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1、泓域咨询/宁海县省级医院项目可行性分析报告宁海县省级医院项目可行性分析报告xxx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108855851 第一章 项目概况 PAGEREF _Toc108855851 h 9 HYPERLINK l _Toc108855852 一、 项目概述 PAGEREF _Toc108855852 h 9 HYPERLINK l _Toc108855853 二、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc108855853 h 11 HYPERLINK l _Toc108855854 三、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _T
2、oc108855854 h 11 HYPERLINK l _Toc108855855 四、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108855855 h 11 HYPERLINK l _Toc108855856 五、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108855856 h 12 HYPERLINK l _Toc108855857 六、 原辅材料、设备 PAGEREF _Toc108855857 h 12 HYPERLINK l _Toc108855858 七、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108855858 h 12 HYPERLINK l _Toc108855
3、859 八、 项目实施的可行性 PAGEREF _Toc108855859 h 13 HYPERLINK l _Toc108855860 九、 环境影响 PAGEREF _Toc108855860 h 14 HYPERLINK l _Toc108855861 十、 报告编制依据和原则 PAGEREF _Toc108855861 h 14 HYPERLINK l _Toc108855862 十一、 研究范围 PAGEREF _Toc108855862 h 15 HYPERLINK l _Toc108855863 十二、 研究结论 PAGEREF _Toc108855863 h 16 HYPERL
4、INK l _Toc108855864 十三、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108855864 h 16 HYPERLINK l _Toc108855865 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108855865 h 16 HYPERLINK l _Toc108855866 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc108855866 h 18 HYPERLINK l _Toc108855867 一、 发展成效 PAGEREF _Toc108855867 h 18 HYPERLINK l _Toc108855868 二、 面临形势 PAGEREF _Toc1088558
5、68 h 21 HYPERLINK l _Toc108855869 三、 基本原则 PAGEREF _Toc108855869 h 23 HYPERLINK l _Toc108855870 第三章 项目承办单位基本情况 PAGEREF _Toc108855870 h 25 HYPERLINK l _Toc108855871 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108855871 h 25 HYPERLINK l _Toc108855872 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108855872 h 25 HYPERLINK l _Toc108855873 三、 公司竞争优势 PAG
6、EREF _Toc108855873 h 26 HYPERLINK l _Toc108855874 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108855874 h 27 HYPERLINK l _Toc108855875 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108855875 h 27 HYPERLINK l _Toc108855876 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108855876 h 28 HYPERLINK l _Toc108855877 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108855877 h 28 HYPERLINK l _Toc
7、108855878 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108855878 h 30 HYPERLINK l _Toc108855879 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108855879 h 30 HYPERLINK l _Toc108855880 第四章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108855880 h 32 HYPERLINK l _Toc108855881 一、 省级医院床位规模 PAGEREF _Toc108855881 h 32 HYPERLINK l _Toc108855882 二、 总体目标 PAGEREF _Toc108855882 h 32 HY
8、PERLINK l _Toc108855883 三、 省级医院功能定位 PAGEREF _Toc108855883 h 32 HYPERLINK l _Toc108855884 第五章 建设方案与产品规划 PAGEREF _Toc108855884 h 35 HYPERLINK l _Toc108855885 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108855885 h 35 HYPERLINK l _Toc108855886 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108855886 h 35 HYPERLINK l _Toc108855887 产品规划方案一览
9、表 PAGEREF _Toc108855887 h 36 HYPERLINK l _Toc108855888 第六章 原辅材料供应 PAGEREF _Toc108855888 h 37 HYPERLINK l _Toc108855889 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108855889 h 37 HYPERLINK l _Toc108855890 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108855890 h 37 HYPERLINK l _Toc108855891 第七章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc108855891 h 39
10、HYPERLINK l _Toc108855892 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108855892 h 39 HYPERLINK l _Toc108855893 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108855893 h 39 HYPERLINK l _Toc108855894 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108855894 h 40 HYPERLINK l _Toc108855895 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108855895 h 41 HYPERLINK l _Toc108855896 四、 项目选址原则 PAGEREF
