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文档简介

1、阿里地区革吉县藏医院2021年预算公开情况说明目 录 HYPERLINK l _Toc26079#_Toc26079 一、部门概况1 HYPERLINK l _Toc12876#_Toc12876 (一)单位主要职责1 HYPERLINK l _Toc8362#_Toc8362 (二)机构设置情况3 HYPERLINK l _Toc5126#_Toc5126 (三)主要工作任务3 HYPERLINK l _Toc18716#_Toc18716 二、一般公共预算收支安排情况说明7 HYPERLINK l _Toc170#_Toc170 (一)收入增减变化情况7 HYPERLINK l _Toc3

2、518#_Toc3518 (二)支出增减变化情况7 HYPERLINK l _Toc25268#_Toc25268 三、一般公共预算基本支出情况说明8 HYPERLINK l _Toc26858#_Toc26858 (一)人员经费8 HYPERLINK l _Toc6641#_Toc6641 (二)公用经费9 HYPERLINK l _Toc789#_Toc789 四、“三公”经费安排情况说明9 HYPERLINK l _Toc15729#_Toc15729 (一)因公出国(境)费9 HYPERLINK l _Toc11700#_Toc11700 (二)公务用车运行维护费9 HYPERLINK

3、 l _Toc15576#_Toc15576 (三)公务接待费10 HYPERLINK l _Toc30168#_Toc30168 五、政府采购情况说明10 HYPERLINK l _Toc17665#_Toc17665 六、国有资本经营预算拨款收支情况说明10 HYPERLINK l _Toc8375#_Toc8375 七、国有资产占有情况说明10 HYPERLINK l _Toc19186#_Toc19186 八、政府性基金预算情况说明10 HYPERLINK l _Toc2399#_Toc2399 九、预算绩效情况说明10 HYPERLINK l _Toc2399#_Toc2399 十、

4、扶贫情况说明10 HYPERLINK l _Toc2399#_Toc2399 十一、政府债务情况10 HYPERLINK l _Toc30510#_Toc30510 十二、主要名词解释11 我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下: 一、部门概况(一)单位主要职责负责藏、西医理论、学术讲座;负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用;负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。承担全县医疗技术人员、乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作;负责培养乡镇村藏医药人员。 (二)机构设置情况 我单位现设 1 个科室,包括:5个人数编制。(三)主要工作任务负

5、责承担常见病、多发病的诊断,高原疾病及地方病的研究;负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作。 二、一般公共预算收支安排情况说明(一)收入增减变化情况我单位2021年度预算收入 1629767.27 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 1629767.27 元,增加 100%。(二)支出增减变化情况我单位2021年预算支出 1629767.27 元,同比增加 1629767.27 元,增加100%。其中:安排基本支出1618989.17 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加1618989.17 元,上涨 100%,主要原因是 人员

6、增加,单位独立 ,一般公共服务支出增加;项目支出 10778.1 元,同比增加 10778.1 元,上涨 100%,主要用于中医民族卫生支出。 全年预算支出按功能科目分类:卫生健康支出支出(类)公立医院(款) 中医(民族)医院(项),2021年预算支出数 1248430.16 元;社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),2021年预算支出数 10778.1 元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 150416.64 元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业

7、保险基金的补助(项),2021年预算支出数 9529.08 元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 1880.2 元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项),2021年预算支出数 6580.73 元;卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 75208.32 元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 126944.04 元。三、一般公共预算基本支出情况说明

8、(一)人员经费我单位2021年预算人员经费1469826.01 元,主要包括:基本工资 208980 元、津贴补贴 743928 元、奖金79409 元、机关事业单位基本养老保险缴费 150416.64 元、城镇职工基本医疗保险缴费 75208.32 元、失业保险 9529.08元、工伤保险 1880.2 元、生育保险 6580.73 元、住房公积金 126944.04 元、其他对个人和家庭的补助 66950 元。 (二)公用经费 我单位2021年预算公用经费共149163.16 元,其中:办公费 4250 元、水费 425 元、电费1700元、邮寄费 255 元、电话通讯费 7300元、差旅

9、费63750元、培训费1275元、工会经费19058.16元、福利费300元、公务用车运行维护费50000元、维修(护)费850元。四、“三公”经费安排情况说明我单位2021年“三公”经费预算 50000 元,同比增长 50000元,增加0 %。主要原因是 车辆增加 。 (一)因公出国(境)费 我单位2020年预算无因公出国(境)费。 (二)公务用车运行维护费我单位2021年预算公务用车运行维护费共 50000 元,同比增加 50000 元,上涨 0 %。公务接待费我单位无公务接待费。五、政府采购情况说明我单位2021年无政府采购。六、国有资本经营预算拨款收支情况说明我单位无国有资本经营预算拨

10、款。七、国有资产占有情况说明我单位2021年车辆保有量 2 辆,2020年无车辆保有量 辆。八、政府性基金预算情况我单位2021年无政府性基金预算。九、预算绩效情况说明2021年我单位年初预算无项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目。其中:2021年无实行绩效目标管理的重点项目。十、直达资金情况说明我单位2021年年初预算中无直达资金。十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明 我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。 十二、政府债务情况我单位2021年度无政府债券资金。十三、主要名词解释(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费

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