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文档简介

1、可编辑版内 审 检 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2- 03共 6 页第 1 页受审部门 生产部内审员XXX XXX时间年 月日 时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价4.2.3:文件控制生产部文件控制是否 符合规定的要求?1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符 合规定的要求?2、所使用的文件是否后效?是否后过期或作废文件?3、归档文件是否齐全、完整?存放是否整齐有序?4.2.4:记录控制生产部的记录控制是 否符合规定的要求?通过现场审核,调阅生产部所使用的记录。判别:1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写?填写的是否规范、清 楚?内容是否真实、准确

2、?记录的保存是否符合规定的要求?质量 手册换版后原记录是如何处置内 审 检 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2- 03共6 一页受审部门生产部内审员XXX XXX时间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标生产部质量目标完成 情况1、询问该部门负责人及部门人员本部门质量目标是什么?2、通过什么途径及时掌握生产信息?都做了哪些统计工作?有哪些证据?如何组织协调以确保计划的完成?3、工装、设备完好程度是如何控制的?(查设备完好检查记录、 检修记录核实工装设备完好率是否达到质量目标要求?)5.5.1:职贝和权限1、部门人员是否明确 自己的岗位职责和权 限及相

3、互关系2、部门人员职责履行 情况通过交谈询问,了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况,进 而判别;1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限?2、是否按规定的履行自己的职责?3、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了解决或改进?有哪 些建议?内 审 检 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2- 03共 6 页第3 页受审部门 生产部内审员XXX XXX时间年 月日 时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价6.2.2:能力、意识和培训 生产部对职工安全生产 培训情况通过现场审核核实生产部是否对职工进行了安全生产意识、技能培训? (查阅培训记录,到车间现场查看判别培训工作的有效性)6.

4、3:基础设施1、组织提供的基础设 施?是否能够满足产 品实现的要求?2、设施、设备是否得 到了维护?通过与生产部长交谈了解核实1、组织提供的厂房建筑物、工作场所和相关设施;过程设备(过程运行、控制和测试设备);过程支持性服务(运输或通讯服务等) 是否能够满足产品实现的要求?存在哪些不足?有没有与总经理及时 沟通,提出改进建议?效果如何?2、生产部是否建立了设施、设备管理制度?是否建立了日常维护制 度?是否制定了操作规程?控制情况如何?3、查阅相关记录(完好检查、检修、工装验证、检验、设备事故、报 废等记录)验证该部门对设施的控制管理是否有效?是否满足规定的 要求?6.4:工作环境1、工作环境条

5、件是否 满足需要?是否得到了控制?通过查看作业现场、抽阅相关检查记录,验证该部门:1、对作业现场的控制是否启效?是否满足要求?2、关键部位是否设置了安全防护装置?是否配置了必备的劳动保护 用品及消防设施?3、安全文明生产控制效果如何?对出现的问题是如何处理的?所分 管的部门工作环境控制如何?内 审 检 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2-03共 6 页第 4 页受审部门 生产部内审员XXX XXX时间年 月日 时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.5: 生产和服务提供7.5.1: 生产和服务提 供的控制1、是否制定J控制文 件?是否充分适宜? 2、是否按规定要求对 生产和服务

6、提供过 程予以控制?3、是否规定和提供了 适宜的设备?是否 进行了控制管理?4、产品的放行、交 付和交付后的活动 是否符合规定的要 求?向生产部长索要有关控制过程的文件(包括生产计划、作业指导书、 工艺流程图、材料消耗定额等),查看现场生产,验证:1、控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相 应的批准?控制情况如何?2、是否依据生产实际识别和提供适宜的设备?是否规定r设备使用 维护规程?(设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、完 好检查记录)3、是否按规定的程序实施产品的放行?采取了哪些措施?4、操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行?是否向顾客提供了产品止确安装、调试、

7、使用和维修保养资料,协助 顾客培训操作人员?5、是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询?6、是否及时征询顾客意见?是否建立了顾客档案?是否及时根据顾客 建议或要求改进交付工作及交付后的服务?7.52生产和服务提 供过程的确认1、规定了哪些特殊 过程?2、是否进行了确 认?是否符合规 定的要求?是否 保持了确认记 录?3、是否按规定进行再 确认?通过查阅文件、记录及交谈、询问了解,判别验证:1、询问了解本厂有那些特殊过程?索要有关文件,查看对这些特殊过 程的确认是如何规定的,查确认记录(设备精度、能力和人员资格 以及其他记录)评定是否符合规定的要求。2、了解在什么情况下进行再确认,是否进行了再确