11、_Toc108855896 h 42 HYPERLINK l _Toc108855897 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108855897 h 42 HYPERLINK l _Toc108855898 第八章 工艺技术说明 PAGEREF _Toc108855898 h 43 HYPERLINK l _Toc108855899 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108855899 h 43 HYPERLINK l _Toc108855900 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108855900 h 45 HYPERLINK l _Toc108855
12、901 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108855901 h 46 HYPERLINK l _Toc108855902 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108855902 h 47 HYPERLINK l _Toc108855903 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108855903 h 48 HYPERLINK l _Toc108855904 第九章 劳动安全分析 PAGEREF _Toc108855904 h 49 HYPERLINK l _Toc108855905 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108855905 h 49 HYPERLINK
13、l _Toc108855906 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108855906 h 50 HYPERLINK l _Toc108855907 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108855907 h 53 HYPERLINK l _Toc108855908 第十章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108855908 h 54 HYPERLINK l _Toc108855909 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108855909 h 54 HYPERLINK l _Toc108855910 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108855910
14、 h 54 HYPERLINK l _Toc108855911 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108855911 h 55 HYPERLINK l _Toc108855912 第十一章 人力资源配置 PAGEREF _Toc108855912 h 56 HYPERLINK l _Toc108855913 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108855913 h 56 HYPERLINK l _Toc108855914 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108855914 h 56 HYPERLINK l _Toc108855915 二、 员工技能培训 PAGE
15、REF _Toc108855915 h 56 HYPERLINK l _Toc108855916 第十二章 项目环境影响分析 PAGEREF _Toc108855916 h 59 HYPERLINK l _Toc108855917 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108855917 h 59 HYPERLINK l _Toc108855918 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108855918 h 60 HYPERLINK l _Toc108855919 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108855919 h 64 HYPERLINK l _T
16、oc108855920 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108855920 h 64 HYPERLINK l _Toc108855921 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108855921 h 65 HYPERLINK l _Toc108855922 六、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108855922 h 65 HYPERLINK l _Toc108855923 七、 结论 PAGEREF _Toc108855923 h 66 HYPERLINK l _Toc108855924 八、 建议 PAGEREF _Toc108855924
17、h 67 HYPERLINK l _Toc108855925 第十三章 项目节能分析 PAGEREF _Toc108855925 h 68 HYPERLINK l _Toc108855926 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108855926 h 68 HYPERLINK l _Toc108855927 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108855927 h 69 HYPERLINK l _Toc108855928 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108855928 h 69 HYPERLINK l _Toc108855929 三、 项目节能措施 PA
18、GEREF _Toc108855929 h 70 HYPERLINK l _Toc108855930 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc108855930 h 70 HYPERLINK l _Toc108855931 第十四章 投资方案分析 PAGEREF _Toc108855931 h 72 HYPERLINK l _Toc108855932 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108855932 h 72 HYPERLINK l _Toc108855933 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108855933 h 73 HYPERLINK l _Toc1
19、08855934 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108855934 h 75 HYPERLINK l _Toc108855935 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108855935 h 75 HYPERLINK l _Toc108855936 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108855936 h 75 HYPERLINK l _Toc108855937 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108855937 h 76 HYPERLINK l _Toc108855938 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108855938 h 77 HYPERLINK
