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文档简介
1、泓域咨询 /工业锅炉项目分析研究目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 市场分析6六、 社会经济发展目标8七、 公司的目标、主要职责8八、 保障措施10九、 劣势分析(W)12十、 劳动安全分析12十一、 项目实施保障措施14十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 设备选型方案15主要设备购置一览表16十四、 环境保护结论16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险分析
2、风险防范22十九、 总结22二十、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33一、 项目名称及项目单位项目名称:工业锅炉项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则(一
3、)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
4、污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反
5、映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积27001.241.2基底面积9333.521.3投资强度万元/亩347.242总投资万元11107.002.1建设投资万元9207.922.1.1工程费用万元7887.802.1.2其他费用万元1145.632.1.3预备费万元174.492.2建设期利息万元194.912.3流动资金万元1704.173资金筹措万元11107.003.1自筹资金万元7129.313.2银行贷款万元3977.694营业收入万元18700.00正常运营年份5总成
6、本费用万元15095.64""6利润总额万元3514.91""7净利润万元2636.18""8所得税万元878.73""9增值税万元745.48""10税金及附加万元89.45""11纳税总额万元1713.66""12工业增加值万元5949.74""13盈亏平衡点万元7307.06产值14回收期年6.3615内部收益率16.92%所得税后16财务净现值万元756.65所得税后四、 主要结论及建议经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目
7、建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 市场分析工业锅炉产品分两种,一是蒸汽,用于发电,或是供气,比如化肥厂可用蒸汽汽化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉,工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃气的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循
8、环流化床锅炉工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。近几年,我国工业锅炉产量波动较大。2021年中国工业锅炉产量393853.4蒸发量吨,同比2020年减少10.31%。2020年中国工业锅炉产量439112.2蒸发量吨,同比2019年增涨11.49%。目前,在我国工业生产中,轻纺和化学工业是大量用热的部门。而未来轻纺工业、能源工业、建材、建筑业、化学工业、冶金工业、交通运输业和军工部门等仍将是工业锅炉的主要市场。2021年,华东区域销售收入占全国销售收入的比重为57.57%;其次是华中地区,占比为12.20%;东北和华
9、北占比分别为11.39%、9.33%;华南、西南以及西北占比分别为6.24%、2.26%、1.02%。蒸汽锅炉指的是生产蒸汽的锅炉设备,其属于特种设备,其设计、生产、出厂、安装都必须接受国家技术监督部门的监查,用户需要取得锅炉使用证才能运行锅炉,是蒸汽锅炉是工业锅炉的一种。我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口量远远大于进口量。2021年中国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口数量为717万吨,同比下降1.78%。中国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备主要出口地有印度尼西亚、巴基斯坦和孟加拉国等地。2021年,我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口到印度尼西亚的金额为9540.35万美元。六、 社会
10、经济发展目标保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量
11、、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行
12、业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业锅炉行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和工业锅炉行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内工业锅炉行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,
13、公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。八、 保障措施(一)增加资金投入,加大政策激励研究完善财政支持政策,整合专项资金,进一步加大对发展产业的财政投入,重点支持产业集中示范项目。(二)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导,分解落实约束性指标,加强目标责任管理,确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用,深入开展研究论证,做好与国家产业规划的衔接协调,完成工作机制,推动规划任务的具体落实。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营造良好的生产
14、经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自律,引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。(五)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制,针对不同的预警级别,制订不同的应对方案,包括长期政策方
15、向制订、短期应对策略,提高产业供应系统的应急预防与处理能力,保障产业终端需求。(六)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。九、 劣势分析(W)(一)资本实力相对不足近年来,随着公司订单迅速增加,生产规模不断扩大,各类产品市场逐步打开,公司对流动资金需求增大;随着产品技术
16、水平的提升,公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式,转向利用多种融资方式相结合模式,以求增强资本实力,更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。(二)规模效益不明显历经多年发展,行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比,公司的规模效益仍存在提升空间。因此,公司拟通过加大优势项目投资,扩大产能规模,促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准,从生产工艺
17、设计和设备选型中,特别关注生产安全与卫生可能发生的事故,并积极采取有效防范措施,确保生产经营活动的顺利进行。(一)设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定,认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施,使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与
18、民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998(二)主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电
19、、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有:电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有:粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xxx(集团)有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二
20、)主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料,在进厂前必须进行严格的质量检验,其质量必须符合国家有关标准的要求,为确保最终成品的质量,原辅料购入需进行各项指标的检测,并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求,按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料,以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计37台(套),设
21、备购置费4102.23万元。主要设备购置一览表单位:台(套)、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备262871.562辅助生成设备3328.183研发设备3369.204检测设备2246.133环保设备2205.113其它设备182.04合计374102.23十四、 环境保护结论本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。
22、从环保角度上讲,项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备,保证设备正常运行,降低对周围环境声噪声的影响;2、加强企业管理,规范操作,减少污染,节约资源;3、严格落实环保投资,保证及时足额到位,专款专用;4、严格落实评价提出的污染物治理措施,将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11107.00万元,其中:建设投资9207.92万元,占项目总投资的82.90%;建设期利息194.91万元,占项目总投资的1.75%;流动资金1704.17万元,占项目总投资的15.34%。总投资及构