8、认?内 审 检 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2-03共 6 页第 5 页受审部门生产部内审员XXX 宋君时间年 月日 时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.5.5:产品防护在生产和服务提供的 全过程中是否规定r 产品防护(包括标识、 搬运、包装、储存和 保护)的要求?实施 情况是否符合要求?通过查阅文件、交谈询问、现场审核,验证:是否配备了相应的搬运设施、工具?操作者是否按规定的要求执行? 标识是否清楚、耐久?如后丢失或损坏有无补救措施?本J产品包装、 储存是否符合GB/T9462勺相关规定?8.2.3过程的监视和测 量是否明确了为满足顾 客要求所必须进行的 产品实现过程

9、监视和 测量的方法?是否符 合标准的要求?实施 的是否后效?通过查阅文件、现场审核,验证:1、过程的监视和和测量活动是否覆盖了全部产品实现过程?是否识 别了过程监视和测量的环节?(测量点、控制点等)。2、设定了哪些关键过程及控制点?对关键过程及控制点是否确定了 控制方法?3、如何确保关键过程能力“持续满足其预期目的”?(关键过程的操 作人员是否进行了培训?是否具有相应的操作能力?是否取得了资格 证书?关键过程的设备、工装维护的效果如何?查阅设备定期点检记 录、设备能力评定、坚定记录、操作人员的培训上岗记录、工作环境 控制记录予以判定)是否运用了统计技术对关键过程的工序能力进行 分析?内 审 检

10、 查 表序号:03编号:RT/JJB8.2- 03共 6 页第 6 页受审部门生产部内审员XXX XXX时间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价8.4数据分析生产部收集r哪些数 据?采用了哪些统计 方法对其进行分析? 效果如何?通过查阅相关记录、资料判别验证:1、该部门收集哪些数据?是否全面?2、采用了哪些统计分析方法? ?3、统计分析的结果如何传递沟通?能否及时利用这些结果来评价质 量管理体系,以寻找改进的机会?效果如何?8.5.2纠正措施8.5.3预防措施是否按规定的要求采 取肩效的纠正和预防 措施实现质量管理体 系的改进?1、询问了解该部门采取了哪些纠正和预防措施?2

11、、查阅纠正和预防措施相关记录核实纠正和预防实施的有效性?内 审 检 查 表序号:06编号:RT/JJB8.2- 03共立页。页受审部门仓库内审员XXX XX时间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标仓库质量目标完成情 况1、询问部门负责人本部门质量目标分解值是什么?完成情况如何? (通过查看现场,查阅出、入库单、料物卡、台帐予以核实)5.5.1:职贝和权限1、部门人员是否明确 自己的岗位职责和权 限及相互关系2、部门人员职责履行 情况通过交谈询问,了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况,进 而判别;2、该部门人员是否清楚自己的职责和权限?3、是否按规定

12、的履行自己的职责?3、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了解决或改进?有哪 些建议?5.5.3内部沟通仓库内部沟通的后效 性通过交谈了解仓库米用了哪些方式方法,及时将仓贮物资的储存量、 质量等信息与供应部、质检部实施沟通,有无沟通/、及时造成储存 量不合理或影响产品质量等问题?内 审 检 查 表序号:06编号:RT/JJB8.2- 03第2页受审部门仓库1内审员XXXXXX时间年月日时一时标准条款及审核要点)审核方法审核记录与评价6.4工作环境本部门所处的工作环境是否 满足需要?是否得到了管 理?通过现场观察考察其所处工作环境的是否适宜?是否予以管 理?? 7.5.3标识和可追溯性 仓库

13、对原材料、外购件、外 包件、库存零部件的标识是 否满足规定的要求?通过现场审核,验证仓库:1、原材料是否按型号规格分类放置并在放置区域设立标识牌。2、外购、外包件的标识是否符合质量手册 RT/QMH2003-7.5-4.3.4.件,C条款的规定?3、对自制的零部件是否分类?青楚并悬挂标签标识牌予以标识?4、启龙由于标识不清使产品混淆的情况?采取了哪些措施对标识 予以保护?7.5.5产品防护仓库对产品的防护是否符合 规定的要求通过现场审核,查看仓库现场,予以判别:1、贮存的环境条件(温度、湿度等)是否适宜?对油漆、油料 是否做到三远离,一严禁?消防设施物料是否满足要求?2、贮存物资是否按要求上架