20、l _Toc108855939 五、 总投资 PAGEREF _Toc108855939 h 78 HYPERLINK l _Toc108855940 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108855940 h 78 HYPERLINK l _Toc108855941 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108855941 h 79 HYPERLINK l _Toc108855942 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108855942 h 79 HYPERLINK l _Toc108855943 第十五章 经济效益分析 PAGEREF _Toc108
21、855943 h 81 HYPERLINK l _Toc108855944 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108855944 h 81 HYPERLINK l _Toc108855945 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108855945 h 81 HYPERLINK l _Toc108855946 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108855946 h 81 HYPERLINK l _Toc108855947 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108855947 h 83 HYPERLINK l _Toc1088
22、55948 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108855948 h 85 HYPERLINK l _Toc108855949 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108855949 h 85 HYPERLINK l _Toc108855950 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108855950 h 87 HYPERLINK l _Toc108855951 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108855951 h 88 HYPERLINK l _Toc108855952 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108855952 h 88 HY
23、PERLINK l _Toc108855953 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108855953 h 90 HYPERLINK l _Toc108855954 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108855954 h 90 HYPERLINK l _Toc108855955 第十六章 项目招标方案 PAGEREF _Toc108855955 h 91 HYPERLINK l _Toc108855956 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108855956 h 91 HYPERLINK l _Toc108855957 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc
24、108855957 h 91 HYPERLINK l _Toc108855958 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108855958 h 91 HYPERLINK l _Toc108855959 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108855959 h 93 HYPERLINK l _Toc108855960 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108855960 h 95 HYPERLINK l _Toc108855961 第十七章 项目风险分析 PAGEREF _Toc108855961 h 96 HYPERLINK l _Toc108855962 一、 项目风险
25、分析 PAGEREF _Toc108855962 h 96 HYPERLINK l _Toc108855963 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108855963 h 99 HYPERLINK l _Toc108855964 第十八章 总结分析 PAGEREF _Toc108855964 h 100 HYPERLINK l _Toc108855965 第十九章 附表 PAGEREF _Toc108855965 h 102 HYPERLINK l _Toc108855966 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108855966 h 102 HYPERLINK
26、 l _Toc108855967 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108855967 h 102 HYPERLINK l _Toc108855968 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108855968 h 103 HYPERLINK l _Toc108855969 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108855969 h 104 HYPERLINK l _Toc108855970 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108855970 h 104 HYPERLINK l _Toc108855971 项目投资现金流量表 PAGEREF _To
27、c108855971 h 105 HYPERLINK l _Toc108855972 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108855972 h 107 HYPERLINK l _Toc108855973 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108855973 h 107 HYPERLINK l _Toc108855974 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108855974 h 108 HYPERLINK l _Toc108855975 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108855975 h 108 HYPERLINK l _Toc108855976 固定资产投资
28、估算表 PAGEREF _Toc108855976 h 109 HYPERLINK l _Toc108855977 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108855977 h 110 HYPERLINK l _Toc108855978 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108855978 h 111 HYPERLINK l _Toc108855979 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108855979 h 112报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资38960.20万元,其中:建设投资31480.57万元,占项目总投资的80.80%;建设期利息461.24万元
