

下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、专业资料审计项目实施过程中相关人员角色定义及职责一、相关定义审计项目实施过程中相关人员角色定义是指在审计项目开展过 程中,与审计项目实施过程相关人员的分工情况;相关职责是指,相 关人员按照分工制定审计方案,履行审计程序,开展审计检查,以及 对开展的审计工作进行管理和复核的具体职责。二、总体原则(一)审计项目实施过程中的质量控制作为某某公司审计质量管 理重要组成部分,遵循某某公司审计总体质量管理原则;(二)审计项目实施过程质量控制强调全员参与、领导作用,各 类角色应在项目实施过程中按照相应职责进行作业,承担相应的责 任,各业务单位负责人对本单位审计项目实施负总责;(三)审计项目实施过程中相关人员
2、的管理职责不替代为某某公 司审计管理人员为实现审计目标,促使审计资源得到充分和有效利 用,提高整体审计质量,促使审计活动符合内部审计准则等应履行的 其他管理职责;(四)审计项目实施过程中相关人员的作业基本标准应符合中国 保监会和国家审计署内部审计规章制度、中国内部审计准则等相 关法律法规及监管规定,以及公司内部审计管理制度要求;(五)相关人员遵循国家内部审计法律法规及集团内部审计规章制度,在实施了必要的内部审计程序和履行了内部审计职责后发生的专业资料内部审计风险事项,不承担责任。三、审计项目实施过程中相关人员角色定义根据审计项目管理需要,在审计项目中设置四类角色,其履职基 本内容和承担的责任如
3、下:(一) 审计项目组员,负责具体项目操作,对于项目质量承担直 接责任;(二) 审计项目主审(或审核人),负责管理审计项目,对于项 目质量承担直接管理责任;(三) 审计项目作业复审人,负责复核审计项目主要内容,对于 项目质量承担管理责任;对于区域分公司类项目将复审人分为两类, 即区域复审人和总部复审人。(四) 审计项目审批人,负责人选派审计人员、审批审计方案、 审计报告及其他重大事项,对于项目质量承担管理责任和领导责任;四、各类角色在审计项目实施过程中的具体职责(一)审计项目组员1按照某某公司审计质量管理要求实施审计作业;2.在审计项目实施过程中相关行为符合内部审计人员职业道德规 范要求;3.
4、对审计项目中的重大事项进行报告;4.与内外相关机构和人员进行必要的沟通,妥善地化解人际冲突,保持良好的人际关系;5其他有关事项;专业资料(二)审计项目主审1编制审计项目方案2.组织审计项目的实施,按照公司业务流程和制度要求进行项目管 理;3.对审计项目工作进行现场督导,检查审计项目作业人是否按照质 量管理要求进行作业;5.及时汇报项目进展及报告重大事项;6.组织编制审计报告;7.对审计项目档案进行归档;8.其他有关事项;(三)审计项目作业复审人1.审核审计项目方案2.对项目主审工作进行监督、指导;3.审核未进报告内容、复核审计证据、审计报告(对于多重复审 审计项目类总部复审人仅承担复核审计报告
5、等职责);4.协助项目审批人进行项目管理;5.其他有关事项;(四)审计项目审批人1.选派项目主审、组员,对项目主审进行有效授权;2.审定审计项目方案;专业资料3.总体督导审计项目实施,对项目主审给予指导;专业资料4.协调、沟通审计过程中发现的重大问题;5.审定未进报告内容和审计报告;6.监督审计发现的整改情况;7.其他有关事项。五、审计项目中各类角色对应的人员项目类型组员主审复审人审批人按照某某公司审计班子分工区域负责人或其授权代表(授区域三级权代表可由区域助理总经理或确定的分管领导或其授权代机构项目相关部门负责人担任)表(授权代表可由区域负责人担任)第一复审人:区域负责人或其由符合某授权代表
6、(授权代表可由区域按照某某公司审计班子分工某公司审由符合审助理总经理或相关部门负责人区域分公计审计人计项目主审担任)确定的分管领导或授权代表司项目员规定的管理办法第二复审人:总部业务条线部(授权代表可由区域负责人担任)相关人员主审担任门负责人或其授权代表(授权担任代表可由部门副职担任)第一复审人:总部业务条线室按照某某公司审计班子分工负责人总部子公第二复审人:总部业务条线部确定的分管领导或授权代表司项目门负责人或其授权代表(授权(授权代表可由总部部门负专业资料责人担任)代表可由部门副职担任)专业资料总部业务条线部门负责人或其确定的分管领导或授权代表(授权代表可由总部部门负 责人担任)六、审计业
7、务质量关键控制点为加强对项目关键过程的质量控制,结合项目实践,制定审计项 目实施过程中质量关键控制点,应用于具体项目工作,根据某某公司 审计报告审批流程,对于项目质量关键控制点分为单一复审审计项目 类和多重复审审计项目类,目前区域实施的中支项目和总部实施的集 团项目属单一审批审计项目类,区域实施的分公司项目和总部子公司 项目属多重复核审计项目类。(一)单一复审审计项目类项目阶段工作内容组员 主审 复审人审批人非现场准备审计通知书格式、发送对象、时效等是否符合要求;VVV工作通知书是否按要求及时发送;VVV项目非现场资料收集是否齐全、完整;VV是否编制项目审计工作方案,是否组织召开并参与风险评估
8、会议;VVVV审计工作方案中审计目标和范围确定是否合理;VVV重要性水平的确定和审计风险的评估,是否结合相关数据和资料对主 要风险事项如审计合规红线、各业务条线审计重点、异常扣分内容以 及被审计单位经宫情况和特点进行评估并形成检查方案;或对审计目 标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法是否恰当,是否得到相关VVV按照某某公司审计班子分工总部集团项目授权代表(授权代表可由部门副职担任)专业资料人员审批;是否对重要风险领域的异常数据进行分析,分析结论情况;重要风险领域的抽样依据和抽样范围是否遵循相关性、充分性和经济 生,是否能反映检查的总体;VV人员安排是否保障内部审计的客观性,相关人员是否具有胜
