或主任科员)填写,一式一份,永久保存在测量管理信息系统中。归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时,由生产管理部科长填写,生产管理部负责人审核后
22、,一式一份保存在生产管理部。附录 A附录 A编号: QJ/GY G12.001/01生产 经营 过程管控点管 控 位 置管控要求测量过程的计量要求测量设备的计量要求测量过 程编号被测量测量程序测量 环境测量 人员目标不 确定度是否 需要 软件是否 需要 高度 控制设备名称测量范围最小分度值最大允许误差 / 准确度等级其他ABC 分 类说明:本记录由测量管理信息系统中授权用户填写及审核,一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和基建设备科或技术中心计量管理员分别在“制表 / 日期”和“审核 /日期”处签名及填写日期。附录
23、B附录 B测量过程管控要求编号 : QJ/GY G12.001/02单位名称部门名称生产经营过程生产经营过程编号管控点管控位置被测量管控要求测量过程名称测量过程编号测量过程计量要求测量程序测量环境测量人员目标不确定度其他测量设备计量要求测量设备编号测量设备名称测量范围最小分度值最大允许误差/准确度等级其他ABC分类测量过程管控要求管控项目最近一次完成日期预计下次完成日期间隔(月)预警天数(天)不确定度评定测量过程有效性确认测量过程监视计划开始日期结束日期监视间隔(月)序号单次开始日期单次最迟完成日期预警天数(天)监视方式备注:编制审核日期日期说明:本记录由测量过程管理部门的计量员填写,测量过程管理部门的负责人审核。一式一份,保存在测量管理信息系统中,永久保存,归口部门:生产管理部。信息系统不能录入时需要填写纸质记录,部门计量员和负责人分别在“制表 / 日期”和“审核 / 日期”处签名及填写日期。附录 C测量过程台账编号: QJ/GY G12.001/03测量过程编号测量过程名称被测量测量过程帐别测量设备编号使用地点/设备位号测量程序测量过程状态管理部门管理人员编制 /日期:审核 /日期:说明:本记录在测量管理信息系统中自动生成,一式一份,永久保存在测量管理信息系统中。信息系统不能录入时,由测量过程管理部门计量员填写,部门负责人审核。一式两份
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