29、,占项目总投资的1.18%;流动资金7018.39万元,占项目总投资的18.01%。项目正常运营每年营业收入66800.00万元,综合总成本费用53553.07万元,净利润9689.74万元,财务内部收益率19.71%,财务净现值10942.54万元,全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。到2025年,省级医疗资源配置和布局不断优化,省级医院学科建设总体水平全国领先,公共卫生防控救治能力显著提升,中医药传承创新持续发力,优质医疗资源的高端性、引领性、前瞻性显著增强,疑难危重病例省域外转率持续降低,辐射带动医疗卫生薄弱地区能力较大提升,助力基
30、本建成健康浙江。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。项目概况项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:宁海县省级医院项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx5、项目联系人:夏xx(二)主办单位基本情况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展,公司
31、拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是
32、企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划
33、方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx台医疗装备/年。项目提出的理由长三角一体化对医疗资源区域竞合提出新挑战。长三角区域一体化加剧上海对优质医疗资源的虹吸效应,区位和交通的便捷,进一步降低了获得上海优质医疗服务的时间成本,一定程度上导致省内医学人才和病人的外流。在长三角区域一体化发展的总体要求下,省级医疗资源亟待进一步明确医疗服务定位,在打造医疗高地中主动探索,进一步做好疏堵、并轨、提升文章,把提供优质医疗卫生服务的空间向省外延伸、向长三角辐射,不断提升浙江医疗卫生的溢出效应。项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资38
34、960.20万元,其中:建设投资31480.57万元,占项目总投资的80.80%;建设期利息461.24万元,占项目总投资的1.18%;流动资金7018.39万元,占项目总投资的18.01%。资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资38960.20万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)20133.93万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额18826.27万元。项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):66800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):53553.07万元。3、项目达产年净利润(NP):968
35、9.74万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.71%。5、全部投资回收期(Pt):5.69年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24856.86万元(产值)。原辅材料、设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx。(二)主要设备主要设备包括:xx、xx、xxx等。项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结
36、构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条
37、件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则,贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备,最大限度利用资源,尽可能将三废消除在工艺内部,项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理,避免造成环境污染,确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环
38、境保护规范标准。报告编制依据和原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况
39、,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。研究结论该项目符
40、合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积113026.56容积率1.881.2基底面积38400.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩331.802总投资万元38960.202.1建设投资万元31480.572.1.1工程费用万元27012.842.1.2其他费用万元3892.682.1.3预备费万元575.052.2建设期利息万元461.242.3流动资金万元7018.393资金筹措万元38960
41、.203.1自筹资金万元20133.933.2银行贷款万元18826.274营业收入万元66800.00正常运营年份5总成本费用万元53553.076利润总额万元12919.657净利润万元9689.748所得税万元3229.919增值税万元2727.3110税金及附加万元327.2811纳税总额万元6284.5012工业增加值万元21915.0613盈亏平衡点万元24856.86产值14回收期年5.6915内部收益率19.71%所得税后16财务净现值万元10942.54所得税后市场分析发展成效省级医院作为全省最优质的医疗资源,是我省打造“医学高峰”的主力军、夯实公共卫生应急防控的排头兵、建设
42、中医药强省的领头雁。截至2020年底,全省共有省级医院18家,其中,综合医院8家,中医医院(含中西医结合医院)4家,专科医院6家。“十三五”以来,我省坚决贯彻落实省委、省政府的重大决策部署,以全面建成卫生强省为目标,深入推进健康浙江建设,推动省级医院多院区发展格局持续扩大,省级医疗资源的整体水平不断提高、活力优势不断激发。医疗服务能力持续增强。优质医疗资源规模优势明显。2020年,省级医院共有核定床位31030张(含重症床位621张),较2015年增长19.48%,实际开放床位33897张。省级医院共有卫生技术人员41074人,其中执业(助理)医师14514人,注册护士20520人,医护比为1
43、:1.41,远高于同期全省平均水平。优质医疗资源利用效率不断提高。2019年,省级医院门急诊人次3934.66万,出院人次158.41万人次,“十三五”前四年年均分别增长为6.92%、10.45%。省级医院平均床位周转次数52.09次,出院者平均住院日6.91天,与2015年相比,分别增加11.96次和减少1.98天。优质医疗资源下沉全面推进。“双下沉、两提升”持续深化,截至2020年底,15家省级医院通过全面托管、重点托管、专科托管等方式,与全省64家县级医院建立了合作办医关系,合作办医覆盖49个县(市、区),助力全省实现省市级优质医疗资源下沉县域全覆盖。“医学高峰”建设高水平起步。学科建设
44、和科研创新水平不断提升。浙江大学医学院附属第一医院(以下简称浙医一院)、浙江大学医学院附属第二医院(以下简称浙医二院)和浙江大学医学院附属邵逸夫医院(以下简称邵逸夫医院)3家省级医院入选全国12所“A+”综合医院名单,“A+”医院数量与上海并列全国第一。浙医一院感染性疾病、浙江大学医学院附属儿童医院(以下简称浙医儿院)儿童健康与疾病、温州医科大学附属眼视光医院(以下简称温医大眼视光医院)眼耳鼻喉疾病三个学科获批国家临床医学研究中心,实现“零”的突破。温医大眼视光医院成为全国医疗机构唯一一家拥有三个“国字号”研究平台的单位。浙医一院、浙医二院等10家省级医院成功承担并启动委省共建1个国家医学中心