14、?排列是否整齐合理便于管理?3、入库前是否验证合格?出库是否按规定要求予以复核?4、是否做到日清月结帐、卡、物相符?5、是否随时掌握贮存产品的质量状况?如何控制?6、如何注意产品的保存期要求?有无超过保存期的情况?如 有,如何处置的?内 审 检 查 表序号:07编号:RT/JJB8.2-03共3_页第1 页受审部门供应部内审员XXX XX时间年 月日时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价4.2.3:文件控制供应部文件控制是否符合规 定的要求?通过现场审核检查供应部文件的使用和管理是否符合规定的 要求?1、供应部使用了哪些文件?所使用的文件是否有效?是否有 过期或作废义件?2、归档文件是

15、否齐全、完整?存放是否整齐有序?4.2.4:记录控制供应的记录控制是否符合规 定的要求?通过现场审核,调阅供应部所使用的记录。判别:供应部使用的各项记录是否按要求予以填写?填写的是否规范、1青楚?内容是否真实、准确?记录的保存是否符合规定 的要求?对质量手册换版前的记录是如何控制的?5.4.1:质量目标供应部质量目标分解值及质 量目标完成情况1、通过交谈询问了解该部门负责人及部门人员对部门质量目 标的掌握情况;2、抽阅相关的记录、予以分析判别该部门质量目标完成 情况(物资进货合格率98%进货批次抽检合格率98% 完成情况如何? )o内 审 检 查 表受审部门供应部内审员XXX XXX时间年 月

16、日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.5.1:职贝和权限1、部门人员是否明确自己的 岗位职责和权限及相互关系2、部门人员职责履行情况通过交谈询问,了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情 况,进而判别;1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限?2、是否按规定的履行自己的职责?3、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了解决或改 进?有哪些建议?序号:07编号:RT/JJB8.2-03共3 页第 2页5.5.3内部沟通供应部内部沟通的有效性通过交谈了解供应部米用了哪些方式方法,及时获得生产信息储 存量、采购产品质量等信息?有效实施采购及对供方实施控 制?内 审 检 查 表序号:0

17、7编号:RT/JJB8.2-03共3 页第 3页受审部门1供应部内审员 XXX XXX时间年 月日 时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.4.1采购控制1、是否按规定要求对供方进 行选择、评价和重新评价?3、对供方的控制是否体现了 对随后产品实现过程极其 对最终产品的影响程度?4、是否记录了评价的结果和 跟踪的措施?1、现场审核时,从合格供方名录中,抽取5个合格供方的有美 记录、业绩,核实:是否对供方进行了选择评价?选择评价的 内容、程序是否符合规定的要求?2、是否对合格供方的供货情况进行了有效控制?控制的方法和 程度是否与采购产品对成品质量的影响程度相适应?控制记录 保持情况如何

18、?3、是否按规定的时间间隔对合格供方进行重新评价?评价的结 果是否得到批准?5、从3、6、8月份进货检验通知单中每月抽查三份核实采购是 否在合格供方范围内?7.4.2采购信息1、采购信息是否清楚明确?2、采购信息是否充分适宜?抽查供应部米购文件,包括米购物资明细表,米购物资技术标准, 采购合同,质量保证协议等,判定:1、供应部采购文件是否齐备?是否经过审批?2、标准产品、关键产品是否表明了具体的规格型号/非标准产 品是否表明了具体要求?3、顾客有要求时是否予以充分体现?4、关键产品、大力匕量产品是否与供方签定质量保证协议?是否 对供方提出了提供质量证明(质量管理体系认证、合格证、 型式实验证明

19、、国家技术监督部门的检验报告)的要求?内 审 检 查 表序号:08编号:RT/JJB8.2-03共3页第1 页受审部门销售部1内审员XXX时间年 月日时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标销售部质量目标完成情况通过交谈询问现场审核了解该部门负责人对质量部门质量目标的掌握情况;查阅相关的予以分析判别该部门质量目标完成情况(顾客 满怠率93炕成情况如何?)。5.5.1:职贝和权限1、部长是否明确自己的岗位 职责和权限及相互关系,职责 履行情况如何?通过交谈询问,了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情 况,进而判别;1、部长是否清楚自己的职责和权限及相互关系?2、是否按

