增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)_第1页
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1、文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑欢迎下载支持.增值税纳税申报表1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.(一般纳税人适用)根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本有,并向当地税务机关申报。税款所属时间:自年月曰至年月曰填表日期:年月日金额单位:元至角分厶由1口il口11纳税人识别号/八、,丄亠八、+1丄八77EWTT2TE纳税人名称(厶章丿(厶人二代表人姓人、II,汝-t仃口.*#【注册地址吕业地rH、工口7T7RCIJZK屮卜项目企业登记注册类型栏次丿収贝彳士1=1蚪UZK力力4|J1L士1=1蚪丄彳刀

2、ZK力力销售额(.、T注B化AWnTZ.a辛1本月数本年累计本月数本年累计(丿按适用税率征税货物及力务销售七Fr4r宀工呂仔场T宀石二弟1其中:应税货物销售额厶应税力务销售额厶由虽人未用誠r占戸上苗辛询A纳税检查调整的销售额/一、TQ;曰47TrIA-工呂仔场1宀石二弟4L(一丿按简易征收办法征税货物销售额寸r其中:纳税检查调整的销售额6()免、抵、退办法山口货物销售额/E1、品工呂仔H-ArtT7.卄宀启匕弟7c(四)免税货物及力务销售额-bpr-l-rZZ.XM仔场T宀启匕弟8c其中:免税货物销售额品工呂卄7启匕弟91c税额计算免税力务销售额101-1销项税额+佔工站石11进项税额T.廿口

3、074-rTXM刃百121c丄期留抵税额4+佔工站石小131a进项税额转山Zz.trT、冃不匕儿An宀、冃工呂弟141L免抵退货物应退税额*工B工站越、1Q占八/,4r工站丄入*宀弓1/,!也工站151r按适用税率计算的纳税检查应补缴税宀4T斗工M刃百人、116应抵扣税额合计实际抵扣税额(如1711,则为17否则为11)宀/,rkXM命丄/,|火!J/!J丄丄丿应纳税额4+E+rt-n4-rT1:M佔19111o期末留抵税额b尸|力-r亠、,4、i2占人宀/,由弋皿畑;201/1o简易征收办法计算的应纳税额TbR力亠-、2占A,ArT:M丄人宀亠121按简易征收办法计算的纳税检查应补宀/H-T

4、M祢匚、力-T祢匚22应纳税额减征额宀祢匚人、r23税款缴纳应纳税额合计+4-HAm+伯佔/伯J、.Zr叱、24一19+2123期初未缴税额(多缴为负数)宀JJ,Ir.1-rrpqm4、口TW.*25实收山口丿1具专用缴款书退税额1-+4-n1/&.T乂十工26本期已缴税项2728+29+30+31rc分次预缴税额11rIt-rrH-F.B尿厶士b-H*尿ZrHH询28山口丿1具专用缴款书缴税额廿口尿你厶由J廿口宀厶rhHH询29cc本期缴纳丄期应纳税额30c1本期缴纳欠缴税额甘日十十轴千H怖C*绅十倍蜂、31期末未缴税额(多缴未负数丿甘占工呂工呂弟/-、3224+25+262/ccCLrrn

5、其中:欠税税额(少0)*廿口宀今/丄冃、询33一25+2627C/1C/1cccc本期应补(退丿税额口口T口口、冃宀穴二、冃工呂弟34242829cr即|J征即卩退实际退税额甘日初十绅杏泊千怖35期初未缴查补税额*廿口、宀未今1HR询36本期八库查补税额37授权声明期末未缴查个1税额jb丄U十上上十JUR如果你已授权委托代理人申报,请填写下列资料:为代理一切税务事宜,现授权(地址)为本纳税人的代理人,任何与本申报表有关的往来文件,都可寄予此人。授权人签名:申报人声明此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报,我相信它是真实的、可靠的、完整的。声明人签字:主管税务机关:接收人接收日

6、期:(本期销售情况明细)税款所属时间:年月日一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳17%税率13%税率份数销售额销项税份数销售额销项税份数销售防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普诵发票3未开具普诵发票4小计5=1+2+3+4纳税检杳调整6合计7一简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次6%征收率4%征收率份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统幵具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具普诵发票10未开具普诵发票11小计12=8+9+10+11纳税检查调整13合计14纳税人名称

7、:(公章)填表日期:年月日三、免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务份数销售额销项税份数销售额销项防伪税控系统开具的增值税专用15开具普诵发票16未开具普诵发票17合计18=15+16+171文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑欢迎下载支持.增值税纳税申报表附列资料(表二)1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.(本期进项税额明细)税款所属时间:年月日纳税人名称:(公章)金额单位:填表日期:年月日元至角分一、申扫报抵扣的进项税项冃栏次份数全额税额(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票1苴中:本期认证相符日

8、本期由报抵扣2前期认证相符日木期申报抵扣3(二)非防伪税控增值税专用发票及苴他扣税凭证4苴中:17%税率513。/税率或扣除率610%扣除率77%征收率86%征收率94%征收率10(三)期初已征税款11当期由报抵扣进项税合计12二、进项税额转出额项冃栏次份数全额税额木期进项税转出额13苴中:免税货物用14非应税项冃用15非正常损失16按简易征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额2021三、待抵扣进项税额项冃栏次份数全额税额(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符日本期未申报抵扣24期末已认证相符但未申报抵扣25甘中:按照税法规定不允许抵扣26(二)非防伪税控增值税专用发票及苴他扣税凭证27k1丿111丿J1丿J1儿J丄,11U=LI儿=丿1J丿J丿11JHI儿丿LI0JJ苴中:17%税率2813%税率或扣除率2910%扣除率307%征收率316%征收率324%征收率3334项目栏次份数全额税额木期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35期初已征税款挂帐额36期初已征税款余额321文档来源为:从

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