45、、7个国家区域医疗中心和10个重点培育专科的建设任务,国家儿童区域医疗中心落地运行。浙医一院等7家单位进入全国科技实力百强医院,新增2家,全国百强学科数从153个增加至212个,引进高层次人才612人,国家级人才累计达285人。“互联网+医疗健康”实现快速发展。“十三五”期间,所有省级医院完成号源池整合,网上开放号源比例达80%以上,门诊和病区智慧结算率分别达84.73%和81.59%。浙医一院建立全国首个公立三甲线上院区“浙一互联网医院”;浙医二院打造全国首个全数据互联互通的互联网医疗体系,全国首创“eICU”托管模式、“5G+智慧急救”体系;温医大眼视光医院开设全国首家5G眼科远程门诊,打
46、造了全新的眼科就诊模式;邵逸夫医院探索“互联网+医疗服务”新模式获得国家卫健委肯定,并向全国推广学习。重大疫情救治能力显著提升。面对新冠肺炎疫情防控救治,充分发挥省级医院一线阵地作用,4家省级定点医院集中收治重症、危重症,助力浙江在确诊一千例以上的省份中死亡率最低。省级医院医务人员作为援鄂医疗队主力军参与武汉、荆门抗疫防疫斗争;浙医一院、浙医二院等省级医院通过视频连线累计向67个国家近700家医疗卫生机构分享抗疫经验;浙医二院编写的新冠肺炎疫情暴发下的医院应对策略指南28种语言全球发布;邵逸夫医院参与起草修订多个互联网助力疫情防控的国家政策文件。中医药传承创新卓有成效。中医药重点学科和创新平台
47、建设纵深推进,浙江中医药大学附属第二医院(以下简称省新华医院)被列入第二批国家中医临床研究基地建设单位名单,4家省级医院被列入国家中医药传承创新工程建设单位,省中医院血液病科入选国家区域中医(专科)诊疗中心建设项目,省中医院牵头的胃癌、省立同德医院牵头的重度抑郁症、省新华医院牵头的系统性红斑狼疮3个项目获批国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。面临形势“十四五”时期是我省高水平建设健康浙江、加快推进卫生健康现代化的关键时期。新时期省级医院发展形势发生了深刻变化,面临新的机遇和挑战。建设社会主义现代化先行省赋予省级医院新使命。推动我省人民健康水平走在前列,是打造“重要窗口”、建设社会主义现代化
48、先行省的重要内容之一。省级医院作为我省优质医疗资源主力军,更需服务大局、融入大局,坚持以提升创新策源能力为“硬核”,聚力打造更多具有较高影响力的标志性成果,加快打造“医学高峰”。共同富裕示范区建设等重大战略部署对省级医疗资源优化布局提出新要求。共同富裕示范区建设要求优质医疗资源均衡布局、精准下沉,我省亟需解决城乡医疗资源配置失衡,山区海岛县医疗卫生服务能力弱等问题,这需要省级医院主动担当作为,加大向县域特别是山区海岛县扩容下沉力度。此外,当前优质医疗资源空间布局高度集中,导致省域病源向杭州集中,进一步加剧优质医疗资源的供需矛盾。与杭州相比,温州、宁波、金华等区域优质医疗资源规模效应尚未显现,无
49、法有效满足群众对优质医疗服务的需求,城市能级提升和人才聚集难以持续,进而影响全省大都市区发展战略的实施。省级医院要进一步通过扩容和均衡布局,更好服务和助力四大都市区建设。新冠肺炎疫情迫使省级医院加快适应新时局。在新冠肺炎疫情防控中,我省交出了防控高分报表,但也暴露出一些短板和弱项,医防融合机制、平战结合机制等还未有效建立。对于省级医院,特别是省级综合医院来说,需要进一步加强以平战转换为重点的公共卫生防控救治能力建设,进一步提升疑难危重症诊治能力,在法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援等任务中充分发挥骨干作用。长三角一体化对医疗资源区域竞合提出新挑战。长三角区域一体化加剧上海对优质
50、医疗资源的虹吸效应,区位和交通的便捷,进一步降低了获得上海优质医疗服务的时间成本,一定程度上导致省内医学人才和病人的外流。在长三角区域一体化发展的总体要求下,省级医疗资源亟待进一步明确医疗服务定位,在打造医疗高地中主动探索,进一步做好疏堵、并轨、提升文章,把提供优质医疗卫生服务的空间向省外延伸、向长三角辐射,不断提升浙江医疗卫生的溢出效应。以治病为中心向以健康为中心转变对省级医院医疗服务能力提出新需求。随着人民生活水平持续提升,个人健康投资和消费意愿不断加强,全民医疗卫生服务需求仍将处于较快增长期,将呈现出更多元化、个性化和精准化的要求。且生产生活方式、就业结构、人际关系变化等将引发新健康问题
51、,出生人口下降、人员流动分化加剧、老龄化加速等对人口分布带来影响,对省级医疗资源配置提出了新的要求。数字化改革与健康科技创新发展迎来智慧医疗新机遇。随着人工智能、大数据、物联网、5G等新一代信息技术加速发展,生物技术、基因技术、新型靶点等生物技术飞速革新,医疗卫生技术进步和变革迎来了新的机遇。在疫情的催生下,“互联网+”医疗服务重塑了就医模式,省级医院理应加快推动跨机构、跨地域、跨专业的“互联网+”医疗服务新模式形成,积极为基层医疗服务赋能,促进形成“双向互动”的医患沟通与交流方式。基本原则坚持系统观念、均衡布局。坚持控制总量、调整存量、优化增量、提高质量,统筹城乡、区域间省级医疗资源的优化配
52、置;坚持医防融合、平疫结合、中西医并重,促进各类优质医疗服务在省域范围内的均衡布局。坚持以人为本、优质可及。坚持一切为了人民健康的宗旨,更加注重供需对接,加强梯次配置和智慧互联,让更多的省级医疗资源下沉,提高优质医疗服务可及性,不断增强人民群众健康获得感、幸福感和安全感。坚持对标对表、唯实惟先。瞄准国际医学前沿,对标国内外一流水平,聚力形成一批赋有浙江特色,具有核心创新力、技术竞争力和辐射带动力的“一流医院”“一流团队”和“一流学科”,推动省级医院建设走在全国前列。坚持协同创新、战略支撑。充分发挥省级医疗资源在深入推进共同富裕示范区建设、“四大”建设、长三角一体化等重大战略实施方面的协同性和支
53、撑力,强化对区域医疗服务能力与质量提升的引领作用。项目承办单位基本情况公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:夏xx3、注册资本:630万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-167、营业期限:2012-10-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事医疗装备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入
54、先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责
55、任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创
56、新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。
57、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14536.1411628.9110902.10负债总额6598.895279.114949.17股东权益合计7937.256349.805952.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33938.4427150.7525453.83营业利润5164.634131.703873.47利润总额4330.623464.503247.97净利润3247.972533.422338.54归属于母公司所有者的净利润3247.972533.422338.54核心人员介绍
58、1、夏xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、武xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、蒋xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公
59、司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、吴xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11
60、月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、罗xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。公司发展规划(一)战略
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