20、规定的履行自己的职责?1、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了解决或改 进?有哪些建议?72与顾客有关的过程7.2.1:匕产品后关要求的确定1、销售部如何确定顾客的要 求?2、对顾客的要求是否形成文 件?1、通过与销售部长交谈了解本厂对识别顾客要求作了哪些规 定?(包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施 的证据)2、从3.5.7月份中每月抽取2份合同或定单确认表核实销售部 对具体产品的顾客要求的识别结果。3、对顾客的隐含要求是如何满足的?(需要时到技术部、生产 部予以核实)内 审 检 查 表序号:08编号:RT/JJB8.2- 03共3页第2 页受审部门销售部内审员 XXX时间年

21、月日时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.2.2产品要求的评审1、对产品要求评审的时间、内容 和结果是否满足规定要求?2、评审的结果和后续的跟踪措 施是否予以记录?3、当产品要求更改后,相关文件 是否被及时更改?更改的信 息是否及时有效地予以沟 通?1、从3.5.6.8月份中每月抽取2份产品要求评审表,检查其 是否按规定的要求进行了评审?是否保持了相关记录? 进而判别产品要求评审的效果。2、通过询问了解是否有产品要求变更的情况。如有,当 更改发生时是否及时将更改内容通知到相关部门和人 员?7.2.3顾客沟通1、与顾客的沟通做了哪些肩效 安排?2、是否收集和处理了顾客的反 馈?是否保

22、持了相关记录?1、销售部通过什么途径与顾客沟通?沟通的范围是否包 括了产品提供前、中、后的过程?实施情况如何?2、查阅合同、订单确认表、顾客投诉、顾客意见征询书 核实与顾客沟通的效果,包括产品提供是否能获得与 产品有关的信息,产品提供过程中是否能获得合同/订 单修改的信息,产品提供后是否能获得顾客对产品满 息或不涵思的反馈思见内 审 检 查 表序号:08编号:RT/JJB8.2-03共3页第9页受审部门销售部内审员 XXX时间年 月日时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.5.1生产和服务提供销售部在产品交付后的服务是否符合规定的要求?通过询问了解该部门在交付后提供了哪些服务?是否与

23、 顾客有效地沟通?是否妥善处理了顾客的投诉、抱怨?是 否利用了与顾客的交往及时向顾客介绍产品,解答顾客提 问及时掌握顾客的需求信息。进而判别其实施的有效性。8.2.1 顾客1、对顾客满意程度的信息规定 了哪些收集和分析的方法? 这些方法是否适宜?2、是否按规定的要求予以执 行?效果如何?通过交谈询问,了解该部门是否按规定的要求收集顾客满 意或不满意的信息?对这些信息是否进行了综合分析(查 阅相关证据)并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。(审核时应汴意由于其部门业务的特殊性,在利用获取的 顾客满意或不满意信息时有些可能是口头的,应着重从“过程”和“结果”来判别其实施的有效性。)8.4数据分析销

24、售部收集哪些数据?采用了 哪些统计方法对其进行分析?效 果如何?通过查阅相关记录、资料判别验证:1、该部门收柒了哪些数据?是否全面?米用了哪些统计 分析方法?2、统计分析的结果如何传递沟通?能否及时利用这些结 果来评价质量管理体系,以寻找改进的机会?效果如何?内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JJB8.2-03共8 页第1页受审部门 技术部内审员 XXX XXX时年 月日 时一时间标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价4.2.3:文件控制技术部文件控制是否符合规 定的要求?1、通过现场审核,检查技术部文件的编制、发放、更改和批准是否 符合规定的要求,外来义件是否识别并按规定发放?2、所

25、使用的文件是否后效?是否后过期或作废文件?如何控制?3、归档文件是否齐全、完整?存放是否整齐有序?4.2.4:记录控制生产部的记录控制是否符合规定的要求?通过现场审核,调阅技术部所使用的记录。判别:1、技术部使用的各项记录是否按要求予以填写?填写的是否规 范、1青楚?内容是否真实、准确?记录的保存是否符合规定的 要求?质量手册换版后原质量记录是如何处置?内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JL-B8.2-03共8页第2页受审部门技术部1内审员XXX XXX时间年 月日时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标技术部质量目标完成情况1、询问该部门负责人及部门人员本部门

