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文档简介

1、变电工作票流程图运行单位检修单位调度5. 工作票接受Y7. 设置安全措施8. 交待安全措施1 、接受工作任务2 、填写工作票开始N3. 审核Y4 、签发工作票10. 工12. 工作实施工作票上签字14. 工作票终结9. 出线电缆11.工作许可并在15. 工作票备案作票作票接受工作任务;检修人员填写工审核工作票; 签发工作票; 运行单位接受工接受工作票后再次审核;7 运行班组负责布置安全措施;8 运行班组许可前向检修班组交待安全措施;9 判断是否是出线电缆作业;10时,先由调度许可;11出线电缆工作非出线电缆作业由运行班组直接许可。出线电缆作业由调度、运行双重许可;12 检修班组实施作业;13

2、工作终结:运行人员验收,检修人员填写修试记录经运行人员审核后,双方在工作票上办理工作终结手13. 工作终结续;14 工作票终结:运行人员拆除围栏,收回标示牌, 办理工作票终结手续;15 运行人员将工作票备案。变电站交接班作业流程图变电站交接班流程图运行单位流程说明1 交接班前工作分工;2 交接班前的准备:交班值长向本班成员布置交接班前的准备工作;3 班后会:交班成员按各值职责完成交班前的准备工作;4 接班人员准备:接班成员提前到站,做好各项交接准备;5 交接班;6 存在问题:接班方在对岗交接巡视检查中发现问题 (不在交接内容内或当前工作未完成);7 整改:由交班方负责整改;8 判断是否发生紧急

3、、特殊情况;9 发生紧急、特殊情况,立即停止交接,协同处理后再开始交接班;10 接班并签名:接班人员对交班事项清除无异议,对交班人员所完成的各项工作认为符合要求,各种记录与实际属实后,交接班人员分别在运行记录簿上签字后正式接班;11 记录存档:做好记录的保存工作;12 班前会:交接班结束后, 接班值长根据天气、运行方式、 工作情况等,安排本值内具体工作,进行危险点预控和分析,做好事故预想。变电设备巡视流程图变电设备巡视流程图开始运行单位过程描述1 各变电站制定巡视计划;2 值班负责人分配巡视任务,巡视人员做好巡视准备;3 按照巡视路线开展设备巡视;4 巡视过程中发现设备缺陷,5 按照设备缺陷处

4、理流程执行;6 巡视结束后,做好巡视后的记录整理;7 资料归档。变电站倒闸操作流程图运行单位调度流程说明变电运行倒闸操作流程图Y5.1 填写操作票N6.审核YN12. 操作准备15. 汇报电力调A1 判断是否计划性4.审令度指令N1. 计2. 直 接 下达调工作;2 非计划工作或配合其它单位停电时下达直接下达调度指令;3 调度依据检修计划提前向运行单位下达操作预令;4 审令是否正确;5 发布现场作业信息;SG186系统填票;3. 调度指令5.2 发布现场7.预令审核操作票;判断是否预令;下达操作命令令;YNY8. 下达操作命10. 模拟操作Y14. 操作质量检查度、记录归档9 判断操作预令与操

5、作动令是否一致;10 在模拟图板或五防机上进行模拟操作;11 判断模拟操作是否可行;12 操作准备:包括安全工器具、 钥匙、 应急灯、录音装置等准备;13 正式操作;14检查操作质量,对整个操作的正确性及五防闭锁归位情况进行检查;15 汇报电力调度、记录归档。变电缺陷处理流程图变电设备缺陷流程检修单位生产调度运行单位班组过程描述1. 发现缺陷变电事故及异常处理流程图开始5.3 汇报运行单位生产主管9.2 通知检 修单位变电事故及异常处理流程图5.2 汇报生 产主管部门5.1 汇报调度12 拟令操作Y10. 加 强 监 视11 报本单位及 生产主管部门, 制定缺陷监控措 施14 工作票流程3.

6、事故 (异常) 处理流程Y13 倒闸操作流程15 消 缺 验 收及闭环1 发现缺陷:通过巡视、检修、试验等发现设备缺陷;2 缺陷定性:运行班组判断是否为危急缺陷;3 若为危急缺陷 则进入事故(异常)处理流程,4 若不是危急缺陷则进一步判断是严重还是一般缺陷5 严重缺陷汇报 运行单位、值班调度及生产主管部门;6 通知检修单位;7 检修单位向调 度方式员提出停电申请8 方式员批准停电申请9 申请批准后,则通知检修单位并向调度下发方式卡;10 缺 陷 暂 不 处 理 则运行班组加强监视(含一般缺陷)11 缺陷汇报12 调度拟令13 进入倒闸操作流程;14 进入工作票流程;15 消缺及验收。检修单位公

7、司生产主管 部门及调度运行单位运行班组过程描述开始8 1 通知检 修单位9 现场填写 事故抢修单15 事 故 抢 修7 事故情况下的倒闸操作10 布置好现场安全措施14 事 故 抢修单许可1 变电站发 生异常或事故;2 判断: 现场 人员是否必须处理;汇报运行单位综合办;汇报 相关调度;3 若异常或 事故直接威胁人身或主设备安 全,则先按现场预案紧急处理再 汇报调度;4 汇报当值 调度;5 调度启动 应急预案6 判断: 是否 改变运行方式;7 使用站内 存放的万能钥 匙,不使用操作票进行紧急隔离故障点、改变方 式操作;8 公司生产 主管部门通知检修单位到现场准 备抢修;9 填写抢修 单;10

8、设置安措;11 许 可 抢 修 单;12 开 展 事 故 抢修;13 运 行 人 员 组织验收并联系调度恢复操作。设备验收流程图生产管理部门检修单位运行单位运行班组调度部门过程描述变电站防误装置万能钥匙使用流程图变电站防误装置万能钥匙使用流程图值班领导运行班组过程描述开始3、指派第二监护人1 、 申请万能钥匙使用2 、批准4、使用万能钥匙1 值班长查明原因确定无误后, 报告调度和站长,并向值班领导申请使用万能钥匙;2 由值班领导批准;3 谁批准使用万能钥匙,谁负责 明确倒闸操作的第二监护人;4 运行人员使用万能钥匙;5 万能钥匙使用记录填写;6 万能钥匙收管;7 告知值班领导。5 、万能钥匙使

9、用记6 、钥匙使用后应及时收管,填写记录备合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用3 定义、符号、缩略语4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术

10、的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合

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