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文档简介

1、第 PAGE5 页 共 NUMPAGES5 页清产核资工作底清产核资清查损失现场审查表索引号:申报单位:审核人:日期: 年 月 日科目名称:现金 复核人:日期: 年 月 日企业申报内容:申报工程名称:现金短缺;申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益1、现金保管人确认的现金盘点表1、法院的破产公告和破产清算的清偿文件;1、公安机关出具的债务人失踪证明;1、战争证明;1、败诉的法院判决、裁定书;1、债务人资不抵债、连续三年亏损的证明;1、依法催收记录;存货盘点表;1、向公安机关的报案记录;公安机关立案、破案和结案的证明材料;1、已削价、折价处理的说明; 1、被投资单位已资不抵债、连续亏损三年

2、的证明; 1、固定资产盘点表;1、企业内部有关部门出具得鉴定证明;1、公安机关的报案记录;公安机关立案、破案和结案的证明材料;1、国家明令停建工程的文件;1、有关自然灾害或者意外事故证明;1、技术部门鉴定文件;2、超过法律保护期限资料。审核意见:我们获得并核对了上述 。根据国有企业资产损失认定工作规那么第 条第 款,经审核,我们认为 可以确认。建议批准核减权益自列损益。清产核资清查损失 、清产核资预计损失 认定情况表单位名称: 公章 索引号:工程名称:金额:工程根本情况:发生日期、损失原因、政策根据附件证据材料及索引号:1、2、3、经办人员签字:日期财务负责人意见:申报资料属实,同意上报,拟核减权益自列损益 元签字:日期:公司负责人法人代表意见:申报资料属实,同意上报,拟核减权益自列损益 元签字:日期:清产核资领导小组意见:申报资料属实,同意上报,拟核减权益自列损益 元签字:日期:内部往来明细表填表说明:本“内部往来”指相对于集团公司合并报表而言,纳入合并范围的各子公司之间以及各子公司与集团公司之间的往来,填写本表的目的用于在合并报表层次做内部债权债务的合并抵消。要注意“内部往来”各单位之间的期末往来余额是否核对一致。填表单位名称:截止日期:应收款项应付工程二者差额审定抵消额差额处理方法款项所属单位一级科目名称明细单位名称金

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