9、任能力,资源和时间安排是否充足、合理;V工作方案调整是否经过审批;VV现场工作现场工作是否符合职业道德规范和工作纪律要求;VVVV现场对于审计范围受限或舞弊等重大风险迹象是否及时向适当的人 员进行了汇报及处理;VVVV是否按照既定的检查方案对重要风险领域进行检查并记录检查结果;VVV是否就审计发现与被审计单位充分沟通,对于有异议的审计发现是否进行核实并反馈;VV是否与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,妥善地化解人际冲突保持良好的人际关系;VVVV工作底稿:审计证据是否充分、相关、可靠;VVV工作底稿编制是否符合时效要求;VV工作底稿内容记录是否完整、清晰,结论是否明确,评价(或评分) 是否
10、客观、准确。VV工作底稿是否记录了与审计证据之间的关联;VVV审计证据和工作底稿是否进行了复核;VVV审计档案的归档和保管是否符合公司要求;VV专业资料审计报告!审计报告的编制疋否实事求疋、不偏不倚地反映审计事项;VVVV寸于未列入审计报告的内容是否列明理由,并进行有效复核;VVVV审计报告描述是否清晰、完整;VVVV审计报告定性是否准确,引用制度是否合理、恰当;VVVV审计建议是否切实可行;VVVV疋否及时追踪被审计单位反馈,核实反馈资料的真实性,是否真对反馈进一步核实审计发现;VVV对被审计单位反馈意见处理是否得当;VVV审计报告的格式、内容编制是否符合要求;VVV审计报告时效是否符合要求
11、;VVV审计整改: 整改确认时措施及整改证据是否真实、有效、合理、及时;VV(二)多重复审审计项目类项目阶段工作内容组员 主审第一复审人第二复审人审批人审计通知书格式、发送对象、时效等是否符合要求;VVV工作通知书是否按要求及时发送;VVV项目非现场资料收集是否齐全、完整;VV非现场准是否编制项目审计工作方案,是否组织召开并参与风险评估会议;VVV备审计工作方案中审计目标和范围确定是否合理;VV重要性水平的确定和审计风险的评估,是否结合相关数据和资料对主要风险事项如审计合规红线、各业务条线审计重点、异常扣分内容以VVV及被审计单位经宫情况和特点进行评估并形成检查方案;或对审计目专业资料标有重要
12、影响的审计事项的审计步骤和方法是否恰当,是否得到相关人员审批;是否对重要风险领域的异常数据进行分析, 分析结论情况;重要风险领域的抽样依据和抽样范围是否遵循相关性、充分性和经济性,是否能反映检查的总体;VV人员安排是否保障内部审计的客观性,相关人员是否具有胜任能力,资源和时间安排是否充足、合理;V工作方案调整是否经过审批;VV现场工作现场工作是否符合职业道德规范和工作纪律要求;VVVV现场对于审计范围受限或舞弊等重大风险迹象是否及时向适当的人员进行了汇报及处理;VVVV是否按照既定的检查方案对重要风险领域进行检查并记录检查结果;VVV是否就审计发现与被审计单位充分沟通,对于有异议的审计发现是否进行核实并反馈;VV是否与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,妥善地化解人际冲突,保持良好的人际关系;VVVV工作底稿审计证据是否充分、相关、可靠;VVV工作底稿编制是否符合时效要求;VV工作底稿内容记录是否完整、清晰,结论是否明确,评价(或评分) 是否客观、准确。VV工作底稿是否记录了与审计证据之间的关联;VVV审计证据和工作底稿是否进行了复核;VVV审计档案的归档和保管是否符合公司要求;VV专业资料审计报告审计报告的编制是否实事求是、不偏不倚地反映审计事项;VVVVV对于未列入审计报告的内容是否列明理由,并进行有效复核;VVVV
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年03月江西吉安市吉州区工业园区管委会面向社会公开招聘编外人员1人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 2025年03月吉林省农业科学院编外劳务派遣人员(1号)(5人)笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 花草种项目风险评估报告
- 中级电子商务设计师-《电子商务设计师》押题密卷2
- 内蒙古阿荣旗第五区域联合体2025届五下数学期末检测试题含答案
- 广西城市职业大学《园林景观设计初步》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 淮北职业技术学院《电力系统基础(英语)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 四川民族学院《数据结构及算法(Python)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 重庆智能工程职业学院《水工程监理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 山东省巨野县第一中学2025届全国高三冲刺考(四)全国I卷历史试题含解析
- 韵达快递劳动合同
- 填塘压浸工程施工组织设计方案
- 普通心理学(第六版)
- 卫健系统深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动工作方案
- 三年级音乐上册 《法国号》课件教学
- 乡镇(街道)财政运行综合绩效评价报告及自评指标
- 餐饮部作业流程图
- 代建项目管理手册
- GB/T 15065-2009电线电缆用黑色聚乙烯塑料
- 中层干部任期考核民主测评表
- 十二经络及腧穴课件
评论
0/150
提交评论