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文档简介

1、2014 年度诸城市房产管理办公室部门决算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、一般公共预算财政拨款支出决算表五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第一部分部门基本概况(一) 主要职能贯彻执行住房保障的有关政策;负责房屋登记工作;负责全市物 业服务的管理和物业服务企业的资质管理;会同有关部门负责全市商 品住宅维修资金的收缴、使用和管理;负责房产咨询、房产中介机构 管理等工作;负责城市规划范围内国有土地上房屋拆迁

2、管理工作;负 责各类房屋的安全鉴定管理工作;负责房产测绘成果管理工作;负责 房屋租赁备案登记工作。(二)部门决算单位构成诸城市房产管理办公室属诸城市住房和城乡建设局下设的独立核算事业单位。内设职能科室10个;共有行政编制在职人员12人;事业编制在职人员 58人;行政退休人员8人;事业退休人员7人。2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:序号单位名称备注1诸城市房产管理办公室第二部分2014年度部门决算表收入支出决算总表部门:单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11872.96城乡社区管理事务301872.96二、上级补助收入

3、231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计251872.96本年支出合计541277.95用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余56595.012857合计291872.96合计581872.96收入决算表公开02表部门:单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上 缴 收入其他收入类款项栏次1234567合计1872.961

4、872.96212城乡社区支出850.96850.9621201城乡社区管理事务850.96850.962120101行政运行661.63661.632120109住宅建设与房地产市场监管189.33189.33221住房保障支出1022102222101保障性安居工程支出102210222210101廉租住房50502210106公共租赁住房4,724,722210199其他保障性安居工程支出5,005,00支出决算表公开03表部门:单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位补助 支出类款项栏次123456合计1277.95661.63616.31

5、212城乡社区支出747.45661.6385.8121201城乡社区管理事务747.45661.6385.812120101行政运行661.63661.630.002120109住宅建设与房地产市场监管85.8285.81221住房保障支出530.50530.5022101保障性安居工程支出530.50530.502210101廉租住房305030.502210199其他保障性安居工程支出5,00500般公共预算财政拨款支出决算表公开04表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计1277.956616318.01616.32212城乡社区支出747.456616318

6、.0185.8,221201城乡社区管理事务747.456616318.0185.822120101行政运行661.636616318.010.002120109住宅建设与房地产市场监管85.8285.82221住房保障支出530.505,30.5022101保障性安居工程支出530.505,30.502210101廉租住房30.5030.502210106公共租赁住房2210199其他保障性安居工程支出500500部门:单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门:单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456

7、合计般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开06表部门:单位:万元合计因公出国(境)经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行维护费10.0110.010.009.130.87注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。第三部分 2014 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况2014 年度收入总计 1872.96 万元,其中:财政拨款收入 1872.96 万元。2014 年度支出总计1277.95 万元,其中:一般公共服务支出 747.45 万元,社会保障和就业支出 530.50 万元。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况2014

8、 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1277.95万元,具体情况如下:1 、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 747.45 万元,主要用于工资福利支出: 548.09 万元,商品与服务性支出:95.18 万元,对个人和家庭的补助: 91.98 万元,其他资本性支出 12.20 万元。2 、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 530.50 万元,主要用于廉租住房补贴: 30.50 其他保障性安居工程支出: 500 万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况“三公”经费财政拨款支出情况。2014 年度, 房产管理办公室 “三公” 经费财政拨款支出决算数为 10 万元

9、,比年初预算数减少8 万元,比上年决算数减少 5 万元。主要原因是2014 年 9 月全市行政事业单位进行了公务用用车清理,由原来的 7 辆减为 3 辆。其中:因公出国(境)费决算0 万元,比年初预算数减少(增加)0 万元,比上年决算数减少(增加) 0 万元;公务用车购置及运行维护费决算9.18 万元, 比年初预算数减少 2.13 万元,比上年决算数减少 7.5 万元; 公务接待费决算0.88 万元, 比年初预算数减少0.12 万元,比上年决算无变化。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。、因公出国(境)费决算0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2

10、014 年使用财政拨款安排0 等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。、 公务用车购置及运行维护费决算9.18 万元。 包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中机动车燃油 6 万元,车保险1.75 万元,车辆维修费: 1.43 万元。公务用车购置费支出0 万元。 2014 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是 公务用车运行维护费9.18 万元。主要用于业务现场勘察。2014 年 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。、 公务接待费决算0.88 万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支由。其中:业务培训接待上 级检查。国内公务接待支由 0.88万元。主要用于会议接待,业 务培训(主要接待事项),接待 批次、 人次。外事接待支由 0 万元。主要用于

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