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1、第 PAGE11 页 共 NUMPAGES11 页财务审计个人工作总结例文2022财务审计个人工作总结范文 2022(一) 在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员,以下是我的工作总结。一、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者,始终对自己高标准、严要求,实在加强自己的品德修养,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,做到权为民所用,情为民所系;遵守审计的职业道德。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准那么,时刻做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增
2、强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的才能和反腐败的道德防线。二、加强理论学习,不断进步自身素质 通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权利。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了审计业务培训班的学习外,还比拟系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。三、注重锻炼与修养 自觉遵守审计人员工作纪律,以此来标准自己的行为。在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比拟注意把握自己的角色定位,自觉
3、地维护大局,维护团结。四、依法审计,求真务实 可以深化审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计工程,可以亲自深化到基层进展审计调研、理解,掌握第一手资料。五、今后努力的方向 加强学习,进一步进步审计技术方法和手段的自主创新才能,不断进步审计工作的技术含量和技术程度,尤其是进步宏观层面分析p 问题、解决问题的才能,不断进步审计质量,把审计工作不断引向深化,用开展的目光分析p 经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为经济持续、快速、安康开展保驾护航,充分发挥审计的作用。我会继续不断的
4、努力,尽我最大的努力。我相信以后的道路上,我会走的更好,我会为国家的审计工作作出我最大的奉献! 财务审计个人工作总结范文 2022(二) 今年,我们一如既往地按科学、严格、标准、透明、效益的原那么,加强财务管理,优化资配置,进步资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作,以下是我的工作总结。一、增强财务效劳意识 为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,进步会计信息质
5、量,保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析p 及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。二、预算管理得到稳步推进 细化预算内容。根据明细账详细分析p 了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进展了分类统计,为全面预算奠定根底;进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的理解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反应情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专
6、门的论证分析p 后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强。三、实在加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统一管理,分级负责的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析p 及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。四、强力整顿财经秩序 财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)本钱费用、收入分配
7、失真和会计核算失真等问题进展了自查,并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照边整边改的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的破绽,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,实在加强了国有资产的监管力度。财务审计个人工作总结范文 2022(三) 光阴荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回忆总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现对自身工作加以总结。一、完成两大转变 两大转变一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原那么讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲本钱讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位教师
8、从不同方面讲述提点,根本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进展知识构造调整培训,系统学习审计学、会计学、管理睬计等课程。不断积累,努力完善知识构造,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识缺乏。其次,跟随实务导师,多参加审计工程,在实际工作中学习进步。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。二、加强业务学习 需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和本质,在对审计工作准确认识的根底上进展学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的
9、知识广度和深度,使自己的知识构造更为合理,更合适工作需要。亲身感受、掌握理解实际情况,亲历工程从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断进步在理论中发现问题、分析p 问题和解决问题的才能。同时,加强考虑,创新意识,进步观察问题、综合分析p 问题的才能,做到进步工作效率、改良工作方法、改善工作效果。与单位领导、同志一同工作,近间隔 接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习
10、的。三、坚持理想与信念 始终保持思想的独立性,坚决理想与信念,应该成为我们青年人对待问题、说话做事的永久基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚决理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之。牢记审计权利是人民赋予的,坚持按原那么办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己。财务审计个人工作总结范文 2022(四) 财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,获得一定的成绩。我部就财务、审计方面的工作总结如下:一、对财务审计部工作
11、的提出要求 继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司理解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为目的考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力进步自身素质,适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速开展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓
12、核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低本钱费用,进步资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化开展。二、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,我部门财务收支进展了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监视和效劳职能,及时为集团公司领导提供决策根据,并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。三、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经历丰富的财务人员
13、,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。四、存在的问题 需要加大制度建立的力度;加强对分、子公司的财务管理;财会人员的整体业务程度仍有待进步;财会人员政治素质和工作作风气需改良。财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,创始工作,为公司财务管理服好务。财务审计个人工作总结范文 2022(五) 一、认真做好常规性财务工作 1、财务部虽然缺员,但大家分工合作、互相配合,公司本部财务人员每天面临大量的资金
14、支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合网络营销部的销售工作,做好大量的会计报表资料,每月还要频繁办理工会及公积金业务。在这最平常最繁琐的工作中,财务部可以轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,根本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程纯熟掌握,可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从销售合同的归档到各种根底财务资料的搜集,都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。但是也存在不少的问题,存在的问题是:在财务部内部的自
15、查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边考虑的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。二、有效开展工程本钱核算,加强了对各工程部的财务监视管理 财务部实行工程工程内部审计制度,审计人员由具备现场财务管理经历的财务人员担任,逐步对重点工程进展全面审计。二是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据,要求消费部、销售部按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好根底数据的标准、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。三、积极筹措资金,保证现金流的正常化 20_ 年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远开展,获得银行贷款支持,以弥补公司开展进程中对资金的需求,这是财务部 20_ 年度的奋斗目的,也是今后的
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