23、成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资11107.00100.00%1.1建设投资9207.9282.90%1.1.1工程费用7887.8071.02%1.1.1.1建筑工程费3514.2331.64%1.1.1.2设备购置费4102.2336.93%1.1.1.3安装工程费271.342.44%1.1.2工程建设其他费用1145.6310.31%1.1.2.1土地出让金721.926.50%1.1.2.2其他前期费用423.713.81%1.2.3预备费174.491.57%1.2.3.1基本预备费91.870.83%1.2.3.2涨价预备费82.620.74%1.2建设期利息1
24、94.911.75%1.3流动资金1704.1715.34%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11107.00万元,其中申请银行长期贷款3977.69万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11107.00100.00%1.1建设投资9207.9282.90%1.2建设期利息194.911.75%1.3流动资金1704.1715.34%2资金筹措11107.00100.00%2.1项目资本金7129.3164.19%2.1.1用于建设投资5230.2347.09%2.1.2用于建设期利息194.911.75%2.1.3用于流动资
25、金1704.1715.34%2.2债务资金3977.6935.81%2.2.1用于建设投资3977.6935.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=745.48万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费
26、用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用15095.64万元,其中:可变成本12783.92万元,固定成本2311.72万元。正常经营年份项目经营成本14404.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加89.45万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,
27、本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3514.91(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=3514.91×25.00%=878.73(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3514.91万元,缴纳企业所得税878.73万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3514.91-878.73=2636.18(万元)。十八、 项目风险分析风险防范十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土
28、地利用总体规划,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品质量高,为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注
29、1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积27001.24容积率1.621.2基底面积9333.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩347.242总投资万元11107.002.1建设投资万元9207.922.1.1工程费用万元7887.802.1.2其他费用万元1145.632.1.3预备费万元174.492.2建设期利息万元194.912.3流动资金万元1704.173资金筹措万元11107.003.1自筹资金万元7129.313.2银行贷款万元3977.694营业收入万元18700.00正常运营年份5总成本费用万元15095.64""6利润总额万
30、元3514.91""7净利润万元2636.18""8所得税万元878.73""9增值税万元745.48""10税金及附加万元89.45""11纳税总额万元1713.66""12工业增加值万元5949.74""13盈亏平衡点万元7307.06产值14回收期年6.3615内部收益率16.92%所得税后16财务净现值万元756.65所得税后建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3514.234102.23271.34788
31、7.801.1建筑工程费3514.233514.231.2设备购置费4102.234102.231.3安装工程费271.34271.342其他费用1145.631145.632.1土地出让金721.92721.923预备费174.49174.493.1基本预备费91.8791.873.2涨价预备费82.6282.624投资合计9207.92建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息194.9148.73146.181.1.1期初借款余额1988.8451.1.2当期借款3977.691988.851988.851.1.3当期应计利息194.9148.73146.1
32、81.1.4期末借款余额1988.8453977.691.2其他融资费用1.3小计194.9148.73146.182债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计194.9148.73146.18固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3514.234102.23271.347887.801.1建筑工程费3514.233514.231.2设备购置费4102.234102.231.3安装工程费271.34271.342其他费用423.71423.713预备费
33、174.49174.493.1基本预备费91.8791.873.2涨价预备费82.6282.624建设期利息194.91194.915合计8680.91流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008019.489165.1211456.401.1应收账款0.003608.774124.305155.381.2存货0.002806.823207.794009.741.2.1原辅材料0.00842.04962.341202.921.2.2燃料动力0.0042.1048.1260.151.2.3在产品0.001291.141475.581844.481.2.4产成
34、品0.00631.53721.75902.191.3现金0.00641.56733.21916.511.4预付账款0.00962.341099.821374.772流动负债0.006826.567801.789752.232.1应付账款0.002457.562808.643510.802.2预收账款0.004369.004993.146241.433流动资金0.001192.921363.341704.174流动资金增加0.001192.92170.42340.835铺底流动资金0.002405.842749.543436.92总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资111
35、07.00100.00%1.1建设投资9207.9282.90%1.1.1工程费用7887.8071.02%1.1.1.1建筑工程费3514.2331.64%1.1.1.2设备购置费4102.2336.93%1.1.1.3安装工程费271.342.44%1.1.2工程建设其他费用1145.6310.31%1.1.2.1土地出让金721.926.50%1.1.2.2其他前期费用423.713.81%1.2.3预备费174.491.57%1.2.3.1基本预备费91.870.83%1.2.3.2涨价预备费82.620.74%1.2建设期利息194.911.75%1.3流动资金1704.1715.3
36、4%项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11107.00100.00%1.1建设投资9207.9282.90%1.2建设期利息194.911.75%1.3流动资金1704.1715.34%2资金筹措11107.00100.00%2.1项目资本金7129.3164.19%2.1.1用于建设投资5230.2347.09%2.1.2用于建设期利息194.911.75%2.1.3用于流动资金1704.1715.34%2.2债务资金3977.6935.81%2.2.1用于建设投资3977.6935.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营
37、业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013090.0014960.0018700.002增值税0.00589.91674.18745.482.1销项税0.001701.701944.802431.002.2进项税0.001111.791270.621685.523税金及附加0.0070.7980.9089.453.1城建税0.0041.2947.1952.183.2教育费附加0.0017.7020.2322.363.3地方教育附加0.0011.8013.4814.91综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年
38、1原材料、燃料费0.008552.249773.9912217.492工资及福利费0.00566.43566.43566.433修理费0.00342.53342.53342.534其他费用0.001278.251278.251278.254.1其他制造费用0.0086.3786.3786.374.2其他管理费用0.0095.1395.1395.134.3其他营业费用0.001096.751096.751096.755经营成本0.0010739.4511961.2014404.706折旧费0.00481.59481.59481.597摊销费0.0014.4414.4414.448利息支出0.00194.91194.91194.919总成本费用0.0011430.3912652.1415095.649.1其中:固定成本0.002311.722311.722311.729.2可变成本0.009118.6710340.4212783.92利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业
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