26、质量目标分解值是什 么?2、编制的技术、工艺文件是否能够确保产品生产需要及产品 质量要求?是否对生产车间使用技术工艺文件进行及时指 导?3、是否对关键、特殊工序职工进行傥位技术培训,确保满足 工序能力的要求。4、是否按规定的要求实施新产品开发?(包括设计供方的评 价选择、图纸的转换评审等是否在规定的时间完成?5.5.1:职贝和权限1、部门人员的岗位职责和权 限及相互关系是否明确2、部门人员职责履行情况通过交谈询问,了解该部门人员对岗位职责和权限的掌握及履 行情况,进而判别;1、该部门人员是否清楚自己的岗位职责和权限?2、是否按规定的履行自己的职责?3、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了

27、解决或改 进?有哪些建议?内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JJB8.2- 03受审部门 技术部内审员 XXX XXX时年 月日 时一时间标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.1产品实现的策划1、是否确定了产品实现过程? 是否后删减,如有,是否合理? 对产品实现过程是否形成了 必要的文件?是否充分适宜?3、是否明确了必要的资源?4、是否规定r相应的验证和 确认活动以及验收准则?5、是否为有关过程规定了必 要的记录?6、是否针对具体的产品、项 目或合同编制了必要的质 量计划?1、对质量管理体系所覆盖的产品范围进行确认并识别过程和过 程网络;对删减的合理性予以确认。2、抽查相关文件并结

28、合现场审核,核实该部门是否规定了相应的 验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录,实施效果如何?3、本厂所提供的产品是否均被质量管理体系所覆盖?对于超出 体系覆盖范围的产品、项目或合同,是否制定了相应的质量计 戈是否满足规定的要求?7.2.1与产品有关的要求的确止强制性标准和法律法规要求 有哪些?是否进行了有效控 制?查阅与本厂提供的产品有关的法律法规及强制性标准清单,询问引 用实施情况判定文本及实施的有效性.内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JJB8.2-03共8页第M页受审部门技术部1内审员 XXX XXX时间年 月日时-时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价73:设计和开发7.

29、3.1设计和开发策划1、技术部是否对设计和开发 进行了策划?策划的输出 是含形成文件?是否包含 了策划的阶段、活动和职 责权限?2、对参入设计和开发的各单 位之间的接口规定是否明 确?是否进行了管理?沟 通的效果如何1、通过查阅设计和开发活动的有关文件(项目建议书、设计 和开发任务书),询问了解实施情况。2、查阅正在进行或已经完成的设计和开发活动文件、记录查 看活动、职责、人员、进度、资源配备及计划的批准等情 况。3、结合设计和开发的进度询问部门负责人参入设计和开发的 各单位之间及部门内部之间的接口如何规定,沟通的肩效 性如何?7.3.2设计和开发输入1、是否按规定的要求对设计 单位进行选择评

30、定和重新 评定?并与其签订委托设 计协议书?2、是否向设计供方表明了本 厂与产品要求有关的特殊 要求?对这些要求是否在 事前予以评审?通过查阅对设计供方的选择评定记录、设计委托协议书,相关 过程的实施记录予以核实是否符合规定的要求内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JJB8.2-03共 8页第5页受审部门技术部内审员XXX XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.3.3设计和开发输出 设计和开发输出是否满足输 入的要求?通过现场审核查阅相关文件、记录核实:1、设计供方是否向本厂进行了技术交底?提供了哪些技术文 件?(查设计说明书是否后安全、操作、维护等特性的

31、说明)2、是否组织了相关部门对图样进行审图?提出了哪些问题?有 无更改?如何与设计单位沟通?更改是否符合规定的要求?7.3.4设计和开发评审1、是否按策划的要求进行了 评审?评审的目标是否明 确?参加的人员等是否符 合规定的要求?2、是否识别了问题并采取了 相应的措施?3、是否保持了相关的记录?1、查阅签到表、会议记录、评审记录,核实参加的人员、评审的 内容是否符合规定的要求?2、评审的结论是否在下阶段得到贯彻?内 审 检 查 表受审部门技术部内审员XXX XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价序号:09编号:RT/JJB8.2- 03共 8页第上页7.3.5设计

32、和开发验证1、是否实施了设计和开发的 验证?2、验证活动是否确保输出满 足输入的要求?3、是否记录了验证的结果及 跟踪的措施?1、查阅该部门验证活动的相关记录核实是否记载了时间、参加人 员、验证方法等?2、验证的的结论及决定措施是否得到落实?7.3.6设计和开发确认1、是否实施了设计和开发的 确认?2、确认的时间、方法、是否 符合规定的要求?3、是否记录了确认的结果及 跟踪的措施?1、查阅相关确认记录,记录中是否反映了满足顾客要求的问题 (如使用方便、操作灵活、运行可靠、维修方便、美观、耐用等)这些问题是否得到解决?2、国家技木监督部门是否对其次进行了型式实验?结果如何?3、是否依据顾客及国家

33、技术监督部门的意见或建议进行改进?效果如何?7.3.7设计和开发更改的控制1设计和开发的更改是否形成 文件?是否对更改进行了评 价?更改是否符合规定的要 求?2、是否记录了更改的结果及 跟踪措施?1、查阅数份图纸、文件更改通知单、更改中的标识和批准记录, 更改后的验证确认记录,核实是否满足规定的要求?2、到相关部门查看对应的更改是否落实。内 审 检 查 表序号:09编号:RT/JJB8.2- 03共8页第二页受审部门技术部内审员XXX XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.5.1生产和服务提供控制 1、生产和服务过程是否确 定?是否提供了相应的产品 信息和作业

34、指导书?1、通过询问了解,查阅相关文件、记录核实该部门是否向相关部 门、人员提供了关于产品质量特性的有关信息如:产品规范、 图样、服务规范等?2、对特殊、关键过程是否编制提供了必要的作业指导书?3、到相关部门、层次核实是否获得了这些信息、文件。7.5.2生产和服务提供过程的 确认1、是否明确了应确认的过程 并为其规定了评审和批准 的准则和方法?2、是否为特殊过程制定r最 佳工艺参数和作业指导 书?3、是否根据特殊过程的变 化,及时对相应的生产工 艺和作业指导书进行更 改?1、询问了解本厂有那些特殊过程?索要有关文件,查看对这些特 殊过程的确认是如何规定的?是否充分适宜?内 审 检 查 表序号:

35、09共_8_页_8_页编号:RT/JJB8.2- 03受审部门 技术部内审员 XXX XXX时年 月日 时一时间标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价8.3不合格品控制1、对严重的不合格品或开始 交付使用的不合格品是否 采取了措施?有效性如 何?2、对因图纸更改后引起的不 合格是否进行了控制?有 效性如何?1、查阅该部门对不合格米取的纠正和预防措施记录,核实其控制 的有效性2、结合图纸更改记录到相关职能部门、车间、仓库查看该部门对 由于图纸更改引起的不合格的控制情况,核实其控制的有效性8.4数据分析技术部收柒了哪些数据?采 用了哪些统计方法对其进行 分析?效果如何?通过查阅相关记录、资料判别

36、验证:1、该部门收柒了哪些数据?是否全面?米用了哪些统计分析方 法?3、统计分析的结果如何传递沟通?能否及时利用这些结果来评 价质量管理体系,以寻找改进的机会?效果如何?8.5.2纠正措施8.5.3预防措施是否按规定的要求采取肩效 的纠正和预防措施实现质量 管理体系的改进?查阅相关的记录资料,进而验证:1、是否及时对发现的问题及时制定纠正或预防措施?2、实施纠正或预防措施时,是否对实施效果跟踪监督、验证,确 保纠正或预防措施达到预期的目的?3、纠正和预防措施的记录是否真实、准确、可靠?4、是否及时就纠正和预防措施的信息与有关部门进行沟通?是 否按规定的要求提交管理评审?内 审 检 查 表序号:

37、10编号:RT/JJB8.2- 03受审部门下料车间内审员XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标下料车间质量目标完成情况1、询问车间主任(提问三名职工)本厂质量目标是什么?本部门 质量目标分解值是什么?2、质量目标完成情况如何?(查阅相关记录予以核实)5.5.1:职贝和权限1、部门人员的岗位职责和权 限及相互关系是否明确2、部门人员职责履行情况1、通过交谈询问(车间人员结构、班组设置、分工等),了解车 间主任及班组长是否清楚自己的岗位职责和权限及相互关系?2、是否按规定的履行自己的职责?3、履行过程中存在哪些问题?这些问题是否得到了解决或改进?

38、 有哪些建议?6.2人力资源1、车间的人员配备、安排是 否?两足需求?2、是否结合本部门实际按需 求对职工进行培训?3、职工的质量意识如何?1、通过询问了解本部门是否对职工进行了培训?培训了哪些内 容?效果如何?(查阅相关记录比结合现场观察予以判别)2、与职工代表座谈询问对本厂质量方针、以顾客为关注焦点认识 及理解进而判别职工的质量意识如何?内 审 检 查 表序号:10编号:RT/JJB8.2- 03受审部门下料车间内审员XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价6.3:基础设施车间所使用的设施、设备是否 满足产品实现的要求?是否 得到了维护?通过交谈、现场观察、查阅

39、维护记录,核实其设施、设备是否适 宜;设施、设备的维护是否符合规定的要求?6.4工作环境本布问所处的工作环境是否 满足需要?是否得到了管 理?通过现场观察考察其所处工作环境的是否适宜?是否予以管理?7.5.1生产和服务提供控制1、是否获得了相应的表述产 品特性的信息?2、必要时是否获得了作业指 导书?3、使用的设备是否适宜?是 否得到了维护?4、是否获得了必要的监视和 测量装置?1、查阅该车间获得了那些表述产品特性的文件(产品规范、图样、 相关的技术文件)核实其是否满足产品生产的需要?2、是否获得了必要的作业指导书、工艺文件?3、使用了哪些设备?是否能够满足产品生产的需要?设备是否 得到了定期

40、检修、日常维护?(查阅相关记录)4、获得了哪些监视和测量装置?是否能够满足需要?7.5.2生产和服务提供过程的 确认特殊过程是否进行了确认? 过程能力是否满足产品实现 的要求?通过现场观察予以核实:1、是台启特殊过程?是否对特殊过程进行了标识?2、设备能力包括设备的精度、生产能力、设备的维护状态是否符 合规定的要求?(查阅日常保养记录、生产记录)3、人员资格和能力包括培训合格、技能条件和持证上岗是否符合 规定的要求?(查阅培训记录、抽查人员上岗证)内 审 检 查 表序号:10编号:RT/JJB8.2- 03受审部门下料车间内审员XXX时 间年 月日 时一时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评

41、价7.5.3标识和可追溯性 产品实现过程中是否采取了 适当的标识方法,是否启 效?通过现场观察、查阅生产记录予以核实:1、采用了哪些标识的方法,标识的内容是否包括全面?(包括产品 的名称、型号、批号、件号等)2、在有可追溯性要求时是否保持了标识的唯一性?3、是否对产品的状态进行了标识?4、当标识移置时,采取哪些措施予以控制?是否启效7.5.5产品防护产品实现过程中对产品的防 护是否符合规定的要求通过交谈询问,结合现场观察情况,核实其产品防护的有效性:1、下料车间对领用的材料是否按搬运作业指导书的要求实施搬运? 对大件、特殊件是否采取了有效的措施予以防护?2、是否原材料、半成品按规定的要求予以标

42、识?是否采取了有效措 施防止在制品混淆误用?7.6监视和测量装置的控制1、是否配备了必要的监视和 测量装置?2、监视和测量装置的使用、 维护是否符合规定的要求?1、查阅监视和测量装置台帐,询问了解是否满足产品检测的需要?2、抽查数种监视和测量装置,检查其肩效期、编号、在用、停用、 禁用、限用标志,观察监视和测量装置的保管、使用、维护情况 是否符合规定的要求?内 审 检 查 表序号:11编号:RT/JJB8.2- 03共3 一页页受审部门组装一车间内审员XXX时年 月日 时一时间标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价5.4.1:质量目标车间质量目标完成情况1、询问车间主任(提问三名职工)本厂质量目标是什么?本部门 质量目标分解值是什么?2、质量目标完成情况如何?(查阅相关记录予以核实)5.5.1:职贝和权限1、部门人员的岗位职责和权

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